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AG-16923 | Sistema está duplicando a pré-classificação da nota fiscal quando vinculado um adiantamento no financeiro | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado o select para buscar o pré-classificação, retirando o adiantamento Ajustado a Entrada de Insumo para atualizar a grid quando abre a nota
4 - Configuração |
AG-16773 | Totalizadores do título de adiantamento não batem | 434863 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16718 | Criar relatório de seguro da pluma para seguradora | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi implementado o novo relatório como TRelExtratoMovimentoSeguradora.rpt Foi ajustado o código da ReportView que estava condicionado para trabalhar apenas com o primeiro relatório na https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-16073 Foi Ajustado o relatório TRelExtratoMovimentoSeguro.rpt:
Os testes de ambos relatórios, o novo e o alterado, foram realizados pelo próprio crystal na base do cliente. As validações futuras só são possíveis por lá, devido a falta de informação nas bases de teste. 4 - Configuração |
AG-16708 | Sistema Alterando Valor do Adiantamento de Requisição na Nota para Além do Saldo | 431803 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para o sistema ratear corretamente o valor das parcelas da requisição na nota, quando tem provisão e adiantamento, fazendo com o que o valor da parcela do adiantamento fique maior do que o saldo entregue no título. Ajustado para o sistema não importar adiantamento da requisição na nota, se o saldo do adiantamento já tiver sido completamente entregue.
4 - Configuração |
AG-16648 | Sistema não esta controlando corretamente a posição de saldos dos títulos de Adiantamento | 431364 | 1 - MenuPSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - por lote PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação bancária
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para quando fechar a nota fiscal de saída com adiantamento, o sistema atualizar (tirar o valor da conta do adiantamento e inserir na conta da pré-classificação da nota) a classificação financeira corretamente, respeitando o parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO. Ajustado todas as classificações financeiras de adiantamentos de clientes, na base de dados do GCAP, que estejam incorretas.
4 - Configuração |
AG-16613 | Corrigir Lentidão na Tela de classificação de movimento bancário | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdiciona a propriedade pbPromptHeaderReorderIndex na psdbGrid para dizer se a grid irá ordenar a coluna quando clicar no header da grid Seta a pbPromptHeaderReorderIndex da FVWFMovpla.dbgd_FMovpla para False (não ordenar a coluna pelo header) O problema era a alteração de índice da grid.
4 - Configuração |
AG-16610 | Disponibilizar o Campo data de Fatura no Contrato | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi adicionado o campo DATA_FATURA_CONTRATO na CCONTRAT Adicionado o campo da data da fatura do contrato na aba do financeiro do contrato Adicionado para pegar automaticamente a data da fatura do contrato ao entrar no campo do vencimento da parcela no financeiro da NF de saída, respeitando as regras de retroatividade. E no caso de não ter, ou não obedecer as regras, é utilizado a data da emissão como era feito anteriormente.
4 - Configuração |
AG-16608 | Falha no layout do banco Itaú arquivo de remessa do segmento O | 429908 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi verificado que a rotina não atualizava o grupo do trailer atual, utilizando sempre o primeiro. Seguia a seguinte sequencia: Inicialmente é verificado o valor do Header do Lote inicial e Trailer do Lote inicial, após isso esse bloco não é mais verificado. Após é sempre verificado que registro atual pertence ao mesmo tipo de layout que o anterior, caso não é acessado a condição para adicionar o novo Header. Porém antes ele adiciona o trailer anterior. Como nunca foi atualizado o trailer anterior sempre é adicionado o trailer pego inicialmente. E após sair do Loop ele adiciona o trailer do ultimo lote, adicionando novamente o trailer anterior. Que seria no caso o Primeiro.
Foi adicionado então dentro do segundo processo a verificação do trailer atual para atualizar a variável do trailer anterior.
4 - ConfiguraçãoConfiguração da Conta Corrente: Na tela: Financeiro » Contas Correntes; Crie um registro ou utilize um já existente de uma conta do Banco Itaú (código 341) Essa conta precisa ter a flag “Usar Pagamento Eletrônico” marcado, que se encontra na aba “Pagto. Eletrônico /Ger. Boletos”. Adicione também o local que será gravado a remessa.
Configuração dos tipos de documento: Na tela: Contratos » Básicos » Gerais » Tipo de Documento Gere ou utilize um registro já existente para o tipo de pagamento de Fornecedores e Salários: Para esse tipo marque a flag “Crédito C/C” na primeira aba “Tipo de Documento” Na aba “Pgto Eletrônico” marque a flag “Pagamento Eletrônico” e selecione o Segmento layout: “2 - Fornecedores e Salários” Adicione o banco Itaú
Gere ou utilize outro registro para o tipo de pagamento concessionaria e tributos com código de barras: Marque a flag “Guias/Concessionárias” na primeira aba “TIpo de Documento” e selecione o Tp. de guia como “5 - DAR”; Adicione uma máscara do código de barras: ############ ############ ############ ############ Na aba Pagamento Eletrônico marque a flag “Pagamento eletrônico” e gere um registro para o banco Itau
Gere ou utilize outro registro para o pagamento de tributos sem cód. de barras, no caso utilize o DARF Simples. Marque a flag “Guias/Concessionárias” na primeira aba “Tipo de Documento” e selecione o Tp. de guia como “3 - DARF Simples” Na aba Pgto Eletrônico marque a flag “Pagamento Eletrônico” e gere um registro para o banco Itau
Não será necessário demais configurações manuais.
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AG-16595 | Permitir o envio do e-mail da requisição pelo e-mail do usuário | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoO comportamento da função de envio de e-mail na rotina de envio de requisições em PDF por e-mail, foi a adicionada a função para diferenciar o “user” de autenticação e o endereço de resposta, uma variável global que determina prioritariamente o endereço de resposta.
4 - Configuração |
AG-16580 | Sistema não gera corretamente o filtro para seleção personalizada de relatorios | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16562 | Adicionar Grid de Faturas de Eventos Fiscais da NF de Saída | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoGerado uma nova aba dentro da aba do financeiro da nota; Adicionado o que já existia dentro da aba financeiro referente as parcelas dentro de uma aba chamado “Parcelas; Adicionado a aba “Faturamento de Eventos” Adicionado a grid de faturamento de eventos pego da tabela CCONTFAT
Corrigido a geração da pré-classificação da titulo do evento fiscal que era gerado sem gerar a pré-classificação devido a falta da conta financeira.
4 - Configuração |
AG-16558 | Sistema não realizou a classificação do movimento bancário de baixa de devolução de adiantamento | 420917 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado a devolução de baixa de provisão de adiantamento (adiantamento gerado pela requisição) para não gerar a movimentação bancária sem classificação financeira. Ajustado a baixa (padrão) de provisão de adiantamento (adiantamento gerado pela requisição) para respeitar o parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO. Ajustado para quando excluir e refazer a baixa (de todos os tipos) de provisão de adiantamento (adiantamento gerado pela requisição), gerar a classificação financeiro com o código da movimentação bancária correta
4 - Configuração |
AG-16550 | Erro ao excluir nota fiscal rejeitada | 429338 | 1 - Menu2 - ObjetivoNão deverá ser permitido excluir Notas que estão marcadas como “Confirmada” ou “Cancelada”, Deverá perguntar ao usuário se realmente deseja excluir notas já enviadas quando marcado como “Enviado”.
3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16538 | Permitir ajustar o Valor do o Evento do Contrato antes da Geração do Titulo 1-por Saídas | 385781 | 1 - MenuPSGA » Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos PSGA » Contratos » Movimentação » faturamento de Notas/Contratos 2 - ObjetivoPermitir ajustar o Valor dos eventos Fiscais/Contratuais de até o limite da tolerância definida no cadastro do Evento Fiscal 3 - AlteraçãoDisponibilizado possibilidade de alteração também para o Faturamentos do Tipo “1-Por Faturamento-Saída” 4 - ConfiguraçãoDefinir uma Tolerância no evento Fiscal/contratual desejado em: “PSGA » Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais“ Cadastrar um contrato contendo o evento fiscal com tolerância já definida em seu cadastro Realizar saídas(Notas Fiscais) para o contrato Efetuar faturamento com o tipo 1-Por Faturamento-Saída
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AG-16531 | Criar Relatórios da Posição de Títulos Abertos de Clientes e Fornecedores | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado Relatórios da Posição de Títulos Abertos de Clientes e Fornecedores: Relatório de Posição de Títulos de Fornecedores, Relatório de Posição de Adiantamentos de Fornecedores, Relatório de Posição de Títulos de Clientes e Relatório de Posição de Adiantamentos de Clientes. Os relatórios deverão ser multi-índice e apresentar a variação cambial em relação ao valor do índice no dia do título com o valor do índice na data base/atual. Criado a tela “Grupo de Títulos de Clientes e Fornecedores“ para configurar contas financeiras, agrupadores e tipos de documentos, que serão utilizados como filtros nos relatórios de Posição de Títulos O código do filtro cadastrado na tela “Grupo de Títulos de Clientes e Fornecedores“, deverá ser fixado no campo “PS3“ do multilingual dos respectivos relatórios listados na ReporView “Relatórios de Posição de Clientes e Fornecedores (SCONFGRRV.FGRPOTIT)“
4 - ConfiguraçãoFiltros no SCONFGRRV.FGRPOTIT configurados (Inserir o código no PS3) A coluna “Valor em Dólar“ dos relatórios, exibirá o valor do título na situação em que a moeda esteja em algum dos parâmetros que indica se a moeda utiliza a taxa ptax (P_IND_DOLAR_PTAX_COMPRA, P_IND_DOLAR_PTAX_MEDIA, P_IND_DOLAR_PTAX_VENDA) A coluna variação monetária, exibirá a diferença do valor do título convertido no índice na data do cadastro com o valor do título convertido no valor do índice atual/data base As contas financeiras dos filtros irão filtrar os títulos pela pré-classificação quando não são adiantamento Não será necessário demais configurações manuais.
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AG-16463 | Contabilização do "Zera adiantamento" | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado duas query para atualizar o FMOVPLA - quando clica gerar o zerar adiantamento FMOVPLA_ZERA_ADIANTAMENTO /e quando exclui o zera adiantamento FMOVPLA_ZERA_ADIANTAMENTO_EXCLUI Criado dois parâmetro para conta financeira do zera adiantamento - P_CONTA_CURTA_ZERA_ADIANTAMENTO_PAG / P_CONTA_CURTA_ZERA_ADIANTAMENTO_REC
4 - Configuração |
AG-16381 | Titulos da requisição não levam a safra informada da própria requisição. | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16370 | Classificação bancária incorreta quando se trata de adiantamento | 429915 | 1 - Menu2 - ObjetivoAjustar para quando vincular uma requisição com provisão de adiantamento na nota fiscal de entrada, o sistema atualize a classificação financeira, sempre respeitando o parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO.
3 - AlteraçãoAjustado para quando vincular uma requisição com provisão de adiantamento na nota fiscal de entrada, o sistema atualize a classificação financeira, sempre respeitando o parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO.
4 - Configuração |
AG-16369 | Exibir na tela de títulos de onde o título foi gerado (qual o contrato, ou nota, ou frete, etc) | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16366 | Permitir reimportar apontamentos do farmbox, mesmo com bloqueios nos casos que não envolverem alteração que impactam estoque e contabil | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi levantado os campos que impactam o estoque e contábil nas tabelas utilizadas pelos apontamentos. Criado validações necessárias para identificar as alterações que o apontamento sofreu Feita lógica para os apontamentos que passarem nas validações não precisar respeitar os bloqueios do estoque e contabil.
4 - Configuração |
AG-16338 | Separar em Funções as Validações do Processamento de NFe de Saída | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado as funções getValidaAberturaNFeSaida e getValidaFechamentoNFeSaida para validar respectivamente a abertura e fechamento da NFe de saída. As funções servirão para modularizar as validações já existentes no onStartProcess, facilitando, assim, a manutenção da tela.
Não houve alterações nas regras de negócio, apenas melhoria na legibilidade do código.
4 - Configuração |
AG-16334 | Acrescentar pessoa do contrato na tela de consulta de contrato | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16328 | Tabela de itens da requisição posicionando incorretamente | 421806 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16323 | Criar GRID nas telas de DAR, DARF, GPS/FGTS e GRU para que mostre todos os títulos vinculados ao registro | 0 | 1 - MenuPSGA »Fiscal» Movimentação» Documentos Fiscais» Lançamentos DARF PSGA »Fiscal» Movimentação» Documentos Fiscais» Lançamentos DAR PSGA »Fiscal» Movimentação» Documentos Fiscais» Lançamentos GPS/FGTS PSGA »Fiscal» Movimentação» Documentos Fiscais» Lançamentos GRU PSGA »Fiscal» Movimentação» Documento de Arrecadação
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16316 | Sistema Está Baixando Títulos em Lote de Acerto com Valores Errados | 421192 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para quando informar o valor de diferença na grid de contas correntes da tela de lote de acerto, atualizar corretamente os campos "Total Conta Corrente" e "Diferença" no rodapé do lote de acerto. Ajustado para não permitir autorizar o lote de acerto caso o valor da grid de conta corrente esteja em desacordo com o total da conta corrente no rodapé do lote (essas inconsistências provocam outras inconsistências nas baixas dos títulos)
4 - Configuração |
AG-16310 | Sistema nao exlcui lançamento da CCONTFAT quando usuário abre Nota Fiscal Saída para ajuste fiscal | 421957 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado a função isValidaAjusteFiscal para separar a rotina de validação de ajuste fiscal na abertura da NFe de saída. Ajustado para o sistema processar o financeiro da nota, na abertura de NFe, mesmo quando a operação de estoque não esteja para gerar o financeiro, porq independente disso, os títulos deverão ser desfeitos no caso de abertura de NF. Ajustado para o sistema não duplicar o registro na CCONTFAT, ao fechar a nota.
4 - Configuração |
AG-16297 | Contabilização de depreciação poderia quebrar por mês | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado a tela de integração contábil para quando selecionar um intervalo de data com 2 ou mais meses para gerar a depreciação de bens, o sistema gere uma depreciação para cada mês (último dia do mês que esteja dentro do período selecionado), ao invés de gerar uma única depreciação com o valor total depreciado.
