Aba NFe / NFCe
Descrição
Nesta documentação sera explicado o funcionamento das configurações da aba NFe / NFCe da Configuração de NF.
Índice
Pré-Requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
Passo a passo
Acesse o Agro3C, depois Notas > Configurações > Configuração;
Preencha o cadastro conforme o dicionário de dados abaixo:
Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M
Dicionario de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
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Emite Documento Eletrônico | Informe Sim para que as notas fiscais que utilizarem esta configuração de nota sejam Documentos Fiscais Eletrônicos. |
Tipo Documento Eletrônico | Escolha se esta configuração será utilizada para gerar NF-e ou NFC-e. |
Envia Danfe por E-mail | Informe Sim para que além de enviar no e-mail o XML, seja enviado o DANFE em formato de arquivo PDF. |
Representante Recebe XML/DANFE | Informe Sim para que o representante (vendedor) informado na nota fiscal também receba o XML e o DANFE. |
NF Complemento (Fixação) | Informe Sim para que as notas que utilizarem esta configuração sejam consideradas como Nota Fiscal de Complemento. Neste caso, este controle é utilizado por notas que complementam a operação da Compra a Fixar. Quando informado Sim neste campo no XML a tag FinNFe será gravado o valor numérico “2”. |
Grava Nf Ant como Desconto XML | Grava valor de Notas Anteriores como Desconto no XML. |
Emite NFS-e | Emite NFS-e somente irá ser válido se na Aba 13. Exp. Fisco/Contábil estiver marcado NF prestação de Serviço. (Integração com empresa Conceito W) |
Local de Prestação do Serviço | Define se para NFS-e o Local de Prestação do Serviço. |
Tipo da Dedução | Define se para a NFS-e o Tipo da Dedução. |
Tabela Nat. Operação NFS-e | Tabela Nat. Operação NFS-e. |
Código do Serviço CW | Código do Serviço no software Conceito W - Utilizado para todos os itens da nota este código para exportar. |
Finalidade da NF-e/NFC-e | Deve informar de acordo com a finalidade do CFOP informado na NF. Para CFOP de devolução, informar 4 - Devolução de Mercadoria. |
Centro de Custo Nota Origerm | Informe Sim para que carregue o centro de custo da NF de origem. |
NF-e de Estorno. | Utilizada para emissão de devoluções de mercadorias, que passaram do prazo de cancelamento. |
Tipo do Ind. Pres. | Defina o Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. |
Indicador de Intermediador | Defina o Indicador de Intermediador/Marketplace da operação. |
Nacional/Importação/Exportação | Indica em que tipo se classifica a NF. Caso marcado Exportação ou Importação, é ativado novas abas na NF para ser preenchida. |
Exp. de Produção Própria? | Informe Sim para que não obrigue a referência de uma Nota Fiscal no processo de Exportação. |
Estadual/Interestad./Exterior | Quando é informado "?" é definido pela UF da pessoa. Caso escolhido um tipo específico, o sistema fixa o primeiro digito do CFOP respeitando o tipo de operação. |
Referenciar NF-e Exp. XML | Ao marcar essa opção como SIM, as notas fiscais correspondentes a tag <ChNFe> do grupo de Exportação também serão referenciadas na tag <refNFE> do XML. |
Obriga Chave de Acesso NFe | Irá obrigar o usuário lançar a Chave de Acesso da NFe. |
Valida a Situação da NFe | Será verificado se o Status da Nota Fiscal está como Normal, ou seja, Não Cancelada/Contingência. |
Unidade do Item para Nf-e | Embalagem que será enviada no XML da nota para os campos: Embalagem tributável e embalagem comercial, tendo como local de busca primário o Cadastro de Pessoas e depois a Configuração da Nota Fiscal. |
Obriga Inclusão a partir XML | Define se a NF de Entrada deverá ser Incluída Exclusivamente a partir de um arquivo XML (Portal DFe, Sefaz, Arq. Físico e Etc.). |
Validar CNPJ ao importar o XML | Ao tentar importar o XML o sistema irá verificar se o CNPJ do Estabelecimento atual corresponde ao CNPJ da Pessoa/Empresa identificada como Destinatário do XML. |
Lista NFe Compl. A partir de | Listar Notas da Finalidade 2-NF-e complementar no a Partir de, utilizado apenas para operação de Estorno de Complemento. |
Valida CNPJ Por: | Define se valida o CNPJ do cliente impressão ou do cliente da nota ao salvar a nota. |
Utiliza NFSe Dup. Rec? | Utiliza Código NFSe para Duplicata a Receber. |
Utiliza CFOP Conf. Nota | Defina SIM se a NF-e Complementar será utilizada para Transferência de Crédito Acumulado de ICMS/Ressarcimento ou Restituição do ICMS. O CFOP utilizado será das regras tributárias da NF-e Complementar. |
Indic. da Origem do Processo | Indicador da origem do processo. |
Pessoa Emissor da Nota | Será carregado como Emissor da NF os dados do cadastro da Pessoa ao invés dos dados da Empresa, necessário parametrizar no cadastro da Pessoa. |
Pessoa p. Local de Entrega | Carrega a pessoa responsável do estabelecimento para a ''Pessoa Local Entrega'' para Nota Fiscal. |
Dicionario do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: Dicionário do Banco de Dados - Documentação para Usuários - Confluence
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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727 | 4.0.2104.1019 | 4021041176 | 1.0 | Autor: Edmar Ranieri Guerro |