PSGA - Versão 4.10.16.2

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-16923

Sistema está duplicando a pré-classificação da nota fiscal quando vinculado um adiantamento no financeiro

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

  • Ajuste na geração de pré-classificação da NF quando vinculado adiantamento

3 - Alteração

  • Ajustado o select para buscar o pré-classificação, retirando o adiantamento

  • Ajustado a Entrada de Insumo para atualizar a grid quando abre a nota

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16773

Totalizadores do título de adiantamento não batem

434863

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Títulos de Adiantamento

2 - Objetivo

  • Ajustado para que o sistema converta o valor da baixa de adiantamento pra dólar usando o mesmo índice da baixa.

3 - Alteração

  • Ajustado para na tela de manutenção de títulos, somar os valores devolvidos (devoluções de baixa) corretamente, quando o título é em moeda estrangeira.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16718

Criar relatório de seguro da pluma para seguradora

0

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Seguro da Pluma

2 - Objetivo

  • Criar relatório de seguro da pluma para seguradora

3 - Alteração

  • Foi implementado o novo relatório como TRelExtratoMovimentoSeguradora.rpt

    • O mesmo traz os valores totais diários de todos os produtores dentro do período especificado.

  • Foi ajustado o código da ReportView que estava condicionado para trabalhar apenas com o primeiro relatório na https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-16073

  • Foi Ajustado o relatório TRelExtratoMovimentoSeguro.rpt:

    • Removendo espaços desnecessários para reduzir e compactar as informações.

    • Adicionar a tabela AMOVPROD na relação para não haver o problema dos campos ficarem em Shadow_State na ReportView

Os testes de ambos relatórios, o novo e o alterado, foram realizados pelo próprio crystal na base do cliente. As validações futuras só são possíveis por lá, devido a falta de informação nas bases de teste.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16708

Sistema Alterando Valor do Adiantamento de Requisição na Nota para Além do Saldo

431803

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

2 - Objetivo

  • Validar manutenção do valor do adiantamento.

3 - Alteração

  • Ajustado para o sistema ratear corretamente o valor das parcelas da requisição na nota, quando tem provisão e adiantamento, fazendo com o que o valor da parcela do adiantamento fique maior do que o saldo entregue no título.

  • Ajustado para o sistema não importar adiantamento da requisição na nota, se o saldo do adiantamento já tiver sido completamente entregue.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16648

Sistema não esta controlando corretamente a posição de saldos dos títulos de Adiantamento

431364

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - por lote

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação bancária

2 - Objetivo

  • Quando fechar a nota fiscal de saída com adiantamento, o sistema atualizar a classificação financeira corretamente, respeitando o parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO.

3 - Alteração

  • Ajustado para quando fechar a nota fiscal de saída com adiantamento, o sistema atualizar (tirar o valor da conta do adiantamento e inserir na conta da pré-classificação da nota) a classificação financeira corretamente, respeitando o parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO.

  • Ajustado todas as classificações financeiras de adiantamentos de clientes, na base de dados do GCAP, que estejam incorretas.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16613

Corrigir Lentidão na Tela de classificação de movimento bancário

0

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária

2 - Objetivo

  • Corrigir Lentidão na Tela de classificação de movimento bancário

3 - Alteração

  • Adiciona a propriedade pbPromptHeaderReorderIndex na psdbGrid para dizer se a grid irá ordenar a coluna quando clicar no header da grid

  • Seta a pbPromptHeaderReorderIndex da FVWFMovpla.dbgd_FMovpla para False (não ordenar a coluna pelo header)

  • O problema era a alteração de índice da grid.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16610

Disponibilizar o Campo data de Fatura no Contrato

0

1 - Menu

  • PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contrato

2 - Objetivo

  • Disponibilizar o Campo data de Fatura no Contrato

3 - Alteração

  • Foi adicionado o campo DATA_FATURA_CONTRATO na CCONTRAT

  • Adicionado o campo da data da fatura do contrato na aba do financeiro do contrato

  • Adicionado para pegar automaticamente a data da fatura do contrato ao entrar no campo do vencimento da parcela no financeiro da NF de saída, respeitando as regras de retroatividade. E no caso de não ter, ou não obedecer as regras, é utilizado a data da emissão como era feito anteriormente.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16608

Falha no layout do banco Itaú arquivo de remessa do segmento O

429908

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de pagamento eletrônico

2 - Objetivo

  • Ajuste no Layout do pagamento eletrônico no banco Itaú

3 - Alteração

  • Foi verificado que a rotina não atualizava o grupo do trailer atual, utilizando sempre o primeiro. Seguia a seguinte sequencia:

    1. Inicialmente é verificado o valor do Header do Lote inicial e Trailer do Lote inicial, após isso esse bloco não é mais verificado.

    2. Após é sempre verificado que registro atual pertence ao mesmo tipo de layout que o anterior, caso não é acessado a condição para adicionar o novo Header. Porém antes ele adiciona o trailer anterior. Como nunca foi atualizado o trailer anterior sempre é adicionado o trailer pego inicialmente.

    3. E após sair do Loop ele adiciona o trailer do ultimo lote, adicionando novamente o trailer anterior. Que seria no caso o Primeiro.

  • Foi adicionado então dentro do segundo processo a verificação do trailer atual para atualizar a variável do trailer anterior.

4 - Configuração

  • Configuração da Conta Corrente:

    • Na tela: Financeiro » Contas Correntes;

    • Crie um registro ou utilize um já existente de uma conta do Banco Itaú (código 341)

    • Essa conta precisa ter a flag “Usar Pagamento Eletrônico” marcado, que se encontra na aba “Pagto. Eletrônico /Ger. Boletos”.

    • Adicione também o local que será gravado a remessa.

  • Configuração dos tipos de documento:

    • Na tela: Contratos » Básicos » Gerais » Tipo de Documento

    • Gere ou utilize um registro já existente para o tipo de pagamento de Fornecedores e Salários:

      • Para esse tipo marque a flag “Crédito C/C” na primeira aba “Tipo de Documento”

      • Na aba “Pgto Eletrônico” marque a flag “Pagamento Eletrônico” e selecione o Segmento layout: “2 - Fornecedores e Salários”

      • Adicione o banco Itaú

    • Gere ou utilize outro registro para o tipo de pagamento concessionaria e tributos com código de barras:

      • Marque a flag “Guias/Concessionárias” na primeira aba “TIpo de Documento” e selecione o Tp. de guia como “5 - DAR”;

      • Adicione uma máscara do código de barras: ############ ############ ############ ############

      • Na aba Pagamento Eletrônico marque a flag “Pagamento eletrônico” e gere um registro para o banco Itau

    • Gere ou utilize outro registro para o pagamento de tributos sem cód. de barras, no caso utilize o DARF Simples.

      • Marque a flag “Guias/Concessionárias” na primeira aba “Tipo de Documento” e selecione o Tp. de guia como “3 - DARF Simples”

      • Na aba Pgto Eletrônico marque a flag “Pagamento Eletrônico” e gere um registro para o banco Itau

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16595

Permitir o envio do e-mail da requisição pelo e-mail do usuário

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

2 - Objetivo

  • Ajustes no envio do e-mail da requisição pelo e-mail do usuário.

3 - Alteração

  • O comportamento da função de envio de e-mail na rotina de envio de requisições em PDF por e-mail, foi a adicionada a função para diferenciar o “user” de autenticação e o endereço de resposta, uma variável global que determina prioritariamente o endereço de resposta.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16580

Sistema não gera corretamente o filtro para seleção personalizada de relatorios

0

1 - Menu

  • PSGA » Estoque » Relatório de Produtos → Relatório de Produtos por Almoxarifado.

2 - Objetivo

  • Ajustes no filtro personalizado no relatório de produto por almoxarifado.

3 - Alteração

  • Ajustada variaveis do procedimento.

  • Adicionada verificação para quando for campo numérico levar 0 caso o valor seja vazio.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16562

Adicionar Grid de Faturas de Eventos Fiscais da NF de Saída

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída

2 - Objetivo

  • Adicionar Grid de Faturas de Eventos Fiscais da NF de Saída

3 - Alteração

  • Gerado uma nova aba dentro da aba do financeiro da nota;

    • Adicionado o que já existia dentro da aba financeiro referente as parcelas dentro de uma aba chamado “Parcelas;

    • Adicionado a aba “Faturamento de Eventos”

    • Adicionado a grid de faturamento de eventos pego da tabela CCONTFAT

  • Corrigido a geração da pré-classificação da titulo do evento fiscal que era gerado sem gerar a pré-classificação devido a falta da conta financeira.

    • Pego a conta do parâmetro P_PLANO_CONTAS_FINANCEIRO_PADRAO

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16558

Sistema não realizou a classificação do movimento bancário de baixa de devolução de adiantamento

420917

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação bancária

2 - Objetivo

  • Ajustado a classificação da movimentação bancária em casos de devolução de adiantamento

3 - Alteração

  • Ajustado a devolução de baixa de provisão de adiantamento (adiantamento gerado pela requisição) para não gerar a movimentação bancária sem classificação financeira.

  • Ajustado a baixa (padrão) de provisão de adiantamento (adiantamento gerado pela requisição) para respeitar o parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO.

  • Ajustado para quando excluir e refazer a baixa (de todos os tipos) de provisão de adiantamento (adiantamento gerado pela requisição), gerar a classificação financeiro com o código da movimentação bancária correta

4 - Configuração

  • Configurar o parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16550

Erro ao excluir nota fiscal rejeitada

429338

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Emissão de notas fiscais » Gerenciamento de NFe.

2 - Objetivo

  • Não deverá ser permitido excluir Notas que estão marcadas como “Confirmada” ou “Cancelada”,

  • Deverá perguntar ao usuário se realmente deseja excluir notas já enviadas quando marcado como “Enviado”.

3 - Alteração

  • Mantém o bloqueio de exclusão para notas canceladas e confirmadas
    Altera para perguntar se o usuário realmente deseja excluir notas já enviadas (para contemplar rejeições)

    • Adendo:

    • A correção correta para esses problemas de exclusão de documentos fiscais seria a criação de um status

    • para o documento saber se ainda falta retorno da emissão, pois diversos problemas (inclusive das sefaz)
      podem acarretar no não retorno do processamento, mas sendo concluído do lado da sefaz.

    • Resumo: se enviou, marca que está aguardando resposta e não permite outras ações na NF até que seja obtido a resposta (consultando a NF)

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16538

Permitir ajustar o Valor do o Evento do Contrato antes da Geração do Titulo 1-por Saídas

385781

1 - Menu

PSGA » Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais

PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos

PSGA » Contratos » Movimentação » faturamento de Notas/Contratos

2 - Objetivo

Permitir ajustar o Valor dos eventos Fiscais/Contratuais de até o limite da tolerância definida no cadastro do Evento Fiscal

3 - Alteração

Disponibilizado possibilidade de alteração também para o Faturamentos do Tipo “1-Por Faturamento-Saída

4 - Configuração

  • Definir uma Tolerância no evento Fiscal/contratual desejado em: “PSGA » Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais“

  • Cadastrar um contrato contendo o evento fiscal com tolerância já definida em seu cadastro

  • Realizar saídas(Notas Fiscais) para o contrato

  • Efetuar faturamento com o tipo 1-Por Faturamento-Saída

    • Selecionar o Contrato

    • Clicar Gerar títulos

    • Selecionar a Flag Eventos contratuais e Gerar itens a Faturar

    • Clicar na Linha do Evento e realizar a alteração no Campo Valor.

AG-16531

Criar Relatórios da Posição de Títulos Abertos de Clientes e Fornecedores

0

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Relatório » Relatórios de Posição de Clientes e Fornecedores

2 - Objetivo

  • Criar Relatórios da Posição de Títulos Abertos de Clientes e Fornecedores

3 - Alteração

  • Criado Relatórios da Posição de Títulos Abertos de Clientes e Fornecedores: Relatório de Posição de Títulos de Fornecedores, Relatório de Posição de Adiantamentos de Fornecedores, Relatório de Posição de Títulos de Clientes e Relatório de Posição de Adiantamentos de Clientes.

  • Os relatórios deverão ser multi-índice e apresentar a variação cambial em relação ao valor do índice no dia do título com o valor do índice na data base/atual.

  • Criado a tela “Grupo de Títulos de Clientes e Fornecedores“ para configurar contas financeiras, agrupadores e tipos de documentos, que serão utilizados como filtros nos relatórios de Posição de Títulos

  • O código do filtro cadastrado na tela “Grupo de Títulos de Clientes e Fornecedores“, deverá ser fixado no campo “PS3“ do multilingual dos respectivos relatórios listados na ReporView “Relatórios de Posição de Clientes e Fornecedores (SCONFGRRV.FGRPOTIT)“

4 - Configuração

  • Filtros no SCONFGRRV.FGRPOTIT configurados (Inserir o código no PS3)

  • A coluna “Valor em Dólar“ dos relatórios, exibirá o valor do título na situação em que a moeda esteja em algum dos parâmetros que indica se a moeda utiliza a taxa ptax (P_IND_DOLAR_PTAX_COMPRA, P_IND_DOLAR_PTAX_MEDIA, P_IND_DOLAR_PTAX_VENDA)

  • A coluna variação monetária, exibirá a diferença do valor do título convertido no índice na data do cadastro com o valor do título convertido no valor do índice atual/data base

  • As contas financeiras dos filtros irão filtrar os títulos pela pré-classificação quando não são adiantamento

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16463

Contabilização do "Zera adiantamento"

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Notas Fiscais de Entrada

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » manutenção de títulos

2 - Objetivo

  • Sistema contabiliza na conta correta quando utilizada a opção “Zera adiantamento“ na tela de manutenção de títulos

3 - Alteração

  • Criado duas query para atualizar o FMOVPLA - quando clica gerar o zerar adiantamento FMOVPLA_ZERA_ADIANTAMENTO /e quando exclui o zera adiantamento FMOVPLA_ZERA_ADIANTAMENTO_EXCLUI

  • Criado dois parâmetro para conta financeira do zera adiantamento -
    P_CONTA_CURTA_ZERA_ADIANTAMENTO_PAG / P_CONTA_CURTA_ZERA_ADIANTAMENTO_REC

4 - Configuração

  • Configurar parâmetro correspondente:

    • P_CONTA_CURTA_ZERA_ADIANTAMENTO_PAG:

      • Conta curta que será usada para o débito no Zera Adiantamento a Pagar (Conta Financeira)

    • P_CONTA_CURTA_ZERA_ADIANTAMENTO_REC:

      • Conta curta que será usada para o débito no Zera Adiantamento a Receber (Conta Financeira)

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16381

Titulos da requisição não levam a safra informada da própria requisição.

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisições.

2 - Objetivo

  • Ajustes a importação da safra no titulo.

3 - Alteração

  • Ajustado para ao gerar títulos pela requisição, levar o safra da mesma para os títulos.

4 - Configuração

  • Configurar o parâmetro P_SAFRA_ATUAL de acordo com a safra desejada.

AG-16370

Classificação bancária incorreta quando se trata de adiantamento

429915

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

  • Ajustar para quando vincular uma requisição com provisão de adiantamento na nota fiscal de entrada, o sistema atualize a classificação financeira, sempre respeitando o parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO.

3 - Alteração

  • Ajustado para quando vincular uma requisição com provisão de adiantamento na nota fiscal de entrada, o sistema atualize a classificação financeira, sempre respeitando o parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO.

    • Caso a classificação financeira já tenha sido atualizada pela conta da requisição, então a nota fiscal não deverá sobrescrever a conta, apenas sobrescreve a conta do fornecedor.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16369

Exibir na tela de títulos de onde o título foi gerado (qual o contrato, ou nota, ou frete, etc)

0

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Título » Manutenção de Títulos.

2 - Objetivo

  • Exibir na tela de títulos de onde o título foi gerado (qual o contrato, ou nota, ou frete, etc)

3 - Alteração

  • Implementação de estrutura de identificação de origem de título a parti de seu código Mvp_Chave facilitando identificação do título mesmo que seu DPR_DOCUM seja personalizado.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16366

Permitir reimportar apontamentos do farmbox, mesmo com bloqueios nos casos que não envolverem alteração que impactam estoque e contabil

0

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática Farmbox

2 - Objetivo

  • Permitir reimportar apontamentos do farmbox, mesmo com bloqueios nos casos que não envolverem alteração que impactam estoque e contabil

3 - Alteração

  • Foi levantado os campos que impactam o estoque e contábil nas tabelas utilizadas pelos apontamentos.

  • Criado validações necessárias para identificar as alterações que o apontamento sofreu

  • Feita lógica para os apontamentos que passarem nas validações não precisar respeitar os bloqueios do estoque e contabil.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16338

Separar em Funções as Validações do Processamento de NFe de Saída

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de Saída

2 - Objetivo

  • Separar em Funções as Validações do Processamento de NFe de Saída

3 - Alteração

  • Criado as funções getValidaAberturaNFeSaida e getValidaFechamentoNFeSaida para validar respectivamente a abertura e fechamento da NFe de saída.

    • As funções servirão para modularizar as validações já existentes no onStartProcess, facilitando, assim, a manutenção da tela.

  • Não houve alterações nas regras de negócio, apenas melhoria na legibilidade do código.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16334

Acrescentar pessoa do contrato na tela de consulta de contrato

0

1 - Menu

  • Contratos » Consultas » Consulta Contratos

2 - Objetivo

  • Acrescentar pessoa do contrato na tela de consulta de contrato

3 - Alteração

  • Adicionado coluna _Pessoa _na grid de Consulta de Contratos.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16328

Tabela de itens da requisição posicionando incorretamente

421806

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

  • Ajuste no posicionamento de requisição quando ela tiver várias cópias

3 - Alteração

  • Corrigido erro ao posicionar registros da grid de itens de requisição ao solicitar autorização de uma cópia de requisição e posicionar outra cópia.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16323

Criar GRID nas telas de DAR, DARF, GPS/FGTS e GRU para que mostre todos os títulos vinculados ao registro

0

1 - Menu

  • PSGA »Fiscal» Movimentação» Documentos Fiscais» Lançamentos DARF

  • PSGA »Fiscal» Movimentação» Documentos Fiscais» Lançamentos DAR

  • PSGA »Fiscal» Movimentação» Documentos Fiscais» Lançamentos GPS/FGTS

  • PSGA »Fiscal» Movimentação» Documentos Fiscais» Lançamentos GRU

  • PSGA »Fiscal» Movimentação» Documento de Arrecadação

2 - Objetivo

  • Criar GRID nas telas de DAR, DARF, GPS/FGTS e GRU para que mostre todos os títulos vinculados ao registro

3 - Alteração

  • Criado um grid para mostrar os documento vinculados

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16316

Sistema Está Baixando Títulos em Lote de Acerto com Valores Errados

421192

1 - Menu

  • PSGA » Movimentação » Títulos » Baixa Títulos - Lote de Acerto

2 - Objetivo

  • Adicionar validação ao baixar lote de acerto para que não permita baixar com diferenças.

3 - Alteração

  • Ajustado para quando informar o valor de diferença na grid de contas correntes da tela de lote de acerto, atualizar corretamente os campos "Total Conta Corrente" e "Diferença" no rodapé do lote de acerto.

  • Ajustado para não permitir autorizar o lote de acerto caso o valor da grid de conta corrente esteja em desacordo com o total da conta corrente no rodapé do lote (essas inconsistências provocam outras inconsistências nas baixas dos títulos)

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16310

Sistema nao exlcui lançamento da CCONTFAT quando usuário abre Nota Fiscal Saída para ajuste fiscal

421957

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

  • Ajustes no financeiro da nota aberta para ajuste fiscal.

3 - Alteração

  • Criado a função isValidaAjusteFiscal para separar a rotina de validação de ajuste fiscal na abertura da NFe de saída.

  • Ajustado para o sistema processar o financeiro da nota, na abertura de NFe, mesmo quando a operação de estoque não esteja para gerar o financeiro, porq independente disso, os títulos deverão ser desfeitos no caso de abertura de NF.

  • Ajustado para o sistema não duplicar o registro na CCONTFAT, ao fechar a nota.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16297

Contabilização de depreciação poderia quebrar por mês

0

1 - Menu

  • PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil.

2 - Objetivo

  • Calcular a depreciação na Integração Contábil.

3 - Alteração

  • Ajustado a tela de integração contábil para quando selecionar um intervalo de data com 2 ou mais meses para gerar a depreciação de bens, o sistema gere uma depreciação para cada mês (último dia do mês que esteja dentro do período selecionado), ao invés de gerar uma única depreciação com o valor total depreciado.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16296

Não permitir lançamento com data retroativa para Conhecimento de Frete e Nota de entrada

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Conhecimento de Frete.

2 - Objetivo

  • Ajustes na permissão de lançamento com data retroativa para Conhecimento de Frete.

3 - Alteração

  • Implementado 2 parâmetro para bloqueia a Data de Emissão e Recebimento de acordo com tipo do cadastro Próprio e Terceiros

4 - Configuração

  • Configurar os parâmetros conforme a necessidade:.

    • P_BLOQUEIA_DATA_EMISSAO_CT-E_PROPRIO.

      • S - O sistema não deve permitir que o usuário informe uma data anterior a data atual no campo Data de Emissão.

      • N - O Sistema não fará nenhuma validação.

    • P_BLOQUEIA_DATA_RECEBIMENTO_CT-E_TERCEIROS .

      • S - O sistema não deve permitir que o usuário informe uma data anterior a data atual no campo Data de Recebimento.

      • N - O Sistema não fará nenhuma validação.

AG-16255

Corrigir o salvar da situação do bem na operação

0

1 - Menu

  • PSGA » Estoque » Básicos » Operações Entrada/Saída.

2 - Objetivo

  • Ajustes no armazenado do campo Situação do bem.

3 - Alteração

  • Corrigido comportamento no preenchimento do campo Situação-bem, que não era preenchido após marcar a flag Transferência-bens.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16251

Ajustar para quando escolher CST isento os campos de base e alíquota devem ser bloqueados

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

  • Ajustar para quando escolher CST isento os campos de base e alíquota devem ser bloqueados

3 - Alteração

  • Ajustado na tela de Entrada de Nota, quando vier o cst 041, verificar se estivar marcado com isento, zerar a base de calculo e alíquota e bloquear o campo, ajustado na digitação da nota, importação de requisição, e importação de xml

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16228

Falha na tela de cotação analítica valor de autorização incorreto

419844

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Cotação analítica

2 - Objetivo

  • Ajuste na tela de cotação analítica para contabilizar corretamente os impostos do produto

3 - Alteração

  • IPI foi retirado do rateio de custos extras da autorização da cotação analítica quando o parâmetro P_OUTROS_VALORES_AUTORIZACAO_COMPRAS estiver ativo.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16214

Integração com o software e equiptos da Nuntec x Psga

407633

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de abastecimentos

2 - Objetivo

  • Integração com o software e equiptos da Nuntec x Psga

3 - Alteração

  • Na tela de importação de abastecimentos, dividir em duas abas para importação online (primeira aba) e importação por arquivo (segunda aba)

  • Utilizar os seguintes parâmetro para integração com software NUNTEC:

    • P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_SOLUCAO = NUNTEC

    • P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_HOST = http://mvr.nuntec.com.br/

    • P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_DATA_INICIAL = 01/02/2022

    • P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_AUTENTICACAO = [LOGIN:SENHA] convertido em BASE64 (aW50ZWdyYWNhbzo3MDQzMjg=)

  • Criado no cadastro de almoxarifado um campo para informar o posto de abastecimento NUNTEC

  • Criado no cadastro de cultura, um campo para informar a cultura NUNTEC

4 - Configuração

  • Configurar os parâmetros:

    • P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_SOLUCAO = NUNTEC

    • P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_HOST = http://mvr.nuntec.com.br/

    • P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_DATA_INICIAL = 01/02/2022

    • P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_AUTENTICACAO = [LOGIN:SENHA] convertido em BASE64 (aW50ZWdyYWNhbzo3MDQzMjg=)

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16203

Implementar fechamento e exclusão para vários centro de custos na tela de fechamento contábil por período

382170

1 - Menu

  • PSGA » Contabilidade » Movimentação » Fechamento Contábil por Período

2 - Objetivo

  • Implementar fechamento e exclusão para vários centro de custos na tela de fechamento contábil por período

3 - Alteração

  • Adicionado o botão “Selecionar C. Custo“, onde chama uma dialog para selecionar N Centros de Custo e gerar os lançamentos.

  • Adicionado o botão “Excluir Selecionados“, onde exclui os registros selecionados.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16184

Sistema considerando a operação do item e não do cabeçalho da nota fiscal para gerar os títulos

416540

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Documentos fiscais » Movimentações » Nota fiscal de saída

  • PSGA » Financeiro » Movimentações » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

  • Sistema considera a operação do cabeçalho da NF caso as operações do produto não estejam com a flag “faturar por documento fiscal“ marcada

3 - Alteração

  • Ajustado para reposicionar a operação do cabeçalho da nota fiscal de saída, ao for gerar os títulos no fechamento da nota.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16170

Ajustar recalculo do rendimento na tela de rendimento

0

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Básicos » Cadastros de Subproduto de Produção

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Rendimento

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção de Pluma

2 - Objetivo

  • Ajustar recalculo do rendimento na tela de rendimento

3 - Alteração

  • Foi realizado a correção na query REPROCESSA_ESTOQUE_TROMENQB para realizar o recalculo apenas do romaneio posicionado no caso de estar sendo realizado pela tela de rendimentos. No caso das outras telas, o processo de recalculo geral continua o mesmo.

