Aba Acerto Docto. Pendente
Descrição
Nesta documentação será explicado o funcionamento das configurações da aba Acerto Docto. Pendente Interna da Configuração de NF.
No acerto financeiro da nota fiscal é possível configurar para que o sistema processe a baixa de documentos pendentes. Quando ocorre esta ação, de forma automática o valor da nota fiscal é compensado pelos documentos pendentes que foram escolhidos para o acerto, porém por padrão, o valor desta nota fiscal não fica gravado em um título financeiro, pois ele é consumido pelo acerto dos documentos pendentes.
Visando que o sistema grave um título financeiro correspondente aos valores destas notas fiscais, foi desenvolvida nesta Guia a possibilidade de configurar uma forma de pagamento específica para a geração de uma Duplicata a Receber ou a Pagar, além disso, padronizar um portador, uma analítica e uma situação para estas duplicatas geradas. Deste modo, quando a nota fiscal baixar um documento pendente, de forma automática o sistema vai gerar um duplicata e esta será liquidada conforme os documentos conforme os documentos pendentes que o usuário selecionou quando foi mostrada na Nota Fiscal na tela “Descontar os Valores Pendentes no Total da NF”.
Índice
Pré-Requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
Passo a passo
Acesse o Agro3C, depois Notas > Configurações > Configuração;
Preencha o cadastro conforme o dicionário de dados abaixo:
Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M
Dicionário de Dados
Dicionário do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: Dicionário do Banco de Dados - Documentação para Usuários - Confluence
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
---|---|---|---|---|
727 | 4.0.2104.1019 | 4021041176 | 1.0 | Autor: Edmar Ranieri Guerro |