Aba Geral..
Descrição
Nesta documentação sera explicado o funcionamento das configurações da aba Geral da Configuração de NF.
Índice
Pré-Requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
Passo a passo
Acesse o Agro3C, depois Notas > Configurações > Configuração;
Preencha o cadastro conforme o dicionário de dados abaixo:
Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M
Dicionario de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
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NF Configuração | Informe o código da configuração da nota fiscal, caso não informar, assumirá a sequência numérica do cadastro. |
Descrição | Informe a descrição da configuração da nota fiscal. Ao realizar a impressão do DANFE poderá ser configurado que a mesma será impressa no campo da Natureza de Operação do documento. Essa configuração é realizada no menu Docs. Eletrônicos > NF-e/NFC-e > Configuração para DANFE > Aba Principal > Imprimir na Nat. Operação. |
Natureza da Operação | Informe o código da natureza de operação que a configuração de nota utilizará para fins de custo, tributação e saldo, etc. |
Entrada/Saída | Conforme a natureza de operação escolhida, informe se a configuração de nota é Entrada ou Saída. |
Controla o Número por Série | Informe se a configuração de nota controla a sua numeração por série. Caso a configuração de nota for uma operação emitida pela empresa, por exemplo, Venda de Mercadoria, sua numeração seguirá uma sequência conforme a sua série, neste caso informe Sim. Caso a configuração de nota for uma operação de Compra de Mercadoria, informe Não, pois a numeração será informada manualmente pelo usuário conforme o número contido na nota fiscal. |
Alterar Hora da Entr. Não Fisc | Define se pode ser alterado a hora da Entrada não Fiscal. |
Oper Fisc Comun/Ener. Elétrica | Informe Sim para permitir a inclusão de Notas com numerações iguais. Em atendimento ao Convênio ICMS 115/03 Art. nº 455. |
Configuração Inativa? | Informe Sim para bloquear o uso desta configuração de nota. |
Utiliza Venda Rápida | Este campo tem como finalidade melhorar o desempenho na emissão da nota fiscal. Informando Sim neste campo, ao digitar o item e a quantidade, caso já tiver sido preenchido o preço de venda do item, automaticamente o sistema direciona o lançamento dos dados para a próxima linha do item na nota fiscal. |
Representante Obrigatório | Informe Sim para tornar obrigatório o representante na nota fiscal. É utilizado este controle por empresas que comissionam seus representantes. |
Controla Endereço A partir De | Informe Sim para que o sistema bloqueie a entrega de notas “A partir De” com endereços diferentes. Este controle é utilizado, por exemplo, na situação em que é gerada a operação de Entrada em Depósito no endereço A do Produtor Rural, caso tentar realizar uma Devolução de Depósito, o sistema somente permitirá que a nota fiscal seja salva se o endereço for igual ao informado nota fiscal de Entrada em Depósito. |
Controla End. Apartir De Nota | Informe Sim para que o sistema bloqueie a entrega de Notas a Partir De Notas com endereços diferentes. |
Controla End. Apartir De Comp. | Informe Sim para que o sistema bloqueie a entrega de Notas a Partir De Complemento com endereços diferentes. |
Controla End. Apartir De Roma. | Informe Sim para que o sistema bloqueie a entrega de Notas a Partir De Romaneios com endereços diferentes. |
Controla End. Apartir De Contr. | Informe Sim para que o sistema bloqueie a entrega de Notas a Partir De Contratos com endereços diferentes. |
Controla End. Apartir De Ped. | Informe Sim para que o sistema bloqueie a entrega de Notas a Partir De Pedidos com endereços diferentes. |
Pessoa Origem Fix Transf A Fix | No menu Notas > Transferência a Fixar existe a rotina utilizada para transferir o saldo em depósito entre produtores rurais. Quando ocorrer a fixação, ou seja, a compra efetiva deste saldo, informe Sim para que acerto financeiro da nota fiscal gere para a pessoa que transferiu o saldo, neste caso o cedente. Caso informar Não, será gerado o acerto financeiro para a pessoa destinatária que recebeu o saldo. |
