Controle de Depósito - Configuração e Funcionamento

Descrição

Esta rotina é adotada por empresas que estabelecem o saldo do produtor com base em um documento que comprove a quantidade autorizada por ele. Essa informação sobre o saldo autorizado é então utilizada pelo setor comercial para revender o cereal autorizado.

 Índice

Pré-requisitos

Configuração

Quando utilizado esta rotina, o sistema permite compras apenas dentro dos limites de saldo autorizado. Esse controle restringe a geração de notas de autorização, devolução e compra exclusivamente à rotina de Controle de Depósito. Ou seja, a entrada manual dessas notas pela rotina de manutenção é bloqueada.

Para utilizar a rotina de Controle de Depósito, é necessário pré-parametrizar as configurações relevantes que serão aplicadas.

Natureza da Operação

Natureza da Operação

Tipo

Operação

Documento Fiscal

Natureza da Operação

Tipo

Operação

Documento Fiscal

Entrada Depósito

A - Fixar

Entrada

Sim

Autorização P/ Comercializar

X - Fixação

Entrada

Não

Devolução Simbólica

N - Nota

Saída

Sim

Compra do Produtor Rural

N - Nota

Entrada

Sim


Naturezas A Partir De

Após o cadastro correto das naturezas de operação será necessário cadastrar as Naturezas A Partir De:

Natureza da Operação

Natureza da Operação Origem

Natureza da Operação

Natureza da Operação Origem

Autorização

Entrada em Depósito

Devolução Simbólica

Autorização P/ Comercializar

Compra do Produtor Rural

Devolução Simbólica

Na configuração de devolução simbólica deverá ser parametrizado na aba ‘11. NF’s A Partir De' a nota de compra para geração automática da mesma.

 

Configuração de Controle de Depósito

Nesta tela, será realizado a configuração que servirá de base para a geração das notas de Autorização, Devolução Simbólica e Compra do Produtor Rural.

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Config. Controle Depósito: Código da configuração de controle de depósito gerada automaticamente.

Descrição: Descrição da configuração.

Estabelecimento: Estabelecimento para validação da configuração.

Config. Entrada em Depósito: Configuração de notas de entrada em depósito para retornar na rotina.

Config. Nota de Autorização: Configuração de notas de Autorização.

Config. Nota Devolução Simb.: Configuração da nota de Devolução Simbólica.

Config. Compra de Produtor: Configuração da nota de compra de Produtor.

Frete: Valor de frete ou percentual a ser descontado na nota fiscal de compra do produtor rural.

Royalties: Imposto que simboliza os royalties com a mesma regra do frete.

Gerar Acerto Financeiro: Define qual configuração irá gerar o acerto financeiro.

Obriga Representante: Define qual configuração irá obrigar o representante, sendo elas:

  • 1 - Autorização.

  • 2 - Compra.

  • 3 - Ambos.

  • 4 - Nenhum.

NF Compra Confirma Imposto?: Caso informado como 'Não', na geração da Nota de Compra com confirmação de valor de impostos, o sistema irá ignorar tal parâmetro, seguindo a regra de tributação definida na Nota de Autorização.

Define Data Cobrança Serviço?: Poderá ser informado uma data para a cobrança do serviço na rotina de Controle de Depósito.


Rotina de Controle de Depósito

Após o depósito do cereal no estabelecimento comercial, se o produtor concordar com a comercialização do seu saldo, o usuário deve acessar a seguinte rotina: Agro3C » Cereais » Controle de Depósito » Controle de Depósito.

Cabeçalho » Filtros

Data Inicial e Data Final: Data inicial e final para considerar no retorno das notas.

Configuração: Configuração do controle de depósito.

Cód. de Barras: Código de Barras do bloco de produtor rural.

Pessoa: Para informar a Cód. da pessoa.

Endereço: Para informar o Endereço da pessoa.

CPF/CNPJ: Será carregado o CPF/CNPJ quando informado a pessoa.

Item: Item da nota.

E também há como filtrar pelos botões de: Produtos, Grupo de item, Safra e contratos em aberto.

Cabeçalho » Condições de Negociação

Representante: Representante da nota.

Prazo p/ Pagamento: Data que deverá ser carregado no campo 'Prazo P/ Pagamento' das notas fiscais e geração das duplicatas à pagar.

% Comissão: Campo responsável por armazenar o percentual de comissão pago ao representante na operação de fixação.

Frete Gerencial: informação de frete gerencial que irá para as notas geradas, guia Totais.

Autorização de Compra

Na guia "Autorização de Compra", é necessário filtrar pelo produtor desejado e informar o saldo autorizado, bem como o valor unitário acordado para o pagamento. Para concluir, basta clicar no ícone de "Salvar". Ao fazer isso, o sistema gerará automaticamente um documento na rotina de nota fiscal, representando a autorização do saldo para compra.

Geração de Nota de Compra

Após a autorização do saldo na guia "Autorização de Compra", o sistema exibirá na guia "Geração de Nota de Compra" um registro correspondente ao saldo autorizado.

Após autorizar o saldo, este será utilizado durante a fixação/liquidação. Se necessário, o frete do produtor rural pode ser cobrado, informando o percentual ou valor por saca. O sistema calculará o valor do frete com base nas configurações de impostos cadastradas.

Para continuar com a fixação/liquidação, na guia "Geração de Nota de Compra", informe a pessoa e clique no ícone de execução. Em seguida, selecione a nota desejada marcando o campo de seleção na primeira coluna e clique no ícone "Salvar". Isso resultará na geração automática da Devolução Simbólica e, em seguida, na nota fiscal da Compra do Produtor Rural.