Agrotitan 4.0.2012.1026 - Lote 725

Chave

Resumo

Documentação

AG-9186

Teste de Replicação

Conforme https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-8694

AG-9078

Teste de replicação da AG-8818 para os lotes 725 e 727

Conforme https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-8818

AG-9070

Inconsistência » Ajustar para o ServerXE apresentar corretamente os pedidos nas etapas do CRM

1 - Menu:
ServerXE » Controle » Tarefas Agendadas » Aprovação de Pedidos

2 - Objetivo:
Habilitar corretamente o botão de Aprovar quando o usuário possuir permissão para aprovar o Motivo pelo qual o pedido está pendente.

3 - Alteração:
Ajustado como é verificado se o usuário possui permissão para aprovar os pedidos nas etapas, assim habilitando o botão de Aprovar corretamente.

AG-9058

Inconsistência » Carregando incorretamente o valor do CTRC na variável VLR_CTRC_RATEADO

1 - Menu

Agro3C » Notas» Manutenção

2 - Objetivo

Emitir nota fiscal com frete, ctrc, despesas acessórios e ratear os valores de custos entre os itens.

3 – Alteração.

Ajustado as variáveis para ratear os valores dos custos de acordo com cada produto.

AG-8999

Inconsistência » Divergências na rotina Reserva Cod. Receituário

1 - Menu

Agro3C » Notas » Configurações » Configuração

Agro3C » Notas » Manuteção

Em Reag3C » Configurações » Configurações » REAG

2 - Objetivo

Assumir uma sequência numérica das receitas para impressão da DANFE

3 - Alteração

Foi aprimorado o algoritmo para informar qual a numeração do receituário, uma das melhorias também passou a levar em consideração se está configurado para ser reutilizar a numeração (Reag3C » Configurações » Configurações » REAG » Receita » Reutilizar numeração receita, definir como 1 - Sim).

Foi aprimorado o algoritmo para levar em consideração no caso da reserva caso forem emitidas mais de uma receita por NF, no caso de impressão por cultura por exemplo (Reag3C » Configurações » Configurações » REAG » Receita » Imprimir Receit. por Cultura, definir como Sim).

AG-8920

Inconsistência > Impressão de Títulos a Receber imprimindo Duplicata

1- Menu

  • Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Impressão de Títulos a Receber;

  • Agro3C » Notas » Manutenção.

2 – Objetivo

Implementar o ajuste na falha ao emitir boletos pela rotina “Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Impressão de Títulos a Receber”, aonde o sistema ignorava a parametrização de emissão de boletos e gerava somente o layout de impressão das “Duplicata de Venda Mercantil”.

3 - Alteração

Realizado o ajuste, agora o sistema está respeitando as parametrizações do sistema e emitindo boletos com a configuração do cadastro da pessoa caso ela possua, caso não possua o sistema apresenta a tela de impressão com a configuração de boleto padrão do sistema, porém de forma editável caso o cliente queira alterar.

AG-8836

TESTE - Validações Gerais Integração Senior

Tarefa criada para validações gerais.

AG-8818

Inconstência » Debug » Erro de FK ao salvar nota fiscal de complemento

1 - Menu

  • Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Tratar o sistema, para que ao lançar, complemento de NF-e, ao salvar a nota o sistema apresentava uma violação e impedia que o mesmo proceguiçe som o processo.

3 - Alteração

Foi criada umavalidação interna no sistema para que o mesmo impeça uma alteração da Sequência de Origem do Item que estava ocorrendo e não deveria, o que ocasionava a violação e não permitia que o lançamento da NF-e de complemento fosse completo.

AG-8790

Inconsistência » Valor do frete do CTRC são rateados incorretamente no cálculo do custo.

1 - Menu

Agro3C » Notas» Manutenção

2 - Objetivo

Emitir nota fiscal com frete, ctrc, despesas acessórios e ratear os valores de custos entre os itens.

3 – Alteração.

Ajustado as variáveis para ratear os valores dos custos de acordo com cada produto.

AG-8758

Inconsistência » Permitir a Baixa de Títulos informando o valor 100% em Desconto

Apenas deve ser desfeito a https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-8313

AG-8694

Inconsistência » Logo da empresa sobreescrevendo a descrição da carta de correção do CT-e e NF-E

1 - Menu

  • Agro 3C » Docs. Eletronicos » CTe » Carta de Correção.

  • Agro 3C » Docs. Eletronicos » NFe/NFCe» Carta de Correção.

2 - Objetivo

Ajustar layout do logo nos cabeçalhos de CC-e de notas fiscais e Ct-e em que os mesmos estavam, sobrepondo a escrita do cabeçalho

3 - Alteração

Foi ajustado os layouts, para que independente da resolução do logo, o mesmo não sobreponha a escrita, também foi verificado que o tamanho do endereço no cadastro da empresa estava interferindo , foi ajustado para que independente do tamanho do endereço o mesmo não sobreponha o logo.