4 - Configuração |
AG-16296 | Não permitir lançamento com data retroativa para Conhecimento de Frete e Nota de entrada | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16255 | Corrigir o salvar da situação do bem na operação | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16251 | Ajustar para quando escolher CST isento os campos de base e alíquota devem ser bloqueados | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado na tela de Entrada de Nota, quando vier o cst 041, verificar se estivar marcado com isento, zerar a base de calculo e alíquota e bloquear o campo, ajustado na digitação da nota, importação de requisição, e importação de xml
4 - Configuração |
AG-16228 | Falha na tela de cotação analítica valor de autorização incorreto | 419844 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16214 | Integração com o software e equiptos da Nuntec x Psga | 407633 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoNa tela de importação de abastecimentos, dividir em duas abas para importação online (primeira aba) e importação por arquivo (segunda aba) Utilizar os seguintes parâmetro para integração com software NUNTEC: P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_SOLUCAO = NUNTEC P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_HOST = http://mvr.nuntec.com.br/ P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_DATA_INICIAL = 01/02/2022 P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_AUTENTICACAO = [LOGIN:SENHA] convertido em BASE64 (aW50ZWdyYWNhbzo3MDQzMjg=)
Criado no cadastro de almoxarifado um campo para informar o posto de abastecimento NUNTEC Criado no cadastro de cultura, um campo para informar a cultura NUNTEC
4 - Configuração |
AG-16203 | Implementar fechamento e exclusão para vários centro de custos na tela de fechamento contábil por período | 382170 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado o botão “Selecionar C. Custo“, onde chama uma dialog para selecionar N Centros de Custo e gerar os lançamentos. Adicionado o botão “Excluir Selecionados“, onde exclui os registros selecionados.
4 - Configuração |
AG-16184 | Sistema considerando a operação do item e não do cabeçalho da nota fiscal para gerar os títulos | 416540 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16170 | Ajustar recalculo do rendimento na tela de rendimento | 0 | 1 - MenuPSGA » Cotton » Básicos » Cadastros de Subproduto de Produção PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Rendimento PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção de Pluma
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16161 | Ajustar problema na devolução de apontamento de campo que não está levando o custo unitário e custo médio corretamente no Kardex | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi adicionado a verificação na query Calcula_Customedio_update para verificar inicialmente o parâmetro P_LAVOURA_EST_APLICACAO que possui a operação utilizada no momento da devolução do apontamento de campo. Utilizando essa informação é verificado o recnum origem da devolução e pesquisado o ultimo registro da movimentação de estoque com o mesmo recnum de origem porém com outra operação, e assim utilizamos o mesmo custo unitário e custo médio.
4 - Configuração |
AG-16157 | Ajustar processo contabilização de Bens e Agrupamento de Bens | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16142 | Ajustes e melhorias nos processos de Cte e Mdf-e | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAo preencher os campos automático ao gerar um mdfe Atualizar tela quando emitir/cancelar/encerrar MDFe Criar parâmetro para salvar o xml na pasta Ajustar campos para facilitar a emissão do mdfe
4 - Configuração |
AG-16133 | Tela de solicitação de compras permite alterar informações após autorização | 416444. | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16129 | Ajustar importação requisição com financeiro na nota | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustar a importação de requisição com financeiro na NF de entrada para caso o usuário erre e informe um desconto que zere o valor da nota, e em seguida, corrija o desconto, o sistema atualize as parcelas da nota de acordo com o valor corrigido do desconto.
4 - Configuração |
AG-16109 | Sistema está zerando o valor total da nota ao gerar o financeiro de uma nota fiscal do tipo complementar | 413796 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado regra de neogcio da RATEIOS_NF_ENTRADA.sql e retirado da ACERTA_DIFERENCA_NF_ENTRADA.sql Importação de requisição importação de XML Rateio de 0,01 no frete ou desconto
4 - Configuração |
AG-16089 | Mudanças na Tela de Processos Referenciados - Escrituração Pis/Cofins | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi realizado a adição dos novos campos necessários para a geração do registro R-1070 Para o desenvolvimento das novas funcionalidades descritas pela análise será necessária a adição de 2 novas tabelas a fim de persistir as novas informações. ISUPREIN (3202) IADVREIN (3203)
4 - Configuração |
AG-16077 | Contabilização não pode permitir valores negativos | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi Criado o Multilingual: MSG.CONTABILIZA_NAO_ACEITA_VLR_NEGATIVO que é apresentado na tentativa de confirmar lançamentos na tela de Geração de lançamentos da Integração contábil. Foi implementado a verificação e adição dos lançamentos negativos na tabela temporária SWVLPROC com o nome do processo como “CONFIRMA_LANCAMENTO” e com as informações de Data, Conta Cr, Conta Db e valor como parte do campo descrição dessa tabela. Após o fechamento da mensagem de erro foi implementado para chamar a DG SDGVLPROC que apresenta os registros salvos na tabela temporária.
4 - Configuração |
AG-16076 | Implementar ajuste nos filtros da report view do módulo estoque para fazenda e almoxarifado | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado filtros para as lookups de almoxarifado e fazenda, seguindo o produtor e fazenda informado e realizando a busca por fazendas permitidas do cadastro de almoxarifados. Implementado filtro para as fazendas quando o produtor for informado.
4 - Configuração |
AG-16075 | Criar relatório de Saldo por Contrato | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado coluna quantidade total na Consulta de Contratos; Criado relatório de Saldo por Contrato, e adicionar em Contratos >> Relatórios >> Relatórios de Contrato, respeitando o layout da especificação; Criado botão imprimir na consulta de Contratos para imprimir o relatório na tela de Consulta de Contratos e implementado filtros para impressão.
4 - Configuração |
AG-16074 | Implementar ajuste nos filtros da report view do módulo cotton para fazenda e almoxarifado | 0 | 1 - MenuPSGA » Cotton » Relatórios » Romaneio de Entrada de algodão PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Produção PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Lotes Bloco PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Relatório de HVI PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Estoque por tipo/padrão PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Rel. Rendimento PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios de saída de produtos
2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado filtros para as lookups de almoxarifado e fazenda, seguindo o produtor e fazenda informado e realizando a busca por fazendas permitidas do cadastro de almoxarifados. Implementado filtro para as fazendas quando o produtor for informado.
4 - Configuração |
AG-16063 | Sistema está exibindo mensagem de erro ao selecionar a coluna "Descrição Produto" nos filtros complementares do relatório de solicitações | 414267 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoRemovido inserção de campos do tipo Binário no comboform da SRVSelecaoPersonalizada.rv, pois além de não haver necessidade de filtrar pro campos binários pelo usuário, havia alguns campos que estavam crashando o sistema devido ao tamanho do campo ao setar o numeric_mask do mesmo. Acrescentado validação para tipo padrão de campo do tipo DateTime pois estava causando erro. Acrescentado validação para retirar os campos personalizados ao preencher o comboform de seleção.
4 - Configuração |
AG-16045 | Sistema não está considerando a moeda para filtrar os autorizadores baseados na alçada | 414012 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16013 | Criar novo Cadastro Forma de Tributação para Rendimentos de Beneficiário - Reinf | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado tela de Cadastro de Forma de Tributação para Rendimentos de Beneficiário em Fiscal >> Básicos >> Tributário; Implementado campo Forma de Trib. Rendimentos na tela de Pessoas na aba Fiscal >> Reinf >> Outros dados; Implementado lookup de consulta de Cadastro de Forma de Tributação para Rendimentos de Beneficiário.
4 - Configuração |
AG-16012 | Implementar Controle de Alteração de Parâmetro | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16008 | Verificar inconsistência no valor da Parcela de Notas Fiscais devido Diferença na Conversão de Unidade de Medida | 396905 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCorrigido a mensagem que avisa quando deve alteração do valor unitário, quando a nota tem conversão de medidas. execução de alguns update para corrigir a parcelas da nota fiscal, pois existia uma query custom que alterava a parcela, quando tinha conversão de medida, não importar de a moeda se era real ou dólar.
4 - Configuração |
AG-15998 | Adequar a tela de entrada de armazém para Utilizar Cooperativas conforme Operação de Entrada/saída | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15989 | Sistema está levando valores errados na contabilização de baixa de títulos DARF com juros e multa | 411684 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado um bloco para separar a guia de arrecadação, dos demais documentos Alterado a query, que contabiliza no aceite (adiciona um terceiro bloco) Alterado a query da contabiliza a baixa (adiciona o bloco 27)
4 - Configuração |
AG-15985 | Cria novo cadastro Natureza de Rendimento Reinf | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriada tabela SNATRED criada view IVWSNATRED para cadastro natureza de rendimento Criado campo em IRECEITA ( SNATREND_CODIGO) para interligar com os dados da SNATRED tabelas não interligadas, campo não obrigatório modicada grid em IVWIRECEITA para pegar os dados da SNATREND através do novo campo
criado lookup SSLSNATREND referente à SNATRED coletados e inseridos os dados em IVWSNATRED através do Registro-410.pdf
4 - Configuração |
AG-15984 | Criar no cadastro de Pessoa nova aba de Dependentes Reinf - | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado a nova tabela SPESSDEP com suas respectivas regras de negocio ( SPESSDEP.dd) Foi criado uma nova aba na view SVWPESSOAS em: Fiscal → Reinf → Dependentes Criada grid na aba, para entrada de dados.
4 - Configuração |
AG-15969 | Sistema está cancelando os itens da requisição quando o usuário clica em "Confirma Entrega" | 410993 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado o Multilingual MSG.CONFIRMAR_ENTREGA_CANCELA_ITENS_NAO_RECEBIDOS que avisa e pergunta se o usuário quer confirmar a entrega sabendo que as quantidades não recebidas serão canceladas. Atualizado o texto de Help do botão “Pagamento” para informar que o botão serve para liberar a requisição para pagamento. Ajustado para atualizar o status_entrega no fechamento da nota vinculado a uma requisição que esteja com status “Pagamento Liberado”
4 - Configuração |
AG-15919 | Implementar Importação de Índice por texto Separado por Tabulação/Espaço | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado botão Copiar, para copiar dados contendo data e valor, vindo de planilhas ou tabelas, para informar na grid do cadastro de Índices.
4 - Configuração |
AG-15915 | Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Ativos, Sem.Pastagem, Vendas, Indústria, Contábil e Compras | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15914 | Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Rebanho e Cotton | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15913 | Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Financeiros | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15912 | Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Indústria, Contábil e Compras | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15911 | Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Fiscal, Lavoura e Fitossanitário | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15910 | Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Armazém e Estoque | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15909 | Ajuste Rodapé e campos Informativos dos Relatórios Contrato, Sementes, EIS | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15908 | Ajuste Rodapé e campos Informativos em todos os Relatórios do PSGA | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15907 | Corrigir peso no cadastro de lotes de animais | 0 | 1-Menu PSGA » Rebanho» Básico »Cadastro de Animais 2-Objetivo Ajuste Pontual em dados de Pesagem 3-Alteração Ajuste Pontual em dados de Pesagem 4-Configuração Não se aplica |
AG-15890 | Adequar a tela de saída de Produção para Utilizar Cooperativas conforme Operação de Entrada/saída | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado rotina que obriga informar Centro de Custo; Implementado rotina para preencher/filtrar Centro de Custo por fazenda, ou pessoa cooperativa caso a flag "usa pessoa cooperativa" estiver marcada na operação de estoque.
4 - Configuração |
AG-15877 | Sistema não carrega completamente o cadastro de produtos do TBDC para vinculo com o PSGA | 407138 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15861 | Alterar reprocessamento da tela de entrada de pluma | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado a movimentação de estoque da entrada de pluma para quando o parâmetro P_ENTRADA_PLUMA_GERA_NOTA for igual a "N" (não gera nota pela tela de romaneio), o sistema utilize o campo de almoxarifado e operação informado no romaneio para movimentar estoque. Quando o parâmetro for igual a "S", o sistema irá utilizar os parâmetros P_ALMOXARIFADO_COMPRA_PLUMA e P_OPERACAO_GERA_ESTOQUE_COMPRA_PLUMA para movimentar o estoque do romaneio, e a operação informada no romaneio será utilizada para geração da nota. Ajustado o reprocessamento de estoque para respeitar a mesma regra.
4 - ConfiguraçãoParâmetro P_ENTRADA_PLUMA_GERA_NOTA: Indica se no fechamento do romaneio de entrada de pluma, o sistema irá gerar a nota fiscal de entrada automaticamente ou não. Não será necessário demais configurações manuais.
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AG-15857 | Preencher almoxarifado para fazenda e cooperativa | 0 | 1 - MenuPSGA » Cotton » Movimentação » Saída de subproduto PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Saída/Venda PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Entrada de Pluma PSGA » Cotton » movimentação » Entrada » Compra/armazenagem
2 - Objetivo3 - AlteraçãoNa tela de Saída de subproduto foi desenvolvida uma rotina para filtrar os almoxarifados, quando for informada uma operação de estoque que contenha a flag "Usa pessoa cooperativa" marcada, o almoxarifado não contenha nenhum registro de fazenda na aba fazendas autorizadas, e o produto informado na tela esteja informado na aba produtos autorizados daquele mesmo almoxarifado.
4 - Configuração |
AG-15852 | Criar campo observação na tela de takeup | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15851 | Gravar fazenda na tabela Tpluma ao importar o algodão | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para quando importar a pluma, o sistema valide se existe uma única fazenda configurada para o produtor e o endereço informado no romaneio de pluma, caso não exista fazenda ou exista mais de uma, não permitir importar Ajustado para quando importar a pluma, o sistema grave no campo TPLUMA.SFAZENDA_COD
4 - Configuração |
AG-15843 | Sistema permitindo exclusão de notas fiscais transmitidas para SEFAZ | 406562. | 1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Notas Fiscais de Saída 2-Objetivo Impedir a exclusão de Notas Fiscais Transmitidas para a SEFAZ 3-Alteração As validações de Nota Fiscal Eletrônica foram revisadas nas Telas de emissão e também na tela de Gerenciamento de NF-e 4-Configuração O Ajuste já estará disponível e não necessita de configurações manuais |
AG-15841 | Implementar o Relatório Balancete Analítico por Projeto Detalhado | 400474 | 1-Menu PSGA » Contabilidade » Relatórios » Balancete / Balanço » Emissão do Balancete Analítico por Projeto Detalhado 2-Objetivo Disponibilizar o Relatório Balancete detalhado por por projeto 3-Alteração Disponibilizado o Relatório Balancete detalhado por por projeto Personalizado 4-Configuração O relatório Personalizado está disponível para o Solicitante em PSGA » Contabilidade » Relatórios » Balancete / Balanço » Emissão do Balancete Analítico por Projeto Detalhado |
AG-15835 | Ajustar entrada de Pluma para não gerar nota | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15829 | Criar no campo Tipo do Cadastro de Pessoas mais uma opção como "Cooperativa" | 0 | 1 - MenuPSGA » Compras» Básicos» Pessoas PSGA » Financeiro» Relatórios» Relatórios de Títulos PSGA » Financeiro» Relatórios» Relatórios de Pessoas
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado a flag "Tipo Cooperativa" no cadastro de pessoas. Ajustado as reportviews e lookups para considerar nova flag Criado duas flags na lookup de pessoas para filtrar pelos tipos de "Seguradora" e "Cooperativa" Adicionado a flag na lookup da tabela fantasma de pessoas para filtrar pelos tipos de "Seguradora" e "Cooperativa"
4 - Configuração |
AG-15825 | Corrigir erros ao imprimir relatórios de armazém de entrada | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15820 | NF de Entrada com valores totais de produtos zerados | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado a QUERY_DEPOIS para atualizar o campo aientrad.ind_tot com valor 1, que por algum motivo ainda não foram atualizados. Ajustado a cópia de NFe de entrada para copiar os produtos na nota de destino sempre com o campo aientrad.ind_tot igual a 1.
