Aba Fisco/Contábil

Descrição

Nesta documentação sera explicado o funcionamento das configurações da aba Fisco/Contábil da Configuração de NF.


Índice


Pré-Requisitos


Passo a passo

  1. Acesse o Agro3C, depois Notas > Configurações > Configuração;

  2. Preencha o cadastro conforme o dicionário de dados abaixo:

Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M


Dicionario de Dados

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Exporta p/Fiscal

Informe Sim para que as notas fiscais que utilizarem esta configuração exportem para o módulo Fiscal.

Impostos Não Exp. p/ o Fiscal

Para que a Base, Alíquota e o Valor de um imposto não seja exportado para o Fiscal deve ser informado o código do imposto nesse campo.

Exp. Val. Contábil p/Fiscal

Informe Sim para que o valor contábil das notas exporte para o módulo Fiscal.

Espécie

Informe a Espécie do documento a ser exportador para o Fiscal, por exemplo, para a Nota Fiscal Eletrônica a Espécie é NFE. O sistema obedece a seguinte hierarquia para saber qual Espécie exportará para o Fiscal:

  • Notas > Configurações > Configuração > Guia Exp.Fiscal/Contábil > Espécie;

  • Notas > Configurações > Configuração Série e Layout de Nota  Espécie;

  • Notas > Configurações > Série.

NF de Prestação de Serviço

Informando Sim as notas que utilizarem esta configuração serão exportadas como Prestação de Serviço para o módulo Fiscal.

Agrupar Impressão Item NF Serv

Informe Sim para que o sistema agrupe os itens iguais na impressão da nota fiscal de Prestação de Serviço mesmo quando o valor unitário for diferente.

Situação SPED NF Regular/Comp

Informe a Situação do SPED (Sistema Público de Escrituração Fiscal) para a nota Regular ou Complementar.

Situação SPED NF Cancelada

Informe a Situação do SPED para a nota Cancelada.

Situação SPED NF Denegada

Informe a Situação do SPED para a nota Denegada.

Situação SPED NF Avulsa

Informe a Situação do SPED para a nota Avulsa.

Exporta p/ o Contábil

Informe Sim para que as notas que utilizarem esta configuração exportem para o módulo Contábil.

Cont. inclusão Lanc. CM Impost

Defina se contabilizará a Inclusão do Lançamento em Conta Movimento gerado pelo Valor do Imposto.

Descrição Contábil

Informe uma Descrição a ser gerada no lançamento contábil correspondente a nota fiscal, visando facilitar a identificação no módulo Contábil do tipo do documento que foi gerado.

Config. Exp. Contábil

Informe o código da configuração contábil para Não Associados. O sistema buscará das parametrizações desta configuração para saber quais contas contábeis esta operação movimenta.

Conf. Exp. Contábil Associado

Informe o código da configuração contábil para Associados. O sistema buscará das parametrizações desta configuração para saber quais contas contábeis esta operação movimenta.

Exp Dados Itens NF Hist Ctb

Informe Sim para exportar a descrição, quantidade e valor unitário da nota para o lançamento contábil.

Contabilidade por Item na NF

Informe Sim para que as contas contábeis sejam buscadas do grid dos itens da nota fiscal, conforme os dados inseridos pelo usuário no momento da inclusão do documento.

Obriga Centro Custo Itens NF

Informe Sim para tornar obrigatório o usuário informar os centros de custos no grid dos itens da nota fiscal.

Usa Multiplo Rat. CC por Item

Define se irá habilitar a opção de multiplos rateios de centro de custo para cada item da nota, esse recurso funcionará para a contabilização on-line ou utilizando a Central contábil.

Centros de Custo Permitidos

Selecione os centros de custos que serão permitidos nas notas fiscais que utilizarem esta configuração.

Ajuste o Valor Presente

Informe Sim neste campo para que o sistema realize os lançamentos contábeis necessários para evidenciar na contabilidade o Ajuste de Valor Presente.

Os lançamentos contábeis relacionados a esta operação acontecerão em dois momentos:

Exp. Doc. Fiscal Referenciado

Informe Sim para exportar para o Módulo Fiscal o documento referenciado, ou seja, o documento relacionado no “A Partir De

Tipo Assinante

Escolha o Tipo de Assinante que será exportado para o módulo Fiscal. Este controle é utilizado apenas para as notas de Telecomunicação e Comunicação.

DIFA- Diferencial de Alíquota

Informe Sim para que o sistema faça o controle de Diferencial de Alíquotas para as notas que utilizarem esta configuração.

Calcular DIFA não Tributada?

Informe Sim para que o valor de diferencial seja calculado mesmo não havendo base tributada de ICMS.

Exp. DIFAL no Reg. EC e EI?

Informe Não para deixar carregar a informação referente ao Difal no registro EC e EI para a exportação Fiscal.

Controle GISS

Informe Sim para que o sistema faça o controle a GISS. A GISS é uma Guia de Informação e Escrituração Eletrônica de ISSQN que deve obrigatoriamente ser declarada por todos os contribuintes estabelecidos e inscritos no cadastro mobiliário da Prefeitura, sejam eles prestadores de serviço ou não.

Exp. Inf. Complementares Item

Informe Sim para que o sistema exporte para o módulo Fiscal no registro EU e SM a mensagem de tributação dos itens da nota fiscal.

Op. Geradora Crédito PIS/COFINS

Informe Sim para que o sistema apenas exporte para o módulo Fiscal a operação de Crédito de PIS/COFINS correspondente ao Bloco F100 do SPED Contribuições.

Obrigatório informar a Série?

Obrigatório informar a Série?

Envia Inf. p/ E-Social?

Enviar informações do número do processo judicial para o e-social.

Obg Cen. Custo no RCC por Item

Obriga informar o Centro de Custo no Rateio de Centro de Custo por Item (RCC). Essa configuração só será válida se o Estabelecimento Usar Centro de Custo.

Obg Cta Contábil RCC por Item

Obriga Conta Contábil no Rateio de Centro de Custo por Item (RCC).

Obg CC Pai no RCC por Item

Obriga informar Centro de Custo Pai no Rateio de Centro de Custo por Item (RCC). Essa configuração só será válida se o Estabelecimento Usar Centro de Custo e ter Centro de Custo Pai informado.

Somar Total Bonif. no Vlr Ctb

Marque como "Sim" para somar no Valor Contábil do Registro EI da exportação Fiscal o valor do Total das Bonificações (DAP).

Exp. NFP-e como Doc. Ref.

Exporta no registro ED e SW prioritariamente as informações de NFP-e que está informada na guia "Notas Produtor" da Nota Fiscal.


Versão

Lote

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

Lote

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

727

4.0.2104.1019

4021041176

1.0

Autor: Edmar Ranieri Guerro