| | | |
---|
AG-23471 | PSGA - Informações desaparecem automaticamente ao salvar o Romaneio de Saída. | 595890 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-23450 | Cadastro de Parâmetro de Tributação para PIS/COFINS e Centro de Resultados/Custos. | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-23421 | Sistema trava na importacao dos arquivos de remessa bancario | 594198 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoRemovido a verificação do segmento J52 pela flag da conta corrente e adicionado para verificar em tempo real na linha do retorno. Adicionado uma validação extra para sair do loop caso não esteja com nenhuma linha posicionada na verificação do segmento Z.
4 - Configuração |
AG-23409 | Erro no recálculo de imposto não restaura impostos Deletados durante o processo | 593086 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-23361 | Sistema com problemas de emissão de Ct-e (Soap/Http Transfer Erro) | 592707 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-23308 | Fechar Nota Fiscal de Saída | 591984 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-23232 | Sistema não gera a integração contabil de titulos com mais de uma linha na pre classificação gerados pela rotina de GPS/DARF/Documentos de Arrecadação | 589769 | 1 - MenuPSGA » Financeiro » Lançamento de GPS/FGTS; PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos; PSGA » Contabilidade » Geração de Lançamentos Integração Contábil.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para a query OLANCTMP_FPAGREC_FPRECLA utilizar o valor da FIPRECLA ao invés da FPGAREC no casos de títulos de guias de arrecadação; Removido condição que limitava o uso de 1 item na pré-classificação.
4 - Configuração |
AG-23052 | Sistema não leva o valor do acréscimo financeiro informado na FPAGREC para a Tabela FBAIXAS na baixa do documento | 586242 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado o parâmetro: P_CONTABILIZA_ACRESCIMO_FINAN_TITULO_BAIXA; Ajustado a query: FPAGREC_SOMA_VALORES_BAIXADOS: Adaptado a query: OLANCTMP_FPAGREC_FBAIXAS:
4 - Configuração |
AG-23026 | Sistema apresenta problemas com a conta curta referenciada ao produto da solicitação de compras | 576086 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-22774 | IPI devolvido na NF de devolução | 573859 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado o campo CITENF.VALOR_FRETE para dar a opção ao usuário de informar o frete diretamente nos produtos, ao invés de informar somente nos totais. Criado a ComboBox "Tipo Valor Frete" para o usuário escolher na nf de saída se deseja informar o valor do frete nos itens, ou no total (nesse caso, o sistema irá ratear o valor proporcionalmente em cada item.). Ajustado os cálculos dos custos da nota (e também as bases de cálculos de impostos), para respeitar sempre a proporção do frete informado (ou rateado automaticamente) nos itens da nota.
4 - Configuração |
AG-20163 | Ajustes nos relatórios do algodão | 0 | 1 - MenuPSGA » Cotton » Relatórios » Romaneio de Entrada de algodão (Fardos produzidos por romaneio de entrada Resumido) PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios de Pluma » Relatório de HVI (Relação de fardos classificados em HVI (Embloc. Abertos))
2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi adicionado na query personalizada do relatório TRelEntFardosResumido para buscar primeiro o valor do percentual de Quebra da TROMENQB utilizando os parametros de busca do Caroço. Quando esse valor é Nulo, é pego o resultado da TROMEQBV e por fim o resultado da TQBRPROD Para o relatório Personalizado TRelConsFarodsHVI_EMBLOC_ABERT foi adicionado um agrupamento superior ao da pluma, referente ao Lote para ter como prioridade a ordenação dos lotes, e de forma secundária a Pluma. Além de ser adicionado uma verificação da ultima pluma do agrupamento principal, e é feito a comparação dessa ultima pluma, com a pluma atual, caso forem iguais é colocado a pluma atual em negrito.
4 - Configuração |
AG-19814 | Ajustes no faturamento de eventos fiscais do contrato | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para quando gerar o faturamento de EVENTOS FISCAIS do contrato pela nota de saída, o sistema gere o tipo de faturamento como 3 (EVENTOS FISCAIS) nos dados de faturamento do contrato (CCONTFAT); Ajustado para não duplicar os dados de faturamento de um evento fiscal no contrato, quando o título faturado for vinculado numa guia de pagamento de imposto (DAR, DOCUMENTO DE ARRECACAÇÃO, GPS ETC); Criado o campo "Valor Título" e alterado o label do campo "Valor" para "Valor Contrato" na aba de faturamento de eventos da nota fiscal de saída; Pela “QUERY_DEPOIS“, atualizar o tipo de faturamento dos eventos fiscais do contrato gerados pela nota de saída para o tipo 3 (EVENTOS FISCAIS).
4 - Configuração |