4 - Configuração |
AG-15815 | Implementar filtros na telas do módulo cotton para filtrar por almoxarifado | 0 | 1 - MenuPSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Compra/Armazenagem PSGA » Cotton » Movimentação » Saída de sub-produto PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Saída/Venda PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Entrada de Pluma PSGA » Cotton » movimentação » Entrada de algodão
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15806 | Falha na consulta de requisições sistema não apresenta o usuário autorizador | 400535 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15788 | Sistema não permite informar CPF no cadastro de motorista antes de salvar o registro | 405035 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15785 | Implementar movimento de estoque para resíduo após beneficiamento | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi criado o campo RESIDUO na tabela TQBRPROD Foi criado o parâmetro P_PRODUCAO_CODIGO_RESIDUO para receber o código do subproduto Residuo. Foi implementado a movimentação de estoque desse subproduto utilizando os valores do OUTROS_PERC da tabela THPLUMA Foi realizado alteração na query REPROCESSA_ESTOQUE_TROMENQB para realizar a movimentação de estoque do tipo Resíduo
4 - Configuração |
AG-15784 | Ajustes na tela de saída / venda para retorno de produção | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado a opção 3 - Devolução no Mutilingual TVENPLUH.TIPO_MOVIM Criado a opção 4 - Retorno no Mutilingual TVENPLUH.TIPO_MOVIM Criado a validação para contrato ser obrigatório quando o tipo do movimento for diferente de 3.
4 - Configuração |
AG-15782 | Preparar tela de saída de produção para realizar saída de resíduo | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado o campo "Operação PSGA" no configurador -> Integração Cotton Agrotitan. Adicionado a tela de romaneio de saída de produção no menu Cotton -> Resíduos -> Saída de Resíduos Ajustado a tela de romaneio de saída de produção para respeitar a flag "Obriga Contrato" do cadastro de operação
4 - ConfiguraçãoAcessar o configurador, Integração Cotton Agrotitan e informar os dados referente a exportação. Não será necessário demais configurações manuais.
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AG-15781 | Criar campo de contrato na tela de entrada de armazém e incluir no módulo Cotton | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15779 | Sistema com erros na emissão de Conhecimento de Frete em modo contingência | 404721 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15770 | Transferência de Lotes de Animais não esta considerando todos os animais selecionados para o lote destino | 0 | 1 - Menu2 - ObjetivoSistema contabiliza corretamente a transferência de animais Não permite a transferência de animais inativos Não roca o mesmo animal duas vezes numa mesma transferência
3 - AlteraçãoFoi adicionado o campo SEL_TRANSAN no insert da query PROCESSA_TRANSFERENCIA_LOTE_ANIMAL; Foi removido o campo de seleção da SL GSLSELTRANSANI como um campo DB para funcionar de maneira informativa com a classe psdbCJGridColumnSelect; Foi adicionado uma nova procedure na classe psdbCJGridColumnSelect para selecionar o checkbox da linha de maneira individual; Foi corrigido os detalhes que somavam para o erro operacional. Foi adicionado o filtro para mostrar e selecionar apenas animais com o status Ativo. Foi alterado as colunas dos Id’s de brinco, botton, tatuagem e marcação de fogo para funcionar com o OnSetCalculatedValue. Foi aplicado o update do Lote na GANIMAL quando adicionado manualmente no lote. Foi aplicado as soluções de seleção quando adicionado animais manualmente na transferência de lote.
4 - Configuração |
AG-15765 | Sistema não valida operação do item na contabilização de impostos das notas de saída | 401123 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAlterado a query OLanctmp_cmovnf, quando o operação do item foi diferente do cabeçalho, pega a configuração do item, alterado em 3 bloco, Nota de saída, contabilização nova e cmv
4 - Configuração |
AG-15755 | Ajustar mensagem erro "Falha ao validar XML" na nota de saída quando gerada a partir da tela de Romaneio de Armazém | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15732 | Ajustes na ordem de serviço (PCM) | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado o botão para recalcular rendimentos de produção de pluma pela tela de Resultado de RendimentosFoi replicado o multilingual para a versão 16 para eliminar o erro referente ao tempo de serviço do colaborador. Foi adicionado a atualização da data da próxima manutenção na query NTF_MANUTENCAO_PREVEN_GERA_OS após gerar a manutenção preventiva, utilizando como base a adição do intervalo de tempo. Foi corrigido a situação da solicitação interna, onde o problema era relacionando a uma procedure que marca todos os itens que estava sendo executado quando era efetuado a geração da solicitação de compras, marcando todos mesmo se tivesse marcado apenas 1. Retirado esse código foi encontrado outro problema onde a solicitação de compras era gerado apenas com os marcados porém não era posicionado a tela logo após a geração. Corrigido também essa situação.
4 - Configuração |
AG-15731 | Sistema emitindo mensagem de diferença de pré-classificação | 403444 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15721 | Ajustar API Financiamento / Gesplan para receber dados em lote (Parte 2) | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriada forma de envio e processamento em lote de lançamentos contábeis e mov. bancários, onde cada objeto enviado é processado individualmente. Recriada documentação da API: https://gcap.etc.br:64301/api-docs/#. Replicado no GIT.
4 - Configuração |
AG-15699 | Permitir a Manutenção de Lotes Rejeitados no Sementes UBS | 0 | 1 - MenuPSGA » Sementes UBS » Movimentação » Beneficiamento PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Manutenção Status do Lote PSGA » Estoque » Movimentação » consulta Movimentação Produto
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado nova rotina para gerar movimentação no estoque Ajuste para que o que o lote mude de status depois de rejeitado Será necessário gerar movimentação se os parâmetros P_DLOTE_BENEF_GRAO_REJEICAO_SOPER_ENTRADA e P_DLOTE_BENEF_GRAO_REJEICAO_SOPER_SAIDA estiverem corretos, Se não é apenas para mudar o Status
4 - Configuração |
AG-15689 | Implementar campo de Origem na tela de Romaneio | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15680 | Erro no filtro de Conta Longa no relatório de razão analítica | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCorrigido o erro quando selecionar conta curta e longa (inicial e final) as duas query que rodar no processo, ajustou o tipo da variável e varchar para char A lentidão é refere a cursor for rodando dentro de outro cursor for, ficou definido que será verificado em outro momento
4 - Configuração |
AG-15679 | Alteração de Cultura/Variedade já contabilizada | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15678 | Ajustes das fases na instrução de embarque | 0 | 1 - MenuContrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque Contrato » Movimentação » Lança Contratos Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção. Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado coluna de desabilitar campos, autorização para avançar e retornar na tela de fase de instrução de embarque. As fases da tela de instrução de embarque irão mostrar do cadastro de fases quando o contrato tiver vínculo.
4 - Configuração |
AG-15669 | Apontamentos que não foram importados do TBDC | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoOrdenada consulta de apontamentos TBDC por data da ultima alteração Ajustada query que consulta tabela de trabalho montada pelo bot do tbdc, para levar para o usuário da tela, os campos (Atividade, Cenário) que não estavam aparecendo para o usuário em tela Ajustada query de inconsistências de integrações para avaliar plantio somente para o farmbox Ajustado PSGA-APP para não atualizar o campo Importando pois o PSERV_TBDC já faz isso. O PSERV_TBDC não pode ter mais que um aberto independente do usuário.
4 - Configuração |
AG-15649 | Implementar Layout de importação para Entrada de Pluma | 0 | 1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Entrada de Pluma 2-Objetivo Permitir a Importação de Pluma na Tela de Entrada através de Layout 3-Alteração Disponibilizado o Arquivo LAYOUT_IMP_PLUMA.txt para configuração do layout a ser importado; Disponibilizado o Botão de importação na Tela “PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Entrada de Pluma” 4-Configuração Acessar o cadastro de Padrão de Cor de algodão em “PSGA » Cotton » Básicos » Cores/Padrões“ Preencher no Campo <Códigos Externos> do cadastro do Padrão PSGA quais os códigos externos serão vinculados a cada registro Cada código externo deverá estar entre ponto e vírgula (“;”) , exemplo: ;414;41,4;41-4;41.4;
Localizar o arquivo de Layout( LAYOUT_IMP_PLUMA.txt ) dentro Programs na estrutura do PSGA e configurar as colunas desejadas: PLUMA;1,20 - Código da Pluma - Exemplo iniciando na Coluna 1 e terminando na Coluna 20 do Arquivo; PESO;22,27- Peso da Pluma - Exemplo iniciando na Coluna 22 e terminando na Coluna 27 do Arquivo; EMBLOCAMENTO;29,31 Bloco do Produtor - Exemplo iniciando na Coluna 29 e terminando na Coluna 31 do Arquivo; PADRAO;33,35 Padrão da Pluma - Exemplo iniciando na Coluna 22 e terminando na Coluna 27 do Arquivo; VARIEDADE;0001 Variedade - Valor Pré-Fixado com o Código da Variedade PSGA - Exemplo com o código 0001 BEM;10765 Bem - Valor Pré-Fixado com o Código da Algodoeira PSGA - Exemplo com o código 10765
Acessar a tela “PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Entrada de Pluma“ Preencher os Dados do Produtor, e Almoxarifado desejado; Salvar o Registro para habilitar o Botão de importação; Clicar no Botão Importar Pluma, apontar o Caminho e arquivo a ser importado confirmar clicando em Importar Fechar a Operação de Entrada
Para Cada Bloco do Produtor será gerado um Bloco PSGA
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AG-15631 | Sistema emitindo mensagem que NF não possui pré-classificação quando em ajuste fiscal | 398222 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCorrigido para permitir a geração de pré-classificação quando a NF estiver em ajuste fiscal. Acrescentar a condição de gerar a pré-classificação quando a nota estiver em ajuste fiscal e ainda não tiver pré-classificação feita
4 - Configuração |
AG-15607 | Integração Farmbox duplicou apontamento | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoPara resolver o problema, foi ajustado modo de verificação que percebe e comunica quando a rotina está sendo executado entre PSGA-ALL e PSGA-FBX. Também foi ajustado quando os executáveis citados estiverem abertos por usuários diferentes, sendo que o PSGA-FBX não pode ter mais que um aberto na base do cliente. Também foi criada uma trigger para garantir que os apontamentos do farmbox, nunca mais sejam duplicados Os apontamentos duplicados foram ajustados no cliente. Replicado query DEPOIS_IMPORTACAO_APONTA_FARMBOX_GERAL.sql que estava em produção mas não havia sido replicada, alteração corrige apontamentos que apareciam sem produtos quando um usuário havia consultado via botão importar na tela de importação automática farmbox.
4 - Configuração |
AG-15578 | Atualizar Nome do Parâmetro de Contabilização | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15517 | Adiantamentos com Saldo incorreto após Desvínculo e Vínculo | 0 | 1 - MenuPSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos PSGA » Armazém » Movimentação » Fiscais » NF Entrada PSGA » Armazém » Movimentação » Fiscais » NF Saída PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro de Conhecimento de Frete PSGA » Contratos » Movimentação » Fretes » Pedidos de Frete
2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi verificado que a situação ocorre devido a Proteção por data presente da FPAGREC sendo o usuário que realizou as tentativas de vinculo de adiantamento um dos usuários bloqueados. Onde o problema consiste no vinculo de adiantamento na Nota de entrada com um titulo de adiantamento que tenha data de vencimento que caia na validação de proteção por data. Assim o valor de adiantamento não é atualizado na FPAGREC porém o registro da FIADIANT é criado. Então foi analisado que é melhor colocar a rotina dentro da classe psProcess.
4 - Configuração |
AG-15507 | Ajuste no processo de Romaneio provisório | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado novo campo AHROMENT.AMX_ORIG Feita validações necessárias nos campos de Almox. Origem e Operação Ajustado para movimentar Almox. de Origem ao Fechar o Romaneio quando a operação for de transferência Ajustado reprocessamento de estoque para avaliar Almox. de Origem e operação de transferência Retirada rotina antiga de romaneio provisório
4 - Configuração |
AG-15499 | Ajustar Auto preenchimento do Produto e Datas na geração da Nota Fiscal Na tela Entrada/Saída | 392709 | 1 - MenuPSGA » Armazém » Movimentação » Contrato de armazenagem PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada Armazém PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Saída Armazém PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Quebra Técnica Armazenagem PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Taxa periódica Armazenagem PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Transferência de Contrato PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída(Entrada e Saída)
2 - Objetivo3 - AlteraçãoEm analise foi visto que só existia validação de produto quando o contrato existe e o produto não estavam cadastrado no contrato, porem essa validação é apenas no “OnExiting“ e foi adicionado no validating save tbm Também foi necessário no “OnExiting“ do contrato de armazém adicionar as validações para adicionar o produto apenas quando no contrato tiver apenas 1 produto pois não existiam validações e o sistema adicionava o que viesse primeiro na busca do Find GT E ajuste também na tela Romaneio de Entrada/Saída, para Igualar as horas quando gerar uma nf entrada ou saída pois existia divergência na hora do documento e hora da emissão
4 - Configuração |
AG-15470 | Melhorias nos serviços de autorização por e-mail | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementar procedure logMensagemBot() ao remover solicitação de autorização da tabela PFILAUTO sem que esta seja autorizada com sucesso, registando assim as solicitações que não obtiveram êxito sendo removidas de modo a dar seguimento na fila. Foi desenvolvida a função ValidAlcadaUsrParaCot() que verifica se um usuário específico tem alçada suficiente para autorizar um pedido de cotação. Implementa ValidAlcadaUsrParaCot() na validação do BotAutorizaCotacao() já que por e-mail o usuário só tem como autorizar todos os itens solicitados, assim só podendo autorizar se possuir alçada para tal. Foi desenvolvida a função StatusVisualItemCotacao() que retorna cores para os itens de uma cotação conforme o padrão visto na tela de cotação horizontal.
4 - Configuração |
AG-15455 | Falha de Relatório de Posição Bancária Aplicação Financeira | 382906 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoPara solucionar o caso foi preciso criar uma nova opção de Grupos , para agrupar as expressões que possuírem o mesmo código de grupo. Ao começar o desenvolvimento foi descoberto diferenças dificuldades e falhas na rotina, assim a mesma foi reconstruída utilizando uma tabela de trabalho em sua lógica para melhorar e facilitar os próximos desenvolvimentos da rotina. Também foi separado a seleção de campos em (Tabela e Campos) .