4 - Configuração

  • Configurar o parâmetro P_PRODUCAO_CODIGO_RESIDUO com o código do produto (resíduo)

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16161

Ajustar problema na devolução de apontamento de campo que não está levando o custo unitário e custo médio corretamente no Kardex

0

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo.

  • PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de Estoque de Produtos » Ficha de Estoque de produtos (Kardex) - Almoxarifado.

2 - Objetivo

  • Ajustar problema na devolução de apontamento de campo que não está levando o custo unitário e custo médio corretamente no Kardex

3 - Alteração

  • Foi adicionado a verificação na query Calcula_Customedio_update para verificar inicialmente o parâmetro P_LAVOURA_EST_APLICACAO que possui a operação utilizada no momento da devolução do apontamento de campo. Utilizando essa informação é verificado o recnum origem da devolução e pesquisado o ultimo registro da movimentação de estoque com o mesmo recnum de origem porém com outra operação, e assim utilizamos o mesmo custo unitário e custo médio.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16157

Ajustar processo contabilização de Bens e Agrupamento de Bens

0

1 - Menu

  • PSGA » Ativos » Básicos » Cadastro de Bens

  • PSGA » Ativos » Básicos » Agrupamento de Bens

2 - Objetivo

  • Ajuste na contabilização de bens com produtos vinculados na integração contábil

3 - Alteração

  • Criado Validação no DD, onde verificar se existe conta de debito ou credito configurada

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16142

Ajustes e melhorias nos processos de Cte e Mdf-e

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Conhecimento de Frete

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Manifesto de Documentos Fiscal

2 - Objetivo

  • Ajustes e melhorias nos processos de Cte e Mdf-e

3 - Alteração

  • Ao preencher os campos automático ao gerar um mdfe

  • Atualizar tela quando emitir/cancelar/encerrar MDFe

  • Criar parâmetro para salvar o xml na pasta

  • Ajustar campos para facilitar a emissão do mdfe

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16133

Tela de solicitação de compras permite alterar informações após autorização

416444.

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras

2 - Objetivo

  • Bloquear a alteração na solicitação de compras após autorizada

3 - Alteração

  • Adicionado o status de autorizado no critério de bloqueio também.

  • Ajuste no botão de autorização para alinhar o status de solicitação corretamente.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16129

Ajustar importação requisição com financeiro na nota

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais» Nota Fiscal Entrada

2 - Objetivo

  • Ajustar o financeiro da NF automaticamente quando provindo de requisição parcialmente vinculada

3 - Alteração

  • Ajustar a importação de requisição com financeiro na NF de entrada para caso o usuário erre e informe um desconto que zere o valor da nota, e em seguida, corrija o desconto, o sistema atualize as parcelas da nota de acordo com o valor corrigido do desconto.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16109

Sistema está zerando o valor total da nota ao gerar o financeiro de uma nota fiscal do tipo complementar

413796

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 

2 - Objetivo

  • Ajustar o calculo da NF complementar para não zerar o financeiro quando vinculada com contrato.

3 - Alteração

  • Implementado regra de neogcio da RATEIOS_NF_ENTRADA.sql e retirado da ACERTA_DIFERENCA_NF_ENTRADA.sql

  • Importação de requisição

  • importação de XML

  • Rateio de 0,01 no frete ou desconto

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16089

Mudanças na Tela de Processos Referenciados - Escrituração Pis/Cofins

 

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Pis/Cofins » Processos Referenciados

2 - Objetivo

  • Mudanças na Tela de Processos Referenciados - Escrituração Pis/Cofins

3 - Alteração

  • Foi realizado a adição dos novos campos necessários para a geração do registro R-1070

  • Para o desenvolvimento das novas funcionalidades descritas pela análise será necessária a adição de 2 novas tabelas a fim de persistir as novas informações.

    • ISUPREIN (3202)

    • IADVREIN (3203)

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16077

Contabilização não pode permitir valores negativos

0

1 - Menu

  • PSGA » Contábil » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil.

2 - Objetivo

  • Ajustes na contabilização: não pode permitir valores negativos.

3 - Alteração

  • Foi Criado o Multilingual: MSG.CONTABILIZA_NAO_ACEITA_VLR_NEGATIVO que é apresentado na tentativa de confirmar lançamentos na tela de Geração de lançamentos da Integração contábil.

  • Foi implementado a verificação e adição dos lançamentos negativos na tabela temporária SWVLPROC com o nome do processo como “CONFIRMA_LANCAMENTO” e com as informações de Data, Conta Cr, Conta Db e valor como parte do campo descrição dessa tabela.

  • Após o fechamento da mensagem de erro foi implementado para chamar a DG SDGVLPROC que apresenta os registros salvos na tabela temporária.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16076

Implementar ajuste nos filtros da report view do módulo estoque para fazenda e almoxarifado

0

1 - Menu

  • PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos

2 - Objetivo

  • Implementar ajuste nos filtros da report view do módulo estoque para fazenda e almoxarifado

3 - Alteração

  • Implementado filtros para as lookups de almoxarifado e fazenda, seguindo o produtor e fazenda informado e realizando a busca por fazendas permitidas do cadastro de almoxarifados.

  • Implementado filtro para as fazendas quando o produtor for informado.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16075

Criar relatório de Saldo por Contrato

0

1 - Menu

  • PSGA » Contratos » Consultas » Consulta Contratos;

  • PSGA » Contratos » Relatórios » Relatórios de Contrato » Relatório de Saldo de Contratos.

2 - Objetivo

  • Criar relatório de Saldo por Contrato

3 - Alteração

  • Adicionado coluna quantidade total na Consulta de Contratos;

  • Criado relatório de Saldo por Contrato, e adicionar em Contratos >> Relatórios >> Relatórios de Contrato, respeitando o layout da especificação;

  • Criado botão imprimir na consulta de Contratos para imprimir o relatório na tela de Consulta de Contratos e implementado filtros para impressão.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16074

Implementar ajuste nos filtros da report view do módulo cotton para fazenda e almoxarifado

0

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Relatórios » Romaneio de Entrada de algodão

  • PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Produção

  • PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Lotes Bloco

  • PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Relatório de HVI

  • PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Estoque por tipo/padrão

  • PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Rel. Rendimento

  • PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios de saída de produtos

2 - Objetivo

  • Implementar ajuste nos filtros da reportreview do módulo cotton para fazenda e almoxarifado

3 - Alteração

  • Implementado filtros para as lookups de almoxarifado e fazenda, seguindo o produtor e fazenda informado e realizando a busca por fazendas permitidas do cadastro de almoxarifados.

  • Implementado filtro para as fazendas quando o produtor for informado.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16063

Sistema está exibindo mensagem de erro ao selecionar a coluna "Descrição Produto" nos filtros complementares do relatório de solicitações

414267

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Relatórios » Relatório de solicitação

2 - Objetivo

  • Corrigir a mensagem de erro ao selecionar alguns campos na seleção personalizada de relatório de solicitação;

3 - Alteração

  • Removido inserção de campos do tipo Binário no comboform da SRVSelecaoPersonalizada.rv, pois além de não haver necessidade de filtrar pro campos binários pelo usuário, havia alguns campos que estavam crashando o sistema devido ao tamanho do campo ao setar o numeric_mask do mesmo.

  • Acrescentado validação para tipo padrão de campo do tipo DateTime pois estava causando erro.

  • Acrescentado validação para retirar os campos personalizados ao preencher o comboform de seleção.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16045

Sistema não está considerando a moeda para filtrar os autorizadores baseados na alçada

414012

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisições

2 - Objetivo

  • Ajustar verificação da alçada quando a requisição for em dólar: O sistema deve realizar a conversão da requisição para real e comparar ao valor autorizado na alçada do usuário.

3 - Alteração

  • Ajuste na filtragem de usuários autorizadores da dg PDGSELUSERAUTREQ nos valores de alçada conforme o valor da requisição convertido para o índice padrão do sistema, garantindo que o nível de alçada vai ser verificado pelo valor na moeda padrão.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16013

Criar novo Cadastro Forma de Tributação para Rendimentos de Beneficiário - Reinf

 

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Cadastro Forma Tributação para Rendimentos de Beneficiário no Exterior

2 - Objetivo

  • Criar novo Cadastro Forma de Tributação para Rendimentos de Beneficiário - Reinf

3 - Alteração

  • Implementado tela de Cadastro de Forma de Tributação para Rendimentos de Beneficiário em Fiscal >> Básicos >> Tributário;

  • Implementado campo Forma de Trib. Rendimentos na tela de Pessoas na aba Fiscal >> Reinf >> Outros dados;

  • Implementado lookup de consulta de Cadastro de Forma de Tributação para Rendimentos de Beneficiário.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16012

Implementar Controle de Alteração de Parâmetro

0

1 - Menu

  • PSGA » Configurador » Parâmetros do Servidor

2 - Objetivo

  • Implementar Controle de Alteração de Parâmetro

3 - Alteração

  • Criada procedure Verifica_Alteracao_Vlr_Parametro disparada no exit dos campos value de ambas as grid da tela SVWSRVParam

  • Procedure faz todos os processo necessário da melhoria.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16008

Verificar inconsistência no valor da Parcela de Notas Fiscais devido Diferença na Conversão de Unidade de Medida

396905

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

2 - Objetivo

  • Ajustes de calculo de unidade média.

3 - Alteração

  • Corrigido a mensagem que avisa quando deve alteração do valor unitário, quando a nota tem conversão de medidas.

  • execução de alguns update para corrigir a parcelas da nota fiscal, pois existia uma query custom que alterava a parcela, quando tinha conversão de medida, não importar de a moeda se era real ou dólar.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15998

Adequar a tela de entrada de armazém para Utilizar Cooperativas conforme Operação de Entrada/saída

0

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Compra/Armazenagem

2 - Objetivo

  • Adequar a tela de entrada de armazém para Utilizar Cooperativas conforme Operação de Entrada/saída

3 - Alteração

  • Implementados filtros para almoxarifado de acordo com produtor/fazenda permitidos pela aba Fazendas Permitidas na tela de Almoxarifados.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15989

Sistema está levando valores errados na contabilização de baixa de títulos DARF com juros e multa

411684

1 - Menu

  • PSGA » Contabilidade» Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil

2 - Objetivo

  • Ajuste na contabilização de títulos gerados pela tela de DARF

3 - Alteração

  • Criado um bloco para separar a guia de arrecadação, dos demais documentos

  • Alterado a query, que contabiliza no aceite (adiciona um terceiro bloco)

  • Alterado a query da contabiliza a baixa (adiciona o bloco 27)

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15985

Cria novo cadastro Natureza de Rendimento Reinf

 

1 - Menu

  • PSGA» Fiscal» Básicos» Tributário» Cadastro Natureza Rendimento

2 - Objetivo

  • Cria novo cadastro Natureza de Rendimento Reinf

3 - Alteração

  • Criada tabela SNATRED

  • criada view IVWSNATRED para cadastro natureza de rendimento

  • Criado campo em IRECEITA ( SNATREND_CODIGO) para interligar com os dados da SNATRED

    • tabelas não interligadas, campo não obrigatório

    • modicada grid em IVWIRECEITA para pegar os dados da SNATREND através do novo campo

  • criado lookup SSLSNATREND referente à SNATRED

  • coletados e inseridos os dados em IVWSNATRED através do Registro-410.pdf

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15984

Criar no cadastro de Pessoa nova aba de Dependentes Reinf -

 

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Básicos » Pessoa » Fiscal » Reinf » Dependentes

2 - Objetivo

  • Criar no cadastro de Pessoa nova aba de Dependentes Reinf

3 - Alteração

  • Criado a nova tabela SPESSDEP com suas respectivas regras de negocio ( SPESSDEP.dd)

  • Foi criado uma nova aba na view SVWPESSOAS em: Fiscal → Reinf → Dependentes

  • Criada grid na aba, para entrada de dados.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15969

Sistema está cancelando os itens da requisição quando o usuário clica em "Confirma Entrega"

410993

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

2 - Objetivo

  • Ajustes no status da requisição.

3 - Alteração

  • Adicionado o Multilingual MSG.CONFIRMAR_ENTREGA_CANCELA_ITENS_NAO_RECEBIDOS que avisa e pergunta se o usuário quer confirmar a entrega sabendo que as quantidades não recebidas serão canceladas.

  • Atualizado o texto de Help do botão “Pagamento” para informar que o botão serve para liberar a requisição para pagamento.

  • Ajustado para atualizar o status_entrega no fechamento da nota vinculado a uma requisição que esteja com status “Pagamento Liberado”

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15919

Implementar Importação de Índice por texto Separado por Tabulação/Espaço

0

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Básico » Índices

2 - Objetivo

  • Implementar Importação de Índice por texto Separado por Tabulação/Espaço

3 - Alteração

  • Implementado botão Copiar, para copiar dados contendo data e valor, vindo de planilhas ou tabelas, para informar na grid do cadastro de Índices.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15915

Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Ativos, Sem.Pastagem, Vendas, Indústria, Contábil e Compras

 

1 - Menu

  • PSGA

2 - Objetivo

  • Ajustes no rodapé dos relatorios

3 - Alteração

  • Adicionado a nova descrição e vinculado o sub relatório com as imagens de rodapé.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15914

Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Rebanho e Cotton

 

1 - Menu

  • PSGA

2 - Objetivo

  • Ajustes no rodapé dos relatorios

3 - Alteração

  • Adicionado a nova descrição e vinculado o sub relatório com as imagens de rodapé.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15913

Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Financeiros

 

1 - Menu

  • PSGA

2 - Objetivo

  • Ajustes no rodapé dos relatorios

3 - Alteração

  • Adicionado a nova descrição e vinculado o sub relatório com as imagens de rodapé.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15912

Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Indústria, Contábil e Compras

 

1 - Menu

  • PSGA

2 - Objetivo

  • Ajustes no rodapé dos relatorios

3 - Alteração

  • Adicionado a nova descrição e vinculado o sub relatório com as imagens de rodapé.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15911

Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Fiscal, Lavoura e Fitossanitário

 

1 - Menu

  • PSGA

2 - Objetivo

  • Ajustes no rodapé dos relatorios

3 - Alteração

  • Adicionado a nova descrição e vinculado o sub relatório com as imagens de rodapé.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15910

Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Armazém e Estoque

 

1 - Menu

  • PSGA

2 - Objetivo

  • Ajustes no rodapé dos relatorios

3 - Alteração

  • Adicionado a nova descrição e vinculado o sub relatório com as imagens de rodapé.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15909

Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Contrato, Sementes, EIS

 

1 - Menu

  • PSGA

2 - Objetivo

  • Ajustes no rodapé dos relatorios

3 - Alteração

  • Adicionado a nova descrição e vinculado o sub relatório com as imagens de rodapé.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15908

Ajuste Rodapé e campos Informativos em todos os Relatórios do PSGA

0

1 - Menu

  • PSGA

2 - Objetivo

  • Ajustes no rodapé dos relatorios

3 - Alteração

  • Adicionado a nova descrição e vinculado o sub relatório com as imagens de rodapé.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15907

Corrigir peso no cadastro de lotes de animais

0

1-Menu

PSGA » Rebanho» Básico »Cadastro de Animais

2-Objetivo

Ajuste Pontual em dados de Pesagem

3-Alteração

Ajuste Pontual em dados de Pesagem

4-Configuração

Não se aplica

AG-15890

Adequar a tela de saída de Produção para Utilizar Cooperativas conforme Operação de Entrada/saída

0

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Saída de Produção;

2 - Objetivo

  • Adequar a tela de saída de Produção para Utilizar Cooperativas conforme Operação de Entrada/saída

3 - Alteração

  • Implementado rotina que obriga informar Centro de Custo;

  • Implementado rotina para preencher/filtrar Centro de Custo por fazenda, ou pessoa cooperativa caso a flag "usa pessoa cooperativa" estiver marcada na operação de estoque.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15877

Sistema não carrega completamente o cadastro de produtos do TBDC para vinculo com o PSGA

407138

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Movimentação Lavoura » Integração Lavoura TBDC.

2 - Objetivo

  • Ajustes no cadastro de produtos do TBDC.

3 - Alteração

  • Ajustado para somente limitar consulta de apontamentos quando é utilizada a integração automatizada do TBDC, assim não limitara para os cadastros básicos e integração manual.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15861

Alterar reprocessamento da tela de entrada de pluma

0

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Entrada de Pluma

2 - Objetivo

  • Alterar reprocessamento da tela de entrada de pluma

3 - Alteração

  • Ajustado a movimentação de estoque da entrada de pluma para quando o parâmetro P_ENTRADA_PLUMA_GERA_NOTA for igual a "N" (não gera nota pela tela de romaneio), o sistema utilize o campo de almoxarifado e operação informado no romaneio para movimentar estoque. Quando o parâmetro for igual a "S", o sistema irá utilizar os parâmetros P_ALMOXARIFADO_COMPRA_PLUMA e P_OPERACAO_GERA_ESTOQUE_COMPRA_PLUMA para movimentar o estoque do romaneio, e a operação informada no romaneio será utilizada para geração da nota.

  • Ajustado o reprocessamento de estoque para respeitar a mesma regra.

4 - Configuração

  • Parâmetro P_ENTRADA_PLUMA_GERA_NOTA: Indica se no fechamento do romaneio de entrada de pluma, o sistema irá gerar a nota fiscal de entrada automaticamente ou não.

    • S -> Gera nota automaticamente no fechamento do romaneio de entrada de pluma

    • N -> Não gera nota automaticamente no fechamento do romaneio de entrada de pluma

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15857

Preencher almoxarifado para fazenda e cooperativa

0

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Saída de subproduto

  • PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Saída/Venda

  • PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Entrada de Pluma

  • PSGA » Cotton » movimentação » Entrada » Compra/armazenagem

2 - Objetivo

  • Preencher almoxarifado para fazenda e cooperativa

3 - Alteração

  • Implementado preenchimento de almoxarifado automático no Romaneio de Saída de Pluma quando o parâmetro P_ALMOXARIFADO_COMPRA_PLUMA está em branco e o produtor informado só tem a permissão à um almoxarifado com somente uma fazenda.

  • Na tela de Saída de subproduto foi desenvolvida uma rotina para filtrar os almoxarifados, quando for informada uma operação de estoque que contenha a flag "Usa pessoa cooperativa" marcada, o almoxarifado não contenha nenhum registro de fazenda na aba fazendas autorizadas, e o produto informado na tela esteja informado na aba produtos autorizados daquele mesmo almoxarifado.

  • Corrigido comportamento no Romaneio de Entrada de Armazém, que estava apagando os campos preenchidos automaticamente ao salvar os registros da tela.

  • Implementado filtro de produtor para o Lote de Takeup na Venda/Saída de pluma.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15852

Criar campo observação na tela de takeup

0

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Take-up.

2 - Objetivo

  • Criar campo observação na tela de takeup

3 - Alteração

  • Implementado campo OBSERVACAO na tabela TTAKEUPH

  • Adicionado campo de observação na aba Observação

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15851

Gravar fazenda na tabela Tpluma ao importar o algodão

0

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Entrada de Pluma

2 - Objetivo

  • Gravar fazenda na tabela Tpluma ao importar o algodão

3 - Alteração

  • Ajustado para quando importar a pluma, o sistema valide se existe uma única fazenda configurada para o produtor e o endereço informado no romaneio de pluma, caso não exista fazenda ou exista mais de uma, não permitir importar

  • Ajustado para quando importar a pluma, o sistema grave no campo TPLUMA.SFAZENDA_COD

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15843

Sistema permitindo exclusão de notas fiscais transmitidas para SEFAZ

406562.

1-Menu

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Notas Fiscais de Saída

2-Objetivo

Impedir a exclusão de Notas Fiscais Transmitidas para a SEFAZ

3-Alteração

As validações de Nota Fiscal Eletrônica foram revisadas nas Telas de emissão e também na tela de Gerenciamento de NF-e

4-Configuração

O Ajuste já estará disponível e não necessita de configurações manuais

AG-15841

Implementar o Relatório Balancete Analítico por Projeto Detalhado

400474

1-Menu

PSGA » Contabilidade » Relatórios » Balancete / Balanço » Emissão do Balancete Analítico por Projeto Detalhado

2-Objetivo

Disponibilizar o Relatório Balancete detalhado por por projeto
3-Alteração

Disponibilizado o Relatório Balancete detalhado por por projeto Personalizado

4-Configuração

O relatório Personalizado está disponível para o Solicitante em PSGA » Contabilidade » Relatórios » Balancete / Balanço » Emissão do Balancete Analítico por Projeto Detalhado

AG-15835

Ajustar entrada de Pluma para não gerar nota

0

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Entrada de Pluma

2 - Objetivo

  • Ajustar entrada de Pluma para não gerar nota automaticamente

3 - Alteração

  • Criado o parâmetro P_ENTRADA_PLUMA_GERA_NOTA para indicar se no fechamento do romaneio de entrada de pluma, o sistema irá gerar a nota fiscal de entrada automaticamente ou não.

4 - Configuração

  • Sistema respeita a configuração do parâmetro P_ENTRADA_PLUMA_GERA_NOTA:

    • S -> Gera nota automaticamente no fechamento do romaneio de entrada de pluma

    • N -> Não gera nota automaticamente no fechamento do romaneio de entrada de pluma

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15829

Criar no campo Tipo do Cadastro de Pessoas mais uma opção como "Cooperativa"

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras» Básicos» Pessoas

  • PSGA » Financeiro» Relatórios» Relatórios de Títulos

  • PSGA » Financeiro» Relatórios» Relatórios de Pessoas

2 - Objetivo

  • Criar no campo Tipo do Cadastro de Pessoas mais uma opção como "Cooperativa"

3 - Alteração

  • Criado a flag "Tipo Cooperativa" no cadastro de pessoas.

  • Ajustado as reportviews e lookups para considerar nova flag

  • Criado duas flags na lookup de pessoas para filtrar pelos tipos de "Seguradora" e "Cooperativa"

  • Adicionado a flag na lookup da tabela fantasma de pessoas para filtrar pelos tipos de "Seguradora" e "Cooperativa"

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15825

Corrigir erros ao imprimir relatórios de armazém de entrada

0

1 - Menu

  • PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de entrada de armazenagem

2 - Objetivo

  • Corrigir erros ao imprimir relatórios de armazém de entrada

3 - Alteração

  • Ajustado o tamanho do array de descontos na report view de Romaneio de Entrada de Armazenagem para que cada rpt suporte até 8 colunas de descontos de peso.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15820

NF de Entrada com valores totais de produtos zerados

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

2 - Objetivo

  • Ajustes os valores totais de produtos zerados na NFe de Entrada.

3 - Alteração

  • Ajustado a QUERY_DEPOIS para atualizar o campo aientrad.ind_tot com valor 1, que por algum motivo ainda não foram atualizados.

  • Ajustado a cópia de NFe de entrada para copiar os produtos na nota de destino sempre com o campo aientrad.ind_tot igual a 1.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15815

Implementar filtros na telas do módulo cotton para filtrar por almoxarifado

0

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Compra/Armazenagem

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Saída de sub-produto

  • PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Saída/Venda

  • PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Entrada de Pluma

  • PSGA » Cotton » movimentação » Entrada de algodão

2 - Objetivo

  • Implementar filtros na telas do módulo cotton para filtrar por almoxarifado

3 - Alteração

  • Implementados filtros para almoxarifado de acordo com produtor/fazenda permitidos pela aba Fazendas Permitidas na tela de Almoxarifados.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15806

Falha na consulta de requisições sistema não apresenta o usuário autorizador

400535

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

2 - Objetivo

  • Ajustes no armazenamento do usuário que autorizou a requisição.

3 - Alteração

  • Validação do usuário global da execução do pserv_autorizareq a depender do usuário autorizador da requisição.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15788

Sistema não permite informar CPF no cadastro de motorista antes de salvar o registro

405035

1 - Menu

  • PSGA » Armazém » Básicos » Motorista

  • PSGA » Armazém » Básicos » Pessoas

2 - Objetivo

  • Ajuste para que o sistema permita salvar um motorista.

3 - Alteração

  • Força a aplicação da máscara ao abrir a tela.

4 - Configuração

  • Parâmetro _P_SPESSOAS_ATIVA_MASCARA_CNPJ_

    • Se for S-SIM indica que os campos de cpf e cnpj ficarão com a mascara definida

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15785

Implementar movimento de estoque para resíduo após beneficiamento

0

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção - Pluma

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção - Rendimento

2 - Objetivo

  • Implementar movimento de estoque para resíduo após beneficiamento

3 - Alteração

  • Foi criado o campo RESIDUO na tabela TQBRPROD

  • Foi criado o parâmetro P_PRODUCAO_CODIGO_RESIDUO para receber o código do subproduto Residuo.

