Configuração e utilização Integração Fiscal Automatizado
Descrição
A rotina do fiscal automatizado foi criada para facilitar e agilizar a sincronização dos arquivos com informações de documentos fiscais e que devem ser exportados ao sistema Fiscal para realizar a apuração de impostos e outras informações relevantes para a empresa.
A rotina de integração Fiscal também conhecida como Fiscal Automatizado tem como objetivo realizar a integração dos ERP Agrotitan ao Fiscal, possibilitando que os arquivos contendo as informações sejam gerados e importados automaticamente entre os sistemas.
A implementação tem como benefícios:
Automatizar o processo de envio possibilitando a escolha do melhor horário para que seja exportadas as informações para o sistema Fiscal.
Padronização do envio de informação e mantendo a consistência independente a máquina ou usuário que esteja realizando as movimentações.
Quem opta por utilizar essa melhoria não perde ou impossibilita a utilização do modo por envio e carregamento de arquivos pois as duas formas podem ser utilizadas em conjunto.
Envio para o sistema fiscal de documentos individualizados, assim não existindo mais a necessidade de gerar a informação diariamente.
Apresenta na tela de Movimentação Fiscal documentos que estão sincronizados, lançados somente no sistema gerencial ou ainda lançados no sistema Fiscal.
Realizar a comparação das informações que estão lançadas no sistema gerencia do Agrotitan X Fiscal, apresentando diferença se existirem podendo utilizar até como auditoria.
Índice
Passo a passo
Configurações
Obs: Atualmente essa sincronização funciona apenas para banco de dados Oracle.
Passo 01 - Pré-requisito para iniciar a utilização para o Fiscal Automatizado.
Já estar utilizando a nova tela de Exportação de Livros Fiscais do Módulo ExpImp3C, que foi disponibilizada através da tarefa AG-1193.
OBS: deve estar validado o arquivo de exportação Fiscal gerado através da nova tela, pois é através dessas configurações que a rotina do Fiscal Automatizado irá montar o arquivo.
Exemplo da Nova tela de Exportação Fiscal:
Configurações da Nova tela de Exportação Fiscal:
Configurações necessárias para o Funcionamento do Fiscal Automatizado
Passo 02 - Comunicação com o servidor XE:
Para o correto funcionamento, é necessário que os arquivos de conexão com os servidores estejam corretos. Para isso, verifique os seguintes arquivos:
ViasoftServerAgro.conexoes - Agrotitan
ViasoftServerAgroXE.conexoes - Fiscal
Criar uma nova conexão nos arquivos do servidor XE ou conferir caso já exista. O nome da conexão deve estar exatamente igual nos dois arquivos devendo ser utilizado o mesmo em todas as conexões (Agrotitan, Agrotitan XE, Fiscal e Fiscal XE). Além disso, evite utilizar pontos ou hifens no nome da conexão pois pode ocorrer diversos problemas referentes a isso.
Feito isso, abra os servidores XE.
No módulo Agro deve ser configurado “IP deste Servidor” e “Porta TCP/IP REST” vá em Configurações » Configuração » Configurações Server XE e defina o IP e Porta do servidor XE em seu computador.
Exemplo:
Já para o Módulo fiscal deve ser testada a conexão do servidor XE com o Banco de Dados
Abrindo o Servidor Fisco XE » Configurações » Conexões » Testar a conexão que foi criada anteriormente.
Exemplo:
Configurando o Fiscal Automatizado
Passo 03 - Ativação Rotina Fiscal Automatizado:
No módulo ExpImp3C deve ser criado o vínculo entre o Agrotitan e Fiscal também informar as configurações de exportação Fiscal que serão utilizadas para gerar o arquivo pela Rotina do Fiscal Automatizado.
Acessar a tela de Configuração que está localizada em ExpImp3C » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL, guia Conf. Exportação Fiscal.
Informar o Código da empresa logada no sistema Fiscal(Informações muito importante para exportar as informações para o estabelecimento fiscal corretamente).
Informar o Código de Configuração de Exportação Fiscal que foi validado anteriormente
Informar Local de estoque Inicial
Informar Local de estoque Final
Ativar(1-Sim) a opção “Enviar Documentos Automaticamente?”
Ao salvar o vínculo entre Agrotitan e Fiscal está feito.
Exemplo:
Passo 04 - Gerar arquivo manualmente mas já pela rotina Fiscal Automatizado:
Gerar um primeiro arquivo para verificar a geração e importação do arquivo pela nova rotina do fiscal Automatizado
Acessar a tela do Monitor Exportação Fiscal em ExpImp3C » Processos » Monitor Exportação Fiscal
Realizar a Consulta de Documento
Selecionar apenas um documento
Clicar no botão Sincronizar
Verificar se foi gerado arquivo de Exclusão e Inclusão na guia “Arquivos Enviados”
Aguardar 2 Minutos e recarregar os arquivos, deve estar apresentando como Importados.
