3- Apartir De
;Descrição
No sistema Viasoft Construshow, é possível criar inúmeras configurações de documento conforme o tipo de operação que será necessária realizar, movimentando variados tipos de saldos, utilizando vários tipos de espécies e com configurações específicas.
Índice
Pré-Requisitos
Acesso ao Construshow;
Acesso a rotina de Configurações de Documentos.
Passo a passo
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento >>3- Apartir De.
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
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Configuração de Documento do Apartir De | Apartir de é uma configuração quer serve para emitir um documento, porem ele só pode ser emitido apartir de outro; Neste campo podemos “incluir”, as conf. Documento que iram trazer as informações; “Documento de Origem”. |
Informações para carrega do Docto de Origem |
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Endereço Observações Frete Serviço Seguro Desp. Acessórias/Juros Transportadora | Neste campo podemos selecionar quais informações que serão Herdadas do documento de Origem; Basta marcar no Campo “Carregar” que ira trazer as informações do Documento de Origem.
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Configurações Gerais do Apartir De |
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Listar Documentos dos Ultimos (Dias) | Se é para listar documentos dos últimos X dias no Apartir De. |
Permite Alteração dos Dias | Pode ser definido se é permitido alterar dias do Apartir De SIM/NÃO. |
Informa Local de Estoque | Não carrega local de estoque do produto obrigando o usuário informar Manualmente. |
Obriga Baixar Documentos Pendentes | Se briga usuário a efetuar baixa de duplicatas do cliente na devolução, SIM/NÃO ou no Acerto de caixa. |
Nota com Cliente Distinto | Se marcado como, SIM poderá gerar um apartir de porem podendo adicionar a um cliente Diferente. |
Despesas no valor do Produto | Se SIM/NÃO no “apatir de” ira somar valor de despesas no valor do Item. |
Baixa Duplicata do Docto de Origem | Utilizado para que ao fazer um Apartir de os pagamentos do Documento de Origem sejam quitados utilizado o pagamento da nota do apartir de; Se tiver como “SIM” sera baixado do documento de origem somente o valor do apartir de; Se tiver como “QUITA” sera quitado as duplicatas do documento de Origem, se o valor do apartir de for menor sera jogado a diferença em desconto na duplicata origem, caso o valor seja maior sera jogado em desconto no apartir de, de forma que seja acertado somente o saldo restante. |
Prioriza Vendedor do Docto de Origem | Ao marcar como “SIM”, será carregado o mesmo vendedor utilizado na nota origem.(Exceto Carrinho). |
Informa Local de Retirada | Se ira informa local de retirada, SIM/NÃO no A partir de. |
Baixa Saldo do Docto de Origem | Se baixara Saldo do Documento de Origem, SIM/NÃO. |
Carrega Preço do Docto de Origem | Não - Preço atual; Sim - Preço Documento de Origem; Custo Bruto - Custo liquido do Documento de Origem. |
Permite alterar Preço | Se é Permitido, SIM/NÃO, alterar preço unitário dos produtos na tela de nota. |
Valida Desconto no Apartir De | Se estiver como” NÃO”, não executa a validação de desconto ao fazer o Apartir De. Esta opção só fica habilitada se a configuração de Documento do Apartir De for da espécie ECF com Série PV. |
Usa Preço de Custo na Nota Destino | Ao selecionar um tipo de custo, o sistema ira carrega dos itens que compõem a nota de origem, descartando descontos, acréscimos e frete na nota destino. |
Devoluções |
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Permite Troco | Se permite troco, SIM/NÃO. |
Obriga Vendedor | Se ira obrigar ser o vendedor, SIM/NÃO do documento de Origem. |
Obriga Chave de Acesso | Se ira obrigar SIM/NÃO, chave de acesso na Devolução. |
Gera Solicitação de Liberação | Se gera SIM/NÃO solicitação de Liberação ação 291. |
Carrega Dados da Nota de Origem | “0-NÃO”-Carrega da Tributação (Não considera para devolução de compra); “1-ICMS”- Carrega ICMS da NF origem (Não considera para devolução de compra); “2-ST e ICMS”- Carrega ICMS e ST da nota de Origem (Especifico para devolução de compra); “3-CFOP, CST, ICMS, ST (XML)”- Busca informações do XML da nota de origem atualizando CST, CFOP, ICMS e ST (Especifico para devolução de compra); Opção “2” e “3” são somente validos para “Devolução de Compra”, sendo que as opções “0” e “1”, são ignoradas, e o sistema por padrão irá carregar sempre o ICMS, já os valores do ST são atribuídos para despesas da nota zerando o ST; Independentemente da Opção utilizada, se na nota for utilizado o botão recalcular, o sistema vai carregar os valores conforme a configuração de Tributação. |
Dicionário do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: Dicionário do Banco de Dados - Documentação para Usuários - Confluence
Versão
Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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1.0.2205.1007 | 22050 | 1.0 | Lucas Sobrinho |