4 - Configuração |
AG-15437 | Falha da rotina de cancelamentos de pedidos | 395508 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi criada uma query (VERIFICA_CONTAGEM_ITENS_PVWCADDEV) acionada no Validate_Delete do dicionario PCADDEV_DD , que tem finalidade de somar a contagem de itens das 3 grids da view(PVWCADDEV), bloqueando o delete se a query retornar <> 0.
4 - Configuração |
AG-15436 | Falha na tela de importação de xml em lote de notas fiscais | 395483 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15427 | O Sistema não esta atualizando o Agrupador da Baixa do movimento financeiro na tela Lançamento de Classificação | 385088 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15409 | Sistema validando de forma errada a pessoa da nota e do titulo de adiantamento | 393409 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15407 | Pré-classificação do Financiamento não considera taxas agregadas parte 2 | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado a comparação do campo FHFINAT.SPESSOA_COD para não comparar com valor do tipo numérico "0" e sim como uma String Ajustado a pré-classificação do financiamento para considerar as taxas agregadas em seu valor de origem
4 - Configuração |
AG-15405 | Rejeição e Descarte de Lote não está Movimentando estoque | 0 | 1 - MenuPSGA » Sementes UBS » Movimentação » Beneficiamento PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Manutenção Status do Lote PSGA » Estoque » Movimentação » consulta Movimentação Produto
2 - Objetivo3 - AlteraçãoEm analise foi visto que o processo não funcionava por existir um bloqueio baseado no num_arguments da procedure e como ela não passava argumentos sempre saia da procedure no inicio Outro erro ocorria pq foi confundido varias vezes o DLOTE com o DFLOTE onde se devia ter sido usado o DFLOTE foi usado DLOTE Foi Corrigido Funções existentes
4 - Configuração |
AG-15392 | Alteração na rotina de calculo do custo de equipe | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi Criado o campo QTD_HORAS na AOSCOLAB. Foi adicionado o campo Tempo Serviço na grid de colaboradores funcionando como um campo calculado, onde o usuário adiciona as Horas, e no caso de querer adicionar os minutos é só dividir pelo caractere “:”, onde o campo irá fazer a conversão automática para horas no caso do valor do minuto ser igual ou maior que 60. A adição das horas ainda continua após o fechamento da Ordem de serviço para ser possível realizar a validação do período de execução, o período de trabalho no cadastro de equipes e o tempo adicionado. Foi adicionado o campo FUN_CODIGO na tabela NCUSTOEQ Foi adicionado o campo Funcionário na grid de custo de equipe, sendo a mesma um combo List que funciona de forma dinâmica, aparecendo apenas os funcionários cadastrados na equipe selecionada. Foi adicionado o ajuste na validação das horas do funcionário para não ser possível adicionar o mesmo funcionário trabalhando em períodos cruzados.
4 - Configuração |
AG-15389 | Sistema não está gerando IAPURSAI de alguns registros | 391379 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoSistema estava permitindo fechar notas de saídas com produtos sem o CST do ICMS informado, notas geradas através de romaneios de produção. Ajustado para não permitir fechar notas de saídas com Itens sem o CST informado, pois, caso contrário, o livro fiscal fica inconsistente.
4 - Configuração |
AG-15384 | Permitir ajustar o Valor calculado para o Evento do Contrato antes da Geração do título | 385781 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15365 | Sistema Duplicando ICMS Desonerado ao processar as notas de saída | 375088 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15359 | Erro ao excluir nota fiscal de saída | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15358 | Sistema arredondando de forma incorreta o valor total da nota fiscal | 392995 | 1 - MenuPSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFe. PSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFe em Lote. PSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15343 | Falha na importação manual do TDBC | 391121 | 1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/lavoura » Integração lavoura » Importação de apontamentos TBDC 2-Objetivo Ajustar a rotina de importação de recomendação do TBDC quando possui itens excluídos e novos itens inseridos. 3-Alteração Ajustado a importação do TBDC quando a recomendação possui itens excluídos e novos itens inseridos 4-Configuração O ajuste não requer configuração específica |
AG-15327 | ERRO NA VARIAÇÃO CAMBIAL | 390806 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15306 | Falha nas aprovações de requisições enviadas por email | 390359 | 1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisições 2-Objetivo Ajustar Procedimento da autorização por e-mail em requisições com Desconto 3-Alteração Implementado ajustes para uma melhor exibição do e-mail quando a Requisição possuir Descontos, Fretes, impostos ou Outras despesas 4-Configuração O Ajuste efetuado não necessita configuração A implantação da solicitação de autorização de Requisições por e-mail possui documentação própria |
AG-15303 | Ajuste em Alteração dos Valores de Pesagem - Ticket | 0 | 1-Menu PSGA » Armazém » Movimentação » romaneio de entrada / saída PSGA » Armazém » Movimentação » Ticket de Pesagem 2-Objetivo Otimizar Ticket de Pesagem e Autorizações 3-Alteração Efetuado a Otimização do Ticket de Pesagem e Autorizações 4-Configuração Ajustar conforme autorização dos Usuários em Controle de acesso e o Parâmetro Módulo lavoura: Autoriza modificar o Peso do Ticket Módulo Armazém: Permite Inserir / Alterar os pesos nos Romaneio do Módulo Módulo Cotton: Permite Inserir / Alterar os pesos nos Romaneio do Módulo Parâmetro: P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET
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AG-15294 | Falha ao tentar inutilizar numeração dos conhecimentos de transportes eletrônicos não emitidos | 389596 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15281 | Importar o Financeiro da Requisição na NF de Entrada em Parcelas sequencialmente respeitando saldo a ser importado | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado o Parâmetro P_COMPORTAMENTO_IMPORTA_PARCELAS_REQUISICAO Caso o parâmetro P_COMPORTAMENTO_IMPORTA_PARCELAS_REQUISICAO seja igual a “R“, o processa não terá alteração. Caso o parâmetro P_COMPORTAMENTO_IMPORTA_PARCELAS_REQUISICAO seja igual a “S“: Ajustado para que caso a entrega de uma requisição seja parcial, o sistema importe as parcelas da requisição de forma sequencial (da menor data de vencimento à maior) na nota, respeitando o saldo de cada uma da parcelas, importando a próxima, caso a anterior já tenha o saldo utilizado
4 - Configuração |
AG-15252 | Problema na autorização de cotação criando Sequencia 0 | 0 | 1 - MenuPSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras. PSGA » Compras » Movimentação » Cotação. PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica.
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15249 | Implementar Solicitar Autorização de Cancelamento em Autorizações Efetuadas informando o motivo | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdiciona no oProcessCancela (botão) o mesmo comportamento do oProcessCancelGrid (grid) de solicitar o motivo do cancelamento da autorização Melhora o entendimento do oGrid_PLTAUTO.OnRowDoubleClick() usando as colunas dinamicamente e melhorando o nome das variáveis
4 - Configuração |
AG-15247 | Ajustar o posicionamento de campos na Reportview de Apontamento de Patrimônio | 0 | 1-Menu Relatórios do PSGA 2-Objetivo Campos de filtros nas report views não podem ficar sobrepostos. 3-Alteração Corrigido a condição que adicionava a Seq_Solic na cotação Corrigido a Query que adicionava a Pcotacao_seq na Solicitação de compras 4-Configuração Não se aplica. |
AG-15227 | Ajuste nas validações da tela de custo da equipe. | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15177 | Sistema não Rateia Corretamente Descontos e Valores Adicionais da Requisição no Financeiro da Nota | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15135 | Processo de inclusão de romaneios do modulo sementes esta impedindo a execução da rotina devido a mensagem "Todos os lançamentos de insumos devem ser do mesmo produto" | 389628 | 1-Menu PSGA » Sementes » Movimentação » Beneficiamento 2-Objetivo Ajustar a Validação de Produto e Produtor na Tela de Beneficiamento de Grãos 3-Alteração Aprimorada a verificação de Produtor e Produtos nos Itens de Produção de Beneficiamento de Grãos 4-Configuração Não se aplica a este ajuste |
AG-15127 | Falha na baixa de título pagamento reconhecido pelo banco mas não atualizando no título | 385325 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15121 | Falha na tela de manutenção de títulos sistema não excluindo a baixa | 386488 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoTrocado comando RAISERROR por THROW na trigger DBOBJ_TRIGGER_VALIDA_EXCLUSAO_BAIXA. Implementado novo tratamento de erro (mensagem de erro) para triggers, quando o parâmetro THROW utilizar a numeração de erro 99001.
4 - Configuração |
AG-15112 | Ajuste Geração integração Contábil Variação cambial Empréstimo e Financiamento | 0 | 1-Menu PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamento de integração Contábil 2-Objetivo Ajustar Calculo da Variação cambial, no Empréstimo e no Financiamento pela Query de Geração de Lançamento de integração 3-Alteração Alterado Query personalizada para a Variação cambial, no Empréstimo e no Financiamento pela Query de Geração de Lançamento de integração 4-Configuração Não se aplica a este ajuste. |
AG-15110 | Serviço do TBDC Automático abrindo mais de uma vez e não gera log de erro na SLGBOT | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15106 | Falha na tela da nota fiscal de entrada sistema não calcula corretamente o valor da nota quando informando o desconto e é marcada a opção de rateio | 387745 | 1 - MenuPSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFe. PSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFe em Lote. PSGA » Fiscal » Mocimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada..
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAlterado a query Acerta_diferenca_NF_Entrada, foi um criado um mecanismo para apurar a diferença e atualizar o ultimo item, tanto na importação de XML, quando ao lançamento manual de NF.
4 - Configuração |
AG-15096 | Falha no envio de e-mails de autorização | 0 | 1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras PSGA » Compras » Movimentação » Cotação PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica
2-Objetivo Aprimorar o funcionamento da rotina de autorização por e-mail na tela de cotação analítica. 3-Alteração Efetuadas melhorias para o funcionamento da rotina de autorização por e-mail na tela de cotação analítica. 4-Configuração O ajuste será aplicado sem necessidade configurações manuais para utilização com o PSGA Web API |
AG-15075 | Ajustar Recálculo do Valor Total da Requisição gerada por cópia | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15073 | Sistema não está vinculando o valor da moeda original do adiantamento na NF de Saída | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para quando vincular um adiantamento em dólar na nota fiscal de saída, o sistema atualize o campo CIPARNF.VALOR com o valor do título na moeda original, e atualize o campo CIPARNF.VLR_PARC_MOEDA_PADR com o valor convertido em reais. Adicionado na grid de parcelas da NF de saída, os campos "Valor Índice" e "Valor da Moeda Padrão"
4 - Configuração |
AG-15063 | Requisição com descontos gerando erro de pré-classificação e impactando nas notas de entradas | 388110 | Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15059 | Erro ao copiar contrato | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15046 | Alterar Grid de Parcelas da NF de Saída para utilizar o componente novo (psdbCJGrid) | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15042 | Falha no cancelamento de item da requisição não esta abatendo o desconto na requisição | 387655 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15007 | Validação para produtos inativos na autorização de compras | 0 | 1 - MenuCompras » movimentação» Solicitação de compras Compras » movimentação» Cotação Compras » movimentação» Cotação analítica Compras » movimentação» Requisição
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para validar se requisição possui itens inativos antes de fazer solicitação de autorização por e-mail. Ajustado para validar se cotação possui itens inativos antes de fazer solicitação de autorização por e-mail. Ajustado para validar se solicitação possui itens inativos antes de fazer solicitação de autorização por e-mail. Ajustado api web para realizar essas validações nos registros anteriores.
4 - Configuração |
AG-14990 | Implementar customização para parâmetro de grupo de parametrização | 360396 | 1 - MenuPSGA »Configurador » Proteção de Lançamentos PSGA »Configurador » Parâmetros do Servidor PSGA »Configurador » Grupos de Proteção de Data Arquivos.
2 - Objetivo3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-14987 | Ajustar Classificação de Movimento bancário das Baixas de adiantamento por Lote de Acerto | 0 | 1 - MenuPSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote de Acerto PSGA » Financeiro » Tesouraria » Movimentação Bancária
2 - Objetivo3 - AlteraçãoSistema não estava gerando a classificação financeira nas baixas de adiantamentos por lote de acerto, por motivo dos títulos de adiantamentos não terem pré-classificação. Ajustado a baixa de lote de acerto para também gerar a classificação financeira dos adiantamentos. Habilitado o campo "Conta Curta" na grid de conta corrente na tela de baixa de lote de acerto.
4 - Configuração |
AG-14973 | Contabilizar Variação Cambial por NF de Entrada | 0 | 1 - MenuPSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » NF de entrada PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de títulos PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamento Integração Contábil
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14949 | Ajustes no processo pcm ordem de serviço | 0 | 1 - MenuPSGA » Ativos » Básicos » Cadastro de Capacidade por Componentes. PSGA » Ativos » Movimentação » Ordens de Serviço. PSGA » Compras » Movimentação » Consulta de Solicitações de compra.
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14947 | Implementação validação de brinco e botton dos bovinos por fazenda parte 3 | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoNa lookup do Lote Destino deve visualizar apenas Lotes do mesmo produtor, da mesma fazenda e de campos diferentes . Criado o filtro de produtor e fazenda na tela de rendimento carcaça salvando na tabela GRENCARC
4 - Configuração |
AG-14945 | Implementação validação de brinco e botton dos bovinos por fazenda parte 2 | 0 | 1 - MenuRebanho » Movimentação/animal » Entrada de Animal Rebanho» Movimentação/animal » Comunicado de morte Rebanho» Movimentação/animal » Avaliação de Animal Rebanho» Movimentação/animal » Saída de Animal
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado filtro por fazenda e produtor nas tela de Comunicado de Mortes e permitir informar apenas animais da fazenda informada. Na tela de saída permitir apenas visualizar e informar animais da fazenda de origem
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AG-14942 | Consumo de animais no PSGA dar baixa no apontamento registrando no farmbox | 383474 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoNesta tarefa foi implementado o funcionamento do novo parâmetro P_FARMBOX_EXPORTA_APT_CAMPO_MANUAL ao movimentar estoque para gerar registro na tabela da integração (SEXPORFB) para posteriormente ser enviado para o farmbox. Replicada função de execução de ‘*.exe’ de forma síncrona. melhorada e revisada a rotina de exportação como um todo. Criada função de verificação antes de tentar enviar custo para o farmbox, gravando a inconsistência no campo de retorno da movimentação. Foi corrigida a rotina de envio de custo para reenviar o mesmo, caso na primeira tentativa tenha algumas inconsistências. Criada query para não precisar reenviar custos caso não seja a última movimentação do produto na safra, pois o que faz o custo médio somos nós, para o farmbox o último custo enviado na safra é o que vale. Revisada e corrigidos diversos itens na tela de conferência de exportações farmbox, como filtros, pintura da consulta, adição de campos necessários como retorno de custo, e retirada de colunas desnecessárias. Revisada api de exportação para farmbox, corrigido verificação de lock na tabela SCONFFB, melhorado código e desempenho.