  • Foi implementado a movimentação de estoque desse subproduto utilizando os valores do OUTROS_PERC da tabela THPLUMA

  • Foi realizado alteração na query REPROCESSA_ESTOQUE_TROMENQB para realizar a movimentação de estoque do tipo Resíduo

4 - Configuração

  • Inserir o código do produto(resíduo) no parâmetro P_PRODUCAO_CODIGO_RESIDUO

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15784

Ajustes na tela de saída / venda para retorno de produção

0

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Saída/Venda

2 - Objetivo

  • Ajustes na tela de saída / venda para retorno de produção

3 - Alteração

  • Criado a opção 3 - Devolução no Mutilingual TVENPLUH.TIPO_MOVIM

  • Criado a opção 4 - Retorno no Mutilingual TVENPLUH.TIPO_MOVIM

  • Criado a validação para contrato ser obrigatório quando o tipo do movimento for diferente de 3.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15782

Preparar tela de saída de produção para realizar saída de resíduo

0

1 - Menu

  • Configurador » Integração Cotton Agrotitan

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Caroço de algodão » Saída de Sub-produtos

2 - Objetivo

  • Preparar tela de saída de produção para realizar saída de resíduo

3 - Alteração

  • Criado o campo "Operação PSGA" no configurador -> Integração Cotton Agrotitan.

  • Adicionado a tela de romaneio de saída de produção no menu Cotton -> Resíduos -> Saída de Resíduos

  • Ajustado a tela de romaneio de saída de produção para respeitar a flag "Obriga Contrato" do cadastro de operação

4 - Configuração

  • Acessar o configurador, Integração Cotton Agrotitan e informar os dados referente a exportação.

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15781

Criar campo de contrato na tela de entrada de armazém e incluir no módulo Cotton

0

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Compra/Armazenagem

2 - Objetivo

  • Criar campo de contrato na tela de entrada de armazém e incluir no módulo Cotton

3 - Alteração

  • Criado campo de contrato na tela de entrada de armazém e incluído no menu do módulo Cotton

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15779

Sistema com erros na emissão de Conhecimento de Frete em modo contingência

404721

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Cadastro de Conhecimento de Frete.

2 - Objetivo

  • Ajustes na emissão de CTe em contingencia.

3 - Alteração

  • Ajustado para só gerar a url do QRCode do CTe com o parâmetro "sign" quando a emissão for do tipo 5 (FS-DA) ou tipo 4 (EPEC).

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15770

Transferência de Lotes de Animais não esta considerando todos os animais selecionados para o lote destino

0

1 - Menu

  • PSGA » Rebanhos » Movimentação/Animal » Lotes de Animais

  • PSGA » Rebanhos » Movimentação/Animal » Cadastro de Transferência de Animais

2 - Objetivo

  • Sistema contabiliza corretamente a transferência de animais

  • Não permite a transferência de animais inativos

  • Não roca o mesmo animal duas vezes numa mesma transferência

3 - Alteração

  • Foi adicionado o campo SEL_TRANSAN no insert da query PROCESSA_TRANSFERENCIA_LOTE_ANIMAL;

  • Foi removido o campo de seleção da SL GSLSELTRANSANI como um campo DB para funcionar de maneira informativa com a classe psdbCJGridColumnSelect;

  • Foi adicionado uma nova procedure na classe psdbCJGridColumnSelect para selecionar o checkbox da linha de maneira individual;

  • Foi corrigido os detalhes que somavam para o erro operacional.

  • Foi adicionado o filtro para mostrar e selecionar apenas animais com o status Ativo.

  • Foi alterado as colunas dos Id’s de brinco, botton, tatuagem e marcação de fogo para funcionar com o OnSetCalculatedValue.

  • Foi aplicado o update do Lote na GANIMAL quando adicionado manualmente no lote.

  • Foi aplicado as soluções de seleção quando adicionado animais manualmente na transferência de lote.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15765

Sistema não valida operação do item na contabilização de impostos das notas de saída

401123

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída

  • PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil

2 - Objetivo

  • Validar a operação do item na contabilização de impostos das notas de saída

3 - Alteração

  • Alterado a query OLanctmp_cmovnf, quando o operação do item foi diferente do cabeçalho, pega a configuração do item, alterado em 3 bloco, Nota de saída, contabilização nova e cmv

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15755

Ajustar mensagem erro "Falha ao validar XML" na nota de saída quando gerada a partir da tela de Romaneio de Armazém

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

  • Ajustar mensagem erro "Falha ao validar XML" na nota de saída quando gerada a partir da tela de Romaneio de Armazém

3 - Alteração

  • Criado dentro da classe que emite nota fiscal entrada, uma formatação para a hora de saída

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15732

Ajustes na ordem de serviço (PCM)

0

1 - Menu

  • PSGA » Ativos » Movimentação » Manutenção Preventiva.

  • PSGA » Ativos » Movimentação » Ordens de Serviço.

2 - Objetivo

  • Ajustes na ordem de serviço (PCM).

3 - Alteração

  • Adicionado o botão para recalcular rendimentos de produção de pluma pela tela de Resultado de RendimentosFoi replicado o multilingual para a versão 16 para eliminar o erro referente ao tempo de serviço do colaborador.

  • Foi adicionado a atualização da data da próxima manutenção na query NTF_MANUTENCAO_PREVEN_GERA_OS após gerar a manutenção preventiva, utilizando como base a adição do intervalo de tempo.

  • Foi corrigido a situação da solicitação interna, onde o problema era relacionando a uma procedure que marca todos os itens que estava sendo executado quando era efetuado a geração da solicitação de compras, marcando todos mesmo se tivesse marcado apenas 1. Retirado esse código foi encontrado outro problema onde a solicitação de compras era gerado apenas com os marcados porém não era posicionado a tela logo após a geração. Corrigido também essa situação.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15731

Sistema emitindo mensagem de diferença de pré-classificação

403444

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociações de títulos.

2 - Objetivo

  • Ajustes na Pré-classificação.

3 - Alteração

  • Alterado a query, que verificar a diferença de pré-classificação.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15721

Ajustar API Financiamento / Gesplan para receber dados em lote (Parte 2)

 

1 - Menu

  • PSGA » API-Financiamento.

2 - Objetivo

  • Ajustar API Financiamento / Gesplan para receber dados em lote.

3 - Alteração

  • Criada forma de envio e processamento em lote de lançamentos contábeis e mov. bancários, onde cada objeto enviado é processado individualmente.

  • Recriada documentação da API: https://gcap.etc.br:64301/api-docs/#.

  • Replicado no GIT.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15699

Permitir a Manutenção de Lotes Rejeitados no Sementes UBS

0

1 - Menu

  • PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Beneficiamento

  • PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Manutenção Status do Lote

  • PSGA » Estoque » Movimentação » consulta Movimentação Produto

2 - Objetivo

  • Permitir a Manutenção de Lotes Rejeitados no Sementes UBS

3 - Alteração

  • Criado nova rotina para gerar movimentação no estoque

  • Ajuste para que o que o lote mude de status depois de rejeitado

  • Será necessário gerar movimentação se os parâmetros P_DLOTE_BENEF_GRAO_REJEICAO_SOPER_ENTRADA e P_DLOTE_BENEF_GRAO_REJEICAO_SOPER_SAIDA estiverem corretos, Se não é apenas para mudar o Status

4 - Configuração

  • Parâmetro P_DLOTE_BENEF_GRAO_REJEICAO_BLOQUEIA_STATUS:

    • S : Bloqueia a Manutenção de Status dos Lotes Rejeitados

    • N : Não Bloqueia a Manutenção de Status do Lotes Rejeitados Deve ser observado a Movimentação de Estoque para as Operações em: P_DLOTE_BENEF_GRAO_REJEICAO_SOPER_ENTRADA e P_DLOTE_BENEF_GRAO_REJEICAO_SOPER_SAIDA

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15689

Implementar campo de Origem na tela de Romaneio

0

1 - Menu

  • Configurador » Integração Cotton Agrotitan

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão

2 - Objetivo

  • Implementar campo de Origem na tela de Romaneio

3 - Alteração

  • Foi criado o campo PESO_ORIGEM na TROMENT

  • Foi criado o campo na tela de Romaneio de Entrada de algodão em Caroço;

    • Campo só é visível se a operação do Romaneio estiver cadastrada em algum registro da AGROROMA.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15680

Erro no filtro de Conta Longa no relatório de razão analítica

0

1 - Menu

  • PSGA » Contábil » Relatórios » Razão (Emissão de Razão Analítico)

2 - Objetivo

  • Ajustar o erro no filtro de Conta Longa no relatório de razão analítica

3 - Alteração

  • Corrigido o erro quando selecionar conta curta e longa (inicial e final)
    as duas query que rodar no processo, ajustou o tipo da variável e varchar para char

  • A lentidão é refere a cursor for rodando dentro de outro cursor for, ficou definido que será verificado em outro momento

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15679

Alteração de Cultura/Variedade já contabilizada

0

1 - Menu

  • PSGA » Contabilidade » Básicos » Contabilização » Cadastro de Campos/Talhões

2 - Objetivo

  • Adição de validações na alteração de Cultura/Variedade já contabilizada

3 - Alteração

  • SVWCampos.vw

    • Agora permite abrir a tela de alteração de cultura mesmo a variedade estando contabilizada,

    • Melhorias gerais de código.

  • SDGCAMPOS_ALTVARIED quando a variedade está contabilizada

    • Substituí a utilização de variáveis globais por propriedades,

    • Adiciona TextBox para exibir visualmente ao usuário que a variedade já se encontra contabilizada;

    • Altera para permitir apenas variedades da mesma cultura da variedade de origem;

    • Adiciona validação para não permitir continuar caso a soma da coluna "Tamanho Ha" das novas variedades seja diferente do campo "Tamanho Ha" da variedade original.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15678

Ajustes das fases na instrução de embarque

0

1 - Menu

  • Contrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque

  • Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque

  • Contrato » Movimentação » Lança Contratos

  • Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos

  • Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção.

  • Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída

  • Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída

2 - Objetivo

  • Objetivo de controlar as vendas de Pluma para exportação pela tela de instrução de embarque, na tarefa foi tratado para a tela de instrução as fases serem realizadas de acorde com o cadastro de fases de instrução de embarque.

3 - Alteração

  • Criado coluna de desabilitar campos, autorização para avançar e retornar na tela de fase de instrução de embarque.

  • As fases da tela de instrução de embarque irão mostrar do cadastro de fases quando o contrato tiver vínculo.

4 - Configuração

  • vincular no tipo de contrato a fase de instrução de embarque que será cadastrado no contrato e o mesmo informado na instrução de embarque

AG-15669

Apontamentos que não foram importados do TBDC

0

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração Lavoura » Integração TBDC.

2 - Objetivo

  • Ajustes nos apontamentos que não foram importados do TBDC.

3 - Alteração

  • Ordenada consulta de apontamentos TBDC por data da ultima alteração

  • Ajustada query que consulta tabela de trabalho montada pelo bot do tbdc, para levar para o usuário da tela, os campos (Atividade, Cenário) que não estavam aparecendo para o usuário em tela

  • Ajustada query de inconsistências de integrações para avaliar plantio somente para o farmbox

  • Ajustado PSGA-APP para não atualizar o campo Importando pois o PSERV_TBDC já faz isso.

  • O PSERV_TBDC não pode ter mais que um aberto independente do usuário.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15649

Implementar Layout de importação para Entrada de Pluma

0

1-Menu

PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Entrada de Pluma

2-Objetivo

Permitir a Importação de Pluma na Tela de Entrada através de Layout

3-Alteração

Disponibilizado o Arquivo LAYOUT_IMP_PLUMA.txt para configuração do layout a ser importado;

Disponibilizado o Botão de importação na Tela “PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Entrada de Pluma”

4-Configuração

  1. Acessar o cadastro de Padrão de Cor de algodão em “PSGA » Cotton » Básicos » Cores/Padrões“

    1. Preencher no Campo <Códigos Externos> do cadastro do Padrão PSGA quais os códigos externos serão vinculados a cada registro

    2. Cada código externo deverá estar entre ponto e vírgula (“;”) , exemplo: ;414;41,4;41-4;41.4;

  2. Localizar o arquivo de Layout( LAYOUT_IMP_PLUMA.txt ) dentro Programs na estrutura do PSGA e configurar as colunas desejadas:

    1. PLUMA;1,20 - Código da Pluma - Exemplo iniciando na Coluna 1 e terminando na Coluna 20 do Arquivo;

    2. PESO;22,27- Peso da Pluma - Exemplo iniciando na Coluna 22 e terminando na Coluna 27 do Arquivo;

    3. EMBLOCAMENTO;29,31 Bloco do Produtor - Exemplo iniciando na Coluna 29 e terminando na Coluna 31 do Arquivo;

    4. PADRAO;33,35 Padrão da Pluma - Exemplo iniciando na Coluna 22 e terminando na Coluna 27 do Arquivo;

    5. VARIEDADE;0001 Variedade - Valor Pré-Fixado com o Código da Variedade PSGA - Exemplo com o código 0001

    6. BEM;10765 Bem - Valor Pré-Fixado com o Código da Algodoeira PSGA - Exemplo com o código 10765

  3. Acessar a tela “PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Entrada de Pluma“

    1. Preencher os Dados do Produtor, e Almoxarifado desejado;

    2. Salvar o Registro para habilitar o Botão de importação;

    3. Clicar no Botão Importar Pluma, apontar o Caminho e arquivo a ser importado confirmar clicando em Importar

    4. Fechar a Operação de Entrada

  4. Para Cada Bloco do Produtor será gerado um Bloco PSGA

AG-15631

Sistema emitindo mensagem que NF não possui pré-classificação quando em ajuste fiscal

398222

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

  • Ajustes na pré-classificação de saída.

3 - Alteração

  • Corrigido para permitir a geração de pré-classificação quando a NF estiver em ajuste fiscal.

  • Acrescentar a condição de gerar a pré-classificação quando a nota estiver em ajuste fiscal e ainda não tiver pré-classificação feita

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15607

Integração Farmbox duplicou apontamento

0

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração » Integração Farmbox.

2 - Objetivo

  • Ajustar duplicação de apontamento do FarmBox.

3 - Alteração

  • Para resolver o problema, foi ajustado modo de verificação que percebe e comunica quando a rotina está sendo executado entre PSGA-ALL e PSGA-FBX.

  • Também foi ajustado quando os executáveis citados estiverem abertos por usuários diferentes, sendo que o PSGA-FBX não pode ter mais que um aberto na base do cliente.

  • Também foi criada uma trigger para garantir que os apontamentos do farmbox, nunca mais sejam duplicados

  • Os apontamentos duplicados foram ajustados no cliente.

  • Replicado query DEPOIS_IMPORTACAO_APONTA_FARMBOX_GERAL.sql que estava em produção mas não havia sido replicada, alteração corrige apontamentos que apareciam sem produtos quando um usuário havia consultado via botão importar na tela de importação automática farmbox.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15578

Atualizar Nome do Parâmetro de Contabilização

0

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa individual 

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa por lote

2 - Objetivo

  • Alterar o nome do parâmetro para que seja mais direto à sua função.

3 - Alteração

  • Alterado o nome do parâmetro P_BAIXA_TITULOS_POR_LOTE_LEVA_PARA_CONTAB para P_PERMITE_DESCONTO_INTEGRAL_NA_BAIXA

4 - Configuração

  • Parâmetro P_PERMITE_DESCONTO_INTEGRAL_NA_BAIXA :

    • N: Não Permite (Default)

      • Não deve permitir o Desconto com o Valor total da Baixa

      • Notificar ao Usuário:

        • Desconto Integral não Permitido: Parâmetro P_PERMITE_DESCONTO_INTEGRAL_NA_BAIXA

    • D: Permite Desconto Integral sem Contabilizar

      • Deve permitir o Desconto com o Valor Total da Baixa porém não deve contabilizar o Desconto

      • Notificar ao Usuário:

        • Desconto Não Contabilizado, Conta Corrente não deve ser Informada: Parâmetro P_PERMITE_DESCONTO_INTEGRAL_NA_BAIXA

    • C: Permite e Contabiliza o Desconto com Valore Total da Baixa

      • Deve Permitir o Desconto com o Valor total da Baixa e Permitir a contabilização seguindo a mesma lógica aplicada a descontos menores que 100% já aplicada

  • Não será necessário demais configurações manuais

AG-15517

Adiantamentos com Saldo incorreto após Desvínculo e Vínculo

0

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos

  • PSGA » Armazém » Movimentação » Fiscais » NF Entrada

  • PSGA » Armazém » Movimentação » Fiscais » NF Saída

  • PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro de Conhecimento de Frete

  • PSGA » Contratos » Movimentação » Fretes » Pedidos de Frete

2 - Objetivo

  • Ajuste no calculo de saldo do adiantamento quando existe configuração de proteção por data.

3 - Alteração

  • Foi verificado que a situação ocorre devido a Proteção por data presente da FPAGREC sendo o usuário que realizou as tentativas de vinculo de adiantamento um dos usuários bloqueados.

  • Onde o problema consiste no vinculo de adiantamento na Nota de entrada com um titulo de adiantamento que tenha data de vencimento que caia na validação de proteção por data. Assim o valor de adiantamento não é atualizado na FPAGREC porém o registro da FIADIANT é criado. Então foi analisado que é melhor colocar a rotina dentro da classe psProcess.

4 - Configuração

  • Configurações Iniciais

    1. Acesse Configurador » Cadastro de Arquivo:

      1. Procure a tabela com o File Number: 559 (FPAGREC)

      2. Marque a flag “Record Prot.?” e selecione o campo FPAGREC.DT_VENCTO

      3. OBS.: Volte as configurações anteriores depois do teste caso seja testado na base SWF-FAZENDAS

    2. Ainda no Configurador, acesse a tela Proteção de Lançamentos:

      1. Procure a tabela FPAGREC (559)

      2. Marque a flag “Prot. Data?” selecione o campo FPAGREC.DT_VENCTO;

      3. Deixe o campo Prot. Data Antes com a data requerida;

      4. Adicione o usuário que irá utilizar no PSGA no ultimo campo “Usuário Bloqueio”

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15507

Ajuste no processo de Romaneio provisório

0

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de entrada de produção

  • PSGA » Lavoura » Relatórios » Relatório de romaneio de entrada

2 - Objetivo

  • Ajuste no processo de Romaneio provisório

3 - Alteração

  • Criado novo campo AHROMENT.AMX_ORIG

  • Feita validações necessárias nos campos de Almox. Origem e Operação

  • Ajustado para movimentar Almox. de Origem ao Fechar o Romaneio quando a operação for de transferência

  • Ajustado reprocessamento de estoque para avaliar Almox. de Origem e operação de transferência

  • Retirada rotina antiga de romaneio provisório

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15499

Ajustar Auto preenchimento do Produto e Datas na geração da Nota Fiscal Na tela Entrada/Saída

392709

1 - Menu

  • PSGA » Armazém » Movimentação » Contrato de armazenagem

  • PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada Armazém

  • PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Saída Armazém

  • PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Quebra Técnica Armazenagem

  • PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Taxa periódica Armazenagem

  • PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Transferência de Contrato

  • PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato

  • PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída(Entrada e Saída)

2 - Objetivo

  • Ajustar Auto preenchimento do Produto e Datas na geração da Nota Fiscal Na tela Entrada/Saída

3 - Alteração

  • Em analise foi visto que só existia validação de produto quando o contrato existe e o produto não estavam cadastrado no contrato, porem essa validação é apenas no “OnExiting“ e foi adicionado no validating save tbm

  • Também foi necessário no “OnExiting“ do contrato de armazém adicionar as validações para adicionar o produto apenas quando no contrato tiver apenas 1 produto pois não existiam validações e o sistema adicionava o que viesse primeiro na busca do Find GT

  • E ajuste também na tela Romaneio de Entrada/Saída, para Igualar as horas quando gerar uma nf entrada ou saída pois existia divergência na hora do documento e hora da emissão

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15470

Melhorias nos serviços de autorização por e-mail

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Cotação.

2 - Objetivo

  • Ajustes nos serviços de autorização por e-mail.

3 - Alteração

  • Implementar procedure logMensagemBot() ao remover solicitação de autorização da tabela PFILAUTO sem que esta seja autorizada com sucesso, registando assim as solicitações que não obtiveram êxito sendo removidas de modo a dar seguimento na fila.

  • Foi desenvolvida a função ValidAlcadaUsrParaCot() que verifica se um usuário específico tem alçada suficiente para autorizar um pedido de cotação.

  • Implementa ValidAlcadaUsrParaCot() na validação do BotAutorizaCotacao() já que por e-mail o usuário só tem como autorizar todos os itens solicitados, assim só podendo autorizar se possuir alçada para tal.

  • Foi desenvolvida a função StatusVisualItemCotacao() que retorna cores para os itens de uma cotação conforme o padrão visto na tela de cotação horizontal.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15455

Falha de Relatório de Posição Bancária Aplicação Financeira

382906

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Relatórios » Posição bancária

2 - Objetivo

  • Ajustar o filtro personalizado quando a operação for OU no relatório de Posição bancária

3 - Alteração

  • Para solucionar o caso foi preciso criar uma nova opção de Grupos , para agrupar as expressões que possuírem o mesmo código de grupo.

  • Ao começar o desenvolvimento foi descoberto diferenças dificuldades e falhas na rotina, assim a mesma foi reconstruída utilizando uma tabela de trabalho em sua lógica para melhorar e facilitar os próximos desenvolvimentos da rotina.

  • Também foi separado a seleção de campos em (Tabela e Campos) .

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15437

Falha da rotina de cancelamentos de pedidos

395508

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/Troca/Devolução.

2 - Objetivo

  • Ajustes no rotina de cancelamento de pedidos.

3 - Alteração

  • Foi criada uma query (VERIFICA_CONTAGEM_ITENS_PVWCADDEV) acionada no Validate_Delete do dicionario PCADDEV_DD , que tem finalidade de somar a contagem de itens das 3 grids da view(PVWCADDEV), bloqueando o delete se a query retornar <> 0.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15436

Falha na tela de importação de xml em lote de notas fiscais

 395483

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de xml nfe em lote

2 - Objetivo

  • Ajustar mensagem de erro na tela de importação de xml em lote de notas fiscais

3 - Alteração

  • O método VerificaCCusto() da IVWHXMLNFLOTE estava pegando a unidade de negócio da IWHXMLNF_DD ao invés da IWDXMLNF_DD.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15427

O Sistema não esta atualizando o Agrupador da Baixa do movimento financeiro na tela Lançamento de Classificação

 385088

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimento bancário

2 - Objetivo

  • Ajuste para levar automaticamente a informação de agrupador do cadastro do titulo para a tela de classificação financeira

3 - Alteração

  • Ajustado para levar automaticamente a informação de agrupador do cadastro do titulo para a tela de classificação financeira

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15409

Sistema validando de forma errada a pessoa da nota e do titulo de adiantamento

393409

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Vinculação de Requisição x Notas x Financeiro

2 - Objetivo

  • Ajuste para permissão de vínculo de NF e Adiantamento para pessoa matriz e filial.

3 - Alteração

  • Alteração da condição de OR para AND, para atender as duas situação ( Código Pessoa e Código Pessoa Principal)

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15407

Pré-classificação do Financiamento não considera taxas agregadas parte 2

0

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro» Movimentação » Financiamentos» Cadastro de Financiamento

2 - Objetivo

  • Corrigir a geração da pré-classificação para considerar o valor calculado das taxas

3 - Alteração

  • Ajustado a comparação do campo FHFINAT.SPESSOA_COD para não comparar com valor do tipo numérico "0" e sim como uma String

  • Ajustado a pré-classificação do financiamento para considerar as taxas agregadas em seu valor de origem

4 - Configuração

  • Cadastrar um financiamento, informando uma taxa do tipo agregada (na aba "Taxas/Impostos", informar o imposto e marcar a flag "Agrega vlr. Parcela")

AG-15405

Rejeição e Descarte de Lote não está Movimentando estoque

0

1 - Menu

  • PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Beneficiamento

  • PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Manutenção Status do Lote

  • PSGA » Estoque » Movimentação » consulta Movimentação Produto

2 - Objetivo

  • Ajuste para que lotes com status de Rejeição e Descarte movimentem estoque.

3 - Alteração

  • Em analise foi visto que o processo não funcionava por existir um bloqueio baseado no num_arguments da procedure e como ela não passava argumentos sempre saia da procedure no inicio

  • Outro erro ocorria pq foi confundido varias vezes o DLOTE com o DFLOTE
    onde se devia ter sido usado o DFLOTE foi usado DLOTE

  • Foi Corrigido Funções existentes

4 - Configuração

  • Verificar os parâmetros:

    • P_DLOTE_BENEF_GRAO_DESCARTE_SOPER_SAIDA

    • P_DLOTE_BENEF_GRAO_DESCARTE_SOPER_ENTRADA

    • P_DLOTE_BENEF_GRAO_DESCARTE_ALMOX_ENTRADA

    • P_DLOTE_BENEF_GRAO_REJEICAO_SOPER_ENTRADA

    • P_DLOTE_BENEF_GRAO_REJEICAO_SOPER_SAIDA

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15392

Alteração na rotina de calculo do custo de equipe

0

1 - Menu

  • PSGA » Ativos » Básicos » Equipes.