Estando correto a geração e Importação do Arquivo de Informações Fiscais apresenta que todas as informações estão corretas sendo assim ativo o fiscal automatizado.
Passo 05 - Configurar Job para gerar arquivo de exportação automaticamente (sem interação de usuário):
Deve ter sido realizado todos os passos anteriores (Passo 01 ao Passo 04).
Acessar Configuração do agendador de tarefas no Agrotitan em Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas
Criar uma nova Tarefa Informando a configuração 24 - Sincronização de Documentos p/ o Fiscal
Informar de quanto a quanto tempo será gerado o arquivo de Exportação Fiscal pelo Agrotitan e posterior importação pelo sistema Fiscal.
OBS: Quanto maior a quantidade de documentos que deve ser sincronizado deve ser reduzido o tempo (exemplo: cada 5Min, em torno de 1000 documentos, quanto menos documentos maior pode ser o tempo entre um arquivo e outro).
Não deve ser adicionada nenhuma informação na guia “Configurações”.
Parabéns a rotina Fiscal Automatizado está toda configurada a partir desse momento passa a realizar a sincronização dos documentos fiscal de forma automática.
OBS: Vale ressaltar que não é gerado o Inventário de Itens e o Bloco K.
Monitor Fiscal
O que é Monitor Fiscal
No módulo ExpImpAgro3c, foi implementado uma nova rotina chamada de Monitor de Exportação Fiscal.
Esta rotina os seguintes objetivos:
Comparar os documentos dos módulos Gerenciais com os documentos importados no Fiscal
1° Guia: Divergências » Documentos de Entrada
A rotina está fazendo as comparações e sincronização de Notas Fiscais de Entrada e Saída.
Para que os dados sejam carregados no Grid, é preciso informar um intervalo de datas. A configuração utilizada é a que está vinculada ao estabelecimento atual.
No Grid será carregado os documentos encontrados dentro daquele intervalo e com as configurações definidas.
É possível visualizar as situações daquele documento que são as seguintes:
Sincronizado
Divergente
Excluído no Fiscal
Excluído no Gerencial
Sincronizado:
Existe o documento dentro dos módulos gerenciais e também existe nos módulos Fiscais.
Divergente:
Existe o documento dentro do módulo Agro e dentro do módulo Fiscal, entretanto há alguma informação divergente entre os dois sistemas.
Quando estiver nessa situação, caso necessário realizar a sincronização deste documento novamente ao módulo Fiscal.
Importante ressaltar que ao enviar a NF novamente para o Fiscal, primeiramente é gerado um arquivo de exclusão e depois um de inclusão, alterando a informação registrada no módulo Fiscal.
Excluído no Gerencial:
O documento apenas existe no módulo Fiscal.
Excluído no Fiscal:
Esta situação será a mais comum, ou seja, é quando o documento apenas existe nos módulos Gerenciais.
Nestes casos basta selecionar o documento e fazer a sincronização novamente.
2° Guia: Arquivos Enviados
Nesta guia é possível visualizar os arquivos que foram gerados e o status dos mesmos.
É possível saber se aquele determinado arquivo foi importado ou não.
Porém se houve problemas na importação, o único meio de descobrir o motivo é salvando o arquivo no computador e fazendo a importação de forma manual.
Ao fazer a importação de forma manual no Fiscal, lá irá listar qual o motivo que não está sendo importado o arquivo.
É importante ressaltar que para que a importação seja realizada com sucesso, é necessário que o período contábil esteja em aberto. Se estiver fechado não será possível editar, incluir ou alterar nenhum documento fora do período definido.
Esta validação citada acima é realizada pelo próprio módulo Fiscal
Sincronização de documentos via Monitor Fiscal
Ao marcar os documentos desejados, será possível clicar em Sincronizar.
Neste momento será gerado o arquivo de Exportação Fiscal.
Ao final do processo apresentará uma alerta em tela que o processo foi finalizado ou não.
O status de retorno ficará gravado na parte de “Retorno” do Grid em questão.
Observações Gerais
Na exportação de documentos pendentes para o Fiscal, será gerado um arquivo para cada estabelecimento. Ou seja, digamos que está configurado a exportação automatizada em 3 estabelecimentos.
Estab 1001 - 5 Documentos
Estab 1002 - 20 Documentos
Estab 1003 - 100 Documentos
No momento de geração dos dados ao Fiscal, para cada estabelecimento será gerado um arquivo de exclusão e um de inclusão. Além disso, será gerado conforme a configuração vinculada a cada estabelecimento.
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
---|---|---|---|---|
727 | 4.0.2105.1001 |
| 1.0 | Autor: Jean Carlos Caveilean |
727 | 4.0.2105.1001 |
| 1.1 | Revisor: Edmar Guerro |