4 - Configuração |
AG-14939 | Sistema permite trocar o código da configuração contábil mesmo com o processo divergente do cadastro de parâmetro | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado correção para não deixar gravar tipo de operação de configuração contábil com processo divergente informado; Implementado correção para não deixar excluir parâmetro de configuração contábil quando houver registros na configuração contábil utilizando o mesmo
4 - Configuração |
AG-14938 | Alterar forma de limpeza do histórico da barra de pesquisa do sistema | 382255 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14932 | Ajustes no processo do PCM para calcular custo do serviço por equipe interna | 345329 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi Criado o campo QTD_HORAS na tabela AOSCOLAB. Criado a Query VERIFICA_PERIODO_DISPONIVEL_EQUIPE para verificar a disponibilidade de algum período com valor do custo da equipe cadastrado. Foi desenvolvida a a função que verifica se o tempo de trabalho do colaborador está de acordo com o período de execução da ordem de serviço e com o período cadastrado na tabela NCUSTOEQ. Foi desenvolvido a lógica para o usuário escrever de forma livre as horas e minutos no campo “TEMPO SERVIÇO” onde ele deverá digitar o “:” para dividir ambos os valores. O campo não possui mascara para isso, pois haverá liberdade para ele poder digitar o valor de minutos desejado e automaticamente valores de minutos igual ou superiores a 60 serão convertidos e somados nas horas. Porém o valor é salvo na tabela apenas como horas, com os minutos somando proporcionalmente como valores decimais. Alterado a Amostragem do tempo de trabalho da tabela de Serviços na tela de Ordem de Serviço, onde agora é mostrado por Hora.
Multilinguais criados: MSG.TEMPO_COLABORADOR_MAIOR_QUE_PERIODO_EQP MSG.EXISTE_COLABORADORES_VINCULADOS_SERVICO MSG.TEMPO_COLABORADOR_MAIOR_QUE_DATA_EXECUCAO MSG.DATA_EXECUCAO_MAIOR_PERIODO_FUNC_EQP LVWAPONTA.QTD_TEMPO
4 - Configuração |
AG-14926 | Falha na tela de solicitação de compras a coluna quantidade restante não está atualizando corretamente | 383921 | 1 - MenuPSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras PSGA » Compras » Movimentação » Cotação PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14915 | Lotes de emblocamento sumiram da tela do romaneio take-up | 382679 | 1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Romaneio take-up 2-Objetivo Ajustar inconsistência causada externamente nos dados 3-Alteração Executado script de correção 4-Configuração Não se aplica - Ajuste específico em base de dados. |
AG-14894 | Sistema permite fechamento de NF de entrada com valor negativo | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para quando for importar parcialmente uma requisição na nota de entrada, o sistema não importe um desconto proveniente da requisição maior do que o valor da nota. Ajustado para quando editar/deletar um item da NFe, com total de desconto informado sem rateio dos itens, o sistema verifique se o valor do desconto não está maior do que o valor da nota, caso esteja, o desconto deve ser deduzido para que a nota não fique com valor total negativo.
4 - Configuração |
AG-14893 | Atualizar localização após transferência dos bens | 0 | 1 - MenuPSGA » Ativo » básicos» Cadastro de Bens PSGA » Fiscal » básicos» Tributário » Operações Entrada/Saída PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » Estoque » Básicos » Almoxarifados
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado o campo "Localização" no Cadastro de Almoxarifados Ajustado para quando fechar uma nota de entrada de operação de transferência de estoque, com o mesmo produto vinculado ao bem, o sistema atualize a localização do bem de acordo com a localização informada no almoxarifado Ajustado para quando abrir uma nota de transferência de bem, o sistema atualize a localização do bem de acordo como o almoxarifado de origem.
4 - Configuração |
AG-14886 | Criar tela de lançamento de GRU (mesmo molde da DAR) | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14885 | Implementar sub aba para informar custo da equipe (PCM) | 345329 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi implementado uma checkbox no cadastro de usuário no configurador para que se marcado a checkbox terá acesso a aba de custo por equipe Foi implementado uma aba de custo de equipe com uma grid para cadastro de custo por data que faz o calculo automatico de custo de hora e dia
4 - ConfiguraçãoConfigurar os usuários que poderão ver a aba de Custos por Equipe no cadastro de equipes. Essa configuração é feita fornecendo ao usuário a autorização “Autorização para Cadastrar Custo de Equipes“ do modulo “Ativos“ na tela de Controle de Acesso (Usuário).
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AG-14867 | Falha criação da planilha de classificação após a atualização | 382193 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14865 | Falha ao tentar informar uma data de vencimento inferior a data atual dentro do cadastro de requisição | 381218 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14863 | Implementação validação de brinco e botton dos bovinos por fazenda | 0 | 1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Foi ajustado a validação do brinco, botton e tatuagem por fazenda, criamos validação para obrigar informar a fazenda no destino. Na tela de avaliação foi criado o campo fazenda e carregando de acordo com a fazenda informada.
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AG-14862 | Sistema não atualiza o total da nota de entrada corretamente quando exclui um item importado de uma requisição com desconto | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para quando excluir um item importado de uma requisição com desconto (sem rateio) na nota de entrada, o sistema atualize o total da nota corretamente, considerando o valor proporcional do desconto que é removido da nota.
4 - Configuração |
AG-14861 | Falha na tela de romaneio take-up quando possui mais de um lote de emblocamento vinculado | 381557 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14856 | Implementar atalho de retorno nas tela de baixa de lote | 143376 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14850 | Considerar Valores Adicionais da nota de entrada na atualização das parcelas importadas da requisição | 0 | 1 - MenuPSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de Entrada PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
2 - ObjetivoAo gerar os títulos na requisição e importar na nota de entrada, o sistema deve atualizar as parcelas da nota com valores adicionais, tais como frete, desconto, e demais composições do valor
3 - AlteraçãoAjustado a query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA para atualizar o financeiro importado da requisição na nota de entrada, considerando os valores acessórios da nota (frete, seguro, desconto, e outras despesas). Ajustado a query ATUALIZA_FPAGREC_SALDO_NF_VINCULADA para atualizar o campo fpagrec.SALDO_NF_VINCULADA, corretamente, no caso de existir um mesmo adiantamento vinculado em várias requisições. Ajustado para recalcular o financeiro importado da requisição na nota de entrada ao recalcular o valor da nota.
4 - Configuração |
AG-14820 | Implementar o tipo de prioridade na tela de Prioridade | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado o campo TP_PRIORIDADE na tabela AOSPRIOR para gravar o tipo da prioridade (Normal, Urgente ou Baixa) Foi criado as validações tanto na tela de cadastro de prioridade como também na tela de produtos na aba de manutenção preventiva. Foi alterado a query NTF_MANUTENCAO_PREVEN_GERA_OS para levar o tipo de prioridade para solicitação de compras.
4 - Configuração |
AG-14780 | Relatório de livro fiscal não respeita as informações impostas na grid da reportview | 380146 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14758 | Falha no processo de importação TBDC | 380016 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAo analisar o caso, foi visto que a rota de ‘recomendacao_areas_exec’ do TBDC, que deveria trazer somente campos “Executados” está trazendo area_executada = 0 Mesmo havendo essa incoerência no TBDC, foi ajustado do nosso lado para ignorar esses campos que não possuem área executada.
4 - Configuração |
AG-14754 | Incluir filtros na sub tela de copia da tela de capacidade por componente | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14745 | Ajustes no processo de compras e tempo na ordem de serviço | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14743 | Corrigir os dados de óbito no cadastro de animal | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14728 | Copiar Pré-classificação da Requisição para a Nota Também na Importação de XML | 0 | 1 - MenuPSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML em Lote
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado as telas de importação de xml de NFe (individual e em lote) para quando vincular uma requisição, na tela de importação, o sistema copie a pré-classificação da requisição para a nota, assim como já faz no cadastro manual da nota de entrada.
4 - Configuração |
AG-14709 | Implementar relatório de aplicação de animais | 297371 | 1 - Menu2 - Objetivo 3 - Alteração4 - Configuração5 - Resultado esperado *O sistema deve gerar o relatório e calcular o custo por Animais |
AG-14697 | Incluir tabela para gravar as ordens de serviço gerada pela manutenção preventiva automatizar as gerações | 0 | 1 - MenuPSGA » Ativos » Básicos » Tipos de Manutenção. PSGA » Ativos » Movimentação » Manutenção Preventiva. PSGA » Ativos » Movimentação » Ordem de Serviço. PSGA » Ativos » Movimentação » Solicitações de Serviço.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi criado a tabela ABENMOS e a tela Histórico de Manutenção que pode ser aberta na tela de Manutenção Preventiva; Foi Alterado a query para funcionar da seguinte maneira: Deve notificar e gerar apontamento no caso do Contador Geral do Bem for maior ou igual a Somatória da Ultima contagem da Manutenção mais o intervalo especificado no registro de manutenção OU no caso da Data da próxima manutenção for igual ou menor a data atual E sendo diferente do ultimo registro do Histórico, sendo que para ambas as situações devem levar em consideração que o Serviço e o Tipo de manutenção deve ser informado, deve existir uma equipe ou terceirizado informado para esse tipo de manutenção na SPRODUTO e para registros que já tenham apontamento, os mesmos não podem estar com o Status “Aguardando” ou “Em Andamento”; Agora, caso alguns registros sejam verificados pelas condições anteriores, será visto se existem registros com serviço, tipo de manutenção, Bem e Safra iguais, se for positivo, será gerado apenas um apontamento para aqueles com essas semelhanças.
Foi ajustado algumas situações referentes a filtragem e bloqueio de campos da aba Manutenção Preventiva da SPRODUTOS e da própria tela de Manutenção Preventiva.
4 - Configuração |
AG-14686 | Retirar o valor do "Acréscimo Financiamento" da base de Cálculo da Variação Cambial do Financiamento | 0 | 1 - MenuSGA » Configurador PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de financiamentos PSGA » Financeiro » Movimentação »Títulos» Manutenção de Títulos» PSGA » Financeiro » Movimentação »Títulos» Baixa de Títulos - Individual» PSGA » Contabilidade» Movimentação »Geração de Lançamento Integração Contábil »
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14677 | Sistema não respeita código de pessoa informada na rotina de copia de notas "NF Vinculada" | 374242 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14655 | Falha na tela de tela vincula requisição x nota x financeiro | 376375 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCorrigido vinculo de Requisição com Nota Fiscal de Entrada na tela de Vinculo x Requisição x Financeiro, quando o item da nota é um serviço (Rotina estava incompleta). Refeita as validações do vinculo entra nota x requisição para permitir inclusão de serviços na grid de produtos também.
4 - Configuração |
AG-14652 | Implementar relatório de cadastro de animais | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14647 | Ajustar a soma dos campos: @/ha, Rendimento e Peso Liquido de Pluma no Rel. "Analise de Produtividade de Campo para separar por variedade | 215813 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado o agrupamento para ser por variedade; Ajusta as formulas para utilizarem os valores em função da variedade; Adicionado a tabela SICAMPOS no Link das tabelas principais.
4 - Configuração |
AG-14646 | 7 - Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação | 0 | 1 - MenuContrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque Contrato » Movimentação » Lança Contratos Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção. Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída
2 - Objetivo3 - AlteraçãoValidar campo Instrução de Embarque na Nota Fiscal de Entrada para informar. Essa Instrução de Embarque será informada manualmente e servirá para relatórios e exibição de vínculos em outras telas. Na tela de instrução de embarque na aba produto deve mostrar a nota de devolução.
4 - Configuração |
AG-14642 | Sistema permite contabilizar somente parte dos lançamentos | 279155 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14636 | Impedir a Geração automática de Financeiro em Nota Fiscal com Importação de Requisição com títulos | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - ConfiguraçãoO Ajuste se aplica para a combinação de parâmetro: Com este ajuste a nota fiscal podera importar requisição com títulos geradaos, Utilizando Operação de Entrada/ Saída que estejam com a Flag Permite faturar por Documento Fiscal Ativa na Aba Informações complementares/Financeiro, sem que isso gere financeiro na Nota Fiscal automaticamente ao Fechar a Nota Fiscal (Comportamento padrão para a Flag Marcada na Operação) |
AG-14623 | Ajustar para na digitação Lançamento GPS,DAR e DARF, seja realizado bloqueio do financeiro enquanto não salvar o documento | 0 | 1 - MenuPSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos de arrecadação PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Lançamento de GPS/FGTS PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Lançamento de DARF PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Lançamento de DAR PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Cadastro e Manutenção
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14600 | Na requisição de comprar enviar de e-mail em arquivo PDF | 285236 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado nas telas de: Rotina de envio de e-mails contendo em anexo no formato pdf um relatório da requisição. É possível selecionar um ou mais e-mails para o envio e adicionar e-mails conforme a necessidade do usuário.
4 - Configuração |
AG-14596 | Filtro de usuário para autorização por e-mail | 260705 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14556 | Alterar o design da tela de cadastro de Componente | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14493 | Implementar informação do CT-E no título | 350491 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14492 | Divergência de Valores na importação da Requisição | 0 | 1 - MenuPSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado a importação de títulos da requisição na nota de entrada, quando a nota tem ICMS desonerado que não incide no valor total da nota, antes o sistema estava considerando esse ICMS no valor do financeiro. Ajustado para recalcular o financeiro importado da requisição na nota, quando a nota for gerada pela importação de XML
4 - Configuração |
AG-14491 | Ajustes na contabilização com impostos não retidos | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado a query OLANCTMP_AHENTRAD_CUSTOM na base oficial do cliente MVR, para não descontar o ICMS desonerado ao fazer integração contábil da nota de entrada, quando o ICMS não incidir no total da nota.
4 - Configuração |
AG-14479 | Recurso para marcar nota como recusada na nf saída | 282621 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado campo “Recusada“ na NF de saída. Implementado recurso na tela de NF de saída para mesmo com o documento fechado, marcar nota como recusada.
