PSGA - Versão 4.10.9.1

Chave

Resumo

Documentação

Chave

Resumo

Documentação

AG-5716

Inconsistência » Sistema não colorindo a linha em titulos de pgto. eletrônico na Conf. de Títulos

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Manutenção » Títulos » Conferência de Títulos

2 - Objetivo

O sistema deve colorir os títulos que já se encontram no lote de pagamento eletrônico.

3 - Alteração

Ajustado para quando o lote de baixa estiver como "parcialmente baixado" e o titulo ainda não estiver pago, colorir os títulos na tela de Conferência de Títulos

AG-5690

Inconsistência » Erro ao cadastrar títulos financeiros

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

Corrigir erro ao lançar títulos financeiros.

3 - Alteração

Ajustado para que ao lançar os títulos financeiros manualmente ou através de rotinas do sistema, o sistema não apresente erros e deixe concluir com a operação.

AG-5648

Inconsistência » Filtros gerados para usuários não estão funcionando de maneira correta

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de movto financeiro (gerencial)

2 - Objetivo

Corrigir para que o sistema aplique corretamente o filtro por usuário.

3 - Alteração

Ajuste para que filtro por usuário funcione nos relatórios nas situações onde o arquivo principal da reportview não estiver no relatório impresso.

4 - Configuração

Acessar o controle de acessos por usuário.

Adicionar a consulta SQL no campo “Filter Rel” e preencher o campo “Num.Arq.Relatório”.

AG-5616

Tabulação incorreta dos campos da Transf. de Estoque

1 - Menu
PSGA » Armazem » Movimentação » Transferência de Estoque

2 - Objetivo

Ajustar a tabulação dos campos da tela.

3 - Alteração

Ajustado a ordem dos itens na tabulação.

AG-5613

Lentidão na abertura de telas

1 - Menu
PSGA » Cotton » Básicos » Outros » Cadastro de Layout de etiquetas
PSGA » Cotton » Básicos » Outros » Cadastro de Layout de classificação

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema abra as telas mais rapidamente.

3 - Alteração

Ajustado para que a abertura das telas de layout de classificação e etiquetas, seja mais rápida.

AG-5592

Inconsistência » Sistema não preenchendo a finalidade de transferência do título

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Títulos » Baixa de Títulos por Lote

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Conferência de Títulos

2 - Objetivo

Ao gerar um lote de pagamento eletrônico a partir da conferência de estoque, o sistema não deve emitir mensagem de que a finalidade transferência não foi preenchida.

3 - Alteração

Ajustado para que ao gerar um lote de baixa a partir da tela de Conferência de Titulos o sistema leve o campo Finalidade de Transferência do titulo para este lote.

AG-5576

Inconsistência » Erro na rotina de integração com Agritask

1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Exportação Agritask Requisição/Notas

2 - Objetivo

Corrigir erros apresentados ao exportar um arquivo Agritask.

3 - Alteração

Não houveram alterações.

4 - Configuração

Copiado o executável PhantomJS.exe na pasta.
Programs do PSGA.

AG-5542

Inconsistência » Ajustes gerais nas rotinas do sistema

1 - Menu
PSGA » Contratos » Básicos » Gerais » Cadastro de Grupo de Produtos
PSGA » Contratos » Básicos » Gerais » Cadastro de Motorista
PSGA » Contratos » Básicos » Gerais » Cadastro de índices de Serviço
Fiscal » Básicos » Tributário » Códigos de Ajuste - ICMS
Fiscal » Básicos » Tributário » Parâmetros de Tributação IPI
Fiscal » Básicos » Tributário » Parâmetros de Tributação PIS/COFINS
Financeiro » Básicos » Caixa
Financeiro » Básicos » Cadastro de Modalidade
Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Tipos de Financiamentos
Cotton » Utilitários » Exportação de Dados de Fardinho
Armazem » Movimentação » Transferência de Estoque

2 - Objetivo

Ajustar validação dos campos.

