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FAZ-162 | BENS FARMBOX NÃO APARECEM NA LOOKUP DE BEM INTEGRAÇÃO PARA AMARRAR NO CADASTRO DE BENS DO FAZENDAS | 697396 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
FAZ-157 | Validação errada na rotina de troca de variedade, cadastro de Campos/Talhoes | 696551 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
FAZ-145 | Titulo de financiamento foi baixado parcial (pago somente os juros) porém continua com o status aberto | 695043 | 1 - MenuAgrotitan Fazendas » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de financiamentos Agrotitan Fazendas » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos Agrotitan Fazendas » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa individual Agrotitan Fazendas » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa em lote Agrotitan Fazendas » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa em lote de acerto
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado a query FPAGREC_SOMA_VALORES_BAIXADOS para que, ao realizar uma baixa individual de título, o sistema atualize corretamente o valor pago registrado na tabela FPAGREC e altere o status do título, corretamente. A lógica deve abranger casos em que o título inclua acréscimos de financiamento. Ajustado o processo de baixa individual de títulos para atualizar corretamente o campo FBAIXAS.VALOR_PGTO_MOEDA_TI, uma vez que esse campo é utilizado como referência para determinar o status de pagamento do título.
4 - Configuração |
FAZ-143 | Tela de emissão de cheque o sistema apresentando travamento e lentidão | 0 | 1 - Menu ATF » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Lançamento de Cheques » Impressão de Cheques 2 - Objetivo Corrigir a lentidão e os travamentos observados na rotina de impressão de cheques, otimizando a performance do sistema e garantindo maior produtividade no módulo Financeiro. 3 - Alteração Criado um novo arquivo .rpt para o relatório FRelCHEQUEEMISSAO_BB, pois o arquivo antigo apresentava lentidão mesmo após a remoção de elementos. O novo arquivo .rpt replica exatamente todos os elementos e configurações do arquivo original. Revisadas e otimizadas as queries executadas na rotina, removendo joins desnecessários e melhorando a performance. Avaliado o impacto da quantidade de registros processados e implementadas melhorias como paginação e filtros adicionais, quando necessário.
4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais. |
FAZ-142 | Erro ao processar as devoluções na tela de Recomendação Agronômica | 694047 | 1 - Menu ATF » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendacão Agronômica » Cadastro de Recomendacão 2 - Objetivo O sistema exibia uma mensagem genérica de pendência na aba "Máquinas/Patrimônio", dificultando a identificação do erro e impedindo o fechamento de recomendações agronômicas. Esta melhoria visa detalhar a mensagem de validação, permitindo que o usuário entenda a pendência e resolva a questão sem dificuldades. 3 - Alteração Adicionado IdleHandler para permitir que o sistema exiba a tela de validação durante o processo de devolução. Atualização na mensagem de erro para especificar qual item e qual regra está causando a pendência.
4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais. |
FAZ-130 | Erro no valor contábil do Registro C190 - Sped Fiscal | 692723 | 1 - MenuATF » Fiscal » Geração de Arquivos » Sped Fiscal 2 - ObjetivoCorrigir a geração do registro C190 no SPED Fiscal para garantir que os valores contábeis sejam calculados corretamente, considerando descontos, fretes, seguros e outras despesas. 3 - AlteraçãoAjustada a query EFD_REGISTRO_C190 para considerar descontos, fretes, seguros e outras despesas na soma do valor contábil. Alterada a forma de rateio do CST/ICMS/Alíquota para garantir a correta divisão dos valores.
4 - Configuração |
FAZ-129 | Importacao XML nota em Lote não permite Notas de Complemento com quantidades zeradas | 691829 | 1 - Menu ATF » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML NF-e em Lote 2 - Objetivo Corrigir o problema que impedia a importação de notas fiscais de complemento de valor quando feitas em lote, garantindo que esse processo funcione da mesma forma que a importação individual. 3 - Alteração Foi ajustada a query VERIFICA_IMPORTACAO_LOTE_NFE para validar a quantidade de lançamento de produtos no sistema apenas quando o XML informar uma quantidade maior que zero. Caso a quantidade seja zero, o sistema não realizará essa validação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais. |
FAZ-128 | Duplicate Records na tela de Cadastro de Comissões do Modulo Sementes UBS | 691235 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
FAZ-122 | Permitir gerar mais de uma nota para o ticket de romaneio de saída | 666620 | 1 - MenuAgrotitan Fazendas » Armazém» Movimentação » Romaneio Saída Armazém Agrotitan Fazendas » Armazém» Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída Agrotitan Fazendas » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção Agrotitan Fazendas » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado campo SOPERES.TICKET_VARIAS_NOTAS Alterada a validação existente na nota, que não permite vínculos de tickets já vinculados a outra nota de romaneio de Entrada/Saída do Lavoura, para que permita vínculos em ocasiões em que a operação da nota tem a flag Ticket Varias Notas marcada.
