Viasuper - 4.0.2208.1001 - Lote 731

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-18937

Boletos trazendo no campo Beneficiário o CNPJ do estabelecimento logado ao invés do CNPJ do estabelecimento configurado no Cabeçalho de Cobrança Bancária

0

1 - Menu 

Financeiro » Duplicatas a Receber » Duplicatas a Receber

2 - Objetivos

Os dados do beneficiário das duplicatas precisa que os dados da “Pessoa da Filial” seja discriminado quando a nota for gerada.

3 - Alteração

Alteração na consulta para que a duplicata traga dados do cabeçalho ao invés de dados do estabelecimento logado.

AG-18852

Cupons nfce não gerando a contabilização no viasuper

476906

1 - Menu 

Processos > Nota > Nota Fiscal

2 - Objetivos

Mostrar os lançamentos contabeis de um cupom gerado pelo PDV

3 - Alteração

Alterado a lógica por trás da consulta para que busque os lançamentos contábeis que integram com o fiscal online

AG-18435

Relatório de vendas online (F6) não está filtrando por hora apenas por dia.

433995

1 - Menu

  • Relatórios  » Gerencial » Vendas Online

2 - Objetivos

Corrigir a forma de pesquisa, para que valide também quando informado um período em um determinado período de horas, que está considerando apenas o valor discriminado no filtro de data.

3 - Alteração

Correção da lógica de consulta de valores. Implementado novas consultas para performatizar a celeridade da coleta de dados a serem apresentadas no resultado da pesquisa.

AG-18395

Cadastros de cidades estão duplicados no viasuper ao receber cadastros novos de pessoas do SiteMercado

321212

1 - Menu 

Mercado » Cadastro » Pessoas

2 - Objetivos

Identificar e resolver a inconsistência que leva a duplicar o endereço ao receber um cadastro de pessoa do IFood

3 - Alteração

Ajustado para que o sistema primeiro remova os acentos e depois mude o texto para maiúscula

AG-18333

Remover Limitação 4000 Caracteres - Central de Liberações

0

1 - Menu 

Viasuper - Processos » Central de Liberacoes

2 - Objetivos

Aumentar o label do campo Motivo da Solicitação, para ser possível visualizar ainda mais informações, quando existirem diversas liberações pendentes por usuários.

3 - Alteração

Ajustada procedure para contemplar mais de 4000 caracteres.

AG-18148

Erro ao clicar em “Cotação Análise”

458471

1 - Menu 

Processos > Pedido > Pedios

2 - Objetivos

Não ocorrer impedimentos ao gerar um pedido a partir de uma cotação

3 - Alteração

Desativação momentânea do evento que estava causando o erro, durante a inserção do registro da análise de compra.

AG-18143

Tabela Estoquefisbandeira com saldo incorreto

0

1 - Menu 

Configurações » Filial » Custo/Preço » Custo médio Bandeira

2 - Objetivos

Atualizar a tabela ESTOQUEFISBANDEIRA de maneira correta conforme é atualizado o saldo do item

3 - Alteração

Foi realizado um DELETE na tabela ESTOQUEFISBANDEIRA dentro da RECALCULAESTOQUEITEMESTAB, para que o SALDO fique zerado e seja recalculado corretamente o estoque do item

AG-18107

Inconsistência ao incluir código de beneficio fiscal em nota fiscal no ViasuperTitan

0

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:

  • Processos » Nota Fiscal

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

  • Para correção do bug, foram alteradas as sequencias de gravação da NOTAITEMIMPAJUSTE e NOTAITEMIMPSPED, para que sejam gravadas depois da NOTAITEMIMPOSTO, o problema consistia na gravação NOTAITEMIMPAJUSTE antes da NOTAITEMIMPOSTO, como NOTAITEMIMPAJUSTE é dependente da NOTAITEMIMPOSTO, dava erro de FK. Foram alteradas também as consultas SEL_MERC_NOTAITEMIMPAJUSTE e SEL_MERC_NOTAITEMIMPSPED de modo a compatibilizar essas mudanças., adicionando o campo IMPOSTO no where de ambas.

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

  • Gravar corretamente a nota fiscal sem erros.

4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS

  • Nenhuma.

