Agrotitan - 4.0.2208.1009 - Lote 731

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

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Ticket Movidesk

Documentação

AG-19204

Ajustar contas de contabilização do ICMS Simples Nacional (aparecem invertidas no lançamento contábil)

406572

1 – Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade

2 - Objetivo

Implementar a melhoria para que o sistema realize a contabilização do ICMS SN.

3 - Alteração

Ajustado o sistema para realizar a contabilização do ICMS SN, aonde as hierarquias serão detalhadas na documentação abaixo:

AG-19194

Erro "Could not convert variant of type (UnicodeString) into type (Boolean) ao emitir notas fiscais

487786

1 - Menu

Agro3c » Notas Fiscais

2 - Objetivo

Ajustado uma inconsistência onde gerada uma mensagem de erro ao incluir a nota fiscal

3 - Alteração

-

AG-19160

Aumentar campo de COTTONROMANEIO na produção (ITEMPRODCAB) devido integração

0

1 - MENU

Produção » Manutenção

2 - OBJETIVO

Aumentar o tamanho do campo ‘COTTONROMANEIO' da tabela ‘ITEMPRODCAB’ que atualmente é 8 para 800.

3 - ALTERAÇÃO

Foi aumentado o tamanho do campo ‘COTTONROMANEIO' da tabela ‘ITEMPRODCAB’ para 800.

AG-19147

Título a pagar após ser autorizado não é permitido informar valor de desconto na baixa, sistema está obrigando baixar somente o valor autorizado

485973

1 - Menu

  • Financeiro » Pessoas » Títulos à pagar » Autorização de Pagamentos

2 - Objetivo

Essa rotina possibilita realizar autorizações de pagamentos com usuários que tenham permissão no sistema para estarem fazendo esse processo.

3 - Alteração

Modificado o cálculo da coluna de saldo da duplicata, apenas quando é utilizada a programação de pagamento e removida a validação que estava resultando no problema apontado na tarefa;

Adicionadas as colunas no grid  (ocultas) referentes aos valores iniciais dos campos das duplicatas, tais como Juros, Descontos, Descontos Calculados, etc, que compõem o valor inicial. Elas foram adicionadas separadamente, pois poderão ser usadas em validações posteriores, diferente do que seria com uma variável armazenando o valor adicional inicial, apenas.

AG-19033

Ajustar a Simulação de Custo Presente/Futuro para retornar o CMP da última NF

474332

1- Menu

AGRO3C » Estoque » Custo » Manutenção » Custo Médio Presente;
AGRO3C » Estoque » Custo » Simulação Custo Presente/Futuro;

2 - Objetivo

O sistema deve realizar o controle correto do custo médio presente para os estabelecimentos da empresa (conforme parametrização), mantendo-o sempre atualizado. Esse valor deve estar correto na tela de Simulação de Custo Médio Presente/Futuro para as consultas gerenciais do cliente serem exibidas corretamente na tela.

3 - Alteração

Foi efetuado um ajuste em algumas tabelas do sistema que realizam o controle desse custo, onde havia um problema na conversão de datas. Após o ajuste, o CMP está sendo calculado e atualizado corretamente.

AG-19029

Falha no cálculo / apresentação do custo no inventário de estoque ao utilizar a opção de "Apresentar custo acumulado de todas as empresas"

482909, 463150

1- Menu

Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Relatórios » Estoques » Inventário de Estoque

2- Objetivo

O sistema possibilita a geração do relatório do inventário de estoque da empresa. Esse relatório pode ser parametrizado a fim de atender várias demandas da empresa, como por exemplo os custos acumulados ou separados por empresa.

3- Alteração

Foi realizado uma correção na geração do relatório “Acumulado de todas as Empresas” no relatório de “Inventário de Estoque” o sistema calcule / exiba os valores de maneira coerente conforme a consolidação realizada.

AG-19020

Validação indevida do parâmetro "Saldo zero na Cons. a Itens?" das configurações do Agro no momento da emissão de uma nota fiscal

480721

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Corrigir a mensagem 'Saldo zerado ou negativo, não é permitido vender!' que estava sendo exibida indevidamente ao gerar uma nota fiscal, impedindo o usuário de finalizar a nota, mesmo contendo saldo no item.

3- Alteração

Após a alteração realizada, a mensagem 'Saldo zerado ou negativo, não é permitido vender!' não é mais exibida incorretamente ao emitir uma nota fiscal.