3 - Alteração

Ajustado para que não seja possível preencher os campos das telas, com registros que não estejam cadastrados no sistema.

AG-5519

Inconsistência » Ajustes na validação do parâmetro P_VERIFICA_CNPJ_CPF

1 - Menu
PSGA » compras » básicos » pessoas;

PSGA » Configurador » Controle de Acesso (Usuários)

PSGA » Configurador » Parâmetros do Servidor

2 - Objetivo

O sistema não deve permitir salvar cadastros de pessoas com cpf/cnpj inválidos.

3 - Alteração

Sem alterações.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P _VERIFICA_CNPJ_CPF e o individial por usuário “Autoriza cadastrar CNPJ/CPF”.

AG-5474

Inconsistência » Correções na tela de Romaneio de entrada/saída do módulo armazém parte 4

1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/saída

2 - Objetivo

Ao realizar as pesagens do romaneio, o sistema deve preencher a hora de entrada e hora de saída no ticket criado pelo romaneio.

3 - Alteração

Ao realizar as pesagens o sistema irá preencher a data/hora de entrada e saída conforme a data/hora das pesagens.

AG-5445

Melhoria » 1 Ajuste no relatório de romaneio de entrada e saída

1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/saída

2 - Objetivo

O relatório de romaneio deve ser impresso com 3 vias na entrada.

3 - Alteração

Criado relatório com 3 vias para romaneios de entrada

AG-5417

Inconsistência » Adicionar filtro por talhão na report view de apontamentos de bens

1 - Menu
Lavoura » Relatórios » Relatórios de aplicação em patrimônios » Relatório de custos de bens Trabalhados

2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao filtro requisitado em campo e safra , onde o relatório deve trazer informações condizentes aos filtros aplicados.
O filtro de 'Campo' se refere a necessidade de ver talhão por talhão no relatório;

3 - Alteração
Adicionou-se o campo 'Campo' na tela como filtro para a geração de relatório de custos de bens trabalhados.

4 - Configuração
Ctrl + F » Campo » Cod. Campo » Seleção Múltipla » Ordem » Adicionar;

AG-5342

Inconsistência » Sistema não bloqueia processamento e fechamento de romaneio de armazem com colheita terminada

1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída de Armazem

2 - Objetivo

Ao processar o romaneio, o sistema deve bloquear informando que os campos estão com colheita terminada.

Ao abrir o romaneio, o sistema também deve bloquear informando que os campos estão com colheita terminada.

3 - Alteração

Foi ajustado a tela de romaneio de entrada/saida de armazém, ao clicar no botão processar, vai informar uma mensagem que a colheita está terminada, e mostrar os campos com colheita terminada.

AG-5309

Inconsistência » Erros de lançamentos contábeis

1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Lançamentos contábeis

2 - Objetivo

Ajustar para que não seja apresentado erros na rotina de lançamento contábil manual.

3 - Alteração

Ajustado para que o sistema não apresente erros na rotina e seja possível prosseguir com a operação.

AG-5300

Inconsistência » Relatório títulos faltou levar um lançamento da pré classificação

1 - Menu
Financeiro » Relatórios » Relatórios de títulos pro Pré-Classificação

2 - Objetivo
O objetivo segue referente a validação do filtro especificado em relatório.

3 - Alteração
Realizada a configuração para a aba de relatório exibir corretamente os títulos.

4 - Configuração
Módulo financeiro, cadastrar titulo e gerar uma pré-classificação com itens com contas e valores iguais, imprimir o relatório de título por pré-classificação e verificar se os valores ficam corretos. Verificar relatório com outras pré-classificações que não tenham contas repetidas.

AG-5282

Inconsistência » Tela de cancelamento/devolução/troca não pedindo autorização na segunda verificação

1 - Menu
Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca

2 - Objetivo
O objetivo segue referente a autorização de edição da grid após uma troca/devolução/cancelamento.