4 - Configuração |
FAZ-120 | Integração Contabil levando código do projeto errado para a OLANCTOS | 691248 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado a query OLANCTMP_AHENTRAD para que, no lançamento das contas de débito da nota fiscal de entrada, o sistema associe o código do projeto conforme os códigos especificados na pré-classificação. No caso do lançamento das contas de crédito, o sistema deve associar o código do projeto apenas quando houver um único projeto definido na pré-classificação, considerando que as contas de crédito possuem apenas uma única perna, independentemente do número de pernas especificado na pré-classificação.
4 - Configuração |
FAZ-35 | Rotina de e-mail na tela de consulta de requisição acumulando requisições para o envio | 682982 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoEfetuado a troca do componente do Assunto Email de psEdit para psTextEdit. Criado função RetornaRequisiçõesSelecionadas, que realiza um select das requisições, respeitando os filtros da tela, e os filtros de requisições selecionadas. Substituído preenchimento do propertrty array psPcadrecCods pela função RetornaRequisiçõesSelecionadas, que será armazenada uma variável array e passado para a dialog de email, afim de simplificar e remover os erros que existiam no preenchimento do campo Assunto Email, da caixa de dialogo de envio de email. Ajustado ExecScriptSqlFixa dentro da procedure SelecionarDeselecionarRequisicaoTodas que não estava funcionando corretamente.
4 - Configuração |
FAZ-32 | Relatório de Aplicações por Campo/Talhão apresentando custo por ha errado | 683359 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriados os seguintes acumuladores no details do relatório: Para cada um deles foi criado uma variável compartilhada que soma o valor total já dividido pelo TAMANHO_HA e reinicia o valor ao se alterar o registro do grupo. Criada uma formula para cada grupo somente para exibir o resultado da variável compartilhada referente a cada grupo: CalculoFinal (Talhão) CalculoFinalCultura CalculoFinalFazenda CalculoFinalProdutor
4 - Configuração |
FAZ-26 | Diferença no mapa contábil ao contabilizar notas com desconto rateado. | 674449 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
FAZ-25 | Sistema gerando compensação de adiantamentos com diferença na classificação financeira | 687582 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado no insert da FMOVBCO referente ao bloco do lançamento do movimento dos adiantamentos, a coluna SALVA_VLR_NEG, com o valor contido na variável @VLR_ADIANT_MOEDA_DOC, preenchida pelo cursor.
4 - Configuração |
FAZ-20 | Monitor NF-e listando notas que não pertencem ao cliente | 687846 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjuste para completar com zeros à esquerda os campos referente à cpf e cnpj Ajuste implementado para considerar apenas as notas provenientes do portal DOC da Viasoft que sejam destinadas ao CNPJ ou CPF autorizado, conforme especificado na tag de destinatário.
4 - Configuração |
FAZ-9 | Erro no calculo de saldos do Fluxo de Caixa | 678861 | 1 - MenuPSGA » Informações Gerenciais » Indicadores Financeiros e Contábeis » Fluxo de Caixa Financeiro 2 - ObjetivoCorrigir inconsistências nos valores exibidos na tela de consulta do fluxo de caixa financeiro, garantindo que reflitam corretamente os saldos das contas correntes cadastradas. 3 - AlteraçãoFoi identificado que uma variável não estava sendo zerada antes de processar os registros, resultando em valores incorretos nos campos de saldo. A correção implementada zera essa variável antes do processamento, garantindo que os valores sejam calculados corretamente. 4 - ConfiguraçãoNão será necessário demais configurações manuais. |