AG-18063

Inventario realizado pelo Coletor Windows não traz a quantidade informada para o inventário do viasuper

455928,462074,467879

1 - Menu 

Estoque » Inventario de Estoque

Coletor.exe » Inventario

2 - Objetivos

Durante a contagem de inventário, os itens inseridos pela primeira vez pelo coletor devem ter a quantidade correta refletida na coluna "Qtd Contada" do Inventário no Viasuper, de acordo com as inserções realizadas pelo coletor.exe.

3 - Alteração

Identificado erro na lógica do código onde o sistema inseria a quantidade correta apenas quando era exibido as opções de agrupar/substituir.

AG-18060

Inconsistências nas rotinas de pedido e pedido centralizado

0

1 - Menu 

Mercado » Processos » Pedidos » Pedido Centralizado

2 - Objetivos

É necessário que todos os itens incluídos no pedido centralizado possuam históricos precisos e corretos de Compras e Vendas.

3 - Alteração

Ajustado função de banco para retornar o campo DDATA na consulta e realizado otimização na consulta.

Deletado e recriado o type TAB_ALLMONTHS para conseguir alterar o type referenciado OBJ_ALLMONTHS.

AG-17910

Inconsistência ao inserir lote em nota fiscal

0

1 - Menu 

Processos » Nota Fiscal

2 - Objetivos

Ao emitir notas com itens que possuem controle de lote, é necessário permitir a inclusão das informações de lote tanto nas notas de compra quanto nas notas de devolução correspondentes.

3 - Alteração

Foram realizados ajustes para garantir que o campo seja devidamente preenchido, evitando assim erros ao carregar as informações de lotes.

AG-17895

Lentidão na rotina de conferência de pedido via xml da NFe

450745,465683

1 - Menu 

Processos » Pedido » Conferência de pedido via xml da NF-e  

2 - Objetivos

Melhorar desempenho da tela de Conferência de pedido via xml da NF-e, para evitar lentidão ao passar da aba “Conferência Tributação” para a aba “Importação da NF-E”.

3 - Alteração

Ajustado método onde era causado a lentidão e substituído por outro que terá a mesma utilização do anterior, porém mais eficiente.

AG-17883

Análise de compras calculando a sugestão incorretamente - SMAB(Alteração de processo)

https://viasoft.movidesk.com/Ticket/Edit/447491

1 - Menu 

Processos » Análise de Compra

2 - Objetivos

Listar corretamente os valores nas colunas Enviar para Outras Lojas e Receber de Outras Lojas, para que o cálculo da sugestão seja realizado corretamente.

3 - Alteração

Alteração da consulta SEL_MERC_GERESTANALISECOMPRAMESTRE (específica do cliente SMAB, mediante utilização do parâmetro PROCESSOSMAB - TABELA FILIALCONFPROC) = “S”, para que passe a considerar, oriundos da tabela SALDOPEDIDO:
Invés de no campo PED_ESTAB2LOJAS usar SALDO_SAIDA_TRANSF, passa a usar SALDO_ENTRADA_TRANSF.
Invés de no campo PED_LOJAS2ESTAB usar SALDO_ENTRADA_TRANSF, passa a usar SALDO_SAIDA_TRANSF.
Isto para que se mantenha o mesmo comportamento da consulta original SEL_MERC_GERESTANALISECOMPRA.

AG-17844

Mensagem de erro ao tentar visualizar auditoria nas telas.

449441

1 - Menu 

Processos > Pedidos > Pedido

Processos > Nota > Nota Fiscal

Cadastros > Pessoas > Pessoas

Produtos > Produtos

2 - Objetivos

As alterações da Auditoria devem ser salvas corretamente sem erros ou impedimentos

3 - Alteração

Retirado diretiva de compilação para que os objetos da auditória consigam ser criados

AG-17833

Tela lenta no relatório de inventário de estoque

449815

1 - Menu 

Relatórios » Estoque » Inventário de estoque

2 - Objetivos

Otimizar a geração de relatório de inventario de estoque

3 - Alteração

Foi alterada a estratégia de obtenção dos custos, o que melhora a performance.