3 - Alteração
Realizada a configuração para a aba "cancelamento/devolução" não permitir alteração dos dados quando a troca estiver autorizada

4 - Configuração
Módulo compras, movimentação, requisição, cadastrar requisição, cancelamento/devolução/troca, cadastrar um cancelamento/devolução/troca informando a autorização e requisição, fechar, abrir novamente e tentar editar.

AG-5223

Inconsistência » Sistema está trazendo valor errado das parcelas na aba financeiro, quando importado um XML vinculado a uma requisição de compra.

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML

2 - Objetivo

Ajustar para que os títulos da requisição sejam levados para a nota gerada, com seus valores corretos conforme cadastrados na requisição.

3 - Alteração

Ajustada rotina para que ao gerar uma nota a partir de um xml com vinculo de requisição, seja levado para a nota as parcelas no financeiro corretamente, conforme requisição.

AG-5181

Inconsistência » Erro de duplicate ao lançar os dados de produção

1 - Menu
PSGA » Sementes - UBS » Movimentação » Beneficiamento

2 - Objetivo
Corrigir erro de duplicidade no lançamento de beneficiamento.

3 - Alteração
Refeita a consulta de beneficiamento.
Troca de grid dos itens do beneficiamento.
Adicionado campo de Romaneio de Entrada de Armazem, e preenchimento automatico das informações do mesmo.
Adicionado rateio automatico após inserir um item.
Adicionado campo de data no gerador de lote, e também reposicionado os seus campos.
Criado campo de data no grid de lotes do beneficiamento.

AG-5170

Inconsistência » Ajustes em financiamento, carta de compensação e alertas na integração.

1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Integração Contábil

2 - Objetivo
Ajustes em financiamento, carta de compensação e alertas na integração.

3 - Alteração
Ajustes realizados na query personalizada.

AG-5169

Inconsistência » Sistema não esta rateando desconto informados na tela de entrada de algodão em formato de rolos

1 - Menu
Cotton » Movimentação » Entrada » Entrada do algodão

2 - Objetivo
O objetivo segue referente a verificação do desconto na tela de romaneio de entrada de algodão do tipo ROLO.

3 - Alteração
Ao clicar em Gerar Rolos, o sistema estava com divergências em gravar o desconto. Feita alteração para que os descontos sejam calculados corretamente.

4 - Configuração

AG-5154

Melhoria » Criar parâmetro para permitir cadeia de caracteres no campo de observação na AHINVEN.OBS

Validado em reunião com cliente

AG-5142

  • Inconsistência » Correções na tela de Romaneio de entrada/saída do módulo armazém parte 2

1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/saída

2 - Objetivo

É necessário adicionar uma validação para que não seja possível inserir o peso bruto maior que a capacidade do veículo.

Ajustar para que o sistema posicione corretamente um registro já salvo, em tela.

3 - Alteração

Adicionada validação para que não seja possível inserir um peso bruto maior que a capacidade do veículo na saída do romaneio.

Ajustado para o sistema posicionar um registro de romaneio através do tab/enter.

AG-5112

Inconsistência » Ajustes no romaneio de entrada de armazem

1 - Menu
PSGA » Armazem » Movimentação » Romaneio de Entrada de Armazem

2 - Objetivo
Permitir vincular mais de um contrato no romaneio de Entrada/Saída de Armazem.
Atualizar corretamente o saldo dos contratos.

3 - Alteração
Ajustado as rotinas da tela de entrada/saida romaneio para validar os saldos contratos.
Ajustado as rotinas da tela para aceitar varios contratos.
Ajustado o valor descontado do contrato, antes era o peso bruto e agora o peso efetivo do contrato.

AG-5101

Inconsistência » Ajustes no preenchimento da transportadora e dados do veículo na NF de saída

1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de saída de Armazém

2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema preencha a UF na nota com a UF do cadastro de veículos e não apague o transportador na nota.