  • PSGA » Ativos » Movimentação » Ordens de Serviço.

2 - Objetivo

  • Alteração na rotina de calculo do custo de equipe

3 - Alteração

  • Foi Criado o campo QTD_HORAS na AOSCOLAB.

  • Foi adicionado o campo Tempo Serviço na grid de colaboradores funcionando como um campo calculado, onde o usuário adiciona as Horas, e no caso de querer adicionar os minutos é só dividir pelo caractere “:”, onde o campo irá fazer a conversão automática para horas no caso do valor do minuto ser igual ou maior que 60.

    • O campo tem a amostragem de [Horas: Minutos] porém no banco é salvo apenas em horas, com os valores de minutos apresentados na proporção em decimais.

  • A adição das horas ainda continua após o fechamento da Ordem de serviço para ser possível realizar a validação do período de execução, o período de trabalho no cadastro de equipes e o tempo adicionado.

  • Foi adicionado o campo FUN_CODIGO na tabela NCUSTOEQ

  • Foi adicionado o campo Funcionário na grid de custo de equipe, sendo a mesma um combo List que funciona de forma dinâmica, aparecendo apenas os funcionários cadastrados na equipe selecionada.

  • Foi adicionado o ajuste na validação das horas do funcionário para não ser possível adicionar o mesmo funcionário trabalhando em períodos cruzados.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15389

Sistema não está gerando IAPURSAI de alguns registros

391379

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída

2 - Objetivo

  • Adicionar validação de CTS ao fechar nota fiscal de saída

3 - Alteração

  • Sistema estava permitindo fechar notas de saídas com produtos sem o CST do ICMS informado, notas geradas através de romaneios de produção. Ajustado para não permitir fechar notas de saídas com Itens sem o CST informado, pois, caso contrário, o livro fiscal fica inconsistente.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15384

Permitir ajustar o Valor calculado para o Evento do Contrato antes da Geração do título

385781

1 - Menu

  •  

2 - Objetivo

  •  

3 - Alteração

  •  

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15365

Sistema Duplicando ICMS Desonerado ao processar as notas de saída

375088

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída

2 - Objetivo

  • Ajuste para que ao fechar a nota de saída o sistema não altera o valor do ICMS desonerado.

3 - Alteração

  • Ajustado para não descontar o ICMS desonerado de forma duplicada, na NF de saída.

4 - Configuração

  • Marcar a flag “Incide ICMS desonerado no total da Nota“ na operação utilizada

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15359

Erro ao excluir nota fiscal de saída

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída

2 - Objetivo

  • Ajustar erro ao excluir NF não-autorizada.

3 - Alteração

  • Foi alterada a funcionalidade de excluir notas fiscais para que funcione a partir do botão e do menú do campo de número da nota.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15358

Sistema arredondando de forma incorreta o valor total da nota fiscal

392995

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFe.

  • PSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFe em Lote.

  • PSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

2 - Objetivo

  • Ajustes no arredondamento do valor total da nota fiscal.

3 - Alteração

  • Alterar conforme a importação XML por lote, a mesma importar corretamente.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15343

Falha na importação manual do TDBC

391121

1-Menu

PSGA » Lavoura » Movimentação/lavoura » Integração lavoura » Importação de apontamentos TBDC

2-Objetivo

Ajustar a rotina de importação de recomendação do TBDC quando possui itens excluídos e novos itens inseridos.

3-Alteração

Ajustado a importação do TBDC quando a recomendação possui itens excluídos e novos itens inseridos

4-Configuração

O ajuste não requer configuração específica

AG-15327

ERRO NA VARIAÇÃO CAMBIAL

390806

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamento » Cadastro de financiamento

  • PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos de Integração Contábil

2 - Objetivo

  • Ajuste no calculo da variação cambial de acordo com tipo de variação: passiva e ativa.

3 - Alteração

  • Ajustado a busca das contas da variação cambial de financiamentos para respeitar as seguintes Regras:

    • Variação Passiva:

      • Conta Débito irá pegar do parâmetro “P_CONTA_CURTA_VARIACAO_D”

      • Conta Crédito irá pegar do campo “Conta Curto Prazo“, configurada no cadastro do tipo de financiamento

    • Variação Ativa:

      • Conta Débito irá pegar do campo “Conta Curto Prazo“, configurada no cadastro do tipo de financiamento.

      • Conta Crédito irá pegar do parâmetro “P_CONTA_CURTA_VARIACAO_R“

4 - Configuração

  • Inserir as contas curtas nos parâmetros P_CONTA_CURTA_VARIACAO_D e P_CONTA_CURTA_VARIACAO_R

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15306

Falha nas aprovações de requisições enviadas por email

390359

1-Menu

PSGA » Compras » Movimentação » Requisições

2-Objetivo

Ajustar Procedimento da autorização por e-mail em requisições com Desconto

3-Alteração

Implementado ajustes para uma melhor exibição do e-mail quando a Requisição possuir Descontos, Fretes, impostos ou Outras despesas

4-Configuração

O Ajuste efetuado não necessita configuração

A implantação da solicitação de autorização de Requisições por e-mail possui documentação própria

AG-15303

Ajuste em Alteração dos Valores de Pesagem - Ticket

0

1-Menu

PSGA » Armazém » Movimentação » romaneio de entrada / saída

PSGA » Armazém » Movimentação » Ticket de Pesagem

2-Objetivo

Otimizar Ticket de Pesagem e Autorizações

3-Alteração

Efetuado a Otimização do Ticket de Pesagem e Autorizações

4-Configuração

Ajustar conforme autorização dos Usuários em Controle de acesso e o Parâmetro

  1. Módulo lavoura: Autoriza modificar o Peso do Ticket

  2. Módulo Armazém: Permite Inserir / Alterar os pesos nos Romaneio do Módulo

  3. Módulo Cotton: Permite Inserir / Alterar os pesos nos Romaneio do Módulo

  4. Parâmetro: P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET

AG-15294

Falha ao tentar inutilizar numeração dos conhecimentos de transportes eletrônicos não emitidos

389596

1 - Menu

  • PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro de Conhecimento de Frete.

2 - Objetivo

  • Ajustado processo de inutilização de CTe.

3 - Alteração

  • Ajustar configuração na Aba WebServices para inutilização de CTE.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15281

Importar o Financeiro da Requisição na NF de Entrada em Parcelas sequencialmente respeitando saldo a ser importado

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

  • Implementar para que importe o Financeiro da Requisição na NF de Entrada em Parcelas sequencialmente respeitando saldo a ser importado

3 - Alteração

  • Criado o Parâmetro P_COMPORTAMENTO_IMPORTA_PARCELAS_REQUISICAO

  • Caso o parâmetro P_COMPORTAMENTO_IMPORTA_PARCELAS_REQUISICAO seja igual a “R“, o processa não terá alteração.

  • Caso o parâmetro P_COMPORTAMENTO_IMPORTA_PARCELAS_REQUISICAO seja igual a “S“:

    • Ajustado para que caso a entrega de uma requisição seja parcial, o sistema importe as parcelas da requisição de forma sequencial (da menor data de vencimento à maior) na nota, respeitando o saldo de cada uma da parcelas, importando a próxima, caso a anterior já tenha o saldo utilizado

4 - Configuração

  • O parâmetro P_COMPORTAMENTO_IMPORTA_PARCELAS_REQUISICAO define o comportamento de importação das parcelas da requisição para o documento fiscal

    • Quando configurado como S: Trabalha com o saldo sequencial das parcelas da requisição

    • Quando configurado como R: Trabalha com o rateio das parcelas da requisição (Padrão)

AG-15252

Problema na autorização de cotação criando Sequencia 0

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras.

  • PSGA » Compras » Movimentação » Cotação.

  • PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica.

2 - Objetivo

  • Validar autorização de cotação.

3 - Alteração

  • Corrigido a condição que adicionava a Seq_Solic na cotação

  • Corrigido a Query que adicionava a Pcotacao_seq na Solicitaçaõ de compras

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15249

Implementar Solicitar Autorização de Cancelamento em Autorizações Efetuadas informando o motivo

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Requisição

  • PSGA » Compras » Solicitação de compras

2 - Objetivo

  • Implementar Solicitar Autorização de Cancelamento em Autorizações Efetuadas informando o motivo

3 - Alteração

  • Adiciona no oProcessCancela (botão) o mesmo comportamento do oProcessCancelGrid (grid) de solicitar o motivo do cancelamento da autorização

  • Melhora o entendimento do oGrid_PLTAUTO.OnRowDoubleClick() usando as colunas dinamicamente e melhorando o nome das variáveis

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15247

Ajustar o posicionamento de campos na Reportview de Apontamento de Patrimônio

0

1-Menu

Relatórios do PSGA

2-Objetivo

Campos de filtros nas report views não podem ficar sobrepostos.

3-Alteração

Corrigido a condição que adicionava a Seq_Solic na cotação

Corrigido a Query que adicionava a Pcotacao_seq na Solicitação de compras

4-Configuração

Não se aplica.

AG-15227

Ajuste nas validações da tela de custo da equipe.

0

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Básicos » Equipes.

2 - Objetivo

  • Ajuste nas validações da tela de custo da equipe.

3 - Alteração

  • Foi implementado validações para os campos de datas e modificado alguns label`s.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15177

Sistema não Rateia Corretamente Descontos e Valores Adicionais da Requisição no Financeiro da Nota

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada.

2 - Objetivo

  • Atualizar o financeiro na nota rateando corretamente quando ela está vinculada em várias requisições com descontos, fretes ou outras despesas

3 - Alteração

  • Ajustado a query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA para atualizar o financeiro na nota corretamente, quando ela está vinculada em várias requisições com descontos, fretes ou outras despesas.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15135

Processo de inclusão de romaneios do modulo sementes esta impedindo a execução da rotina devido a mensagem "Todos os lançamentos de insumos devem ser do mesmo produto"

389628

1-Menu

PSGA » Sementes » Movimentação » Beneficiamento

2-Objetivo

Ajustar a Validação de Produto e Produtor na Tela de Beneficiamento de Grãos

3-Alteração

Aprimorada a verificação de Produtor e Produtos nos Itens de Produção de Beneficiamento de Grãos

4-Configuração

Não se aplica a este ajuste

AG-15127

Falha na baixa de título pagamento reconhecido pelo banco mas não atualizando no título

385325

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - Por lote

2 - Objetivo

  • Ajustar a movimentação bancaria para baixa por lote de pagamento eletrônico

3 - Alteração

  • Foi análise a procedure “Segunda_baixa_lote” e verificado que existe uma validação dos índices que pode encontrar erro e suspender a rotina. Foi ajustado para a procedure pegar os valores corretos dos índices.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15121

Falha na tela de manutenção de títulos sistema não excluindo a baixa

386488

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos.

2 - Objetivo

  • Ajustes na exclusão de baixa contabilizada.

3 - Alteração

  • Trocado comando RAISERROR por THROW na trigger DBOBJ_TRIGGER_VALIDA_EXCLUSAO_BAIXA.

  • Implementado novo tratamento de erro (mensagem de erro) para triggers, quando o parâmetro THROW utilizar a numeração de erro 99001.

4 - Configuração

  • Configurar o parâmetro “P_TRAVAMENTO_CONTABIL”.

    • Informa se a rotina de travamento contábil está ativa.
      S - Travamento contábil ativado
      N - Travamento contábil desativado

AG-15112

Ajuste Geração integração Contábil Variação cambial Empréstimo e Financiamento

0

1-Menu

PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamento de integração Contábil

2-Objetivo

Ajustar Calculo da Variação cambial, no Empréstimo e no Financiamento pela Query de Geração de Lançamento de integração

3-Alteração

Alterado Query personalizada para a Variação cambial, no Empréstimo e no Financiamento pela Query de Geração de Lançamento de integração

4-Configuração

Não se aplica a este ajuste.

AG-15110

Serviço do TBDC Automático abrindo mais de uma vez e não gera log de erro na SLGBOT

0

1 - Menu

  • PSGA » PSGA_TBDC

2 - Objetivo

  • Serviço do TBDC Automático não abre mais de uma instância ao mesmo tempo.

3 - Alteração

  • Implementada rotina mutex dos demais PSERV para o PSERV_TBDC para que não aconteça de ter dois abertos no servidor.

  • Ligado log na SLGBOT quando houver algum erro no PSERV_TBDC

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15106

Falha na tela da nota fiscal de entrada sistema não calcula corretamente o valor da nota quando informando o desconto e é marcada a opção de rateio

387745

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFe.

  • PSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFe em Lote.

  • PSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada..

2 - Objetivo

  • Ajustes no calculo do valor da nota quando informando o desconto e é marcada a opção de rateio.

3 - Alteração

  • Alterado a query Acerta_diferenca_NF_Entrada, foi um criado um mecanismo para apurar a diferença e atualizar o ultimo item, tanto na importação de XML, quando ao lançamento manual de NF.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15096

Falha no envio de e-mails de autorização

0

1-Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

  • PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras

  • PSGA » Compras » Movimentação » Cotação

  • PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica

2-Objetivo

Aprimorar o funcionamento da rotina de autorização por e-mail na tela de cotação analítica.

3-Alteração

Efetuadas melhorias para o funcionamento da rotina de autorização por e-mail na tela de cotação analítica.

4-Configuração

O ajuste será aplicado sem necessidade configurações manuais para utilização com o PSGA Web API

AG-15075

Ajustar Recálculo do Valor Total da Requisição gerada por cópia

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

  • Ajustar Recálculo do Valor Total da Requisição gerada por cópia

3 - Alteração

  • Modificação modo de gerar o total da nota gerada pela cópia no BPIntegrador_PCadreq.bp agora copiando fazendo calculo considerando descontos e fretes

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15073

Sistema não está vinculando o valor da moeda original do adiantamento na NF de Saída

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída

2 - Objetivo

  • Ao vincular um adiantamento em dólar na NF de saída, o sistema deve vincular tanto o valor na moeda original do título, como também na moeda padrão do sistema.

3 - Alteração

  • Ajustado para quando vincular um adiantamento em dólar na nota fiscal de saída, o sistema atualize o campo CIPARNF.VALOR com o valor do título na moeda original, e atualize o campo CIPARNF.VLR_PARC_MOEDA_PADR com o valor convertido em reais.

  • Adicionado na grid de parcelas da NF de saída, os campos "Valor Índice" e "Valor da Moeda Padrão"

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15063

Requisição com descontos gerando erro de pré-classificação e impactando nas notas de entradas

388110

 Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

  • PSGA » Configurador

2 - Objetivo

  • Refazer o calculo da pré-classificação automaticamente.

3 - Alteração

  • Criado novo parâmetro P_REFAZ_PRECLA_AUTO

4 - Configuração

  • Acessar o configurador e ativar o parâmetro P_REFAZ_PRECLA_AUTO=S

AG-15059

Erro ao copiar contrato

0

1 - Menu

  • PSGA » Contrato » Movimentação » Lança contrato

2 - Objetivo

  • Ajustar o erro ao clicar no botão de cópia de contrato.

3 - Alteração

  • Realizado ajuste na geração do arquivo .INT na cópia do contrato.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15046

Alterar Grid de Parcelas da NF de Saída para utilizar o componente novo (psdbCJGrid)

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

  • Alterar Grid de Parcelas da NF de Saída para utilizar o componente novo (psdbCJGrid).

3 - Alteração

  • Alterado a Grid de Parcelas da NF de Saída para utilizar o componente novo (psdbCJGrid).

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15042

Falha no cancelamento de item da requisição não esta abatendo o desconto na requisição

387655

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

  • PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca.

2 - Objetivo

  • Ajustes no cancelamento de item da requisição não esta abatendo o desconto na requisição

3 - Alteração

  • Foi adicionado condições no código para que respeite se for informado desconto e estiver marcado RATEIO DE DESCONTO

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15007

Validação para produtos inativos na autorização de compras

0

1 - Menu

  • Compras » movimentação» Solicitação de compras

  • Compras » movimentação» Cotação

  • Compras » movimentação» Cotação  analítica

  • Compras » movimentação» Requisição

2 - Objetivo

  • Adicionar Validação para produtos inativos na autorização de compras

3 - Alteração

  • Ajustado para validar se requisição possui itens inativos antes de fazer solicitação de autorização por e-mail.

  • Ajustado para validar se cotação possui itens inativos antes de fazer solicitação de autorização por e-mail.

  • Ajustado para validar se solicitação possui itens inativos antes de fazer solicitação de autorização por e-mail.

  • Ajustado api web para realizar essas validações nos registros anteriores.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14990

Implementar customização para parâmetro de grupo de parametrização

360396

1 - Menu

  • PSGA »Configurador » Proteção de Lançamentos

  • PSGA »Configurador » Parâmetros do Servidor

  • PSGA »Configurador » Grupos de Proteção de Data Arquivos.

2 - Objetivo

  • Objetivo é ignorar validações de proteção por data através do parâmetro P_GRUPOS_IGNORAR_PROTECAO_ARQUIVO

3 - Alteração

  • Criado novo parâmetro no configurador P_GRUPOS_IGNORAR_PROTECAO_ARQUIVO

    • Parâmetro para ignorar validação de proteção por data com base nos valores que forem passados

      • Se o campo estiver vazio o comportamento será de validar todos marcados na tela "Proteção de lançamentos"

      • Pode se passar vários grupos de proteção separados pelo sinal da vírgula como no exemplo "5,7,3,1"

      • TODOS = irá ignorar a validação de todos os arquivos marcados na tela "Proteção de lançamentos"

4 - Configuração

  • Será necessário realizar configuração do novo parâmetro P_GRUPOS_IGNORAR_PROTECAO_ARQUIVO

AG-14987

Ajustar Classificação de Movimento bancário das Baixas de adiantamento por Lote de Acerto

0

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote de Acerto

  • PSGA » Financeiro » Tesouraria » Movimentação Bancária

2 - Objetivo

  • Corrigir o processo de baixa em lote de acerto

3 - Alteração

  • Sistema não estava gerando a classificação financeira nas baixas de adiantamentos por lote de acerto, por motivo dos títulos de adiantamentos não terem pré-classificação. Ajustado a baixa de lote de acerto para também gerar a classificação financeira dos adiantamentos.

  • Habilitado o campo "Conta Curta" na grid de conta corrente na tela de baixa de lote de acerto.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14973

Contabilizar Variação Cambial por NF de Entrada

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » NF de entrada

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de títulos

  • PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamento Integração Contábil

2 - Objetivo

  • Realizar a contabilização da Variação Cambial por NF de Entrada

3 - Alteração

  • Criado a flag @P_CONTABILIZA_POR_NF_ENTRADA para personalizar a query de variação cambial para contabilizar as baixas de títulos de requisições por NFe de entrada.

4 - Configuração

  • Configurar o parâmetro P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF = S

  • Observar a query OLANCTMP_VARIACAO_CAMBIAL marcada com a flag @P_CONTABILIZA_POR_NF_ENTRADA = 'S'

AG-14949

Ajustes no processo pcm ordem de serviço

0

1 - Menu

  • PSGA » Ativos » Básicos » Cadastro de Capacidade por Componentes.

  • PSGA » Ativos » Movimentação » Ordens de Serviço.

  • PSGA » Compras » Movimentação » Consulta de Solicitações de compra.

2 - Objetivo

  • Ajustes no processo pcm ordem de serviço

3 - Alteração

  • Foi adicionado filtro na tela de consulta de solicitação

  • Foi adicionado parâmetro P_OS_VALIDA_PRODUTO_COMPONENTE para validar os componentes

4 - Configuração

  • Ajustar o valor do parâmetro P_OS_VALIDA_PRODUTO_COMPONENTE de acordo com o desejado.

    • Valida os produtos cadastrados na tela de Capacidade dos Produtos:
      S=Permite validação com os itens cadastrados no componente.
      N=Não faz validações.

AG-14947

Implementação validação de brinco e botton dos bovinos por fazenda parte 3

0

1 - Menu

  • PSGA » Rebanho » Movimentação » Cadastro Transferência de Animais

  • PSGA » Rebanho » Movimentação » Cadastro de Rendimento de carcaça

2 - Objetivo

  • Sistema não deve mostrar lotes de fazendas diferentes na lookup do lote destino

  • Criar filtros de produtor e fazenda na tela de rendimento carcaça.

3 - Alteração

  • Na lookup do Lote Destino deve visualizar apenas Lotes do mesmo produtor, da mesma fazenda e de campos diferentes .

  • Criado o filtro de produtor e fazenda na tela de rendimento carcaça salvando na tabela GRENCARC

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14945

Implementação validação de brinco e botton dos bovinos por fazenda parte 2

0

1 - Menu

  • Rebanho » Movimentação/animal » Entrada de Animal

  • Rebanho» Movimentação/animal » Comunicado de morte

  • Rebanho» Movimentação/animal » Avaliação de Animal

  • Rebanho» Movimentação/animal » Saída de Animal

2 - Objetivo

  • Quando o tiver mais de uma fazenda com animais de marcação iguais em fazendas diferentes ao lançar comunicado de morte e saída de animal visualizar apenas animais da fazenda informada no comunicado de morte e os animais da fazenda de origem na tela de saída de animais.

3 - Alteração

  • Adicionado filtro por fazenda e produtor nas tela de Comunicado de Mortes e permitir informar apenas animais da fazenda informada.

  • Na tela de saída permitir apenas visualizar e informar animais da fazenda de origem

AG-14942

Consumo de animais no PSGA dar baixa no apontamento registrando no farmbox

383474

1 - Menu

  • PSGA » Farmbox

  • PSGA » Lavoura » Movimentação/lavoura » Apontamento de campo

2 - Objetivo

  • Consumo de animais no PSGA dar baixa no apontamento registrando no farmbox

3 - Alteração

  • Nesta tarefa foi implementado o funcionamento do novo parâmetro P_FARMBOX_EXPORTA_APT_CAMPO_MANUAL ao movimentar estoque para gerar registro na tabela da integração (SEXPORFB) para posteriormente ser enviado para o farmbox.

  • Replicada função de execução de ‘*.exe’ de forma síncrona.

  • melhorada e revisada a rotina de exportação como um todo.

  • Criada função de verificação antes de tentar enviar custo para o farmbox, gravando a inconsistência no campo de retorno da movimentação.

  • Foi corrigida a rotina de envio de custo para reenviar o mesmo, caso na primeira tentativa tenha algumas inconsistências.

  • Criada query para não precisar reenviar custos caso não seja a última movimentação do produto na safra, pois o que faz o custo médio somos nós, para o farmbox o último custo enviado na safra é o que vale.

  • Revisada e corrigidos diversos itens na tela de conferência de exportações farmbox, como filtros, pintura da consulta, adição de campos necessários como retorno de custo, e retirada de colunas desnecessárias.

  • Revisada api de exportação para farmbox, corrigido verificação de lock na tabela SCONFFB, melhorado código e desempenho.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14939

Sistema permite trocar o código da configuração contábil mesmo com o processo divergente do cadastro de parâmetro

0

1 - Menu

  • PSGA » Contabilidade » Básico » Contabilização » Cadastro de parâmetros Origem Valor CTB

  • PSGA » Contabilidade » Básico » Contabilização » Cadastro de Configuração da Integração Contábil

2 - Objetivo

  • Adicionar bloqueio e filtro no campo código, levando em conta o processo cadastrado no parâmetro Origem.

3 - Alteração

  • Implementado correção para não deixar gravar tipo de operação de configuração contábil com processo divergente informado;

  • Implementado correção para não deixar excluir parâmetro de configuração contábil quando houver registros na configuração contábil utilizando o mesmo

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14938

Alterar forma de limpeza do histórico da barra de pesquisa do sistema

382255

1 - Menu

  • PSGA » Home Page.

2 - Objetivo

  • Alterar forma de limpeza do histórico da barra de pesquisa do sistema

3 - Alteração

  • Corrigido para excluir o histórico de pesquisa imediatamente após pressionar as teclas CTRL+DELETE

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14932

Ajustes no processo do PCM para calcular custo do serviço por equipe interna

345329

1 - Menu

  • PSGA » Ativos » Básicos » Equipes.

  • PSGA » Ativos » Movimentação » Ordens de Serviço.

2 - Objetivo

  • Ajustes no processo do PCM para calcular custo do serviço por equipe interna.

3 - Alteração

  • Foi Criado o campo QTD_HORAS na tabela AOSCOLAB.

  • Criado a Query VERIFICA_PERIODO_DISPONIVEL_EQUIPE para verificar a disponibilidade de algum período com valor do custo da equipe cadastrado.

  • Foi desenvolvida a a função que verifica se o tempo de trabalho do colaborador está de acordo com o período de execução da ordem de serviço e com o período cadastrado na tabela NCUSTOEQ.

