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Descrição

A venda à ordem, também conhecida como nota triangular ou circular, que consiste na operação que mesmo antes de receber a mercadoria de um fornecedor já se faz a saída para um cliente. De forma que se faz desnecessário que a mercadoria transite até o estabelecimento que fez a primeira aquisição, para depois ser enviada ao destinatário final. No módulo vendas do Automação Comercial é possível fazer uma venda à ordem conforme descrito no passo a passo abaixo.


Índice


Pré-Requisitos

  • Permissão de acesso de usuário ao módulo Vendas.

  • Para que seja habilitado o campo de cliente de venda à ordem, é necessário que a natureza de operação informada na venda seja do tipo ‘venda a ordem’. Pode ser cadastrada uma nova natureza em Vendas/clien. » Cadastros Auxiliares » Natureza de Operação.

    A Natureza de operação deve ser cadastrada da forma que o cliente preferir com o auxílio da contabilidade, apenas o campo “tipo” deverá estar marcado como “venda à ordem”. Após isso o sistema habilita o campo de “Natureza de venda à ordem”, a natureza informada neste campo será utilizada para emissão da primeira nota fiscal, ou seja a nota do cliente de venda à ordem (cliente do cliente).

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Passo a passo

  1. Com a natureza de operação configurada, na tela de venda (Vendas/Clien » Vendas » Vendas). Quando selecionada a natureza de operação previamente configurada, o sistema habilita o campo de “cliente venda ordem” abaixo do campo de cliente normal da venda.

    O campo de cliente da nota deve ser preenchido com o primeiro cliente da nota e o campo “cliente venda ordem” deve ser preenchido com o segundo cliente (cliente do cliente).

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  2.  Após salvar a venda e clicar no botão NF será gerada a nota fiscal que será enviada para o cliente do meu cliente, ou seja o cliente de Venda à Ordem.

    Ambas as Notas poderão ser enviada através da Nota Fiscal eletrônica, sendo que ao efetuar alguma alteração na venda cujo seja necessário cancelar a Nota,será apresentada a solicitação de cancelamento das duas Notas Fiscais.

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  3. Nas observações da nota, no campo de informações adicinais o sistema traz automaticamente os dados referente ao cliente normal no formato “Mercadoria entregue por ordem de fulano”, sendo que é necessário informar o número da nota e a data da mesma manualmente.

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  4. Após salvar e autorizar a primeira nota, basta clicar no botão de fechar ou ctrl + f4 e o sistema irá gerar a segunda nota com a natureza de operação de venda à ordem que foi configurada anteriormente para o cliente normal.

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  5.  Nas observações da segunda nota conterá os dados da primeira nota gerada, sendo que esses dados serão carregados automaticamente no formato “Mercadoria entregue por conta e ordem e por meio da nota fiscal de Remessa por Ordem de Terceiro (nº da primeira nota e data).”

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