3 - Alteração
AJustado para quando informar o ticket na nota de saída, ou na geração da nota pelas telas de romaneios de saída (armazém e lavoura), o sistema leve a UF da placa do veículo (a que é informada no cadastro de veículo) corretamente para a nota.
Ajustado para não apagar o transportador na nota de saída, caso o ticket não tenha transportador informado.
Ajustado para quando for gerar a nota de saída pelas telas de romaneio, e o ticket do romaneio não tiver com transportador informado, o sistema cadastrar automaticamente o transportador informado na tela auxiliar da geração da nota no ticket de pesagem.

AG-5092

Inconsistência » Ao excluir parcelamento está excluindo o título gerado pela nota

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » títulos » Parcelamento de títulos

2 - Objetivo

Ajustar para que seja bloqueado a geração de parcelamento de títulos provenientes de notas fiscais.

3 - Alteração

Criada validação para bloquear o clique no botão 'Gerar Titulo', em títulos que são provenientes de notas fiscais.

AG-5068

Inconsistência » Correções na tela de Romaneio de entrada/saída do módulo armazém parte 1

1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/saída

2 - Objetivo
Objetivo segue referente a tela de Romaneio Saída, onde deve trazer informações referente ao próprio romaneio, bem como a transportadora e NF, tendo um posicionamento correto de romaneio na tela

3 - Alteração
Adicionaram-se campos para informar transportadora no Romaneio de Saída, bem como a funcionalidade de posicionamento de romaneio utilizando as teclas "TAB" e "ENTER";

AG-5047

Inconsistência » Sistema não atualiza dados do Controle de Fretes caso haja alteração do romaneio de entrada ou saída de origem

1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Contratação de Frete

PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída de Armazém

2 - Objetivo

O sistema deve excluir o frete gerado e criar um novo após a abertura do romaneio. Também não deve permitir excluir o frete caso o mesmo já esteja faturado.

3 - Alteração

Ajustado a abertura do romaneio de entrada do armazém para desfazer o frete, caso tenha e não esteja faturado.
Quando fechar o romaneio novamente, um novo romaneio de frete poderá ser gerado com os dados atualizados.

AG-5024

Inconsistência » Sistema não está desvinculado títulos de adiantamento corretamente - Problema recorrente

1 - Menu
PSGA » PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema apague o registro da FIADIANT após desvincular o adiantamento das rotinas financeiras.

3 - Alteração

Realizado validação no sistema para que os registros sejam apagados da FIADIANT corretamente após desvincular os adiantamentos das rotinas financeiras.

AG-5013

Inconsistência » Sistema não está enviando e-mail do XML e PDF da nota emitida

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » notas de saída

2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema envie os emails corretamente.

3 - Alteração
Criado Parâmetro P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO.
Agora dependendo do valor do parâmetro citado o sistema utilizará mecanismos de envio de email diferentes.

4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_ENVIO_EMAIL_PORT com a porta de cada serviço de email.
Configurar o parâmetro P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO.

AG-4967

Inconsistência » Erro faturamento seguro ao gerar parcela

1 - Menu
PSGA » Ativos » Básicos » Cadastros de Bens » Apólices / Seguros

2 - Objetivo
Corrigir erro ao faturar as apólices.

3 - Alteração
Ao gerar as apólices, o sistema irá gerar o código do documento financeiro com os 13 primeiros digitos informados no documento da apólice.

AG-4958

Inconsistência » Sistema gerando erro ao tentar emitir nota fiscal de entrada (emissão própria)

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada

2 - Objetivo
Corrigir erro na emissão da nota fiscal.

3 - Alteração
Ajustado o label do campo de relatório de devolução, para o usuário entender que ele é utilizado para cadastrar o nome do rpt das notas de entradas ou devoluções.

AG-4875

Inconsistência » Sistema dando rejeições genéricas ao emitir nota de entrada por emissão própria

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de Entrada

2 - Objetivo
Corrigir as rejeições genéricas ao emitir nota de entrada por emissão própria.

3 - Alteração
Ajustado para que ao gerar a nota fiscal de entrada, o sistema percorra a tabela de documentos fiscais referenciados corretamente, caso tenha algum documento informado.