  • Foi desenvolvido a lógica para o usuário escrever de forma livre as horas e minutos no campo “TEMPO SERVIÇO” onde ele deverá digitar o “:” para dividir ambos os valores. O campo não possui mascara para isso, pois haverá liberdade para ele poder digitar o valor de minutos desejado e automaticamente valores de minutos igual ou superiores a 60 serão convertidos e somados nas horas. Porém o valor é salvo na tabela apenas como horas, com os minutos somando proporcionalmente como valores decimais.

  • Alterado a Amostragem do tempo de trabalho da tabela de Serviços na tela de Ordem de Serviço, onde agora é mostrado por Hora.

Multilinguais criados:

  • MSG.TEMPO_COLABORADOR_MAIOR_QUE_PERIODO_EQP

  • MSG.EXISTE_COLABORADORES_VINCULADOS_SERVICO

  • MSG.TEMPO_COLABORADOR_MAIOR_QUE_DATA_EXECUCAO

  • MSG.DATA_EXECUCAO_MAIOR_PERIODO_FUNC_EQP

  • LVWAPONTA.QTD_TEMPO

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14926

Falha na tela de solicitação de compras a coluna quantidade restante não está atualizando corretamente

383921

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras

  • PSGA » Compras » Movimentação » Cotação

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

  • Ajustar o calculo da coluna “Qtde Restante“ na tela de solicitação de compras quando uma requisição é vinculada.

3 - Alteração

  • Removido sql da ATUALIZA_ITENS_REQ_ENTRADA que atualizava a quantidade restante da solicitação de compras

  • Adicionada na QUERY_DEPOIS update que ajusta registros com o problema

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14915

Lotes de emblocamento sumiram da tela do romaneio take-up

382679

1-Menu

PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Romaneio take-up

2-Objetivo

Ajustar inconsistência causada externamente nos dados

3-Alteração

Executado script de correção

4-Configuração

Não se aplica - Ajuste específico em base de dados.

AG-14894

Sistema permite fechamento de NF de entrada com valor negativo

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Requisição

  • PSGA » Fiscal » Documentos Fiscais » NF de Entrada

2 - Objetivo

  • Não permitir o fechamento de NF com valor negativo.

3 - Alteração

  • Ajustado para quando for importar parcialmente uma requisição na nota de entrada, o sistema não importe um desconto proveniente da requisição maior do que o valor da nota.

  • Ajustado para quando editar/deletar um item da NFe, com total de desconto informado sem rateio dos itens, o sistema verifique se o valor do desconto não está maior do que o valor da nota, caso esteja, o desconto deve ser deduzido para que a nota não fique com valor total negativo.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14893

Atualizar localização após transferência dos bens

0

1 - Menu

  • PSGA » Ativo » básicos» Cadastro de Bens

  • PSGA » Fiscal » básicos» Tributário » Operações Entrada/Saída

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada

  • PSGA » Estoque » Básicos » Almoxarifados

2 - Objetivo

  • Atualizar localização após transferência dos bens

3 - Alteração

  • Criado o campo "Localização" no Cadastro de Almoxarifados

  • Ajustado para quando fechar uma nota de entrada de operação de transferência de estoque, com o mesmo produto vinculado ao bem, o sistema atualize a localização do bem de acordo com a localização informada no almoxarifado

  • Ajustado para quando abrir uma nota de transferência de bem, o sistema atualize a localização do bem de acordo como o almoxarifado de origem.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14886

Criar tela de lançamento de GRU (mesmo molde da DAR)

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Lançamento de Gru

2 - Objetivo

  • Criar tela de lançamento de GRU (mesmo molde da DAR)

3 - Alteração

  • Adicionar no Menu . Lançamento de GRU

  • Criado tela GRU

  • Criado lookup de GRU

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14885

Implementar sub aba para informar custo da equipe (PCM)

345329

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Básicos » Equipe.

  • CONFIGURADOR » Controle de Acesso (Usuário).

2 - Objetivo

  • Implementar sub aba para informar custo da equipe

3 - Alteração

  • Foi implementado uma checkbox no cadastro de usuário no configurador para que se marcado a checkbox terá acesso a aba de custo por equipe

  • Foi implementado uma aba de custo de equipe com uma grid para cadastro de custo por data que faz o calculo automatico de custo de hora e dia

4 - Configuração

  • Configurar os usuários que poderão ver a aba de Custos por Equipe no cadastro de equipes.

  • Essa configuração é feita fornecendo ao usuário a autorização “Autorização para Cadastrar Custo de Equipes“ do modulo “Ativos“ na tela de Controle de Acesso (Usuário).

AG-14867

Falha criação da planilha de classificação após a atualização

382193

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Classificação » Classificação Visual.

2 - Objetivo

  • Ajustes na geração do relatóiro.

3 - Alteração

  • Adicionado para realizar o rebuild dos constraint do DD da grid de pluma.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14865

Falha ao tentar informar uma data de vencimento inferior a data atual dentro do cadastro de requisição

 381218

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

  • Permitir a geração das parcelas do financeiro com data de vencimento retroativa a data da emissão.

3 - Alteração

  • Ajustado para que o sistema obedeça os parâmetros P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_ATUAL e P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_EMISSAO

4 - Configuração

  • Será necessário configurar os parâmetros P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_ATUAL e P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_EMISSAO

AG-14863

Implementação validação de brinco e botton dos bovinos por fazenda

0

1-Menu

  • Rebanho » Movimentação » Entrada de Animal

  • Rebanho » Movimentação » avaliação de Animais

2 - Objetivo

  • Permitir repetir o mesmo número de marcação de brinco, botton e tatuagem quando for fazenda diferente ou seja os brincos serão controlados por fazenda.

3 - Alteração

  • Foi ajustado a validação do brinco, botton e tatuagem por fazenda, criamos validação para obrigar informar a fazenda no destino.

  • Na tela de avaliação foi criado o campo fazenda e carregando de acordo com a fazenda informada.

AG-14862

Sistema não atualiza o total da nota de entrada corretamente quando exclui um item importado de uma requisição com desconto

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » NF de entrada

2 - Objetivo

  • Ajustado para recalcular o valor do desconto quando é necessário excluir um produto de NF (vindo de uma requisição com desconto não rateado)

3 - Alteração

  • Ajustado para quando excluir um item importado de uma requisição com desconto (sem rateio) na nota de entrada, o sistema atualize o total da nota corretamente, considerando o valor proporcional do desconto que é removido da nota.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14861

Falha na tela de romaneio take-up quando possui mais de um lote de emblocamento vinculado

381557

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Take-up

2 - Objetivo

  • Ajuste no posicionamento do lote de emblocamento quando necessitado filtrar por lote na tela de romaneio de Take-up.

3 - Alteração

  • Corrigido comportamento na grid de Lotes de Emblocamento, que fazia posicionar sempre o primeiro registro, ao sair da grid.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14856

Implementar atalho de retorno nas tela de baixa de lote

143376

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - Individual

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - Por Lote

2 - Objetivo

  • Implementar atalho de retorno ”Baixa Individual” nas tela de baixa de lote

3 - Alteração

  • Adicionado um botão “Baixa Individual“ a tela de baixa por lote

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14850

Considerar Valores Adicionais da nota de entrada na atualização das parcelas importadas da requisição

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de Entrada

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

  • Ao gerar os títulos na requisição e importar na nota de entrada, o sistema deve atualizar as parcelas da nota com valores adicionais, tais como frete, desconto, e demais composições do valor

3 - Alteração

  • Ajustado a query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA para atualizar o financeiro importado da requisição na nota de entrada, considerando os valores acessórios da nota (frete, seguro, desconto, e outras despesas).

  • Ajustado a query ATUALIZA_FPAGREC_SALDO_NF_VINCULADA para atualizar o campo fpagrec.SALDO_NF_VINCULADA, corretamente, no caso de existir um mesmo adiantamento vinculado em várias requisições.

  • Ajustado para recalcular o financeiro importado da requisição na nota de entrada ao recalcular o valor da nota.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14820

Implementar o tipo de prioridade na tela de Prioridade

0

1 - Menu

  • PSGA » Ativos» Básicos » Prioridade.

2 - Objetivo

  • Implementar o tipo de prioridade na tela de Prioridade

3 - Alteração

  • Criado o campo TP_PRIORIDADE na tabela AOSPRIOR para gravar o tipo da prioridade (Normal, Urgente ou Baixa)

  • Foi criado as validações tanto na tela de cadastro de prioridade como também na tela de produtos na aba de manutenção preventiva.

  • Foi alterado a query NTF_MANUTENCAO_PREVEN_GERA_OS para levar o tipo de prioridade para solicitação de compras.

4 - Configuração

  • Para que seja possível verificar o campo prioridade na tela de Produto → Manutenção Preventiva o parâmetro P_MANUT_PREVENTIVA_GERA_OS deve estar configurado como “S”.

    • Se "S":

      • Os novos campos serviço, qnt serviço, qnt produto, tipo de manutenção e tipo de ação ficará visível na tela de manutenção preventiva.

      • Irá gerar ordem de serviço pela tela de manutenção preventiva

      • A aba manutenção preventiva ficará visível na tela de produto para o tipo 3 - Serviço.

    • Se "N":

      • Os campos serviço, qnt serviço, qnt produto, tipo de manutenção e tipo de ação ficará invisível na tela de manutenção preventiva.

      • Não gera OS pela tela de Manutenção Preventiva.

AG-14780

Relatório de livro fiscal não respeita as informações impostas na grid da reportview

380146

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Relatórios » Livros fiscais » Registro de entrada

2 - Objetivo

  • Ajuste para que o sistema respeite o filtro realizado na reportview do relatório RE - Modelo 1-A - ICMS.

3 - Alteração

  • Adicionada funcionalidade para ordenar o relatório pelo campo selecionado no combo ordem de saída.

  • Enviando a tabela e o campo para ordenar em uma fórmula e no relatório ordenando pelo campo enviado

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14758

Falha no processo de importação TBDC

380016

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Movimentação/lavoura » Importação de apontamentos TBDC

2 - Objetivo

  • Ajuste na integração TDBC

3 - Alteração

  • Ao analisar o caso, foi visto que a rota de ‘recomendacao_areas_exec’ do TBDC, que deveria trazer somente campos “Executados” está trazendo area_executada = 0

  • Mesmo havendo essa incoerência no TBDC, foi ajustado do nosso lado para ignorar esses campos que não possuem área executada.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14754

Incluir filtros na sub tela de copia da tela de capacidade por componente

0

1 - Menu

  • PSGA » Ativos» Básicos » Cadastro de Capacidade por Componente.

2 - Objetivo

  • Incluir filtros na sub tela de copia da tela de capacidade por componente

3 - Alteração

  • Foi implementado um filtro para vários dos campos da tabela BENS, além disso, modificou-se a forma como as seleções eram feitas para poder filtrar e selecionar.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14745

Ajustes no processo de compras e tempo na ordem de serviço

0

1 - Menu

  • PSGA » Ativos » Movimentação » Ordem de Serviço.

2 - Objetivo

  • Ajustes no processo de compras e tempo na ordem de serviço

3 - Alteração

  • Foi implementado a geração automática da solicitação de compras quando adicionado um responsável terceirizado na própria tela de ordem de serviço seguindo algumas regras:

    • Ao adicionar um serviço na ordem de serviço e na tela de colaboradores adicionar um responsável terceirizado, ele deve verificar se já tem algum outro serviço adicionado que já tenha solicitação de compras vinculada, e se essa solicitação esta no Status “Aguardando”, se for positivo ele vincula esse serviço a mesma solicitação de compras e gera o item nela.

    • No caso negativo ao anterior ele irá criar uma solicitação nova.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14743

Corrigir os dados de óbito no cadastro de animal

0

1 - Menu

  • Rebanho » Básicos » Cadastro de Animal

  • Rebanho » Movimentação » Comunicado de morte dos animais

2 - Objetivo

  • Ajustar sistema para trazer automaticamente no cadastro de animais as informações cadastradas no comunicado de morte.

3 - Alteração

  • Adicionado rotina para atualizar automaticamente no cadastro de animais as informações referentes ao comunicado de morte

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14728

Copiar Pré-classificação da Requisição para a Nota Também na Importação de XML

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML em Lote

2 - Objetivo

  • Copiar Pré-classificação da Requisição para a Nota Também na Importação de XML

3 - Alteração

  • Ajustado as telas de importação de xml de NFe (individual e em lote) para quando vincular uma requisição, na tela de importação, o sistema copie a pré-classificação da requisição para a nota, assim como já faz no cadastro manual da nota de entrada.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14709

Implementar relatório de aplicação de animais

297371

1 - Menu

  • PSGA » Rebanhos» Relatório » Relatório de Aplicação de Animais

2 - Objetivo

  • Apresentar dados no relatório de aplicação de animais

3 - Alteração

  • Foi desenvolvido relatório de aplicação de animais

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

5 - Resultado esperado

*O sistema deve gerar o relatório e calcular o custo por Animais

AG-14697

Incluir tabela para gravar as ordens de serviço gerada pela manutenção preventiva automatizar as gerações

0

1 - Menu

  • PSGA » Ativos » Básicos » Tipos de Manutenção.

  • PSGA » Ativos » Movimentação » Manutenção Preventiva.

  • PSGA » Ativos » Movimentação » Ordem de Serviço.

  • PSGA » Ativos » Movimentação » Solicitações de Serviço.

2 - Objetivo

  • Incluir tabela para gravar as ordens de serviço gerada pela manutenção preventiva automatizar as gerações

3 - Alteração

  • Foi criado a tabela ABENMOS e a tela Histórico de Manutenção que pode ser aberta na tela de Manutenção Preventiva;

  • Foi Alterado a query para funcionar da seguinte maneira:

    • Deve notificar e gerar apontamento no caso do Contador Geral do Bem for maior ou igual a Somatória da Ultima contagem da Manutenção mais o intervalo especificado no registro de manutenção OU no caso da Data da próxima manutenção for igual ou menor a data atual E sendo diferente do ultimo registro do Histórico, sendo que para ambas as situações devem levar em consideração que o Serviço e o Tipo de manutenção deve ser informado, deve existir uma equipe ou terceirizado informado para esse tipo de manutenção na SPRODUTO e para registros que já tenham apontamento, os mesmos não podem estar com o Status “Aguardando” ou “Em Andamento”;

    • Agora, caso alguns registros sejam verificados pelas condições anteriores, será visto se existem registros com serviço, tipo de manutenção, Bem e Safra iguais, se for positivo, será gerado apenas um apontamento para aqueles com essas semelhanças.

  • Foi ajustado algumas situações referentes a filtragem e bloqueio de campos da aba Manutenção Preventiva da SPRODUTOS e da própria tela de Manutenção Preventiva.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14686

Retirar o valor do "Acréscimo Financiamento" da base de Cálculo da Variação Cambial do Financiamento

0

1 - Menu

  • SGA » Configurador

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de financiamentos

  • PSGA » Financeiro » Movimentação »Títulos» Manutenção de Títulos»

  • PSGA » Financeiro » Movimentação »Títulos» Baixa de Títulos - Individual»

  • PSGA » Contabilidade» Movimentação »Geração de Lançamento Integração Contábil »
     

2 - Objetivo

  • Ajustar a contabilização da variação cambial para que não seja considerado o valor de acréscimo financeiro no calculo.

3 - Alteração

  • Alterado calculo na contabilização da variação cambial para não considerar o valor de acréscimo financeiro.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14677

Sistema não respeita código de pessoa informada na rotina de copia de notas "NF Vinculada"

374242

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

  • Ajustes copia de NF.

3 - Alteração

  • Corrigido ao fazer a copia de documento de saída o código do pessoa e endereço, cfop.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14655

Falha na tela de tela vincula requisição x nota x financeiro

376375

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Títulos » Vinculação de Requisição × Nota × Financeiro.

2 - Objetivo

  • Ajustes na tela vincula requisição x nota x financeiro.

3 - Alteração

  • Corrigido vinculo de Requisição com Nota Fiscal de Entrada na tela de Vinculo x Requisição x Financeiro, quando o item da nota é um serviço (Rotina estava incompleta).

  • Refeita as validações do vinculo entra nota x requisição para permitir inclusão de serviços na grid de produtos também.

4 - Configuração

  • Configurar o parâmetro P_ALTER_ITEM_ENTREQ com o valor 'S':

    • S = Permite alterar os itens na entrada importados de uma requisição, incluir e excluir itens.

    • N = Não permite alterar e nem incluir, apenas Excluir itens.

AG-14652

Implementar relatório de cadastro de animais

0

1 - Menu

  • PSGA »Rebanho » Básicos » Cadastro de Animal

  • PSGA » Rebanho » Relatórios » Relatório de entrada de animais (Cadastro do animal)

2 - Objetivo

  • Criado um novo relatório para ser consultado a partir da tela de cadastro do animal apresentando os dados cadastrados.

3 - Alteração

  • Foi criado um novo relatório para ser consultado a partir da tela de cadastro do animal, e da "reportview"

4 - Configuração

  • É necessário ter cadastros de animais registrados

AG-14647

Ajustar a soma dos campos: @/ha, Rendimento e Peso Liquido de Pluma no Rel. "Analise de Produtividade de Campo para separar por variedade

215813

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Relatórios » Romaneio de Entrada de Algodão » Rel. "Analise de Produtividade de Campo".

2 - Objetivo

  • Ajustes nos dados do relatório de "Analise de Produtividade de Campo".

3 - Alteração

  • Ajustado o agrupamento para ser por variedade;

  • Ajusta as formulas para utilizarem os valores em função da variedade;

  • Adicionado a tabela SICAMPOS no Link das tabelas principais.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14646

7 - Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação

0

1 - Menu

  • Contrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque

  • Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque

  • Contrato » Movimentação » Lança Contratos

  • Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos

  • Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção.

  • Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída

  • Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída

2 - Objetivo

  • Objetivo de controlar as vendas de Pluma para exportação pela tela de instrução de embarque, na tarefa foi tratados os campos necessários para o funcionamento

3 - Alteração

  • Validar campo Instrução de Embarque na Nota Fiscal de Entrada para informar. Essa Instrução de Embarque será informada manualmente e servirá para relatórios e exibição de vínculos em outras telas.

  • Na tela de instrução de embarque na aba produto deve mostrar a nota de devolução.

4 - Configuração

  • Informar instrução de embarque na nota de devolução.

AG-14642

Sistema permite contabilizar somente parte dos lançamentos

279155

1 - Menu

  • PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos de Integração contábil

2 - Objetivo

  • Ajuste para barrar a confirmação se houver algum tipo de erro seja no valor do título, juros ou variação cambial.

3 - Alteração

  • Foi adicionado 2 validações:

    1. Ao tentar confirmar ira verificar cada documento marcado e se esse documento possui outros relacionados que não estão marcados

    2. Ao tentar confirmar irá verificar se cada documento marcado possui conta crédito e débito

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14636

Impedir a Geração automática de Financeiro em Nota Fiscal com Importação de Requisição com títulos

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

2 - Objetivo

  • Ajustes na geração automática do financeiro na nota fiscal.

3 - Alteração

  • Implementado validação na nota fiscal de entrada, para não gerar financeiro automático no fechamento da nota, quando esta tiver uma requisição com financeiro gerado.

4 - Configuração

O Ajuste se aplica para a combinação de parâmetro:

  • P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF = “S“.

  • P_GERA_FAT_NF_AUTOMATICA = “S“.

Com este ajuste a nota fiscal podera importar requisição com títulos geradaos, Utilizando Operação de Entrada/ Saída que estejam com a Flag Permite faturar por Documento Fiscal Ativa na Aba Informações complementares/Financeiro, sem que isso gere financeiro na Nota Fiscal automaticamente ao Fechar a Nota Fiscal (Comportamento padrão para a Flag Marcada na Operação)

AG-14623

Ajustar para na digitação Lançamento GPS,DAR e DARF, seja realizado bloqueio do financeiro enquanto não salvar o documento

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos de arrecadação

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Lançamento de GPS/FGTS

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Lançamento de DARF

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Lançamento de DAR

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Cadastro e Manutenção

2 - Objetivo

  • Bloquear vinculo/geração de titulo em documentos de arrecadação quando o recnum do documento for nulo.

3 - Alteração

  • Bloqueado o vínculo e geração de títulos nas telas de arrecadação até que o documento seja salvo

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14600

Na requisição de comprar enviar de e-mail em arquivo PDF

285236

1 - Menu

  • PSGA » Compras» Movimentação » Requisição de Compras

  • PSGA » Compras » Movimentação » Consulta requisição

2 - Objetivo

  • Implementar na requisição de compras botão de enviar e-mail em arquivo PDF

3 - Alteração

  • Implementado nas telas de:

    • Compras» Movimentação» Requisição de Compras

    • Compras» Movimentação» Consulta requisição

  • Rotina de envio de e-mails contendo em anexo no formato pdf um relatório da requisição.

  • É possível selecionar um ou mais e-mails para o envio e adicionar e-mails conforme a necessidade do usuário.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14596

Filtro de usuário para autorização por e-mail

 260705

1 - Menu

  • PSGA » Compras» Movimentação » Solicitação de Compras.

  • PSGA » Compras» Movimentação » Requisição.

2 - Objetivo

  • Adição do filtro na grid de solicitação de autorização.

3 - Alteração

  • Foi atualizado a grid para cCjGrid.

  • Adicionado filtro de usuário.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14556

Alterar o design da tela de cadastro de Componente

0

1 - Menu

  • PSGA » Ativos » Básico » Cadastro de Componentes.

2 - Objetivo

  • Alterar o design da tela de cadastro de Componente.

3 - Alteração

  • Alterado os campos Código Componente e Descrição ação de Form para Grid.

    • Validação para não alterar o Cód. Componente.

    • Validação para não gravar ação com descrição em branco.

    • Validação para não permitir excluir componente quando estiver vinculado ao cadastro de Capacidade por Componentes.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14493

Implementar informação do CT-E no título

350491

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Cadastro de títulos

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento frete

2 - Objetivo

  • Implementar informação do CT-E no título

3 - Alteração

  • Os dados do CT-e (SERIE_COD_CTE e ICONFRET_COD) foram adicionados à tela de título para facilitar ao usuário a identificação do documento de origem.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14492

Divergência de Valores na importação da Requisição

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada

2 - Objetivo

  • Ajustar o calculo de índice quando o mesmo foi alterado na importação XML(Em casos de importação de requisição na tela de importação XML)

3 - Alteração

  • Ajustado a importação de títulos da requisição na nota de entrada, quando a nota tem ICMS desonerado que não incide no valor total da nota, antes o sistema estava considerando esse ICMS no valor do financeiro.

  • Ajustado para recalcular o financeiro importado da requisição na nota, quando a nota for gerada pela importação de XML

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14491

Ajustes na contabilização com impostos não retidos

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Notas fiscais de entrada

  • PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil

2 - Objetivo

  • Realizar ajustes na contabilização com impostos não retidos

3 - Alteração

  • Ajustado a query OLANCTMP_AHENTRAD_CUSTOM na base oficial do cliente MVR, para não descontar o ICMS desonerado ao fazer integração contábil da nota de entrada, quando o ICMS não incidir no total da nota.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14479

Recurso para marcar nota como recusada na nf saída

282621

1 - Menu

  • Acessar Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de Saída

2 - Objetivo

  • Acrescentar recurso para marcar nota como recusada na nf saída

3 - Alteração

  • Criado campo “Recusada“ na NF de saída.

  • Implementado recurso na tela de NF de saída para mesmo com o documento fechado, marcar nota como recusada.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14475

Criação de parâmetro para definir que campo será utilizado o na geração de parcelas pela requisição

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

  • Criação de parâmetro para definir que campo será utilizado o na geração de parcelas pela requisição

3 - Alteração

  • Foi gerado o Parâmetro P_GERA_DOCUMENTO_COD_REQ;

  • Foi ajustado os espaços a mais que ficavam no nome das parcelas. Ajustado para não haver mais espaços em branco.

4 - Configuração

  • P_GERA_DOCUMENTO_COD_REQ:

    • Se "N": O sistema utilizará o valor do campo "Nr. Documento" na requisição ao gerar parcelas quando informado (Default)

    • Se "S": O sistema utilizará o valor do código da Requisição ao gerar parcelas mesmo quando o "Nr Documento" for informado.

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14473

Mensagem de importação de desconto da requisição na nota mesmo a requisição não tendo desconto

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

  • Adicionar validação na mensagem de “Importar desconto total?“ no vínculo de requisição parcial e NF.

