Automação 3.5.2204.1000 - BD: 2361

Ticket Movidesk

Chave

Resumo

Documentação

Ticket Movidesk

Chave

Resumo

Documentação

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AC-311

Personalização de VsConsulta para emissão de Nota Fiscal de Serviço

Menu:
Vendas/Clien >> Vendas >> NFs de Saída

1 - Objetivo
Personalizar a consulta de nota de serviço para atender alterações conforme a prefeitura.

2 - Alteração

  • Foi criada a possibilidade de personalizar a consulta SEL_NFSE_DFE_SERVICO para emissão de notas fiscais de serviço.

  • Para isso é necessário criar a consulta “SEL_NFSE_DFE_SERVICO_U“ com ID positivo, dessa forma ao emitir uma nota, o servidor vai verificar se essa consulta existe e se existir será executada pelo servidor, caso contrário será executada a consulta padrão do sistema.

OBS.: O conteúdo dessa consulta personalizada deve manter os mesmos nomes de campos, caso contrário vai dar erro no envio das notas de serviço, porém as informações de cada campo pode ser personalizada.

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AC-310

Validação de exclusão de Venda com Impressão de Diversos Títulos a Receber

Menu:
Clientes >> Contas a Receber >> Impressão de Títulos a Receber

1 - Objetivo
Validar exclusão de venda com títulos impressos de forma agrupada.

2 - Alteração
Implementada a seguinte validação ao tentar fazer a exclusão de vendas cujo os boletos foram impressos de forma agrupada, ao excluir mostrará a seguinte mensagem: “Não é possível excluir venda com boletos agrupados de vários documentos!”, tendo que reimprimir os títulos desagrupados para permitir a exclusão. Caso os títulos foram impressos agrupados mas referente a uma única venda, permitirá a exclusão normalmente.

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AC-308

Ajuste de Máscara de CPF/CNPJ do Transportador na DANFE

Menu:
Vendas >> Vendas/Clien. >> Vendas >> NFs de Saída
Estoque >> Compras >> NF's de Entrada

1 - Objetivo
Visualizar o CPF ou CNPJ do Transportador na DANFE com a formatação correta de máscara conforme os campos.

2 - Alteração
Ajustada a DANFE dos documentos de entrada e saída, para que o campo do CPF ou CNPJ do Transportador seja formatado e visualizado corretamente.

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AC-307

Erro ao salvar Lançamento manual em Conta movimento

Menu:
Financeiro >> Conta Movimento >> Lançamento em Conta Movimento

1 - Objetivo
Permitir salvar lançamentos manuais em conta movimento.

2 - Alteração
Ajustado para que seja salvo corretamente a inclusão ou edição de lançamentos manuais em conta movimento.

298576

AC-305

Arquivo de Remessa não gera dias para protesto para Banco 84 - Uniprime

Menu:
Caixa/Banco >> Cobrança Bancária >> Gerar Arquivo de Remessa

1 - Objetivo
Ajustar para que o sistema gere o valor de 'Dias para Protesto' no arquivo de remessa, quando o banco for 84 - Uniprime.

2 - Alteração
Ajustado para que o sistema monte no arquivo de remessa, na posição 159 a 160, o número de Dias a Protestar configurado no Detalhe da Cobrança para o Banco 84 - Uniprime no CNAB 400, quando o código de Instrução for igual a 01, 02 ou 07.

295551

AC-302

Violação de Acesso na Duplicata a Pagar com Previsão Orçamentária

Menu:
Financeiro >> Fornecedores >> Contas a pagar >> Titulos a Pagar

1 - Objetivo
Ajustar para que o sistema permita salvar duplicata a pagar quando incluída manualmente e marcada a opção “Baixar Previsão Orc“.

2 - Alteração
Ajustado para que quando incluída manualmente uma duplicata a pagar e marcada a opção “Baixar Previsão Orc“, o sistema permita salvar a duplicata sem apresentar mensagem de violação de acesso.

 

AC-298

Erro na Transferência de Dados entre Estabelecimentos quando tem cadastro de 'Configura CTRC'

Menu:
Empresas >> Empresas >> Empresas >> Transferência de Dados entre Estabelecimentos (ao criar novo estabelecimento)

1 - Objetivo
Permitir a cópia de dados entre estabelecimentos quando o estabelecimento de origem possuir ‘Configuração de CTRC’.

2 - Alteração
Ajustado para que após a criação de um novo Estabelecimento, o sistema possibilite que seja realizado a cópia dos dados entre o estabelecimento de origem e o novo, quando o estabelecimento de origem possuir cadastro de ‘Configuração de CTRC’, esses dados de configuração também serão copiados.
É necessário efetuar a troca da Dll VsTransfDados.dll da pasta Dlls do sistema.

278020

AC-297

PLU - Ajuste na distribuição da quantidade conferidas de itens com Lote

Menu:
Coletor de Dados

1 – Objetivo
Validar a conferência dos lotes corretamente, pois, ao incluir um item que tenha 2 lotes, o coletor está incluindo sequencialmente no lote A e B, não verificando a disponibilidade de ambos.

2 - Alteração
Realizado ajuste no Coletor de Consignação, para que seja conferida as quantidades conforme disponibilidade dos lotes. Ao adicionar uma quantidade será verificado a quantidade total de um lote para depois adicionar o restando no próximo. Efetuado também validação na inclusão para que não permita ultrapassar a quantidade do documento e também para que não permita a exclusão de quantidades maiores que a conferida.

 

AC-296

Ajuste na regra de cálculo referente ICMS Desonerado

Menu:
Compras >> Importar XML NF-e
Compras >> Natureza de Operação

1 - Objetivo
Criar funcionalidade no sistema a qual permita não descontar o ICMS Desonerado do total da nota, pois há casos em que a nota a ser importada possui desoneração, porém, sem descontar do total.

2 - Alteração
Incluído no cadastro de Natureza de Operação, aba Impostos, o campo “Considerar ICMS Desonerado“, para que quando definido como “Não“, o valor do ICMS Desonerado não seja calculado e nem descontado do total da nota nas entradas, saídas e importação de XML.
Nas importações de XML, a configuração será desconsiderada caso o motivo da desoneração seja 7 (Suframa). Por padrão, a nova opção estará marcada como “Sim“.

 

AC-293

PLU - Visualizar imagem (comissão) no Orçamento de Venda

Menu:
Plugin >> Visualizar Imagem (Comissão)

1 - Objetivo
Possibilitar o carregamento de uma imagem referente a ‘Comissão’ na rotina de Orçamento de Venda.

2 - Alteração
Implementado o botão "Visualizar Comissão", o qual permite carregar um arquivo de imagem definido em diretório local ou mapeado na rotina de Orçamento de Venda. O botão ficará visível independente do status do orçamento, apenas se o diretório da imagem estiver corretamente definido dentro do arquivo de configuração VsDll.ini.

O arquivo VsDll.ini deve estar configurado da seguinte forma:
[AQUINPEL]
TABELACOMISSAO=V:\\Imagens
nomedaimagem.jpg

O arquivo VsDll.ini deve ficar dentro da pasta Client de instalação do sistema.