Posicionar na aba Geral | Informe Sim para que ao preencher o campo correspondente a Pessoa, o sistema direcione o lançamento dos dados para a Aba Geral da nota fiscal, caso contrário, será direcionado o lançamento para a Aba Produtos. |
Valida Pessoa do Estabelecimento | Informe Sim para que ao incluir uma nota fiscal utilizando esta configuração de nota, ao informar uma pessoa que estiver definida como responsável do estabelecimento (Configurações > Configuração > Agro > Pessoas > Pessoa do Estab.), o sistema alertará o usuário e bloqueará a emissão da nota fiscal. |
Gera Nro na impressão Rascunho | Informe Sim para que o sistema gere a numeração do documento ao imprimir o mesmo em modo Rascunho. Esta opção é utilizada quando a empresa prefere que os documentos utilizados apenas para controle gerencial sigam uma numeração sequencial, portanto, não se trata de uma nota fiscal. |
Fazer Retenção no Porto | Informe Sim para que ao emitir a nota fiscal de Remessa para o porto, o sistema sugira o cadastro da “Entrada no porto”, tal configuração tem por objetivo facilitar o cadastro ao usuário, considerando que caso esse campo estiver como Não o sistema permitirá o cadastro manual da entrada no porto. Este controle é aplicado em notas de exportação em que o Porto retém uma pequena quantia do cereal para realizar as análises devidas para se obter informações pertinentes a qualidade da mercadoria exportada. Posteriormente, ao final do período/safra, o Porto devolve o total desta quantia retida emitindo uma nota fiscal contra a empresa exportadora. |
Data de Retenção | A data da retenção será conforme a emissão da nota fiscal ou do romaneio. |
Podem usar essa Configuração? | Para atender as necessidades de cooperativas, poderá ser escolhida se esta configuração de nota poderá ser usada por Terceiros, Associados ou Ambos. |
Val. Terceiros NF A Partir Roma. | Nas organizações pode ser utilizado o processo em que Produtor Rural entrega na empresa que utiliza o sistema AGROTITAN o cereal destinado para outra empresa (Empresa B), nestes casos, na tela da Leitura de Peso e na tela do Romaneio existe o campo para o usuário informar o Terceiro (Produtor Rural), utilizado apenas para rastrear informações, pois na Nota Fiscal e nos Contratos a pessoa que será utilizada é pessoa representada nesse exemplo como a “Empresa B”. Quando ocorrer o faturamento da nota fiscal a partir dos romaneios, escolha se bloqueará quando existirem Terceiros diferentes, existirem Terceiros + Endereços diferentes ou se não ocorrerá nenhum tipo de validação. |
Código de Comissão | Informe o código da comissão da operação que esta configuração de nota estará relacionada. Ao gerar a comissão para o representante, o sistema verificará na configuração de comissão a ele vinculado qual é a regra quando a configuração de nota utilizar este código de comissão. |
Gerar Comissão Acerto Sem Vlr. | Informe Sim para que o sistema gere comissão para as notas que utilizarem esta configuração de nota mesmo que o acerto financeiro for Sem Valor Comercial. Este controle é utilizado quando a empresa paga comissão aos seus representantes para as bonificações de mercadorias. |
Gerar Número ao Salvar a Nota | Informe Sim para que ao salvar uma NF, mesmo sem ter transmitido para a receita, a mesma gere uma numeração. |
Controla Receb. de Canhotos? | Informe Sim para que ao salvar a NF, o sistema gere um recibo de canhoto pendente. |
Controla Notas de Trânsito | Informe Sim para que o sistema controle Notas de Trânsito. |
Dicionario do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: Dicionário do Banco de Dados - Documentação para Usuários - Confluence
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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727 | 4.0.2104.1019 | 4021041176 | 1.0 | Autor: Edmar Ranieri Guerro |