AG-17812

Inconsistência ao abrir a tela de conferência de pedido via xml da NFe

449138

1 - Menu 

Processos > Pedido > Conferencia de Pedido via XML da NF-e v.2

2 - Objetivos

Não estourar erro na rotina de conferencia mesmo com vários pedidos na conferencia

3 - Alteração

Alterado a consulta CONFPEDXMLCAB

AG-17769

Exclusão do ICMS da Base de calculo do Pis e Cofins - Nas Entradas a partir de 01/05/2023

447919, 453540

1 - Menu 

Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - Objetivos

Atender a nova tributação descontando a base do PIS/COFINS quando for configurado

3 - Alteração

Implementação do campo Desc. Val ICMS da Base Calc. Imp no PIS e no COFINS para ocorrer o descontos em suas respectivas bases quando configurado

AG-17753

Access violation ao acessar cadastro de pessoas

0

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:

  • Mercado » Servidor de Aplicação

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

  • Condicionado execução do método TdmServer3C.AuditaDadoSensivelLGPD conforme estado do objeto FdmAuditoria: IServerAuditoria em memória, ou seja, se instanciado prossegue, caso contrário, sai do método de auditoria.
    Isso se deve à regra estabelecida na unit udmServerModuleSessionPadraoBase.pas linha 185 onde temos a seguinte diretiva de compilação

  • {$IF not (Defined(AGROTITAN) OR Defined(VIASOFTMERC))}

  • Como o servidor de mercado está com a diretiva VIASOFTMERC ativa, o objeto nem é instanciado, então não devemos acionar o método GerarAuditoriaLGPD desse objeto, que não está instanciado.

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

  • Corrigir access violation no log do servidor, havia um try/except mudo com somente uma gravação de log, exatamente por isso o erro ocorria somente no arquivo de log do servidor.

4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS

  • Nenhuma.

AG-17688

Transferência entre Filiais calculando valor incorreto na NFCABIMPOSTO

445934

1 - Menu:

Estoque » Transferências » Transferência entre Filiais

2 - Objetivos:

Garantir a correta realização do cálculo do imposto das notas na tabela correspondente no banco de dados ao realizar Transferências entre Filiais, evitando a duplicação de valores.

3 - Alteração:

Foi retirado trecho do código onde era feito o cálculo da nota imposto, não deixando o sistema realizar duas vezes o cálculo.

AG-17626

Nota de Devolução - a partir DE validando estoque de outro estabelecimento

445188

1 - Menu

  • Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - Objetivos

Corrigir mensagem de inconsistência que se dá quando o saldo é negativado em uma devolução utilizando “a partir de…”.

3 - Alteração

  • Realizado alteração na mensagem de inconsistência onde contém estabelecimento, valores de quantidade utilizado e valores de quantidade remanescente que se apresentava incorretamente;

AG-17619

Tela de conferência de pedido não está marcando a divergência quando o produto não está no XML.

445092

1 - Menu 

Processos » Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NFe v.2

2 - Objetivos

Quando o usuário clica em 'Ok para Todos (Que não tenha ação)' no sistema, as caixas de seleção da coluna 'divergência' não devem ser desmarcadas, permitindo a conclusão da conferência com a visualização das divergências identificadas.

3 - Alteração

Feita uma correção para garantir que, ao utilizar a opção 'Ok para Todos (Que não tenha ação)' no sistema, a regra correta seja aplicada e os produtos com divergências fiquem devidamente marcados.

AG-17612

Tabela “CONFGLOBAL” integração Fiscal On Line ajustar campo para o novo padrão da tecnologia

0

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:

  • Mercado » Integração Fiscal Online

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

  • Alterado tamanho do campo INTEGRAFISCAL3IP na tabela VIASOFTMERC.CONFGLOBAL para 200 caracteres, somente padrão. Não existe o campo no titan.

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

  • Permitir cadastrar um valor com mais de 20 posições no campo INTEGRAFISCAL3IP da tabela VIASOFTMERC.CONFGLOBAL.

4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS

  • Nenhuma.

AG-17611

Envio de Inventário de estoque (Bloco H) para o Fiscal Online

424600, 434550,471569

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:

  • Mercado » Contábil/Fiscal » Monitor de Exportação Fiscal Online.

  • Mercado »Integração Fiscal Online. 

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

  • Ajustado para que o sistema passe a importar o Inventario para o fiscal. 

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

  • Fazer com que o através do sistema seja possível sincronizar o Inventario. 

4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:

  • Sem.

AG-17606

Viasuper não esta enviando impostos retidos para o fiscal

443120

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:

  • Mercado »  Processos » Nota  » Nota fiscal. 

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

  • Ajustado para que seja enviado o Imposto retido do ISS para o Fiscal. 

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

  • Fazer correção no envio do imposto ISS. 

4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:

  • Sem.