4 - Configuração |
AG-14475 | Criação de parâmetro para definir que campo será utilizado o na geração de parcelas pela requisição | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14473 | Mensagem de importação de desconto da requisição na nota mesmo a requisição não tendo desconto | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14472 | Bloqueio para impedir geração de títulos com data retroativa pela requisição | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14467 | Ajuste na seleção de títulos na tela de Negociação de títulos que não estava trazendo o Índice | 0 | 1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociações de Titulos 2-Objetivo Exibir corretamente a moeda dos títulos na Tela de negociação 3-Alteração Ajustado a Rotina para exibição de informação do índice do título na Tela de Negociação de títulos 4-Configuração Não será necessário efetuar configuração manual para este ajuste |
AG-14463 | Melhorias de desempenho em telas de lançamentos contábeis | 0 | 1 - MenuPSGA » Contabilidade » Movimentação » Lançamentos Contábeis » Gerar o processamento de um período de 8 a 12 meses de lançamentos PSGA » Contabilidade » Movimentação » Lançamentos Partida Dobrada PSGA » Contabilidade » Movimentação » Apuração de Resultado de Exercício
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14462 | Exclusão da classificação do movimento bancário no estorno/exclusão de movimento manual | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14461 | Gravar ID de transação no log do sistema | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriada coluna SLOGSYS.TR_BD para receber o id de transação do banco de dados. Criada coluna SLOGSYS.TR_ERP para receber o id de transação do PSGA (SILOGPRO.SLOGPROC_RECNUM). Implementado script para criar as tabelas SILOGPROC e SPROCESS na query LOG_CRIA_TABELA. Implementada gravação nas colunas SLOGSYS.TR_BD e SLOGSYS.TR_ERP pelas triggers criadas pela query LOG_CRIA_TRIGGER. Implementado o preenchimento das tabelas SILOGPROC e SPROCESS na classe psProcess.
4 - Configuração |
AG-14459 | Revisão completa do sistema para evitar bloqueios indevidos ao salvar registros e recarregar telas | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoRevisado o sistema: Adicionado o comando REREAD onde estava faltando, Removido UNLOCK onde não era SaveRecord; Alterado FIND_BY_RECNUM por FIND dentro dos Process.
4 - Configuração |
AG-14458 | Implementar uso de cache das informações de Multi-lingual Melhoria de desempenho globais no sistema | 0 | 1-Menu PSGA » ALL 2-Objetivo Obter melhora na Performance e redução no Consumo de Recursos do Banco de Dados 3-Alteração Implementado o Uso de Cache e Melhoria de desempenho global no sistema 4-Configuração O Ajuste se aplica a todo o Sistema sem necessidade de configurações Manuais |
AG-14441 | Na digitação Lançamento GPS/FGTS, o campo recnum esta gravando zero quando não passado pelo campo observação com tab ou enter. | 369796 | 1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Lançamento de GPS/FGTS PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos» Manutenção de Títulos 2-Objetivo Certificar que os Vínculos entre títulos e Guias GPS/FGTS ocorra somente de forma correta 3-Alteração Efetuado ajustes na ordem de processamento do vínculo 4-Configuração Não será necessário efetuar configuração manual para este ajuste |
AG-14395 | Falha na rotina de relatório fiscal exibindo notas já canceladas | 371650 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi criado fórmulas no.rpt para resolver o bug de impressão de grupos mesmo com todos os itens suprimidos , tanto na versão padrão e na versão do cliente. Criado um contador de itens não suprimidos no detail do .rpt, para suprimir header e footer do grupo, assim quando contador = 0, suprimi header e footer. Na versão personalizada também foi encontrado bug nas fórmulas de somas, visto que a mesma estava com a lógica do relatório padrão, assim ficando em desacordo com a formula de supressão personalizada, e as somas não batiam com os itens printados, assim foram corrigidas para respeitar a lógica personalizada do relatório do cliente.
4 - Configuração |
AG-14393 | Sistema travando ao adicionar novos produtos a cotação de compras | 370949 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14374 | Mensagem errada ao fazer uma baixa de devolução de adiantamento marcando como parcial | 371698 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14360 | Sistema mostra mensagem com informações técnicas e não deixa sair da tabela de produtos da nota de saída. | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14355 | Permitir editar o Local onde os blocos serão Gerados | 371433 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi ajustado a função que remove o separador do layout; Foi removido o objeto LineControll da tela de importação que causava comportamento estranho que deixava a grid num estado semelhante a shadow_state. Sendo que a edição do almoxarifado e Local já estava configurado para funcionar, porém esse comportamento impedia o funcionamento. Foi renomeado diversos objetos que tinham o mesmo nome gerando comportamento estranho; Foi habilitado os campos Almoxarifado e Local para ser aplicado de forma individual com as devidas validações;
4 - Configuração |
AG-14317 | Erro ao abrir a tela de consulta de veículos | 370337 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14294 | Falha na tela de pré - classificação em requisição sistema arredondando valor total assim bloqueando na hora de importar para a nota de entrada | 368927 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14290 | Sistema Limpa a Unidade de Negócio do Cabeçalho ao informar uma requisição na tela de importação individual de XML de NFe | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14285 | Falha na aba vincular contratos não sendo possível filtrar os mesmos para realizar o vínculo | 369506 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14284 | Automatizar geração da ordem de serviço através da manutenção preventiva parte 1.1 | 345329 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado botão de copiar na tela de Cadastro de Capacidade por Componente para copiar os componentes e produtos do bem posicionado para outros bens. Implementado Dialog com grid para selecionar os bens que receberão às cópias dos registros.
4 - Configuração |
AG-14276 | Falha na observação da requisição de compra puxando informações de outro registro | 368670 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14275 | Igualar o Parâmetro P_PERMITE_QTD_SOLICITACAO_MENOR_QTD_COTACAO nas duas telas de Cotação | 0 | 1 - MenuPSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras PSGA » Compras » Movimentação » Cotação PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14269 | Falha de cálculo de FETHAB na notas fiscais | 369100 | 1 - MenuPSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Cadastro de Impostos. PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Operações Entrada/Saída. PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de Entrada. PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de Saída.
2 - Objetivo3 - Alteração4 - ConfiguraçãoNa tela de cadastro de impostos configurar a linha Alíquota para receber um numeric(5,3). Na tela de Operações de entrada e saída na aba calculo de impostos configurar o FETHAB.
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AG-14253 | Na tela de faturamento de saída de insumos implementar filtro por pessoa | 364626 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoOs campos "Pessoa inicial e Pessoa final" foram adicionados para poder filtrar na tela "Gerador de faturamento"; Removido o pré-filtro da tela de faturamento e setado o valor do campo pessoa para os filtros Pessoa inicial e Pessoa final, ao abrir a tela importação de notas.
4 - Configuração |
AG-14233 | Efetuar Recalculo e validações de Alteração do Peso ao Gravar Ticket no Romaneio de Entrada / Saída | 0 | 1-Menu PSGA » Armazém » Movimentação » romaneio de entrada / saída PSGA » Armazém » Movimentação » Ticket de Pesagem 2-Objetivo Otimizar Ticket de Pesagem e Autorizações 3-Alteração Efetuado a Otimização do Ticket de Pesagem e Autorizações 4-Configuração Ajustar conforme autorização dos Usuários em Controle de acesso e o Parâmetro Módulo lavoura: Autoriza modificar o Peso do Ticket Módulo Armazém: Permite Inserir / Alterar os pesos nos Romaneio do Módulo Módulo Cotton: Permite Inserir / Alterar os pesos nos Romaneio do Módulo Parâmetro: P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET
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AG-14214 | Levar os valores de juros, multa e descontos informados nos lançamentos de DARF, DAR, GPS e Documento de arrecadação(ICMS) para aba Renegociação de Títulos a pagar | 0 | 1 - MenuPSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Lançamento DARF PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Lançamento DAR PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Lançamento GPS/FGTS PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos de Arrecadação PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de títulos
2 - ObjetivoRealizar a implementação para que os valores inseridos nos campos de multas e juros (DAR, DARF, GPS, Doc de Arrecadação) sejam levados para a aba de renegociação do titulo.
3 - AlteraçãoImplementado o preenchimento dos campos de Juros, Multa e Desconto da Aba de renegociação pelas telas de DARF, DAR, GPS e Documento de arrecadação(ICMS). Implementado no dialogo de geração de títulos o bloqueio da edição dos campos preenchidos pelas telas de guias. Na exclusão de baixa não remover valores de renegociação de títulos de guias quando o parâmetro P_CARREGA_PARA_BAIXA_VALORES_RENEGOCIACAO_TITULO = S. Implementado na baixa de títulos de guias individual e por lote o bloqueio da edição dos campos Tipo de Baixa, Valor de baixa, Juros, Multa, Desconto, Acréscimo, Valor Total, Cheque e carta de compensação.
4 - Configuração |
AG-14208 | Ajustar Funcionalidade de Adicionar Produto na Cotação Originada na Solicitação | 0 | 1 - MenuPPSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras. PSGA » Compras » Movimentação » Cotação. PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAo selecionar produto na “PVWADICIONAPRODUTO.vw” condicionado ao parâmetro “P_IGNORA_MSG_LIMIT_PROD_SILIC_EXCEDENTE_COTACAO” {1} a rotina que determina a preexistência do produto na solicitação referente a cotação serão considerados apenas o código do produto. Também será condicionado ao parâmetro {1} a apresentação do alerta de saldo existente para esse item mostrando apenas a adição do excedente caso exista.
4 - Configuração |
AG-14195 | Falha ao exibir o relatório de saldo contrato armazenagem | 367358 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi Mudado o Texto de “Data Inicial“ e “Data Final“ para “Data Mov Inicial“ e “Data Mov Final“ para deixar implicito que são campos para movimentação do armazem. Foi implementado logica de que os campos só serão liberados nas telas abaixo: Extrato de Movimentação Individual Extrato de Movimentação por Produtor Relatório Autorização de Entrega Movimento Físico do Contrato
4 - Configuração |
AG-14184 | Atualizar o campo FILOTPGE.SEQ_BAIXA de lotes de pagamentos eletrônico baixados | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAs baixas de lotes pela tela de pagamento eletrônico, realizadas antes de Agosto de 2022, ficaram inconsistentes (pois não atualizou o campo FILOTPGE.SEQ_BAIXA com o código de sequencia da baixa), e com essa inconsistência, o sistema não validava, por exemplo, a contabilização da baixa, ao tentar cancelar um item do lote de pagamento. É necessário adicionar um bloco na “query depois” para atualizar os registros do campo FILOTPGE.SEQ_BAIXA dos lotes baixados.
4 - Configuração |
AG-14159 | Erro de Duplicate no Lote de pagamento eletrônico quando há titulo cancelado dentro do Lote | 358675 | 1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Baixa de Títulos » Baixa de títulos - Por Lote PSGA » Financeiro » Movimentação » Baixa de Títulos » Pagamento em Lote Eletrônico 2-Objetivo Eliminar impedimento ao criar um lote eletrônico contendo um mesmo título em dois Lotes de Baixa diferentes, sendo quem em um dos Lotes como um item válido e em outro lote como um item cancelado 3-Alteração Efetuado ajuste e melhorias na rotina de Importação dos itens de lote de baixa para lote de pagamento eletrônico 4-Configuração Não se aplica para este ajuste |
AG-14146 | Sistema mostra vínculos incorretamente nas notas fiscais | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado o filtro da tabela IVINCULOS na tela de vínculos de NFe: O sistema estava filtrando a tabela IVINCULOS, incorretamente, na tela de vínculos de NFe, mostrando na tela notas que estão vinculadas a outras notas, que não a selecionada na tela.
4 - Configuração |
AG-14109 | Permitir Importar XML de NFe sem a TAG "nfeProc" | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14082 | Sistema executando validação errônea de produtos com notas de entrada com devolução | 363480 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14076 | Relatório Kardex por Almoxarifado não está levando em conta o valor de desconto da nota fiscal | 364489 | 1 - MenuPSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos » Ficha de Estoque Produto (Kardex) - Almoxarifado PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída
2 - Objetivo3 - Alteração4 - ConfiguraçãoConfigurar uma pessoa com a flag “Incide ICMS desonerado no total da nota?“ (Aba fiscal do contrato de pessoa). Configurar uma operação de entrada com a Flag: “Incidir ICMS Desonerado no Valor total da Nota” marcada. Para o valor da nota de entrada afetar o custo médio no relatório, é necessário ter o combo “Altera Custo Médio” como ‘1 - SIM’. Configurar uma operação de saída a Flag: “Incidir ICMS Desonerado no Valor total da Nota” marcada e com o altera custo médio como SIM e com Flag: “Devolução entrada” marcada. Não será necessário demais configurações manuais.
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AG-14058 | Criar Update na Query Depois Para Ajustar Financeiro Importado da Requisição na NF de Entrada | 362286 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14057 | Sistema não esta permitindo inserir mais de um registro na aba máquina/patrimônio. | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14017 | Corrigir erro ao fazer alteração do valor unitário do contrato | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14014 | Campo de operação de estoque e CFOP em "shadow" para ajuste fiscal de nota fiscal de entrada (emissão própria) | 362526 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14008 | Automatizar geração da ordem de serviço através da manutenção preventiva parte 2 | 345329 | 1 - MenuPSGA » Configurador » Parâmetros do Servidor. PSGA » Configurador » Notificações do Sistema. PSGA » Configurador » Cadastro de Usuários. PSGA » Ativos » Básicos » Tipos de Manutenção. PSGA » Ativos » Básicos » Ações de Manutenção Preventiva. PSGA » Ativos » Básicos » Produtos. PSGA » Ativos » Movimentação » Manutenção Preventiva. PSGA » Ativos » Movimentação » Ordem de Serviço. PSGA » Ativos » Movimentação » Solicitações de Serviço.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoMultilinguais: SPROPREV.PRIORIDADE ("Prioridade” → Item: 1 - Normal; 2 - Baixa; 3 - Alta) SVWPRODUTO.DBTABPAGE.MANUTENCAO SVWPRODUTO.CAMPO MSG.SPROPREV.TODOS_CAMPOS_OBRIGATORIOS MSG.PARAM_MANUTENCAO_PREV_DESABILITADO MSG.TIPO_PRODUTO_DIF_SERVICO MSG.SPROPREV.TIPO_MANUT_EM_USO ASLMTPACAO
Querys: Parâmetros:
Foi criado o parâmetro P_MANUT_PREVENTIVA_GERA_OS; Foi criado os Campos na tabela ABENMNT: SERVICO_COD QTD_SERVICO QTD_PRODUTO AOSTPMAN_COD AMTPACAO_COD APT_CODIGO SAFRA_COD USUARIO
Foi criado o Campo RESP_MANUTENCAO_PREVENTIVA na tabela SUSR Foi criado a tabela SPROPREV com os campos: SPROPREV_COD PRODUTO_COD AOSTPMAN_COD ROCORE_COD TP_LOCAL LOCACAO PRIORIDADE FAZENDA_COD PES_PROD_COD
Foi criado a tabela SPRPRREC com os campos: SPROPREV_COD TP_RECURSO EQP_CODIGO FUN_CODIGO
Implementado a aba “Manutenção Preventiva” na Janela de Produtos com a condição de usar apenas com o Parâmetro P_MANUT_PREVENTIVA_GERA_OS = “S” e o produto selecionado sendo um Serviço. Implementado a Grid de seleção do tipo de Manutenção (SPROPREV) na aba de Manutenção Preventiva. Implementado a Grid de Seleção de Equipe ou Terceirizado na aba de “Manutenção Preventiva”. Implementado a Grid de Colaboradores (SPRPRREC) na aba de Manutenção Preventiva. Implementado os campos novos na grid ABEMNT da tela de Manutenção Preventiva. Criado a Lockup de consulta das Ações de Manutenção Preventiva. Implementado os campos novos da ABENMNT na rotina de Copiar Manutenção; Corrigido alguns detalhes da janela Dialog da Copia de Manutenção. Gerado a Query NTF_MANUTENCAO_PREVEN_GERA_OS que gera a notificação dos Bens com manutenção preventiva ativo, levando em consideração se o Parâmetro está ativo, se a Notificação esta ativa, se O tipo de manutenção do serviço possui colaborador (Equipe ou Terceirizado) relacionado na tabela SPRPRREC e se o tipo de manutenção esta sendo usado no Bem. Além de notificar a query cria a Ordem de serviço e se no caso do tipo de Recurso for Terceirizado, é gerado a Solicitação de compras. Implementado o envio de E-mail para os Responsável de Manutenção Preventiva quando gerado a Ordem de Serviço, tanto pelo sistema de Notificações, como pela tela de Solicitação de Ordem de Serviço.