3 - Alteração

  • Foi adicionado uma nova condição levando em consideração se tem desconto geral na requisição. Sendo apresentado a mensagem agora apenas quando tiver desconto geral.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14472

Bloqueio para impedir geração de títulos com data retroativa pela requisição

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

  • Adicionar bloqueio para impedir geração de títulos com data retroativa pela requisição

3 - Alteração

  • Foi adicionado uma verificação de data retroativa na geração de parcelas, impedindo assim da possibilidade de gerar parcelas mesmo com a data da requisição estando retroativa.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14467

Ajuste na seleção de títulos na tela de Negociação de títulos que não estava trazendo o Índice

0

1-Menu

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociações de Titulos

2-Objetivo

Exibir corretamente a moeda dos títulos na Tela de negociação

3-Alteração

Ajustado a Rotina para exibição de informação do índice do título na Tela de Negociação de títulos

4-Configuração

Não será necessário efetuar configuração manual para este ajuste

AG-14463

Melhorias de desempenho em telas de lançamentos contábeis

0

1 - Menu

  • PSGA » Contabilidade » Movimentação » Lançamentos Contábeis » Gerar o processamento de um período de 8 a 12 meses de lançamentos

  • PSGA » Contabilidade » Movimentação » Lançamentos Partida Dobrada

  • PSGA » Contabilidade » Movimentação » Apuração de Resultado de Exercício

2 - Objetivo

  • Melhorias de desempenho em telas de lançamentos contábeis

3 - Alteração

  • Implementado o posicionamento das contas usando os métodos que buscam primeiro na memória em variável Struct.

  • Ao realizar alteração na contas contábeis as mesmas são replicadas no Struct global.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14462

Exclusão da classificação do movimento bancário no estorno/exclusão de movimento manual

0

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Movimentação bancária.

2 - Objetivo

  • Permitir a exclusão da classificação do movimento bancário no estorno/exclusão de movimento manual

3 - Alteração

  • Implementada a Exclusão de classificação de movimento bancário no estorno/exclusão de movimento manual

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14461

Gravar ID de transação no log do sistema

0

1 - Menu

  • PSGA-ALL.exe

2 - Objetivo

  • Ajustar para gravar ID de transação no log do sistema.

3 - Alteração

  • Criada coluna SLOGSYS.TR_BD para receber o id de transação do banco de dados.

  • Criada coluna SLOGSYS.TR_ERP para receber o id de transação do PSGA (SILOGPRO.SLOGPROC_RECNUM).

  • Implementado script para criar as tabelas SILOGPROC e SPROCESS na query LOG_CRIA_TABELA.

  • Implementada gravação nas colunas SLOGSYS.TR_BD e SLOGSYS.TR_ERP pelas triggers criadas pela query LOG_CRIA_TRIGGER.

  • Implementado o preenchimento das tabelas SILOGPROC e SPROCESS na classe psProcess.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14459

Revisão completa do sistema para evitar bloqueios indevidos ao salvar registros e recarregar telas

0

1 - Menu

  • PSGA » ALL

2 - Objetivo

  • Implementar Ganho de performance e Melhorias no Consumo de Dados

3 - Alteração

  • Revisado o sistema:

    • Adicionado o comando REREAD onde estava faltando,

    • Removido UNLOCK onde não era SaveRecord;

    • Alterado FIND_BY_RECNUM por FIND dentro dos Process.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14458

Implementar uso de cache das informações de Multi-lingual Melhoria de desempenho globais no sistema

0

1-Menu

PSGA » ALL

2-Objetivo

Obter melhora na Performance e redução no Consumo de Recursos do Banco de Dados

3-Alteração

Implementado o Uso de Cache e Melhoria de desempenho global no sistema

4-Configuração

O Ajuste se aplica a todo o Sistema sem necessidade de configurações Manuais

AG-14441

Na digitação Lançamento GPS/FGTS, o campo recnum esta gravando zero quando não passado pelo campo observação com tab ou enter.

369796

1-Menu

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Lançamento de GPS/FGTS

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Manutenção de Títulos

2-Objetivo

Certificar que os Vínculos entre títulos e Guias GPS/FGTS ocorra somente de forma correta

3-Alteração

Efetuado ajustes na ordem de processamento do vínculo

4-Configuração

Não será necessário efetuar configuração manual para este ajuste

AG-14395

Falha na rotina de relatório fiscal exibindo notas já canceladas

371650

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Relatórios » Livros fiscais » Relatório de Notas fiscais

2 - Objetivo

  • Ajuste no relatório de notas ficais para não ser possível visualizar NF cancelda.

3 - Alteração

  • Foi criado fórmulas no.rpt para resolver o bug de impressão de grupos mesmo com todos os itens suprimidos , tanto na versão padrão e na versão do cliente. Criado um contador de itens não suprimidos no detail do .rpt, para suprimir header e footer do grupo, assim quando contador = 0, suprimi header e footer.

  • Na versão personalizada também foi encontrado bug nas fórmulas de somas, visto que a mesma estava com a lógica do relatório padrão, assim ficando em desacordo com a formula de supressão personalizada, e as somas não batiam com os itens printados, assim foram corrigidas para respeitar a lógica personalizada do relatório do cliente.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14393

Sistema travando ao adicionar novos produtos a cotação de compras

 370949

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Cotação.

  • PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras.

2 - Objetivo

  • Ajustes na adição de produtos a cotação de compras.

3 - Alteração

  • Movido a query após o find e found da FPCOTACA no inicio da rotina.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14374

Mensagem errada ao fazer uma baixa de devolução de adiantamento marcando como parcial

371698

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Títulos de Adiantamento/Carta de Compensação

2 - Objetivo

  • Ajuste na mensagem ao tentar realizar baixa parcial de uma devolução de adiantamento

3 - Alteração

  • Corrigida a mensagem de erro ao tentar "baixar parcialmente" um título de adiantamento

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14360

Sistema mostra mensagem com informações técnicas e não deixa sair da tabela de produtos da nota de saída.

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída

2 - Objetivo

  • Ajustar a mensagem de divergência quando se tenta processar uma nota sem o valor unitário do produto.

3 - Alteração

  • Adicionado reposicionamento da tabela principal com o objetivo de posicionar ela e as demais tabelas vinculas, sempre que o processo terminar de executar.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14355

Permitir editar o Local onde os blocos serão Gerados

371433

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Classificação » Importação Classificação Visual

2 - Objetivo

  • Permitir editar o Local onde os blocos serão Gerados

3 - Alteração

  • Foi ajustado a função que remove o separador do layout;

  • Foi removido o objeto LineControll da tela de importação que causava comportamento estranho que deixava a grid num estado semelhante a shadow_state. Sendo que a edição do almoxarifado e Local já estava configurado para funcionar, porém esse comportamento impedia o funcionamento.

  • Foi renomeado diversos objetos que tinham o mesmo nome gerando comportamento estranho;

  • Foi habilitado os campos Almoxarifado e Local para ser aplicado de forma individual com as devidas validações;

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14317

Erro ao abrir a tela de consulta de veículos

370337

1 - Menu

  • PSGA » Estoque » Básicos » Diversos » Cadastro de Veículos.

2 - Objetivo

  • Ajustes na lookup de veículo.

3 - Alteração

  • Ajustado label da do campo TP PROP que não estava buscando do multi-lingual.

  • Retirado comentários.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14294

Falha na tela de pré - classificação em requisição sistema arredondando valor total assim bloqueando na hora de importar para a nota de entrada

368927

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

  • O sistema calcula o valor da requisição com desconto arredondando as casas decimais, assim não apresentando diferença. Caso contenha diferença, sistema NÃO DEVE permitir a criação de financeiro.

3 - Alteração

  • Ajustada rotinas que estavam validando o valor total da requisição que deve ir para a classificação, para que arredondem o valor antes.

4 - Configuração

  • P_OBRIGA_PRECLA_REQUISICAO_SEM_DIF = S

    • Define se o sistema vai permitir importar ou gerar financeiro de requisições sem pré-classificação ou com diferença na pré-classificação.

      • S=Sistema bloqueia importar ou gerar financeiro de requisições sem pré-classificação ou com diferença na pré-classificação.

      • A=Sistema Alerta mais não bloqueia.

      • N=Sistema não bloqueia.

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14290

Sistema Limpa a Unidade de Negócio do Cabeçalho ao informar uma requisição na tela de importação individual de XML de NFe

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Documentos Fiscais » Importação de XML

2 - Objetivo

  • Ao importar requisição, sistema não apaga informações do cabeçalho da tela de importação de XML

3 - Alteração

  • Ajustado para quando entrar na grid de requisições, o sistema salve automaticamente os dados do cabeçalho da importação do XML da NFe

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14285

Falha na aba vincular contratos não sendo possível filtrar os mesmos para realizar o vínculo

369506

1 - Menu

  • PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos

2 - Objetivo

  • Ajustes na aba vincular contratos.

3 - Alteração

  • Foi atualizado o a lógica para que ela não dependa mais do numero, o procedimento foi atualizado para a constrain.
    A lógica onde executava agora apenas reseta as variaveis globais;
    E as variaveis globais e valores que eram setados agora são atualizados na constrain.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14284

Automatizar geração da ordem de serviço através da manutenção preventiva parte 1.1

345329

1 - Menu

  • PSGA » Ativos » Básicos » Cadastro de Capacidade por Componentes.

  • PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de Capacidade por Componentes.

2 - Objetivo

  • Copiar os componentes e produtos de um bem.

3 - Alteração

  • Implementado botão de copiar na tela de Cadastro de Capacidade por Componente para copiar os componentes e produtos do bem posicionado para outros bens.

  • Implementado Dialog com grid para selecionar os bens que receberão às cópias dos registros.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14276

Falha na observação da requisição de compra puxando informações de outro registro

368670

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

  • Realizar validação no campo de observação para garantir que não ocorra sobreposição do campo por dados incorretos.

3 - Alteração

  • Correção do campo observação do item para simplificar e evitar a inserção não intencional de valores armazenados em memória temporária no mesmo

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14275

Igualar o Parâmetro P_PERMITE_QTD_SOLICITACAO_MENOR_QTD_COTACAO nas duas telas de Cotação

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras

  • PSGA » Compras » Movimentação » Cotação

  • PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica

2 - Objetivo

  • Implementar o funcionamento do parâmetro P_PERMITE_QTD_SOLICITACAO_MENOR_QTD_COTACAO para as Duas Telas de cotação no PSGA.

3 - Alteração

  • Ajustado para o sistema respeitar o parâmetro P_PERMITE_QTD_SOLICITACAO_MENOR_QTD_COTACAO (que indica se é permitido cotar uma quantidade maior do que a solicitada) na tela de cotação comum, assim como já funciona na cotação analítica.

4 - Configuração

  • P_PERMITE_QTD_SOLICITACAO_MENOR_QTD_COTACAO:

    • Se configurado como 'S', permitirá alterar a quantidade do produto na cotação (tanto analítica, como comum) para um valor maior que a quantidade na solicitação.

    • Se configurado como 'N', não permitirá.

  • P_CHAMA_TELA_COTACAO:

    • Para escolher qual tela de cotação será usada ao ser chamada da tela de solicitação

      • V - Vertical (Nova)

      • H - Horizontal (Antiga)

AG-14269

Falha de cálculo de FETHAB na notas fiscais

369100

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Cadastro de Impostos.

  • PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Operações Entrada/Saída.

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

  • Ajustes de cálculo de FETHAB nas notas fiscais

3 - Alteração

  • Ajustado as querys de cálculos de FETHAB (CALC_FETHAB_FACS_FABOV_NF_ENTRADA e CALC_FETHAB_FACS_FABOV_NF_SAIDA) das notas de entrada e saída, para retornar a base de cálculo e o valor do imposto com 4 casas decimais.

4 - Configuração

  • Na tela de cadastro de impostos configurar a linha Alíquota para receber um numeric(5,3).

  • Na tela de Operações de entrada e saída na aba calculo de impostos configurar o FETHAB.

AG-14253

Na tela de faturamento de saída de insumos implementar filtro por pessoa

364626

1 - Menu

  • PSGA » Estoque » Movimentação » Faturamento de Saídas de Insumo

2 - Objetivo

  • Implementar filtro por pessoa na tela de faturamento de saída de insumos

3 - Alteração

  • Os campos "Pessoa inicial e Pessoa final" foram adicionados para poder filtrar na tela "Gerador de faturamento";

  • Removido o pré-filtro da tela de faturamento e setado o valor do campo pessoa para os filtros Pessoa inicial e Pessoa final, ao abrir a tela importação de notas.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14233

Efetuar Recalculo e validações de Alteração do Peso ao Gravar Ticket no Romaneio de Entrada / Saída

0

1-Menu

PSGA » Armazém » Movimentação » romaneio de entrada / saída

PSGA » Armazém » Movimentação » Ticket de Pesagem

2-Objetivo

Otimizar Ticket de Pesagem e Autorizações

3-Alteração

Efetuado a Otimização do Ticket de Pesagem e Autorizações

4-Configuração

Ajustar conforme autorização dos Usuários em Controle de acesso e o Parâmetro

  1. Módulo lavoura: Autoriza modificar o Peso do Ticket

  2. Módulo Armazém: Permite Inserir / Alterar os pesos nos Romaneio do Módulo

  3. Módulo Cotton: Permite Inserir / Alterar os pesos nos Romaneio do Módulo

  4. Parâmetro: P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET

AG-14214

Levar os valores de juros, multa e descontos informados nos lançamentos de DARF, DAR, GPS e Documento de arrecadação(ICMS) para aba Renegociação de Títulos a pagar

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Lançamento DARF

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Lançamento DAR

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Lançamento GPS/FGTS

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos de Arrecadação

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

  • Realizar a implementação para que os valores inseridos nos campos de multas e juros (DAR, DARF, GPS, Doc de Arrecadação) sejam levados para a aba de renegociação do titulo.

3 - Alteração

  • Implementado o preenchimento dos campos de Juros, Multa e Desconto da Aba de renegociação pelas telas de DARF, DAR, GPS e Documento de arrecadação(ICMS).
    Implementado no dialogo de geração de títulos o bloqueio da edição dos campos preenchidos pelas telas de guias.
    Na exclusão de baixa não remover valores de renegociação de títulos de guias quando o parâmetro P_CARREGA_PARA_BAIXA_VALORES_RENEGOCIACAO_TITULO = S.
    Implementado na baixa de títulos de guias individual e por lote o bloqueio da edição dos campos Tipo de Baixa, Valor de baixa, Juros, Multa, Desconto, Acréscimo, Valor Total, Cheque e carta de compensação.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14208

Ajustar Funcionalidade de Adicionar Produto na Cotação Originada na Solicitação

0

1 - Menu

  • PPSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras.

  • PSGA » Compras » Movimentação » Cotação.

  • PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica.

2 - Objetivo

  • Ajustar Funcionalidade de Adicionar Produto na Cotação Originada na Solicitação.

3 - Alteração

  • Ao selecionar produto na “PVWADICIONAPRODUTO.vw” condicionado ao parâmetro “P_IGNORA_MSG_LIMIT_PROD_SILIC_EXCEDENTE_COTACAO” {1} a rotina que determina a preexistência do produto na solicitação referente a cotação serão considerados apenas o código do produto.
    Também será condicionado ao parâmetro {1}

    a apresentação do alerta de saldo existente para esse item mostrando apenas a adição do excedente caso exista.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14195

Falha ao exibir o relatório de saldo contrato armazenagem

367358

1 - Menu

  • PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório contrato armazenagem » Relação de contrato de armazém

2 - Objetivo

  • Realizar ajuste para que o filtro de data inicial e final funcione para alguns relatórios de contrato de armazém

3 - Alteração

  • Foi Mudado o Texto de “Data Inicial“ e “Data Final“ para “Data Mov Inicial“ e “Data Mov Final“ para deixar implicito que são campos para movimentação do armazem.

  • Foi implementado logica de que os campos só serão liberados nas telas abaixo:

    • Extrato de Movimentação Individual

    • Extrato de Movimentação por Produtor

    • Relatório Autorização de Entrega

    • Movimento Físico do Contrato

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14184

Atualizar o campo FILOTPGE.SEQ_BAIXA de lotes de pagamentos eletrônico baixados

0

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos

2 - Objetivo

  • Atualizar o campo FILOTPGE.SEQ_BAIXA de lotes de pagamentos eletrônico baixados

3 - Alteração

  • As baixas de lotes pela tela de pagamento eletrônico, realizadas antes de Agosto de 2022, ficaram inconsistentes (pois não atualizou o campo FILOTPGE.SEQ_BAIXA com o código de sequencia da baixa), e com essa inconsistência, o sistema não validava, por exemplo, a contabilização da baixa, ao tentar cancelar um item do lote de pagamento. É necessário adicionar um bloco na “query depois” para atualizar os registros do campo FILOTPGE.SEQ_BAIXA dos lotes baixados.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14159

Erro de Duplicate no Lote de pagamento eletrônico quando há titulo cancelado dentro do Lote

358675

1-Menu

PSGA » Financeiro » Movimentação » Baixa de Títulos » Baixa de títulos - Por Lote

PSGA » Financeiro » Movimentação » Baixa de Títulos » Pagamento em Lote Eletrônico

2-Objetivo

Eliminar impedimento ao criar um lote eletrônico contendo um mesmo título em dois Lotes de Baixa diferentes, sendo quem em um dos Lotes como um item válido e em outro lote como um item cancelado

3-Alteração

Efetuado ajuste e melhorias na rotina de Importação dos itens de lote de baixa para lote de pagamento eletrônico

4-Configuração

Não se aplica para este ajuste

AG-14146

Sistema mostra vínculos incorretamente nas notas fiscais

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

  • Ajustes nos vínculos de Nota Fiscal.

3 - Alteração

  • Ajustado o filtro da tabela IVINCULOS na tela de vínculos de NFe: O sistema estava filtrando a tabela IVINCULOS, incorretamente, na tela de vínculos de NFe, mostrando na tela notas que estão vinculadas a outras notas, que não a selecionada na tela.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14109

Permitir Importar XML de NFe sem a TAG "nfeProc"

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFe.

2 - Objetivo

  • Ajustes na Importação do XML de NFe sem a TAG "nfeProc".

3 - Alteração

  • Ajustado para o sistema permitir Importar XML de NFe sem a TAG "nfeProc"

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14082

Sistema executando validação errônea de produtos com notas de entrada com devolução

363480

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada

2 - Objetivo

  • Ajuste na verificação de produtos em NF Principal em casos de devolução de algum item.

3 - Alteração

  • Retirado a validação de permitir fechar a NF com diferença de produtos (quando um item é devolvido por exemplo) em Notas de Emissão Própria

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14076

Relatório Kardex por Almoxarifado não está levando em conta o valor de desconto da nota fiscal

364489

1 - Menu

  • PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos » Ficha de Estoque Produto (Kardex) - Almoxarifado

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída

2 - Objetivo

  • Ajuste no calculo de custo médio quando a movimentação tiver desconto, levando o valor correto para o relatório kardex.

3 - Alteração

  • Foi adicionado um novo campo na tabela de memoria criada na query CALCULA_CUSOTMEDIO_UPDATE relacionado ao desconto que pega o valor da tabela SCUSTDET salvo anteriormente de iniciar essa rotina. Onde por essa tabela já sabemos se o desconto é informativo ou para uso em calculo.

4 - Configuração

  • Configurar uma pessoa com a flag “Incide ICMS desonerado no total da nota?“ (Aba fiscal do contrato de pessoa).

  • Configurar uma operação de entrada com a Flag: “Incidir ICMS Desonerado no Valor total da Nota” marcada.

  • Para o valor da nota de entrada afetar o custo médio no relatório, é necessário ter o combo “Altera Custo Médio” como ‘1 - SIM’.

  • Configurar uma operação de saída a Flag: “Incidir ICMS Desonerado no Valor total da Nota” marcada e com o altera custo médio como SIM e com Flag: “Devolução entrada” marcada.

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14058

Criar Update na Query Depois Para Ajustar Financeiro Importado da Requisição na NF de Entrada

362286

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

  • Criar Update na Query Depois Para Ajustar Financeiro Importado da Requisição na NF de Entrada

3 - Alteração

  • Criado um UPDATE na QUERY_DEPOIS para ajustar o financeiro de notas q foi importada de requisições.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14057

Sistema não esta permitindo inserir mais de um registro na aba máquina/patrimônio.

0

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro de recomendação agronômica

2 - Objetivo

  • Ajustado para que o sistema permita inserir mais de uma maquina sem implemento na recomendação agronômica

3 - Alteração

  • Corrigido rotina que não deixava inserir mais de uma máquina na grid de Máquina/patrimônio na tela de cadastro de patrimônio.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais

AG-14017

Corrigir erro ao fazer alteração do valor unitário do contrato

0

1 - Menu

  • PSGA » Contratos » Movimentação » Laça Contratos.

2 - Objetivo

  • Ajustes o salvamento ao fazer alteração do valor unitário do contrato

3 - Alteração

  • Implementado uma correção na query REPROCESSA_CMOVCONT_AHENTRAD.sql que faltava um OR na lógica
    Foi corrigido pela programadora na época mas na troca de versões acabou ficando a versão errada com bug.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14014

Campo de operação de estoque e CFOP em "shadow" para ajuste fiscal de nota fiscal de entrada (emissão própria)

362526

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada/Saída

2 - Objetivo

  • Ajustar para que o sistema habilite campo de operação de estoque e CFOP quando nota esteja em Ajuste fiscal e seja emissão própria

3 - Alteração

  • A validação foi modificada ao selecionar uma nota com "Ajuste Fiscal" para poder modificar alguns campos necessários

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14008

Automatizar geração da ordem de serviço através da manutenção preventiva parte 2

345329

1 - Menu

  • PSGA » Configurador » Parâmetros do Servidor.

  • PSGA » Configurador » Notificações do Sistema.

  • PSGA » Configurador » Cadastro de Usuários.

  • PSGA » Ativos » Básicos » Tipos de Manutenção.

  • PSGA » Ativos » Básicos » Ações de Manutenção Preventiva.

  • PSGA » Ativos » Básicos » Produtos.

  • PSGA » Ativos » Movimentação » Manutenção Preventiva.

  • PSGA » Ativos » Movimentação » Ordem de Serviço.

  • PSGA » Ativos » Movimentação » Solicitações de Serviço.

2 - Objetivo

  • Automatizar geração da ordem de serviço através da manutenção preventiva.

3 - Alteração

  • Multilinguais:

    • SPROPREV.PRIORIDADE ("Prioridade” → Item: 1 - Normal; 2 - Baixa; 3 - Alta)

    • SVWPRODUTO.DBTABPAGE.MANUTENCAO

    • SVWPRODUTO.CAMPO

    • MSG.SPROPREV.TODOS_CAMPOS_OBRIGATORIOS

    • MSG.PARAM_MANUTENCAO_PREV_DESABILITADO

    • MSG.TIPO_PRODUTO_DIF_SERVICO

    • MSG.SPROPREV.TIPO_MANUT_EM_USO

    • ASLMTPACAO

  • Querys:

    • NTF_MANUTENCAO_PREVEN_GERA_OS

  • Parâmetros:

    • P_MANUT_PREVENTIVA_GERA_OS

  • Implementações:

  1. Foi criado o parâmetro P_MANUT_PREVENTIVA_GERA_OS;

  2. Foi criado os Campos na tabela ABENMNT:

    1. SERVICO_COD

    2. QTD_SERVICO

    3. QTD_PRODUTO

    4. AOSTPMAN_COD

    5. AMTPACAO_COD

    6. APT_CODIGO

    7. SAFRA_COD

    8. USUARIO

  3. Foi criado o Campo RESP_MANUTENCAO_PREVENTIVA na tabela SUSR

  4. Foi criado a tabela SPROPREV com os campos:

    1. SPROPREV_COD

    2. PRODUTO_COD

    3. AOSTPMAN_COD

    4. ROCORE_COD

    5. TP_LOCAL

    6. LOCACAO

    7. PRIORIDADE

    8. FAZENDA_COD

    9. PES_PROD_COD

  5. Foi criado a tabela SPRPRREC com os campos:

    1. SPROPREV_COD

    2. TP_RECURSO

    3. EQP_CODIGO

    4. FUN_CODIGO

  6. Implementado a aba “Manutenção Preventiva” na Janela de Produtos com a condição de usar apenas com o Parâmetro P_MANUT_PREVENTIVA_GERA_OS = “S” e o produto selecionado sendo um Serviço.

  7. Implementado a Grid de seleção do tipo de Manutenção (SPROPREV) na aba de Manutenção Preventiva.

  8. Implementado a Grid de Seleção de Equipe ou Terceirizado na aba de “Manutenção Preventiva”.

  9. Implementado a Grid de Colaboradores (SPRPRREC) na aba de Manutenção Preventiva.

  10. Implementado os campos novos na grid ABEMNT da tela de Manutenção Preventiva.

  11. Criado a Lockup de consulta das Ações de Manutenção Preventiva.

  12. Implementado os campos novos da ABENMNT na rotina de Copiar Manutenção;

  13. Corrigido alguns detalhes da janela Dialog da Copia de Manutenção.

  14. Gerado a Query NTF_MANUTENCAO_PREVEN_GERA_OS que gera a notificação dos Bens com manutenção preventiva ativo, levando em consideração se o Parâmetro está ativo, se a Notificação esta ativa, se O tipo de manutenção do serviço possui colaborador (Equipe ou Terceirizado) relacionado na tabela SPRPRREC e se o tipo de manutenção esta sendo usado no Bem. Além de notificar a query cria a Ordem de serviço e se no caso do tipo de Recurso for Terceirizado, é gerado a Solicitação de compras.

  15. Implementado o envio de E-mail para os Responsável de Manutenção Preventiva quando gerado a Ordem de Serviço, tanto pelo sistema de Notificações, como pela tela de Solicitação de Ordem de Serviço.