AG-17604

Notas com redução de base não indo o valor para o fiscal Online

441539

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:

  • Mercado » Integração Fiscal Online. 

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

  • Ajustado para que o sistema passe a enviar a redução de base de ICMS para o fiscal online.

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

  • Fazer com que o retaguarda calcule e envie a redução de base do ICMS. 

4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:

  • Sem.

AG-17599

Notas com divergência de impostos ao sincronizar com o Fiscal

340230

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:

  • Mercado » Contábil/Fiscal » Monitor de exportação Fiscal Online. 

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

  • Ajustado para que não gere divergências incorretas no valor e base do ICMS. 

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

  • Fazer com que o sistema verifique corretamente os valores do ICMS. 

4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:

  • Sem.

AG-17571

Replicar o preço do produto no Pedido Centralizado

395531

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:

  • Viasuper » Processos » Pedido » Pedido CT

  • ViasuperTitan » Processos » Pedido » Pedido CT

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

  • Feita nova validação para verifica se há produtos de mesma família para replicar o preço.

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

  • Corrigir erro, onde ocorria a mensagem de replicar preço para itens da mesma família mesmo que os itens não façam parte da mesma, feita validação para que a mensagem só ocorra quando necessário.

4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:

  • Nenhuma.

AG-17558

Notas complementares zerando a base e valor do imposto

350233, 424654

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:

  • Mercado » Menu Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

  • No afterpost do cdsnotaitem, antes de recalcular os impostos, verificamos se a nota é de complemento de icms juntamente a outras condições, se for, nao recalcula os impostos.

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

  • Não zerar a base e aliquota dos impostos ao transmitir a NF.

4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS

  • Nenhuma.

AG-17212

Despesas acessórias some após salvar a nota e atualizar a tela

441260

1 - Menu :

  • Mercado » Processo » Nota » Nota Fiscal

  • Mercado » Processos » Pedidos » Pedido Processos » Pedidos » Pedido

2 - Objetivos

Os campos de Desconto Rateado, Frete, Frete Ct, Seguro e Despesas Acessórias devem ser salvos no Total da Nota e na aba de Impostos, à medida que o usuário do sistema inserir novos valores.

3 - Alteração

Realizada correção para ser possível salvar os campos de Desconto Rateado, Frete, Frete Ct, Seguro e Despesas Acessórias no total da nota e na aba de Impostos.

AG-17162

Atualização de saldos em massa cadastrando dependentes como titulares

240886, 430934

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:

  • Cadastros » Outras Formas de Recebimento » Créditos de Convênio s/Vales/Outros

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

  • Criado checkbox “Ignorar CPF's que estejam cadastrados como dependentes” na tela de importação da planilha, onde:
    Marcado: Consulta a tabela PESSOADOCAUTORIZ com o CPF da linha/coluna da planilha, se existir, ignora e não importa.
    Desmarcado: Não altera nada no comportamento antigo.

  • Na gravação da tabela PESSOADOCMERC, no processo de gravação e importação da planilha, era gravado, campo EMPRESA, o valor vindo da MigraDadosConfiguracao.Empresa (3 no caso específico do teste do Pedro), já na exclusão do registro da Pessoa pela tela de Pessoa, era tentado excluir a PESSOADOCMERC com EMPRESA de codigo 0, pois o delphi não conseguiu carregar o clientdataset da tabela PESSOADOCMERC devido ao fato de, no filtro por empresa, era usado o valor 1 (oConfMERC.ConfUsandoDe.EmpresaCliForn). Por causa dessa divergencia, não carregava o registro em memória e o ESTAB e todos os outros campos ficavam nulos ou zerados, a depender do tipo. Como correção, usamos a mesma lógica da tela de Pessoa na importação da planilha, ou seja, usamos sempre o valor de oConfMERC.ConfUsandoDe.EmpresaCliForn, desta forma, ao gravar corretamente, também excluirá corretamente. Testado e OK.

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

  • Evitar duplicidade no cadastro de pessoas e dependentes.

4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS

  • Nenhuma.

AG-16692

Alteração de perfil de limite apresentando mensagem Mismatch in datapacket

423748, 446132

1 - Menu 

Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção;

2 - Objetivos

Garantir que o fornecedor inativo no Agro, não exista na tabela do Viasuper PESSOADOC;

3 - Alteração

Atualização da trigger VIASOFTMERC.MERC_PESSOADOC_RPL_FORINATIVO;