4 - ConfiguraçãoAcessar o Configurador » Parâmetros do Servidor e alterar os Parâmetros abaixo de acordo com o desejado: Acessar o Configurador » Notificações do Sistema e criar um Novo registro de Notificação: Definir o intervalo de notificação. Setar o “Notificar?”. Utilizar o Script SQL “NTF_MANUTENCAO_PREVEN_GERA_OS” . Marcar a flag “Ativa?”. Marcar na grid o Alvo MODULO.ATIVOS.
Acesse o Configurador » Cadastro de Usuário e atualize ou crie outros cadastros com a Flag “Responsável Manutenção Preventiva” marcada e com um Endereço de E-mail valido. Iniciar o Gerenciador de notificações.
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AG-14005 | Falha na rotina de Take-up sistema alterando as quantidades | 362353 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13990 | Falha na tela de contrato permitia clicar duas vezes e abrir a tela da nota fiscal | 360106 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13979 | Ajuste Financeiro de Notas Fiscais de Entrada | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriar a tela "Ajuste Financeiro de Documentos Fiscais", para ajustar os títulos de documentos fiscais que se encontram fechados. Criado a rotina para ajustar os títulos de notas fiscais de entrada que se encontram fechadas, desde que os títulos não estejam baixados ou contabilizados. Caso o título tenha bloqueio financeiro, poderá alterar somente “Código de barras“ e “Agrupador“, salvo regra mais específica. Caso o título tenha bloqueio financeiro e proteção de arquivo, não poderá alterar o código de barras. Caso o título tenha bloqueio financeiro e contabilizar aceite, não poderá alterar o agrupador.
4 - Configuração |
AG-13977 | Falha da importação dos apontamentos do FarmBox para o PSGA | 359667 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para excluir somente produto que não foi utilizado e caso o apontamento não possua mais produtos desconsidere-o Aproveitado para aumentar campo de descrição das maquinas que estava truncando informações
4 - Configuração |
AG-13962 | Dados do Contrato não são atualizados Através Vínculo Manual no Romaneio de Saída de Produção | 0 | 1 - MenuPSGA » Contrato » Movimentação » Lança Contratos PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Saída de Produção PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de Saída
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13933 | Ajuste na tela de requisição e solicitação de compras | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13930 | Ajustes no status após transferência dos bens e manutenção de bens | 0 | 1-Menu Ativo » básicos» Cadastro de Bens Fiscal » básicos» Tributário » Operações Entrada/Saída Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída
2-Objetivo Permitir que através da Operação ao emitir nota fiscal a Situação do Bem seja ajustada automaticamente : Nas notas fiscais de Saída alterar a situação do Bem com conforme definido nas operações (Transferido ou Conserto); Nas notas fiscais de entrada conforme definido em operação a situação do Bem seja ajustada para ATIVO 3-Alteração Ajustado que ao Marcar a Flag Transferência o sistema disponibilize apenas as Situações corretas conforme a Operação de Entrada ou Saída Ajustado a rotina de Nota Fiscal de Entrada / Nota Fiscal de Saída para que Ajuste a Situação do bem conforme parametrizado na Operação de Entrada/ Saída 4-Configuração Para ajustar automaticamente a Situação do Bem através da Nota Fiscal de Entrada ou de Saída: Acessar a operação de Entrada / Saída desejada; Marcar a FLAG Transferência e selecionar a Situação a ser atribuída ao Bem na Emissão da Nota: Operações de Saída - Optar entre Transferência ou Conserto; Operações de Entrada - A Situação será definida automaticamente para Ativo
Cadastrar a Nota Fiscal utilizando a Operação parametrizada como Transferência; A Nota fiscal deverá utilizar o mesmo Produto informado no Campo ”Produto” no Cadastro do Bem.
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AG-13927 | Adicionar Flag Obrigar gerar apontamento Patrimonio para notas fiscais | 0 | 1 - Menu3 - AlteraçãoImplementado a validação da operação no momento de fechar nota de entrada. No caso do checkbox “Obriga gerar Apontamento” na tela de Cadastro de Operações estiver marcado, qualquer nota de entrada com essa operação será obrigado a gerar apontamento, no caso de clicar em “não gerar” na Info Box apresentada, o processo é cancelado.
4 - Configuração |
AG-13898 | Título com status de parcialmente baixado após remoção total da baixa | 0 | DOCUMENTAÇÃO: 1 - MenuPSGA » Financeiro » Movimentação »Títulos » Baixa de Títulos - Individual PSGA »Financeiro » Movimentação »Títulos » Baixa de Títulos - por Lote PSGA »Financeiro » Movimentação »Títulos » Baixa de Títulos - Lote de Acerto
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13894 | Automatizar geração da ordem de serviço através da manutenção preventiva parte 1 | 345329 | 1 - MenuPSGA » Ativos » Básicos » Ações de Manutenção preventiva. PSGA » Ativos » Básicos » Cadastro de Capacidade por Componente. PSGA » Ativos » Movimentação » Ordem de Serviço.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoDesenvolvido novas telas de Cadastro de Ações de Manutenção Preventiva e Cadastro de Capacidade de Componentes, suas respectivas tabelas e validações; Implementado validação na quantidade solicitada de produto, comparando com a capacidade do componente informado na Ordem de Serviço.
4 - Configuração |
AG-13890 | Ajustar Integração Contábil para Evitar duplicidades na contabilização | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13869 | Implementar e-mail para retornar o motivo dos retornos para fornecedores da web cotação e e-mail para aprovação. | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado botão de visualizar retornos Implementado e-mail de confirmação para usuários habilitas a autorizarem requisições Implementado e-mail de listagem dos dados da requisição para usuários responsável compras e fornecedor.
4 - Configuração |
AG-13840 | Sistema não exclui títulos das notas canceladas quando a origem do titulo é feita pela tela de faturamento notas/contrato | 354871 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13830 | Exibir Informações das sementes de grãos nas Notas Fiscais | 355130 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado campo de Informações Adicionais nos itens de produtos e serviços das notas de entrada e saída. Implementada a edição do campo de Informações Adicionais no dialog de tributos por itens. Implementada a impressão do campo de Informações Adicionais dos itens nos relatórios SRelDanfe-Espelho e SRelDanfe. Mudado o tamanho do campo STPUNIDA.QTD_PADRAO para 8,8 Criado campo "Usa PMS para calcular quantidade tributária" na aba fiscal do cadastro de produtos. Implementado o calculo da quantidade e valor tributário da NFe baseado no PMS do lote vinculado com o item da NF.
4 - Configuração |
AG-13760 | Coluna nome Autorizador no Campo de pesquisa não está gravando o nome do usuário que autorizou a Solicitação de Compras | 355196 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13740 | Implementar back end conferência de Estoque OFF LINE | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13732 | Melhorias na tela de solicitação de serviço e gerar solicitação de compras na tela | 345329 | 1 - MenuAtivos » Movimentação » Solicitação de Serviço Ativos » Movimentação » Ordem de Serviço Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Solicitação Interna Compras » Movimentação » Solicitação de Compras Compras » Movimentação » Requisição Armazém » Movimentação » Fiscais » NF Entrada
2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi implementado: O parâmetro P_SOLICITACOES_SERVICO_OBRIGA_DESCRICAO e a sua validação em código; O Parâmetro P_SOLICITACOES_SERVICO_GERAL_SOL_COMPRAS e a sua validação em código; A criação da solicitação de compras pela tela de solicitação de serviços (no caso de ter sido informado Terceirizado); Criado a coluna “Sol. Compras' na grid da Aba Serviços na tela de cadastro de ordem de serviço; Criado a coluna “Ordem de Serviço” na grid da tela de solicitação de compras Criado a coluna “Ordem de Serviço” na grid da tela de Cadastro de Requisição; Foi implementado para levar o Cod. Bem e Safras corretas para os novos métodos de geração; Foi implementado o checkBox “Ordem de Serviço” na tela de Entrada de Insumos para definir se os produtos ou serviços sem apontamento serão registrados como ordem de serviço ou não; Foi implementado a rotina de fechamento da nota. No caso de Requisições com apontamento já gerado pela solicitação de serviços ou pela solicitação interna, não será pedido para gerar um novo;
4 - Configuração |
AG-13725 | Falha ao enviar o anexo com a chave de acesso e numeração da nota fiscal no corpo do email quando emissão própria | 306356 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13715 | Sistema com problemas de travamento na rotina de Autorização de requisição por e-mail | 353272 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13706 | Sistema está zerando o desconto na tela de manutenção de títulos ao percorrer os campos | 352989 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13701 | Sistema importando algumas requisições para a nota com a base de ICMS após alterar quantidade mesmo sendo CST 090 | 350520 | 1 - MenuPSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » Compras » Movimentação » Requisições PSGA » Compras » Produtos » ICMS X OPERAÇÃO
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13629 | Adicionar verificação nos processos de indústria para impedir processamentos (fechamento/abertura) | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para não permitir processar o estoque de algum produto pela ordem de produção, quando o mesmo produto está selecionado para reprocessamento na tela de reprocessamento de estoque (tanto individualmente, como por almoxarifado)
4 - Configuração |
AG-13544 | Relatório Kardex ARelEstoqueProdutoFicha não filtra Produtor | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13528 | Sistema não posiciona a requisição nova quando gerada pela cotação analítica | 0 | 1 - MenuPSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras PSGA » Compras » Movimentação » Cotação analítica PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13494 | Parâmetro personalizado não está sendo considerado quando configurado para fixar uma safra ao usuário | 347382 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13414 | Datas nos Formulários PSGA preenchendo incorretamente quando digitado apenas dois dígitos | 344895 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13372 | Corrigir saldo ao desvincular adiantamento nas NF | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFIADIANT_DESFAZ_VINCULO_ADIANTAMENTO.SQL Query executada no final da função de Desvinculo de Adiantamento Externo onde é verificado a tabela FIADIANT e no caso do registro ainda existir ela é executada, excluindo a posição do adiantamento do título, atualizar o valor vinculado e o saldo a desvincular, passando como parâmetros: documento (Dpr_Docum) pessoa (Pes_Codigo) Arquivo de Origem Recnum de Origem
Cadastrado no Multilingual:
4 - Configuração |
AG-13284 | Inserir Filtro de Fazenda na Tela de Consulta de Emblocamento | 0 | 1 - MenuPSGA » Cotton » Pluma » Lote de Emblocamento. PSGA » Cotton » Pluma » Venda/Saída. PSGA » Cotton » Pluma » Consulta de Emblocamento.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoLote de Emblocamento (TVWROMBLOH.VW) Consulta de Romaneios de Emblocamento (TSLROMBLOH.SL) Consulta de Emblocamento (TVWCONSTROMBLO.VW) Acrescentar filtro para a fazenda do Produtor Previamente Informado O campo Produtor em branco deve ser preenchido de acordo com a fazenda escolhida Criada a query TVWROMBLOH.FILTRAR.POR.FAZENDA para filtrar os dados da grid por fazenda
TVWROMBLOH.COLUNA.FAZENDA.sql TVWROMBLOH.FILTRAR.POR.FAZENDA .sql
4 - Configuração |
AG-13155 | Sistema emitindo mensagem de erro ao realizar o processo de agrupamento de títulos | 336429 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoForam modificados os arrays usados para verificar se existem alguns dos títulos agrupados com os mesmos dados. No algoritmo original, o array tinha um tamanho fixo de "4" caso os títulos agrupados fossem mais de 1, cada tupla tem três campos já ultrapassaram os quatro reservados e deu erro.
4 - Configuração |
AG-13094 | Permitir abertura para ajuste fiscal de notas fiscais com bem vinculado | 339330 | 1 - MenuPSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal Saída PSGA » Compras» Básicos» Cadastro de Bens PSGA » Compras» Básicos» Cadastro de Produtos
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13049 | 6 - Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação | 0 | 1 - MenuContrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque Contrato » Movimentação » Lança Contratos Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção. Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída
2 - ObjetivoObjetivo de controlar as vendas de Pluma para exportação pela tela de instrução de embarque, na tarefa foi tratados os campos necessários para o funcionamento, na tarefa foi implementado a movimentação de estoque para romaneio ou nota.
3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13048 | 5 - Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação | 0 | 1 - MenuContrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque Contrato » Movimentação » Lança Contratos Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção. Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado opção de sinistro no cadastro de operações nas notas de venda Implementado rotina nas notas de saída com a operação for de sinistro. Criado sub tela para preencher informações da instrução ao realizar nota de sinistro ao fechar a nota.
4 - Configuração |
AG-13044 | 1 - Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação | 0 | 1 - MenuContrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque Contrato » Movimentação » Lança Contratos Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos
2 - Objetivo3 - AlteraçãoNa tela de instrução de embarque teve alteração na aba de lote e criado as abas de Configuração e Produto. Terá controle para algodão na aba lote e outros produtos na aba produto. As movimentações serão salvas na instrução conforme cadastro de romaneio de venda e notas fiscais.
4 - Configuração |
AG-13021 | Implementar a conferência de Estoque OFF LINE | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13014 | Titulo pago, sistema não realiza baixa e nem emite comprovante do pagamento na rotina de lote eletrônico | 335741 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi criado um segundo caminho de baixa lote por meio integralmente de código no caso da Query Baixa_lote falhar Foi adicionado a query VERIFICA_TITULO_POS_PROCESSAMENTO_RET para verificar se foi criado movimento bancário após a query baixa_lote para usar como comparativo no caso da Ocorrência registrada for a ‘00’ (Pagamento efetuado). Foi adicionado um novo comentário no Log criado após o processamento do retorno informando se foi iniciado a segunda tentativa de baixa e informando também no caso da segunda tentativa Falhar.