AG-18984

Cadastro de pessoa como cliente não permite lançamento em conta movimento

479226

1 - Menu

  • Finagro 3C » Contas Movimento » Lançamento em Conta Movimento

2 - Objetivo

Rotina utilizada para lançamentos de conta movimento gerando créditos e débitos para clientes ou fornecedores, englobando operações financeiras da empresa como cota capital, aplicações financeiras, sobras, adiantamentos, entre outros.

3 - Alteração

Foi alterada a validação para que, quando informado uma conta movimento cuja pessoa seja apenas do tipo ‘Cliente’, seja possível realizar a inclusão de lançamentos em conta movimento. Anteriormente, eram feitas duas verificações: se a pessoa era cliente, e também se era fornecedor, com isso, quando a pessoa era apenas do tipo ‘cliente’, não era possível prosseguir com a inclusão do lançamento.

AG-18975

Falha Catastrófica ao gerar cobrança de taxas de serviço

479885

1 - MENU

Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços

2 - OBJETIVO

Ajustar para que ao informar valor no campo Qtde a Calcular na rotina de Cobrança de Taxas de Serviço o sistema gere corretamente as notas fiscais.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que ao informar Qtde a Calcular na rotina de Cobrança de Taxas de Serviço o sistema gere corretamente as notas fiscais.

4 - CONFIGURAÇÃO

Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-18967

Consulta de Resultados Faturamento x Fornecedor duplicando valores

476692

1 - Menu

  • Financeiro » Resultados » Faturamento X Cliente » Selecionar a opção Fornecedor 

2 - Objetivo

Essa rotina possibilita realizar consultas a relatórios e demonstrativos para conhecimento e prática da gestão do negócio, ou mesmo verificar o saldo faturado à um fornecedor por medida de informação. Neste caso temos uma consulta na rotina Financeiro » Resultados » Faturamento X Cliente » onde seleciono a opção Fornecedor para consultar o relatório do faturamento x fornecedor, e então o sistema apresenta um valor não correspondente com o faturamento real do fornecedor. 

3 - Alteração

Nas consultas responsáveis pela busca das informações da rotina foi removida a subconsulta que buscava o valor total de venda da tabela de item da nota fiscal, e foi alterado para buscar na consulta principal, que já utilizava as mesmas tabelas, sendo necessário realizar um agrupamento por nota para a correta totalização.

Correção no filtro de “Natureza de venda” e “Natureza de devolução“ da tela da rotina, pois quando essas opções não eram preenchidas, era aplicado um filtro vazio e o relatório não retornava dados.

AG-18850

Exibição de mensagem de "Não é possível inserir NULL em ITEMSALDOINI.CODIGOSALDO ao tentar salvar notas de despesa / receita no Módulo Frota

475434,481144

1- Menu

Frota » Notas » Cadastro de Notas

2- Objetivo

Por meio desta rotina, pode-se cadastrar notas de despesa/receita no sistema.

3- Alteração

Foi realizado um ajuste no processo de lançamento de notas fiscais no Frota que controlam despesa, de modo a não apresentar a mensagem "Não é possível inserir NULL em ITEMSALDOINI.CODIGOSALDO" ao tentar salvar a nota.

AG-18129

Ajustar Erro Ortográfico em mensagem do sistema nos Títulos a Pagar

nenhum

1 - Menu

  • FinAgro3c » Pessoas » Contas à Pagar » Títulos à Pagar

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar a inclusão manual de títulos à pagar no Sistema Agrotitan

3 - Alteração

Foi corrigido um erro ortográfico na mensagem de validação exibida ao inserir o código de um banco na aba ‘Autorização para Depósito’, no lançamento/edição de um título a pagar. Antes, estava escrito ‘Favorecidosclicando’, quando o correto seria ‘favorecidos clicando’.

AG-14174

Criar parâmetro de usuário para edição de Datas de Inventário de Estoque

329688,442500

1- Menu

Agro3C » Estoque » Saldo » Inventário de Estoque
Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Adicional » Estoque

2- Objetivo

Possibilitar a edição/inclusão de data de abertura do inventário de estoque diferente da data atual, de acordo com a quantidade de dias parametrizados na configuração do usuário.

3- Alteração

Foi criado um parâmetro nas configurações do usuário, possibilitando ali pré-definir uma quantidade de dias (sendo <=9) para que o usuário faça a edição/inclusão de um inventário de estoque com a data de abertura menor que a data atual.