AG-4711

Inconsistência » Tela de lote de acerto não exibe os títulos

1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Lotes de Acerto

2 - Objetivo
O objetivo segue referente a visualização dos títulos vinculados ao lote de acerto.

3 - Alteração
Realizada a configuração para a aba de Baixa de títulos - lotes de acerto exibir corretamente os títulos.

4 - Configuração
Módulo financeiro, cadastrar 2 títulos(pagar e receber) e gerar uma pré-classificação, ir até a tela de cadastro de lotes de acerto, ao gerar um lote de acerto vincular os títulos, autoriza, baixa, cancela e copia, a cada ação conferir se títulos ainda estarão visíveis para observação.

AG-4661

Inconsistência » Sistema esta gerando duplicidade de informações dento do arquivo LCDPR

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Geração de Arquivos » Geração do LCDPR

2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não gere duplicidade de informações dento do arquivo LCDPR.

3 - Alteração
Ajustado sistema, pois estava em alguns casos duplicando os lançamentos financeiros avulsos.

AG-4230

Inconsistência » Sistema não gera títulos nas notas de saída após abertura para Ajuste Fiscal

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de Saída

2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema gere novamente os títulos nas notas de saída após abertura para Ajuste Fiscal, caso não estejam baixados.

3 - Alteração
Ajustado para que o sistema gere os títulos novamente na nota fiscal após abertura para ajuste fiscal caso os mesmos não estiverem ainda baixados.

AG-4139

Inconsistência » Sistema apresentando mensagem de erro na execução de rotina de mapa contábil

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo
Corigir mensagem de erro na execução de rotina de mapa contábil.

3 - Alteração
Ajustado para que o sistema não apresente erros ao executar o mapa contábil no financeiro.

AG-4025

Inconsistência » Ajustes no relatório de planejamento de safra

1 - Menu
Lavoura » Relatórios » Relatório de planejamento de safra » Planejamento de safra - previsto e realizado

2 - Objetivo
O objetivo segue referente a impressão de relatórios com seus dados respectivos alinhados ao esperado, sem muita demora de resposta..

3 - Alteração
Feita a validação descrita acima.

4 - Configuração
Módulo lavoura, relatórios, relatório de planejamento de safra, planejamento de safra - previsto realizado, filtrar de acordo com as validações, botão imprimir.

AG-3561

Inconsistência » Sistema mudou código da pessoa do titulo gerado pela nota fiscal

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não altere a pessoa do título gerados nas notas fiscais.

3 - Alteração
Ajuste para evitar a troca da pessoa do titulo quando houver estorno de item do pagamento eletrônico.

AG-3278

Inconsistência » Apontamento gerado sem safra

1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação / Lavoura » Apontamentos de Patrimônio

2 - Objetivo

Preencher a safra nos apontamentos gerados a partir da nota fiscal de entrada.

3 - Alteração

Ajustado para que o sistema force o preenchimento da safra nos apontamentos gerados a partir da nota.

AG-3212

Inconsistência » Nota fiscal de entrada permite alterar valor unitário de produto somente um por vez

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não bloqueie a alteração dos valores dos itens da nota fiscal.

3 - Alteração
Ajustado para que o sistema permite enquanto a nota estiver aberta, realizar alteração sempre que preciso no valor dos itens.

AG-2379

Inconsistência » Sistema não esta incidindo valor dos impostos retidos no valor total da nota fiscal, na inclusão de nota de entrada de serviço

1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo
O objetivo segue referente aos descontos requisitados de impostos, especialmente CSLL, PIS e COFINS.

3 - Alteração
Verificação do parâmetro P_VALOR_DISPENSA_RETENCAO_PIS_COFINS_CSLL para uma validação precisa e correta.

4 - Configuração
Módulo fiscal, movimentação, documentos fiscais, nota fiscal de entrada, cadastrar a nota fiscal seguindo os parâmetros de informações para testes.