4 - Configuração |
AG-12985 | O Sistema está alterando a Base de cálculo e o valor do imposto IPI ao fechar a nota fiscal | 336065 | 1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2-Objetivo Aprimoramento da rotina de importação de XML quando houver parametrização no cadastro de Produto, na aba "Fiscal -> IPI x Operação" e ICMS x Operação 3-Alteração Revisado e aplicado melhorias no funcionamento da rotina 4-Configuração Ao importar um XML a rotina manterá como parametrizado no cadastro de Produtos, aba "Fiscal -> IPI x Operação" e ICMS x Operação |
AG-12863 | Notas inutilizadas pela tela de gerenciamento não estão vindo no SPED | 330739 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12856 | Sistema sem layout para pagamento de titulo por lote eletrônico usando conta tipo poupança | 333220 | 1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico PSGA » Estoque » Básico » Tipos de Documento 2-Objetivo Permitir o Crédito em conta Poupança através do Lote Eletrônico 3-Alteração Efetuado Ajustes no Layout de pagamento eletrônico 4-Configuração Para utilizar o Crédito em conta poupança será necessário Cadastrar uma nova Modalidade em “PSGA » Financeiro » Básico » Cadastro de Modalidade“ No Cadastro do Tipo de Documento em “PSGA » Estoque » Básico » Tipos de Documento“, na Guia “Pagto Eletrônico” selecionar o Banco Desejado na Grid Tipo Pagto banco e posteriormente ainda na mesma tela na Grid “Forma de Pgto modalidade” informar a Modalidade Cadastrada com o respectivo Cod.Modal Layt fornecido pelo banco O Tipo de documento e Modalidade configuradas devem ser informadas no previamente no título a ser enviado para pagamento eletrônico |
AG-12852 | Melhoria » Criar a integração do agrotitan x psga para contrato | 244032 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12603 | Nota de complemento de valor não está permitindo ser lançada pois acusa que a requisição já encontra-se entregue | 327258 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para o sistema permitir gerar uma nota fiscal de complemento de valor, vinculando uma requisição que já se encontra com a quantidade totalmente entregue. Movido as validações referente aos vínculos de requisições na NFe de entrada para a função Is_Valida_Requisicoes_Vinculadas
4 - Configuração |
AG-12512 | O Sistema não esta atualizando o valor total da nota de prestação de serviço, quando possui retenção de ISS | 319441 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12505 | O sistema não esta gerando os registros C190 corretamente no Sped Contribuições | 198842 | 1-Menu PSGA »Contabilidade » Movimentação » EFD Contribuições 2 - Objetivo Ajustes de layout na geração de EFD Contribuições 3 - Alteração Ajuste na geração do registro C190 respeitando o campo Base de apuração das contribuições e créditos de NF-e e NFC-e do cadastro de unidades de negócio. 4 - Configuração |
AG-12346 | Integração Farmbox não avalia se o registro está contabilizado antes de excluir o apontamento | 322360 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12284 | Falha nos filtros complementares, estão exibindo campos customizáveis por usuário | 319856 | 1-Menu PSGA » Configurador » Cadastro de arquivos PSGA » Configurador » Configurador de arquivos 2-Objetivo Exibir somente campos válidos nos Filtros complementares 3-Alteração Ajustado a rotina se exibição de filtros complementares 4-Configuração Não será necessário efetuar configuração manual para este ajuste |
AG-12262 | Criar relatório de carta de correção para CT-E | 320330 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12188 | Relatório de estoque de produtos » Kardex por almoxarifado não considera o valor icms desonerado | 306853 | 1 - MenuPSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos » Ficha de Estoque Produto (Kardex) - Almoxarifado PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída
2 - Objetivo3 - Alteração4 - ConfiguraçãoConfigurar uma pessoa com a flag “Incide ICMS desonerado no total da nota?“ (Aba fiscal do contrato de pessoa). Configurar uma operação de entrada com a Flag: “Incidir ICMS Desonerado no Valor total da Nota” marcada. Para o valor da nota de entrada afetar o custo médio no relatório, é necessário ter o combo “Altera Custo Médio” como ‘1 - SIM’. Configurar uma operação de saída a Flag: “Incidir ICMS Desonerado no Valor total da Nota” marcada e com o altera custo médio como SIM e com Flag: “Devolução entrada” marcada. Não será necessário demais configurações manuais.
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AG-11766 | Melhoria » Criar as configurações para rateio das unidades agrícolas e financeiras | 275342 | 1-Menu 2-Objetivo Possibilitar a informação de dados e critérios para Rateio de Custos diretos e indiretos no PSGA 3-Alteração Disponibilizado as guias de Rateio Agrícola em : “PSGA » Lavoura » Básicos »Agrícola » Safras”, para Configuração de Unidades Agrícolas e Prestadoras de serviço Disponibilizado no Plano de Contas os Critério de Rateio a serem utilizados (Por Absorção, Área Plantada ou Quantidade de Funcionários)
4-Configuração Os percentuais de Rateio ou a quantidade de funcionário a serem utilizadas no cálculo de rateio deverá ser especificado de acordo com a necessidade em “PSGA » Lavoura » Básicos »Agrícola » Safras”, nas Guias de Unidades Agrícolas ou Unidades prestadoras de serviço O Critério do rateio a ser utilizado deverá ser informado na Aba Contábil da conta desejada em “PSGA » Contabilidade » Básicos » Plano de Contas” |
AG-11765 | Melhoria » Painéis de rateio de custo das unidades agrícolas e financeiras no Orion | 275342 | 1-Menu ORION » Dashboards » Dashboars » FZ - Lavoura - Custos Safra 2-Objetivo Exibir as Métricas de Rateios configuradas no PSGA e os respectivos custos rateados 3-Alteração Disponibilizado o Dashboard “FZ - Lavoura - Custos Safra” 4-Configuração As configurações deverão ser Efetuadas no PSGA . Os percentuais de Rateio ou a quantidade de funcionário a serem utilizadas no cálculo de rateio deverá ser especificado de acordo com a necessidade em “PSGA » Lavoura » Básicos »Agrícola » Safras”, nas Guias de Unidades Agrícolas ou Unidades prestadoras de serviço O Critério do rateio a ser utilizado deverá ser informado na Aba Contábil da conta desejada em “PSGA » Contabilidade » Básicos » Plano de Contas” |
AG-11712 | Ajustar API Financiamento / Gesplan para receber dados em lote (Parte 1) | 232478 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriada forma de envio e processamento em lote de lançamentos contábeis e mov. bancários, onde cada objeto enviado é processado individualmente. Recriada documentação da API: https://gcap.etc.br:64301/api-docs/#. Replicado no GIT.
4 - Configuração |
AG-11605 | Sistema não está gravando corretamente o valor do ICMS isento na IWITENFIS | 303089 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11119 | Tela de cancelamento/troca/devolução de requisição está trazendo os dados financeiros incorretos | 290144 | 1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca 2-Objetivo Ajustar a rotina de Cancelamento e devolução de Itens da Requisição 3-Alteração Efetuado ajustes internos na Rotina de Busca das Quantidades já entregues 4-Configuração Em “PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca” preencher os dados da transação e buscar a Requisição desejada; Selecionar na Tela de Itens da Requisição para cancelamento ou troca; Os passos seguintes deverão ser preenchidos de acordo com a Operação desejada, com a situação dos itens e considerando a situação financeira da Requisição escolhida para Cancelamento/Troca. Após Preenchidos os dados a Operação deverá ser fechada para que a transação seja considerada na Requisição de Origem
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AG-11037 | O Sistema esta considerando o valor de Acréscimo financiamento na contabilização de baixa de títulos em dólar | 275205 | 1 - MenuSGA » Configurador PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de financiamentos PSGA » Financeiro » Movimentação »Títulos» Manutenção de Títulos» PSGA » Financeiro » Movimentação »Títulos» Baixa de Títulos - Individual» PSGA » Contabilidade» Movimentação »Geração de Lançamento Integração Contábil »
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10905 | Incoerência na gravação do Peso na Tela de Romaneio de Entrada/Saída do Armazém | 284903 | 1-Menu Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída; 2-Objetivo Aprimorar a Rotina de permissão de alteração de pesos 3-Alteração Efetuado aprimoramento da Rotina de Alteração de pesagem 4-Configuração Acessar PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema definir a forma de trabalho no parâmetro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET: Caso o parâmetro esteja como N, o sistema Não irá bloquear alterações nos pesos do ticket - Alteração Liberada Caso o parâmetro esteja como S, o sistema irá bloquear alterações nos pesos do ticket, permitindo apenas com autorização. Acessar PSGA » Configurador » Controle de Acesso(Usuários), selecionar o Usuário desejado, selecionar o módulo Armazém Clicar na Aba Permissões e atribuir a Permissão “Permite inserir/alterar pesos nos romaneios do módulo Armazém” ao usuário selecionado.
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AG-10618 | Sistema não permite alterar dados da transportadora após transmissão da nota fiscal, mesmo com carta de correção | 275748 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10603 | Romaneio de saída da pluma deixando retirar fardinhos embarcados e com NF de saída gerada e transmitida | 259811 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado: Validação de permissão de acesso para abertura de nota fiscal de saída vinculada a romaneio de venda/saída de pluma para ajuste fiscal, de modo a bloquear usuários sem permissão, obrigando a desvincular a nota do romaneio antes de efetuar a abertura da nota ou do romaneio;
4 - Configuração |
AG-10449 | O sistema está tratando valores de forma errada no ato de cancelamento de Requisição | 272268 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10332 | Sistema não identifica CT-e que contenham nota de anulação vinculada | 262892 | 1 - MenuPSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Conhecimento de Frete PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Operações de Entrada/Saída
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado Flag na Operação Criado vinculo na nota de Entrada com cte Atualizar o Cte conforme o vinculo Criar validação no financeiro que exclui o financeiro
4 - Configuração |
AG-10286 | Baixa não mantém Classificação de Adiantamento Originado na requisição | 0 | 1 - MenuPSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Financeiro » Movimentação » Baixa Individual de Títulos PSGA » Financeiro » Movimentação » Movimentação bancária
2 - Objetivo3 - Alteração4 - ConfiguraçãoO parâmetro P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO deve atualizar a classificação financeira do adiantamento conforme sua origem, ou seja, pela configuração da requisição. Não será necessário demais configurações manuais.
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AG-10133 | Validação ao cancelar nota que tenha romaneio seja notificado | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAUTORIZA_SUBST_VINC Cadastrada autorização no configurador (Ctrl + U): AUTORIZA_SUBST_VINC MSG.AUTORIZA_SUBST_VINC_NF_SAIDA_ROMANEIO_PRODUCAO MODULO.LAVOURA - Lavoura
MSG.AUTORIZA_SUBST_VINC_NF_SAIDA_ROMANEIO_PRODUCAO Cadastrado no multilingual: MSG.AUTORIZA_SUBST_VINC_NF_SAIDA_ROMANEIO_PRODUCAO Substituir Vínculo entre Nota Saída x Romaneio Produção na Cópia da Nota e Digitação do Romaneio?
MSG.AVWROMSAIPRO.NOTA_FISCAL_JA_VINCULADA_OUTRO_ROMANEIO Cadastrada no Multilingual: MSG.AVWROMSAIPRO.NOTA_FISCAL_JA_VINCULADA_OUTRO_ROMANEIO Nota Fiscal já vinculada a outro Romaneio
MSG.AVWROMSAIPRO.NOTA_FISCAL_ATUALIZADO_COM_SUCESSO Romaneio atualizado na Nota Fiscal com sucesso! Romaneio de saída de produção (AVWRomSaiPro.vw) Alterado no Object BTNNOTAFISCAL para quando desvincular a nota do romaneio, limpar o romaneio da nota fiscal: Move '' to cmovnf.ROS_CODIGO no Object oApromsai_Nota_Fiscal Ao informar uma Nota Fiscal manualmente no Romaneio de Saída de Produção, verificar se a Nota informada já possui vínculo com outro Romaneio: Caso não exista um vínculo, realizar o vínculo Romaneio-Nota Fiscal de saída Caso já exista um vínculo, validar permissão do usuário para Substituição do vínculo (AUTORIZA_SUBST_VINC) Se usuário não possuir autorização Notificar “Nota Fiscal já vinculada a outro Romaneio”: MSG.AVWROMSAIPRO.NOTA_FISCAL_JA_VINCULADA_OUTRO_ROMANEIO Não permitir vincular o Romaneio Atual com a Nota Informada.
Usuário Possui Autorização Notificar ao Usuário e Solicitar Ação: Nota Fiscal já vinculada a outro Romaneio, Deseja substituir o Vínculo? Caso o Usuário Opte pela Substituição: O Romaneio informado(Antigo) na Nota Digitada/Consultada deverá ter o Vínculo removido; O Romaneio Atual/Posicionado recebe o Nota Fiscal digitada A Nota Fiscal informada Receberá o número do Romaneio Posicionado/Atual.
Caso a resposta seja negativa Não permitir vincular o Romaneio Atual com a Nota Informada.
Cadastro de Movimento de Notas Fiscais (CVWMOVNF.vw) Botão Copiar/Vincular NF (AVWCOPIAVINCULANF.VW) Alterar no multilingual AVWCOPIAVINCULANF.VW: Copiar/Vincular NF Acrescentada a autorização na Procedure geraCopiaNFSaida AUTORIZA_SUBST_VINC Se o usuário não tiver autorização não substitui o vínculo e grava CFMOVNF.ROS_CODIGO em branco
Acrescentado Object oPsCheckBoxCopia_Vinculo_NF_RomProd Cadastrado no multilingual: AVWCOPIAVINCULANF.COPIA_VINCULO_NF_ROMPROD Copiar/Substituir Vínculo do Romaneio de Saída de Produção
Botão Cancelar Ao Cancelar a Nota Fiscal de saída já são removidos os vínculos entre Romaneio de Saída de Produção e Nota Fiscal de Saída;
4 - Configuração |
AG-8794 | Todos os relatórios não estão exibindo os contratos de outras safras | 232159 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-7606 | 4 Implementar telas de configuração do valor do CTB e processo | 159499 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi implementado para notas e baixas a contabilização Foi visto o código desenvolvido pelo ruhan e replicado na versões, pois estava apenas na trunck, irá passar por teste.
4 - Configuração |
AG-3662 | Implementar aba de contabilização na tela de agrupamento de bens | 105081 | 1 - MenuPSGA » Ativos » Básicos » Agrupamento de Bens. PSGA » Ativos » Movimentação » Apontamentos. PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCorrigir um bug na configuração de Agrupamento de Bens, não esta posicionando o codigo do bem. Criar um configuração contábil para atender as opção produto/grupo e subgrupo.
4 - Configuração |