4 - Configuração

  • Acessar o Configurador » Parâmetros do Servidor e alterar os Parâmetros abaixo de acordo com o desejado:

    • P_NOTIFY_MAIL_FROM:

      • Endereço de email a ser usado como remetente das mensagens de notificação (Sugestão: Utilize um G-mail).

    • P_NOTIFY_MAIL_PASSWD:

      • Senha da conta de mail configurada no parâmetro P_NOTIFY_MAIL_USER que será utilizada no envio das notificações (Sugestão: Configurar senha de aplicativo).

    • P_NOTIFY_MAIL_SERVER:

      • Servidor SMTP a ser utilizado para envio das mensagens de notificação usando a conta configurada no parâmetro P_NOTIFY_MAIL_USER (Caso tenha selecionado o G-mail utilize: smtp.gmail.com).

    • P_ENVIO_EMAIL_PORT:

      • Parametro utilizado para definir a porta utilizada no envio de email.

      • Default = 25 (Caso tenha selecionado o G-mail utilize: 465).

    • P_ENVIO_EMAIL_STARTTLS:

      • STARTTLS funciona apenas com o parâmetro P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO=2 ou seja utilizando o mailsend1.19 para enviar o email.
        S - Utiliza tipo de criptografia STARTTLS no envio de email.
        N - Não utiliza tipo de criptografia STARTTLS no envio de email.

    • P_MANUT_PREVENTIVA_GERA_OS:

      • Se "S":

        • Os novos campos serviço, qnt serviço, qnt produto, tipo de manutenção e tipo de ação ficará visível na tela de manutenção preventiva.

        • Irá gerar ordem de serviço pela tela de manutenção preventiva

        • A aba manutenção preventiva ficará visível na tela de produto para o tipo 3 - Serviço.

      • Se "N":

        • Os campos serviço, qnt serviço, qnt produto, tipo de manutenção e tipo de ação ficará invisível na tela de manutenção preventiva.

        • Não gera OS pela tela de Manutenção Preventiva.

    • P_SOLICITACOES_SERVICO_GERA_SOL_COMPRAS:

      • Referente a geração de ordem de serviço na tela de Solicitação de Serviços:

        • Caso 'N' : Ao gerar a ordem de serviço não grava solicitação de compras, como é de forma Padrão;

        • Caso 'S' : Ao gerar a ordem de serviço é gerado uma solicitação de compras ( 'Tercerizado' é requerido para a geração)

  • Acessar o Configurador » Notificações do Sistema e criar um Novo registro de Notificação:

    • Definir o intervalo de notificação.

    • Setar o “Notificar?”.

    • Utilizar o Script SQL “NTF_MANUTENCAO_PREVEN_GERA_OS” .

    • Marcar a flag “Ativa?”.

    • Marcar na grid o Alvo MODULO.ATIVOS.

  • Acesse o Configurador » Cadastro de Usuário e atualize ou crie outros cadastros com a Flag “Responsável Manutenção Preventiva” marcada e com um Endereço de E-mail valido.

  • Iniciar o Gerenciador de notificações.

AG-14005

Falha na rotina de Take-up sistema alterando as quantidades

362353

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Take-up

2 - Objetivo

  • Ajuste na grid do take-up , onde a quantidade de fardos está sendo contabilizada de maneira incoerente.

3 - Alteração

  • Ajustado a busca das informações na grid.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13990

Falha na tela de contrato permitia clicar duas vezes e abrir a tela da nota fiscal

360106

1 - Menu

  • PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos

2 - Objetivo

  • Ajuste na grid de Notas fiscais dentro de contrato para abrir a tela de Nota fiscal quando clicado 2 vezes na NF vinculada ao contrato.

3 - Alteração

  • Adicionado ajuste na grid de Notas fiscais dentro de contrato para abrir a tela de Nota fiscal quando clicado 2 vezes na NF vinculada ao contrato.

  • Verificado problema de travamento.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13979

Ajuste Financeiro de Notas Fiscais de Entrada

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Ajuste Financeiro.

2 - Objetivo

  • Ajuste Financeiro de Notas Fiscais de Entrada

3 - Alteração

  • Criar a tela "Ajuste Financeiro de Documentos Fiscais", para ajustar os títulos de documentos fiscais que se encontram fechados.

  • Criado a rotina para ajustar os títulos de notas fiscais de entrada que se encontram fechadas, desde que os títulos não estejam baixados ou contabilizados.

  • Caso o título tenha bloqueio financeiro, poderá alterar somente “Código de barras“ e “Agrupador“, salvo regra mais específica.

  • Caso o título tenha bloqueio financeiro e proteção de arquivo, não poderá alterar o código de barras.

  • Caso o título tenha bloqueio financeiro e contabilizar aceite, não poderá alterar o agrupador.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13977

Falha da importação dos apontamentos do FarmBox para o PSGA

359667

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração lavoura » Importação de apontamentos Farmbox

2 - Objetivo

  • Ajustar para que o sistema importe apontamento que possuíam produtos que foram informados mas não foram utilizados no farmbox.

3 - Alteração

  • Ajustado para excluir somente produto que não foi utilizado e caso o apontamento não possua mais produtos desconsidere-o

  • Aproveitado para aumentar campo de descrição das maquinas que estava truncando informações

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13962

Dados do Contrato não são atualizados Através Vínculo Manual no Romaneio de Saída de Produção

0

1 - Menu

  • PSGA » Contrato » Movimentação » Lança Contratos

  • PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Saída de Produção

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de Saída

2 - Objetivo

  • O contrato informado no romaneio de saída deve ser levado para a NF quando gerada pela tela de romaneio de saída de produção.

3 - Alteração

  • Ajustado para que a nota fiscal traga pelo romaneio as informações de contrato.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13933

Ajuste na tela de requisição e solicitação de compras

0

1 - Menu

  • PSGA »Compras » Movimentação » Solicitação de compras

  • PSGA »Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

  • Implementado mensagem no fechamento da solicitação de compras .

  • Implementação na requisição novo campo observação geral na requisição e replicação das colunas código do bem e centro de custo

3 - Alteração

  • Adicionado mensagem no fechamento da solicitação de compras .

  • Adicionado novo campo de observação e replicação das colunas código do bem e centro de custo .

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13930

Ajustes no status após transferência dos bens e manutenção de bens

0

1-Menu

  • Ativo » básicos» Cadastro de Bens

  • Fiscal » básicos» Tributário » Operações Entrada/Saída

  • Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada

  • Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída

2-Objetivo

Permitir que através da Operação ao emitir nota fiscal a Situação do Bem seja ajustada automaticamente :

Nas notas fiscais de Saída alterar a situação do Bem com conforme definido nas operações (Transferido ou Conserto);

Nas notas fiscais de entrada conforme definido em operação a situação do Bem seja ajustada para ATIVO

3-Alteração

Ajustado que ao Marcar a Flag Transferência o sistema disponibilize apenas as Situações corretas conforme a Operação de Entrada ou Saída

Ajustado a rotina de Nota Fiscal de Entrada / Nota Fiscal de Saída para que Ajuste a Situação do bem conforme parametrizado na Operação de Entrada/ Saída

4-Configuração

Para ajustar automaticamente a Situação do Bem através da Nota Fiscal de Entrada ou de Saída:

  1. Acessar a operação de Entrada / Saída desejada;

    1. Marcar a FLAG Transferência e selecionar a Situação a ser atribuída ao Bem na Emissão da Nota:

      1. Operações de Saída - Optar entre Transferência ou Conserto;

      2. Operações de Entrada - A Situação será definida automaticamente para Ativo

  2. Cadastrar a Nota Fiscal utilizando a Operação parametrizada como Transferência;

  3. A Nota fiscal deverá utilizar o mesmo Produto informado no Campo ”Produto” no Cadastro do Bem.

AG-13927

Adicionar Flag Obrigar gerar apontamento Patrimonio para notas fiscais

0

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal» Movimentação » Nota Fiscal de Entrada

  • PSGA » Fiscal» básico» tributário » Operações Entrada/saída

  • Objetivo

  • Obrigar a gerar apontamento na nota quando na operação de entrada/saida a flag aba configuração complementares e sub aba estoque estiver marcada a opção “obriga gerar apontamento”.

3 - Alteração

  • Implementado a validação da operação no momento de fechar nota de entrada. No caso do checkbox “Obriga gerar Apontamento” na tela de Cadastro de Operações estiver marcado, qualquer nota de entrada com essa operação será obrigado a gerar apontamento, no caso de clicar em “não gerar” na Info Box apresentada, o processo é cancelado.

4 - Configuração

  • PSGA » Fiscal» básico» tributário » Operações Entrada/saída

AG-13898

Título com status de parcialmente baixado após remoção total da baixa

0

DOCUMENTAÇÃO:

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação »Títulos » Baixa de Títulos - Individual

  • PSGA »Financeiro » Movimentação »Títulos » Baixa de Títulos - por Lote

  • PSGA »Financeiro » Movimentação »Títulos » Baixa de Títulos - Lote de Acerto

2 - Objetivo

  • Retornar a situação do titulo parcialmente baixado para situação Aberto.

3 - Alteração

  • Atualizado situação do titulos apos realizado o estorno da baixa.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13894

Automatizar geração da ordem de serviço através da manutenção preventiva parte 1

345329

1 - Menu

  • PSGA » Ativos » Básicos » Ações de Manutenção preventiva.

  • PSGA » Ativos » Básicos » Cadastro de Capacidade por Componente.

  • PSGA » Ativos » Movimentação » Ordem de Serviço.

2 - Objetivo

  • Automatizar geração da ordem de serviço através da manutenção preventiva.

3 - Alteração

  • Desenvolvido novas telas de Cadastro de Ações de Manutenção Preventiva e Cadastro de Capacidade de Componentes, suas respectivas tabelas e validações;

  • Implementado validação na quantidade solicitada de produto, comparando com a capacidade do componente informado na Ordem de Serviço.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13890

Ajustar Integração Contábil para Evitar duplicidades na contabilização

0

1 - Menu

  • PSGA » Contabilidade » Movimentação » Ger. de Lançamentos Integração Contábil

2 - Objetivo

  • Ajustar Integração Contábil para Evitar duplicidades na contabilização

3 - Alteração

  • Criação dos campos OLANTMP.TIPO e OLANCTOS.TIPO

  • Preparadas as queries da contabilidade para levarem preencherem o campo OLANTMP.TIPO

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13869

Implementar e-mail para retornar o motivo dos retornos para fornecedores da web cotação e e-mail para aprovação.

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » movimentação » requisição

  • PSGA » WEB Cotação

2 - Objetivo

  • Implementar e-mail para retornar o motivo dos retornos para fornecedores da web cotação e e-mail para aprovação.

3 - Alteração

  • Criado botão de visualizar retornos

  • Implementado e-mail de confirmação para usuários habilitas a autorizarem requisições

  • Implementado e-mail de listagem dos dados da requisição para usuários responsável compras e fornecedor.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13840

Sistema não exclui títulos das notas canceladas quando a origem do titulo é feita pela tela de faturamento notas/contrato

354871

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída

2 - Objetivo

  • Ajuste para que o sistema exclua os títulos das notas canceladas quando a origem do titulo é feita pela tela de faturamento notas/contrato

3 - Alteração

  • Foi implementado um limpeza ao final da função.
    Assim toda vez que deletar um registro ele começa a rodar o loop novamente para que faça a leitura a partir do primeiro registro que encontrar que tenha o numero do contrato informado

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13830

Exibir Informações das sementes de grãos nas Notas Fiscais

355130

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de saída

  • PSGA » Estoque » Básico » Produtos

2 - Objetivo

  • Exibir Informações das sementes de grãos nas Notas Fiscais

3 - Alteração

  • Criado campo de Informações Adicionais nos itens de produtos e serviços das notas de entrada e saída.

  • Implementada a edição do campo de Informações Adicionais no dialog de tributos por itens.

  • Implementada a impressão do campo de Informações Adicionais dos itens nos relatórios SRelDanfe-Espelho e SRelDanfe.

  • Mudado o tamanho do campo STPUNIDA.QTD_PADRAO para 8,8

  • Criado campo "Usa PMS para calcular quantidade tributária" na aba fiscal do cadastro de produtos.

  • Implementado o calculo da quantidade e valor tributário da NFe baseado no PMS do lote vinculado com o item da NF.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13760

Coluna nome Autorizador no Campo de pesquisa não está gravando o nome do usuário que autorizou a Solicitação de Compras

355196

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras

2 - Objetivo

  • Ajuste na atualização dos campos “Cód. autorizador“ e “Nome Autorizador na tela de consulta de solicitação de compras.

3 - Alteração

  • Realizado ajuste na coluna “Cód. autorizador“ e “Nome Autorizador” respectivamente as informações do autorizador, seja por e-mail ou pelo PSGA.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13740

Implementar back end conferência de Estoque OFF LINE

0

1 - Menu

  • PSGA » Estoque » Movimentação » Conferência de Estoque

  • Aplicativo de Conferência de Estoque

2 - Objetivo

  • Implementar a conferência de Estoque OFF LINE

3 - Alteração

  • Desenvolver estrutura de back-end capaz de suprir as necessidades da aplicação de conferência de estoque:

    • listagem de conferências

    • listagem de produtos conferências

    • listagem de almoxarifados disponíveis para conferência

    • listagem de produtos

    • formulário para login

    • formulário para confirmação

    • formulário para edição de conferência de item

    • scam de código de barras

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13732

Melhorias na tela de solicitação de serviço e gerar solicitação de compras na tela

345329

1 - Menu

  • Ativos » Movimentação » Solicitação de Serviço

  • Ativos » Movimentação » Ordem de Serviço

  • Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Solicitação Interna

  • Compras » Movimentação » Solicitação de Compras

  • Compras » Movimentação » Requisição

  • Armazém » Movimentação » Fiscais » NF Entrada

2 - Objetivo

  • Implementar a geração automática da solicitação de compras (serviços) na rotina de solicitação de serviços.

3 - Alteração

  • Foi implementado:

    • O parâmetro P_SOLICITACOES_SERVICO_OBRIGA_DESCRICAO e a sua validação em código;

    • O Parâmetro P_SOLICITACOES_SERVICO_GERAL_SOL_COMPRAS e a sua validação em código;

    • A criação da solicitação de compras pela tela de solicitação de serviços (no caso de ter sido informado Terceirizado);

    • Criado a coluna “Sol. Compras' na grid da Aba Serviços na tela de cadastro de ordem de serviço;

    • Criado a coluna “Ordem de Serviço” na grid da tela de solicitação de compras

    • Criado a coluna “Ordem de Serviço” na grid da tela de Cadastro de Requisição;

    • Foi implementado para levar o Cod. Bem e Safras corretas para os novos métodos de geração;

    • Foi implementado o checkBox “Ordem de Serviço” na tela de Entrada de Insumos para definir se os produtos ou serviços sem apontamento serão registrados como ordem de serviço ou não;

    • Foi implementado a rotina de fechamento da nota. No caso de Requisições com apontamento já gerado pela solicitação de serviços ou pela solicitação interna, não será pedido para gerar um novo;

4 - Configuração

  • Caso 1

    • Configurar parâmetro: P_SOLICITACOES_SERVICO_OBRIGA_DESCRICAO = S

    • Configurar parâmetro: P_SOLICITACOES_SERVICO_GERA_SOL_COMPRAS = S

      • Sistema bloqueia o cadastro da solicitação com menos de 20 caracteres inseridos.

      • Sistema gera solicitação de compras a partir de solicitação de serviços

  • Caso 2

    • Configurar parâmetro: P_SOLICITACOES_SERVICO_OBRIGA_DESCRICAO = S

    • Configurar parâmetro: P_SOLICITACOES_SERVICO_GERA_SOL_COMPRAS = N

      • Sistema bloqueia o cadastro da solicitação com menos de 20 caracteres inseridos.

      • Sistema não gera solicitação de compras a partir de solicitação de serviços

  • Caso 3

    • Configurar parâmetro: P_SOLICITACOES_SERVICO_OBRIGA_DESCRICAO = N

    • Configurar parâmetro: P_SOLICITACOES_SERVICO_GERA_SOL_COMPRAS = S

      • Sistema bloqueia o cadastro da solicitação com menos de 20 caracteres inseridos.

      • Sistema gera solicitação de compras a partir de solicitação de serviços

  • Caso 1

    • Configurar parâmetro: P_SOLICITACOES_SERVICO_OBRIGA_DESCRICAO = N

    • Configurar parâmetro: P_SOLICITACOES_SERVICO_GERA_SOL_COMPRAS = N

      • Sistema libera o cadastro da solicitação com menos de 20 caracteres inseridos.

      • Sistema não gera solicitação de compras a partir de solicitação de serviços

AG-13725

Falha ao enviar o anexo com a chave de acesso e numeração da nota fiscal no corpo do email quando emissão própria

306356

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

  • Enviar o anexo com a chave de acesso e numeração da nota fiscal no corpo do e-mail

3 - Alteração

  • Alterado a função que enviar E-mail, conforme a nota fiscal de saída

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13715

Sistema com problemas de travamento na rotina de Autorização de requisição por e-mail

353272

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

  • Realizar melhora de resposta ao autorizar requisição por e-mail.

3 - Alteração

  • Ajustada o comportamento de tempo de resposta dos EXEs PSERV_AUTORIZAREQ e PSERV_AUTCOT

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13706

Sistema está zerando o desconto na tela de manutenção de títulos ao percorrer os campos

352989

1 - Menu

  • PSGA » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos.

2 - Objetivo

  • Sistema está zerando o desconto na tela de manutenção de títulos ao percorrer os campos

3 - Alteração

  • Manutenção de títulos (FVWPAGREC.VW)
    Cadastro de baixas de títulos a pagar e receber (FVWBAIXAS.vw)
    baixa de titutos (FVWBAIXASIND.vw)
    BAIXAS TITULOS A PAGAR E RECEBER (FBAIXAS.DD)
    As seguintes linhas foram retiradas de FBAIXAS.DD e essa alteração já foi submetida na revisão 28693:
    Set Field_default_Value Field fbaixas.juros to fpagrec.vlr_juros
    Set Field_default_Value Field fbaixas.multa to fpagrec.vlr_multa
    Set Field_default_Value Field fbaixas.desconto to fpagrec.vlr_desconto

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13701

Sistema importando algumas requisições para a nota com a base de ICMS após alterar quantidade mesmo sendo CST 090

350520

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisições

  • PSGA » Compras » Produtos » ICMS X OPERAÇÃO

2 - Objetivo

  • Calculo correto do valor de base ICMS de acordo com o cadastrado na tela de parâmetro de Tributação ICMS

3 - Alteração

  • Implementado validação antes de atualizar para verificar se existe regra de ICMS

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13629

Adicionar verificação nos processos de indústria para impedir processamentos (fechamento/abertura)

0

1 - Menu

  • PSGA » Industria » Controle de produção » Ordem de Produção

  • PSGA » Estoque » Movimentação » Reprocessamento de Estoque

2 - Objetivo

  • Adicionar verificação nos processos de indústria para impedir processamentos (fechamento/abertura)

3 - Alteração

  • Ajustado para não permitir processar o estoque de algum produto pela ordem de produção, quando o mesmo produto está selecionado para reprocessamento na tela de reprocessamento de estoque (tanto individualmente, como por almoxarifado)

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13544

Relatório Kardex ARelEstoqueProdutoFicha não filtra Produtor

0

1 - Menu

  • PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de Produtos » Ficha de Estoque de Produtos - Kardex.

2 - Objetivo

  • Ajustes no relatório Kardex ARelEstoqueProdutoFicha no filtro de Produtor

3 - Alteração

  • Criados as fórmulas ProdutorINI e ProdutorFIM no relatório de "Ficha de Estoques de Produtos" (Kardex), para filtrar a movimentação de acordo com o filtro de produtor informado na report View

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13528

Sistema não posiciona a requisição nova quando gerada pela cotação analítica

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras

  • PSGA » Compras » Movimentação » Cotação analítica

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

2 - Objetivo

  • Ajustes no posicionamento das requisições quando geradas pela tela de cotação e cotação analítica

3 - Alteração

  • Foi corrigido um erro de declaração de uma variável que foi inicializada como 0 e perdeu o valor do posicionamento

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13494

Parâmetro personalizado não está sendo considerado quando configurado para fixar uma safra ao usuário

347382

1 - Menu

  • PSGA » Configurador

2 - Objetivo

  • Ajustes no funcionamento da rotina de configuração personalizada de parâmetro.

3 - Alteração

  • Foi adicionada uma nova função no Psga-Mae Workspace para filtrar os parâmetros do servidor por usuário e foi implementada a verificação se o usuário possui um parâmetro personalizado selecionado da safra.

4 - Configuração

  • Parâmetro P_SAFRA_ATUAL

  • Personalizar o parâmetro para usuário.

AG-13414

Datas nos Formulários PSGA preenchendo incorretamente quando digitado apenas dois dígitos

344895

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

  • Ajustar os campos DATA no sistema para que, quando inserido ano com apenas 2 dígitos, seja preenchido automaticamente o ano para 20XX

3 - Alteração

  • Alterado o Epoch_Value de 30 para 100, suportando até o ano 2099.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13372

Corrigir saldo ao desvincular adiantamento nas NF

0

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos.

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

2 - Objetivo

  • Ajustes no saldo ao desvincular adiantamento nas NF.

3 - Alteração

  • FIADIANT_DESFAZ_VINCULO_ADIANTAMENTO.SQL
    Query executada no final da função de Desvinculo de Adiantamento Externo onde é verificado a tabela FIADIANT e no caso do registro ainda existir ela é executada, excluindo a posição do adiantamento do título, atualizar o valor vinculado e o saldo a desvincular, passando como parâmetros:

    • documento (Dpr_Docum)

    • pessoa (Pes_Codigo)

    • Arquivo de Origem

    • Recnum de Origem

  • Cadastrado no Multilingual:

    • FVWPAGREC.BTNDESFAZERVINCADIANT: Desfazer Vínculo Adiantamento

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13284

Inserir Filtro de Fazenda na Tela de Consulta de Emblocamento

0

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Pluma » Lote de Emblocamento.

  • PSGA » Cotton » Pluma » Venda/Saída.

  • PSGA » Cotton » Pluma » Consulta de Emblocamento.

2 - Objetivo

  • Inserir Filtro de Fazenda na Tela de Consulta de Emblocamento

3 - Alteração

  • Lote de Emblocamento (TVWROMBLOH.VW)
    Consulta de Romaneios de Emblocamento (TSLROMBLOH.SL)

    • Acrescentada a coluna “Fazenda” na lookup de emblocamento

    • Criada a query TVWROMBLOH.COLUNA.FAZENDA.sql para mostrar os dados da coluna “Fazenda”

  • Consulta de Emblocamento (TVWCONSTROMBLO.VW)

    • Acrescentar filtro para a fazenda do Produtor Previamente Informado

    • O campo Produtor em branco deve ser preenchido de acordo com a fazenda escolhida

    • Criada a query TVWROMBLOH.FILTRAR.POR.FAZENDA para filtrar os dados da grid por fazenda

  • TVWROMBLOH.COLUNA.FAZENDA.sql
    TVWROMBLOH.FILTRAR.POR.FAZENDA .sql

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13155

Sistema emitindo mensagem de erro ao realizar o processo de agrupamento de títulos

336429

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Agrupamentos de títulos.

2 - Objetivo

  • Ajustes no agrupamento de títulos

3 - Alteração

  • Foram modificados os arrays usados ​​para verificar se existem alguns dos títulos agrupados com os mesmos dados. No algoritmo original, o array tinha um tamanho fixo de "4" caso os títulos agrupados fossem mais de 1, cada tupla tem três campos já ultrapassaram os quatro reservados e deu erro.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13094

Permitir abertura para ajuste fiscal de notas fiscais com bem vinculado

339330

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal Saída

  • PSGA » Compras» Básicos» Cadastro de Bens

  • PSGA » Compras» Básicos» Cadastro de Produtos

2 - Objetivo

  • Ajustes na rotina de abertura de NF de imobilização de bens: Quando o bem é imobilizado, a nota de entrada desse bem não pode ser aberta caso hajam movimentações após entrada.

3 - Alteração

  • Criado regra de que quando o bem estiver com mais 1 movimentação não deixar abrir nota de Entrada(Imobilização)

4 - Configuração

  • Configurar os parâmetros P_NOTA_ENTRADA_ABRE_GERACAO_BENS = S e P_INFORMA_COD_BEM_MANUAL_ENTRADA = S

AG-13049

6 - Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação

0

1 - Menu

  • Contrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque

  • Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque

  • Contrato » Movimentação » Lança Contratos

  • Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos

  • Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção.

  • Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída

  • Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída

2 - Objetivo

  • Objetivo de controlar as vendas de Pluma para exportação pela tela de instrução de embarque, na tarefa foi tratados os campos necessários para o funcionamento, na tarefa foi implementado a movimentação de estoque para romaneio ou nota.

