Aba Dados Gerais
Descrição
Neste artigo sera explicando o funcionamento da aba Dados Gerais do cadastro da pessoa.
Índice
Pré-Requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
Passo a passo
Acesse o Agro3C, depois Cadastros Gerais > Safras;
Preencha o cadastro conforme o dicionário de dados abaixo:
Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M
Dicionario de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
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Conta Movimento | |
Valor Fixo Mensal | O valor informado neste campo será utilizado pela rotina localizada no módulo Finagro3C no menu Conta Movimento > Gerar Lançamentos Programados por Período. Esta rotina consiste em gerar uma provisão de lançamento em conta movimento a ser efetivado em uma data futura. |
Moeda de Cobrança | Informe o código da Moeda que será utilizada para controlar o saldo da conta movimento. |
Dia p/ Acerto | Informe este campo é utilizado como filtro por algumas rotinas que realizam o acerto dos Lançamentos em Conta Movimento, como, por exemplo, a rotina localizada no Módulo Finagro3C no menu Conta Movimento > Faturamentos de Conta Movimento e na rotina de Faturamentos de Convênio. Além disso, é utilizado em relatórios de lançamentos em conta movimento, como, por exemplo, no Módulo Finagro3C no menu, Relatórios > Conta Movimento > Lançamento em Contas e no relatório Recibo-Extrato das Contas. |
Data Último Acerto | Será atualizada neste campo a data em que foi gerado o último acerto de lançamento em conta movimento que ocorreu em rotinas de acerto, como, por exemplo, a rotina de Baixa de Documentos Pendentes ou Acerto Individual de Conta Movimento. |
Aceitar Somente Saldo | Ao salvar o lançamento em conta movimento gerado de forma manual pela rotina localizada no módulo Finagro3C no menu Conta Movimento > Lançamento em Conta Movimento, será realizado a verificação se o Saldo da Pessoa ficará Credor ou Devedor, se estiver definido que a Pessoa somente aceita saldo Credor, se o sistema verificar que o saldo ficará Devedor, o lançamento em conta movimento será bloqueado. |
Fat. Convênio | Este campo é utilizado pela rotina localizada no módulo Finagro3C no menu Conta Movimento > Faturamento de Convênio. Na rotina ao faturar convênios para cliente definido “Duplicata”, serão geradas duplicatas, se estiver para “Não gerar financeiro” para este cliente será desconsidera a geração dos convênios. |
Para Pagamento | |
Banco | Informe o código do Banco para pagamento. |
Agência | Informe o número de Agência bancária. |
Nº Conta | Informe o Número da Conta-corrente ou poupança. |
Tipo Conta | Escolha se é Conta Corrente ou Conta Poupança. |
Cód. Id. 1 | Informe o número do Código Identificador (1) da Conta. |
Cód. Id. 2 | Informe o número do Código Identificador (2) da Conta. |
Favorecido | Informe o nome do Favorecido da conta. |
Forma Pgto. | Escolha qual é a forma de pagamento que é geralmente utilizada para realizar o acerto com o Produtor Rural, se é em Dinheiro, Duplicata ou Cheque. Na rotina localizada no módulo Finagro3C no menu Pessoas > Contas a Pagar > Baixa de Títulos/Pgtos. Contas e na rotina localizada no menu Pessoas > Baixa de Documentos Pendentes, o sistema permite filtrar as pessoas pela forma de pagamento definida neste campo. Este controle é utilizado para realizar os pagamentos mensais aos Produtores Rurais correspondentes as coletas de leite feitas pelos Laticínios. |
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Portador | Informe o código do Portador que poderá ser utilizada na nota fiscal caso estiver parametrizada a Configuração da Nota Fiscal (Notas > Configurações > Configuração > Guia 5-Acerto Financeiro > Dados Forma Pagto. da Pessoa). |
Forma de Parcelamento | Informe o código da Forma de Parcelamento que poderá ser utilizada na nota fiscal caso estiver parametrizada a Configuração da Nota Fiscal (Notas > Configurações > Configuração > Guia 5-Acerto Financeiro > Dados Forma Pagto. da Pessoa). |
Analítica Cliente | Informe o código da Analítica Financeira a ser inicializada nas movimentações do cliente quando a forma de pagamento for dinheiro, cheque ou duplicata. |
Analítica Fornecedor | Informe o código da Analítica Financeira a ser inicializada nas movimentações do fornecedor quando a forma de pagamento for dinheiro, cheque ou duplicata. |
Utiliza DDA? | O DDA (Débito Direto Automático) é um sistema bancário em que o cliente pode acessar de forma eletrônica suas contas a pagar sem necessitar imprimir. No sistema este controle é aplicado para que evite a geração do boleto, ao invés disso, pelo fato do cliente possuir o DDA, basta apenas gerar a remessa bancária dos títulos para o Banco e este se encarrega de gerar a pendência financeira na conta bancária do cliente, por sua vez, o cliente pode realizar o pagamento desta pendência de forma eletrônica. No sistema Agrotitan, mais especificamente no módulo Finagro3C no menu Configurações > Configuração > Financeiro é possível definir que tipo de ação acontecerá ao tentar imprimir boleto para um cliente que utiliza o DDA, permitindo escolher que Bloqueia a Impressão, que Avisa, mas faz a Impressão ou se a ação de Impressão será ignorada, ou seja, não avisa e não Imprime o boleto. |
Forma de Pagamento | Informe o código da Forma de Pagamento que poderá ser utilizada na nota fiscal caso estiver parametrizada a Configuração da Nota Fiscal (Notas > Configurações > Configuração > Guia 5-Acerto Financeiro > Dados Forma Pagto. da Pessoa). |
Situação | Informe o código da Situação da Duplicata que poderá ser utilizada na nota fiscal caso estiver parametrizada a Configuração da Nota Fiscal (Notas > Configurações > Configuração > Guia 5-Acerto Financeiro > Dados Forma Pagto. da Pessoa). |
Percentual de Rapel | Informe o % de Rapel que será aplicado na nota fiscal de Venda. Em negociação por objetivos comerciais, chama-se rapel ao desconto que se concede a um cliente por atingir um consumo determinado durante um período de tempo estabelecido. No sistema Agrotitan para utilizar este controle de Rapel é necessário:
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Considera ST na base do RAPEL | Define se irá considerar o valor da Substituição Tributária na Base de Cálculo de Rapel. |
Considerar FCP ST Rapel | Define se irá considerar o valor do Fundo de Combate a Pobreza ST na Base de Cálculo de Rapel. |
Dicionario do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: Dicionário do Banco de Dados - Documentação para Usuários - Confluence
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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727 | 4.0.2104.1013 | 4021041155 | 1.0 | Autor: Edmar Ranieri Guerro |