3 - Alteração

  • Criada validação não permitir que a operação de remessa do contrato não movimente estoque quando o contrato possuir fases de instrução de embarque

4 - Configuração

  • Cadastrar fase de instrução e vincular no tipo de contrato que é vinculado no contrato, ao cadastrar a instrução de embarque deve vincular o contrato.

AG-13048

5 - Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação

0

1 - Menu

  • Contrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque

  • Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque

  • Contrato » Movimentação » Lança Contratos

  • Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos

  • Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção.

  • Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída

  • Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída

2 - Objetivo

  • Objetivo de controlar as vendas de Pluma para exportação pela tela de instrução de embarque, na tarefa foi tratados os campos necessários para o funcionamento e informar nota e dados do sinistro na venda de algodão ou produto.

3 - Alteração

  • Criado opção de sinistro no cadastro de operações nas notas de venda

  • Implementado rotina nas notas de saída com a operação for de sinistro.

  • Criado sub tela para preencher informações da instrução ao realizar nota de sinistro ao fechar a nota.

4 - Configuração

  • Cadastrar fase de instrução e vincular no tipo de contrato que é vinculado no contrato, ao cadastrar a instrução de embarque deve vincular o contrato.

AG-13044

1 - Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação

0

1 - Menu

  • Contrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque

  • Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque

  • Contrato » Movimentação » Lança Contratos

  • Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos

2 - Objetivo

  • Objetivo de controlar as vendas de Pluma para exportação pela tela de instrução de embarque, na tarefa foi tratados os campos necessários para o funcionamento

3 - Alteração

  • Na tela de instrução de embarque teve alteração na aba de lote e criado as abas de Configuração e Produto.

  • Terá controle para algodão na aba lote e outros produtos na aba produto. As movimentações serão salvas na instrução conforme cadastro de romaneio de venda e notas fiscais.

4 - Configuração

  • Cadastrar fase de instrução e vincular no tipo de contrato que é vinculado no contrato, ao cadastrar a instrução de embarque deve vincular o contrato.

AG-13021

Implementar a conferência de Estoque OFF LINE

0

1 - Menu

  • PSGA » Estoque » Movimentação » Conferência de Estoque

  • Aplicativo de Conferência de Estoque

2 - Objetivo

  • Implementar a conferência de Estoque OFF LINE

3 - Alteração

  • Desenvolvido UI para aplicativo de conferência de estoque:

    • listagem de conferências

    • listagem de produtos conferências

    • listagem de almoxarifados disponíveis para conferência

    • listagem de produtos

    • formulário para login

    • formulário para confirmação

    • formulário para edição de conferência de item

    • scam de código de barras

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13014

Titulo pago, sistema não realiza baixa e nem emite comprovante do pagamento na rotina de lote eletrônico

335741

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de lote eletrônico

2 - Objetivo

  • Ajuste na baixa de titulo por pagamento eletrônico emitir comprovante do pagamento na rotina de lote eletrônico

3 - Alteração

  • Foi criado um segundo caminho de baixa lote por meio integralmente de código no caso da Query Baixa_lote falhar

  • Foi adicionado a query VERIFICA_TITULO_POS_PROCESSAMENTO_RET para verificar se foi criado movimento bancário após a query baixa_lote para usar como comparativo no caso da Ocorrência registrada for a ‘00’ (Pagamento efetuado).

  • Foi adicionado um novo comentário no Log criado após o processamento do retorno informando se foi iniciado a segunda tentativa de baixa e informando também no caso da segunda tentativa Falhar.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12985

O Sistema está alterando a Base de cálculo e o valor do imposto IPI ao fechar a nota fiscal

 336065

1-Menu

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2-Objetivo

Aprimoramento da rotina de importação de XML quando houver parametrização no cadastro de Produto, na aba "Fiscal -> IPI x Operação" e ICMS x Operação

3-Alteração

Revisado e aplicado melhorias no funcionamento da rotina

4-Configuração

Ao importar um XML a rotina manterá como parametrizado no cadastro de Produtos, aba "Fiscal -> IPI x Operação" e ICMS x Operação

AG-12863

Notas inutilizadas pela tela de gerenciamento não estão vindo no SPED

330739

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal Entrada e Saída

2 - Objetivo

  • Realizar ajuste para que sistema atualize a situação EFD na Nota fiscal quando ela for inutilizada para a situação “05 - NF-e ou CT-e - Numeração Inutilizada“

3 - Alteração

  • Desenvolvido um função que atualiza o campo situação do EFD e bloqueio da Nota Fiscal de Saída e Entrada, quando a situação for 05

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12856

Sistema sem layout para pagamento de titulo por lote eletrônico usando conta tipo poupança

333220

1-Menu

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico

PSGA » Estoque » Básico » Tipos de Documento

2-Objetivo

Permitir o Crédito em conta Poupança através do Lote Eletrônico

3-Alteração

Efetuado Ajustes no Layout de pagamento eletrônico

4-Configuração

Para utilizar o Crédito em conta poupança será necessário Cadastrar uma nova Modalidade em “PSGA » Financeiro » Básico » Cadastro de Modalidade“

No Cadastro do Tipo de Documento em “PSGA » Estoque » Básico » Tipos de Documento“, na Guia “Pagto Eletrônico” selecionar o Banco Desejado na Grid Tipo Pagto banco e posteriormente ainda na mesma tela na Grid “Forma de Pgto modalidade” informar a Modalidade Cadastrada com o respectivo Cod.Modal Layt fornecido pelo banco

O Tipo de documento e Modalidade configuradas devem ser informadas no previamente no título a ser enviado para pagamento eletrônico

AG-12852

Melhoria » Criar a integração do agrotitan x psga para contrato

244032

1 - Menu

  • AGROTITAN » Contratos » Manutenção

  • PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos

2 - Objetivo

  • Integrar os contratos cadastrados no agrotitan para o PSGA referente ao cotton ou seja ao cadastrar o contrato no agrotitan irá salvar no psga.

3 - Alteração

  • Foi desenvolvido no pdx dts querys para gravar e atualizar alterações dos contratos cadastrados no agrotitan para o psga.

4 - Configuração

  • No agrotitan em configuração do contrato deve marcar a flag integração cotton

  • No psga acessar configurador » integração Cotton » aba exportação configurar as configuração agro e psga para depara

AG-12603

Nota de complemento de valor não está permitindo ser lançada pois acusa que a requisição já encontra-se entregue

327258

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição  

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada  

2 - Objetivo

  • Ajustar validação para que sistema permita o vínculo de requisição 100% entregue quando a NF for de complemento

3 - Alteração

  • Ajustado para o sistema permitir gerar uma nota fiscal de complemento de valor, vinculando uma requisição que já se encontra com a quantidade totalmente entregue.

  • Movido as validações referente aos vínculos de requisições na NFe de entrada para a função Is_Valida_Requisicoes_Vinculadas

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12512

O Sistema não esta atualizando o valor total da nota de prestação de serviço, quando possui retenção de ISS

319441

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Notas de Entrada

2 - Objetivo

  • Adicionar uma Checkbox para dedução de ISS do valor total na NF de entrada

3 - Alteração

  • Criado um marcação que deduz do valor da Nota Fiscal de Entrada

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12505

O sistema não esta gerando os registros C190 corretamente no Sped Contribuições

198842

1-Menu
PSGA »Contabilidade » Movimentação » EFD Contribuições

2 - Objetivo
Ajustes de layout na geração de EFD Contribuições

3 - Alteração
Ajuste na geração do registro C190 respeitando o campo
Base de apuração das contribuições e créditos de NF-e e NFC-e do cadastro de unidades de negócio.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12346

Integração Farmbox não avalia se o registro está contabilizado antes de excluir o apontamento

322360

1 - Menu

  • PSGA » Integração FarmBox

2 - Objetivo

  • Ajustes para Integração Farmbox validar se o registro está contabilizado antes de excluir o apontamento

3 - Alteração

  • Ajustado para garantir que o sistema só apague as tabelas filhas de apontamentos que não estejam fechados e sejam órfãs ou seja não tenham contabilização.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12284

Falha nos filtros complementares, estão exibindo campos customizáveis por usuário

319856

1-Menu

PSGA » Configurador » Cadastro de arquivos

PSGA » Configurador » Configurador de arquivos

2-Objetivo

Exibir somente campos válidos nos Filtros complementares

3-Alteração

Ajustado a rotina se exibição de filtros complementares

4-Configuração

Não será necessário efetuar configuração manual para este ajuste

AG-12262

Criar relatório de carta de correção para CT-E

320330

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Gerenciamento de CTe.

  • PSGA » Fiscal » Relatórios » Livros Fiscais » Relatórios de CTes → Relatório de Carta de Correção de CTe.

2 - Objetivo

  • Criar relatório de carta de correção para CT-E.

3 - Alteração

  • Implementado Relatório de Carta de Correção de CTEs

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12188

Relatório de estoque de produtos » Kardex por almoxarifado não considera o valor icms desonerado

306853

1 - Menu

  • PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos » Ficha de Estoque Produto (Kardex) - Almoxarifado

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída

2 - Objetivo

  • Ajuste no calculo de custo médio quando a movimentação tiver ICMS Desonerado, levando o valor correto para o relatório kardex.

3 - Alteração

  • Foi adicionado um novo campo na tabela de memoria criada na query CALCULA_CUSOTMEDIO_UPDATE relacionado ao ICMS desonerado que pega o valor da tabela SCUSTDET salvo anteriormente de iniciar essa rotina. Onde por essa tabela já sabemos se o ICMS Desonerado é informativo ou para uso em calculo.

4 - Configuração

  • Configurar uma pessoa com a flag “Incide ICMS desonerado no total da nota?“ (Aba fiscal do contrato de pessoa).

  • Configurar uma operação de entrada com a Flag: “Incidir ICMS Desonerado no Valor total da Nota” marcada.

  • Para o valor da nota de entrada afetar o custo médio no relatório, é necessário ter o combo “Altera Custo Médio” como ‘1 - SIM’.

  • Configurar uma operação de saída a Flag: “Incidir ICMS Desonerado no Valor total da Nota” marcada e com o altera custo médio como SIM e com Flag: “Devolução entrada” marcada.

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-11766

Melhoria » Criar as configurações para rateio das unidades agrícolas e financeiras

275342

1-Menu

  • PSGA » Lavoura » Básicos »Agrícola » Safras

  • PSGA » Contabilidade » Básicos » Plano de Contas

2-Objetivo

Possibilitar a informação de dados e critérios para Rateio de Custos diretos e indiretos no PSGA

3-Alteração

  • Disponibilizado as guias de Rateio Agrícola em : “PSGA » Lavoura » Básicos »Agrícola » Safras”, para Configuração de Unidades Agrícolas e Prestadoras de serviço

  • Disponibilizado no Plano de Contas os Critério de Rateio a serem utilizados (Por Absorção, Área Plantada ou Quantidade de Funcionários)

4-Configuração

Os percentuais de Rateio ou a quantidade de funcionário a serem utilizadas no cálculo de rateio deverá ser especificado de acordo com a necessidade em “PSGA » Lavoura » Básicos »Agrícola » Safras”, nas Guias de Unidades Agrícolas ou Unidades prestadoras de serviço

O Critério do rateio a ser utilizado deverá ser informado na Aba Contábil da conta desejada em “PSGA » Contabilidade » Básicos » Plano de Contas”

AG-11765

Melhoria » Painéis de rateio de custo das unidades agrícolas e financeiras no Orion

275342

1-Menu

ORION » Dashboards » Dashboars » FZ - Lavoura - Custos Safra

2-Objetivo

Exibir as Métricas de Rateios configuradas no PSGA e os respectivos custos rateados

3-Alteração

Disponibilizado o Dashboard “FZ - Lavoura - Custos Safra”

4-Configuração

As configurações deverão ser Efetuadas no PSGA .

Os percentuais de Rateio ou a quantidade de funcionário a serem utilizadas no cálculo de rateio deverá ser especificado de acordo com a necessidade em “PSGA » Lavoura » Básicos »Agrícola » Safras”, nas Guias de Unidades Agrícolas ou Unidades prestadoras de serviço

O Critério do rateio a ser utilizado deverá ser informado na Aba Contábil da conta desejada em “PSGA » Contabilidade » Básicos » Plano de Contas”

AG-11712

Ajustar API Financiamento / Gesplan para receber dados em lote (Parte 1)

232478

1 - Menu

  • PSGA » API-Financiamento.

2 - Objetivo

  • Ajustar API Financiamento / Gesplan para receber dados em lote.

3 - Alteração

  • Criada forma de envio e processamento em lote de lançamentos contábeis e mov. bancários, onde cada objeto enviado é processado individualmente.

  • Recriada documentação da API: https://gcap.etc.br:64301/api-docs/#.

  • Replicado no GIT.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-11605

Sistema não está gravando corretamente o valor do ICMS isento na IWITENFIS

303089

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

  • PSGA » Fiscal » Relatório » Livro Fiscal » Apuração de ICMS

2 - Objetivo

  • Gravar o ICMS isento no campo  ICMS_VALOR_BASE e da mesma maneira no campo ICMS_ISENTO quando o campo (IWITENFIS) é isento de tributação

3 - Alteração

  • Ajustado a query IWDOCFIS_REPORT_VIEW.sql igual a CST_GERAL_ENTRADA.sql

  • Na CST_GERAL_ENTRADA.sql adicionando comentário

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-11119

Tela de cancelamento/troca/devolução de requisição está trazendo os dados financeiros incorretos

290144

1-Menu

PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca

2-Objetivo

Ajustar a rotina de Cancelamento e devolução de Itens da Requisição

3-Alteração

Efetuado ajustes internos na Rotina de Busca das Quantidades já entregues

4-Configuração

  • Em “PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca” preencher os dados da transação e buscar a Requisição desejada;

  • Selecionar na Tela de Itens da Requisição para cancelamento ou troca;

  • Os passos seguintes deverão ser preenchidos de acordo com a Operação desejada, com a situação dos itens e considerando a situação financeira da Requisição escolhida para Cancelamento/Troca.

  • Após Preenchidos os dados a Operação deverá ser fechada para que a transação seja considerada na Requisição de Origem

AG-11037

O Sistema esta considerando o valor de Acréscimo financiamento na contabilização de baixa de títulos em dólar

275205

1 - Menu

  • SGA » Configurador

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de financiamentos

  • PSGA » Financeiro » Movimentação »Títulos» Manutenção de Títulos»

  • PSGA » Financeiro » Movimentação »Títulos» Baixa de Títulos - Individual»

  • PSGA » Contabilidade» Movimentação »Geração de Lançamento Integração Contábil »
     

2 - Objetivo

  • Ajustar a contabilização da variação cambial para que não seja considerado o valor de acréscimo financeiro no calculo.

3 - Alteração

  • Alterado calculo na contabilização da variação cambial para não considerar o valor de acréscimo financeiro.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-10905

Incoerência na gravação do Peso na Tela de Romaneio de Entrada/Saída do Armazém

284903

1-Menu

Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída;

2-Objetivo

Aprimorar a Rotina de permissão de alteração de pesos

3-Alteração

Efetuado aprimoramento da Rotina de Alteração de pesagem

4-Configuração

  1. Acessar PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema definir a forma de trabalho no parâmetro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET:

    1. Caso o parâmetro esteja como N, o sistema Não irá bloquear alterações nos pesos do ticket - Alteração Liberada

    2. Caso o parâmetro esteja como S, o sistema irá bloquear alterações nos pesos do ticket, permitindo apenas com autorização.

      1. Acessar PSGA » Configurador » Controle de Acesso(Usuários), selecionar o Usuário desejado, selecionar o módulo Armazém

      2. Clicar na Aba Permissões e atribuir a Permissão “Permite inserir/alterar pesos nos romaneios do módulo Armazém” ao usuário selecionado.

AG-10618

Sistema não permite alterar dados da transportadora após transmissão da nota fiscal, mesmo com carta de correção

275748

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada/Saída

2 - Objetivo

  • Ajustar para que o sistema habilite os campos de transporte da NF (Ajuste fiscal) quando emissão própria .

3 - Alteração

  • A validação foi modificada ao selecionar uma nota com "Ajuste Fiscal" para poder modificar alguns campos necessários

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-10603

Romaneio de saída da pluma deixando retirar fardinhos embarcados e com NF de saída gerada e transmitida

259811

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Fiscal » Nota Fiscal de Saída

2 - Objetivo

  • Ajustes no romaneio de saída da pluma para não deixar retirar fardinhos embarcados e com NF de saída gerada e transmitida

3 - Alteração

  • Implementado:
    Validação de permissão de acesso para abertura de nota fiscal de saída vinculada a romaneio de venda/saída de pluma para ajuste fiscal, de modo a bloquear usuários sem permissão, obrigando a desvincular a nota do romaneio antes de efetuar a abertura da nota ou do romaneio;

4 - Configuração

  • Configurar o parâmetro P_SAIDA_PLUMA_DESVINCULAR_NF como Sim (Permite desvincular NF).

  • Conceder as devidas permissões do fiscal para cada usuário:

    • Autoriza abertura de nota fiscal de saída.

    • Permite abrir nota fiscal vinculada a romaneio de saída de pluma.

AG-10449

O sistema está tratando valores de forma errada no ato de cancelamento de Requisição

272268

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Cadastro de Cancelamento/Devolução/Troca.

2 - Objetivo

  • Ajustes no tratamento de valores no ato de cancelamento de Requisição.

3 - Alteração

  • Alteração na Query IMPORTA_ITENS_A_CANCDEV_REQUISICAO.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-10332

Sistema não identifica CT-e que contenham nota de anulação vinculada

262892

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Conhecimento de Frete

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

  • PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Operações de Entrada/Saída

2 - Objetivo

  • Implementado no sistema para que atualize o CT-e e seu financeiro quando anulado através de NF.

3 - Alteração

  • Criado Flag na Operação

  • Criado vinculo na nota de Entrada com cte

  • Atualizar o Cte conforme o vinculo

  • Criar validação no financeiro que exclui o financeiro

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-10286

Baixa não mantém Classificação de Adiantamento Originado na requisição

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Baixa Individual de Títulos

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Movimentação bancária

2 - Objetivo

  • Ajuste para que a classificação da baixa de um adiantamento criado na requisição seja sempre a classificação gerada na requisição.

3 - Alteração

  • Para as situações descritas nas Informações técnicas:

    • Para a 1ª situação foi ajustado para desabilitar o botão de refazer a pré-classificação no momento que for criado o vinculo e provisão de adiantamento (No caso da requisição) e no momento do fechamento do pedido de frete.

    • Para a 2ª situação não ocorria um problema. O parâmetro foi respeitado, ou seja, quando estivesse vazio ou com o numero de um arquivo especifico, o vinculo de um titulo de adiantamento, das telas especificadas no parâmetro, criou o registro de credito e debito na movimentação bancaria com as respectivas classificações da requisição e no caso se parâmetro não estivesse vazio, as telas que não estivessem especificadas não tinham a criação dos registros.

    • Para a 3ª situação foi implementado uma nova Query que atualiza a classificação ao fazer a baixa do titulo criado a partir da provisão de adiantamento.

4 - Configuração

  • O parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO deve atualizar a classificação financeira do adiantamento conforme sua origem, ou seja, pela configuração da requisição.

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-10133

Validação ao cancelar nota que tenha romaneio seja notificado

0

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Saída de Produção.

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

  • Ajustes ao cancelar nota que tenha romaneio.

3 - Alteração

  • AUTORIZA_SUBST_VINC

    1. Cadastrada autorização no configurador (Ctrl + U):

      1. AUTORIZA_SUBST_VINC

      2. MSG.AUTORIZA_SUBST_VINC_NF_SAIDA_ROMANEIO_PRODUCAO

      3. MODULO.LAVOURA - Lavoura

  • MSG.AUTORIZA_SUBST_VINC_NF_SAIDA_ROMANEIO_PRODUCAO

    1. Cadastrado no multilingual:

      1. MSG.AUTORIZA_SUBST_VINC_NF_SAIDA_ROMANEIO_PRODUCAO

      2. Substituir Vínculo entre Nota Saída x Romaneio Produção na Cópia da Nota e Digitação do Romaneio?

  • MSG.AVWROMSAIPRO.NOTA_FISCAL_JA_VINCULADA_OUTRO_ROMANEIO

    1. Cadastrada no Multilingual:

      1. MSG.AVWROMSAIPRO.NOTA_FISCAL_JA_VINCULADA_OUTRO_ROMANEIO

      2. Nota Fiscal já vinculada a outro Romaneio

  • MSG.AVWROMSAIPRO.NOTA_FISCAL_ATUALIZADO_COM_SUCESSO
    Romaneio atualizado na Nota Fiscal com sucesso!
    Romaneio de saída de produção (AVWRomSaiPro.vw)

    1. Alterado no Object BTNNOTAFISCAL para quando desvincular a nota do romaneio, limpar o romaneio da nota fiscal:

    2. Move '' to cmovnf.ROS_CODIGO no Object oApromsai_Nota_Fiscal

    3. Ao informar uma Nota Fiscal manualmente no Romaneio de Saída de Produção, verificar se a Nota informada já possui vínculo com outro Romaneio:

    4. Caso não exista um vínculo, realizar o vínculo Romaneio-Nota Fiscal de saída

    5. Caso já exista um vínculo, validar permissão do usuário para Substituição do vínculo (AUTORIZA_SUBST_VINC)

      1. Se usuário não possuir autorização

        1. Notificar “Nota Fiscal já vinculada a outro Romaneio”: MSG.AVWROMSAIPRO.NOTA_FISCAL_JA_VINCULADA_OUTRO_ROMANEIO

        2. Não permitir vincular o Romaneio Atual com a Nota Informada.

      2. Usuário Possui Autorização

        1. Notificar ao Usuário e Solicitar Ação: Nota Fiscal já vinculada a outro Romaneio, Deseja substituir o Vínculo?

        2. Caso o Usuário Opte pela Substituição:

          1. O Romaneio informado(Antigo) na Nota Digitada/Consultada deverá ter o Vínculo removido;

          2. O Romaneio Atual/Posicionado recebe o Nota Fiscal digitada

          3. A Nota Fiscal informada Receberá o número do Romaneio Posicionado/Atual.

        3. Caso a resposta seja negativa

          1. Não permitir vincular o Romaneio Atual com a Nota Informada.

  • Cadastro de Movimento de Notas Fiscais (CVWMOVNF.vw)
    Botão Copiar/Vincular NF (AVWCOPIAVINCULANF.VW)

    1. Alterar no multilingual AVWCOPIAVINCULANF.VW: Copiar/Vincular NF

    2. Acrescentada a autorização na Procedure geraCopiaNFSaida

      1. AUTORIZA_SUBST_VINC

      2. Se o usuário não tiver autorização não substitui o vínculo e grava CFMOVNF.ROS_CODIGO em branco

    3. Acrescentado Object oPsCheckBoxCopia_Vinculo_NF_RomProd

    4. Cadastrado no multilingual:

      1. AVWCOPIAVINCULANF.COPIA_VINCULO_NF_ROMPROD

      2. Copiar/Substituir Vínculo do Romaneio de Saída de Produção

  • Botão Cancelar
    Ao Cancelar a Nota Fiscal de saída já são removidos os vínculos entre Romaneio de Saída de Produção e Nota Fiscal de Saída;

4 - Configuração

  • Setar o parâmetro P_INTEGRA_COTTON_AGROTITAN como “N“:.

    • Define se o PSGA-Cotton trabalhará integrado ao Agrotitan
      S = Sim
      N = Não

  • Adicionar a permissão “Substituir Vínculo entre Nota Saída × Romaneio Produção na Cópia da Nota e Digitação do Romaneio?“ do modulo “Lavoura“.

AG-8794

Todos os relatórios não estão exibindo os contratos de outras safras

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1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Estoque por tipo/padrão.

2 - Objetivo

  • Ajustes nos relatórios não estão exibindo os contratos de outras safras.

3 - Alteração

  • Modificar filtro no .rv para o erro de safra ( foi encontrado mesmo erro para cód.custo) e modificar o .rpt para chamar o sub-relatório de posições corretamente

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-7606

4 Implementar telas de configuração do valor do CTB e processo

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1 - Menu

  • PSGA » Contabilidade » Básicos » Contabilização » Cadastro de parâmetros Origem Valor CTB

  • PSGA » Contabilidade » Básicos » Contabilização » Cadastro de Configuração da integração Contábil

2 - Objetivo

  • Implementar telas de configuração do valor do CTB e processo

3 - Alteração

  • Foi implementado para notas e baixas a contabilização

  • Foi visto o código desenvolvido pelo ruhan e replicado na versões, pois estava apenas na trunck, irá passar por teste.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-3662

Implementar aba de contabilização na tela de agrupamento de bens

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1 - Menu

  • PSGA » Ativos » Básicos » Agrupamento de Bens.

  • PSGA » Ativos » Movimentação » Apontamentos.

  • PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil.

2 - Objetivo

  • Implementar aba de contabilização na tela de agrupamento de bens.

3 - Alteração

  • Corrigir um bug na configuração de Agrupamento de Bens, não esta posicionando o codigo do bem.

  • Criar um configuração contábil para atender as opção produto/grupo e subgrupo.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.