AG-8669

Inconsistência » Nota fiscal não buscando local de entrega e local de retirada do pedido

1 - Menu.

Agro3C

  • Notas > Configuração > Configuração;

  • Pedidos > Manutenção;

  • Notas > Manutenção;

  • Configurações > Configuração > Agro;

2 - Objetivo.

Implementar correção para que ao gravar um pedido de venda sem informar endereço de pessoa para entrega/retirada, o sistema carregue automaticamente o endereço padrão do estabelecimento na tela da nota fiscal, quando, estiver configurado ‘Pessoa p Local de Entrega = SIM’ nas configurações da nota.

3 - Alteração.

Foi desenvolvido uma correção para que carregue o endereço da pessoa do estabelecimento automaticamente para a nota fiscal, após pedido de venda e quando configuração da nota estiver ‘Pessoa p Local de Entrega = SIM’.

AG-8637

Inconsistência » Debug » Licenças de câmera ficando presa impedindo novas capturas de imagem.

1- Menu

  • ViasoftServerAgro » Licenças.

2 – Objetivo

Implementar o ajuste no tempo de atualização de liberação nas licenças de usuários inativos no sistema.

3 - Alteração

Realizado o ajuste, a cada 1 minuto o sistema está validando as licenças e as liberando de forma correta.

AG-8628

Melhoria » Permitir alterar os dados da Venda com Cartão de Crédito/Débito

1- Menu

  • FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Outras Formas de Recebimento » Cartões de Crédito;

  • FinAgro3c » Pessoas » Contas a Receber » Gera Títulos a Receber » Cartões de Crédito.

2 – Objetivo

Implementar parâmetros para que seja possível o usuário alterar as informações de “Código do Cartão“, “Nº Parcelas“ e ao gerar suas respectivas duplicatas deve ser permitido alterar as datas de vencimento das duplicatas.

3 - Alteração

Realizada a implementação, agora o sistema possui os parâmetros para que o usuário possa editar as informações acima citadas.

Ao editar as mesmas, o sistema está gravando as informações corretamente e gerando as duplicatas conforme a data que o cliente desejar.

AG-8623

Inconsistência » Validar para carregar KM inicial da última viagem conforme parâmetro.

1 - Menu

FrotaAgro » Viagens » Configuração

FrotaAgro » Viagens » Viagem

2 - Objetivo.

Ajustar para que seja validado o campo "Carregar o KM da última viagem?" nas inclusões das viagens.

3 - Alteração

Realizada a correção para respeitar o o valor do campo "Carregar o KM da última viagem?", onde marcado como "Sim" ao realizar um novo lançamento de uma viagem o sistema irá trazer no campo "Km inicial" a quilometragem referente a última viagem do veículo, se marcado como não, passa a trazer a maior quilometragem referente as notas de abastecidas lançadas para o veículo.

4 - Configuração

FrotaAgro » Configurações » Configuração » Frota » parâmetro “Atualiza Km Veículo na Viagem” marcar como “Sim”;

FrotaAgro » Viagens » Configuração » Parâmetro “Carregar o KM da última viagem?” marcar como “Sim“ ou “Não”;

AG-8586

Inconsistência » Debug » Violação de acesso ao Gerar faturamento de carga

1 - Menu

Exped » Precessos » Faturamento de Carga

2 - Objetivo

Possibilitar a emissão ne nota de faturamento de carga quando a Natureza de operação do pedido e da nota possuem vinculo.

3 - Alteração

Adicionado consulta SEL_VALNATOPE_PEDIDO_ORDCARGA para ocorrer a validação antes de iniciar o processo de faturamento da nota por ordem de carga. Na consulta é verificado se existe uma configuração de "natureza a partir de" entre o pedido e a nota que está configurada para ser gerada

AG-8541

Inconsistência » Erro no envio do Pedido para o Forlog (WMS)

Realizado testes junto com o Programador em função do Ambiente

AG-8530

Inconsistência » Return Connection não implementados não integração

1 - Menu

  • Agro3C > Notas > Manutencao

  • Integração 2.0 (Viasuper/Petroshow)

2 - Objetivo

  • Ao realizar vários processos de Integração de Notas o sistema Agrotitan não esta encerrando os processos de integração no servidor e assim existindo um consumo muito grande de processamento e Memórias.

3 - Alteração

  • Implementado o encerramento da Transação efetuada na integração de Notas vindas do Viasuper e Petroshow, essa transação deve ser encerrada apos a integração correta da nota, ou após retorno de alguma inconsistência ou bloqueio da integração.

4 - Configuração

Cadastro de Empresa no Agrotitan (Agro3C > Configurações > Configuração > Empresa), aba ‘Integracoes/Web Services’, ajustar o campo ‘Integra com o ViaSuper?’ deixar o campo marcado como ‘SIM’

AG-8319

Inconsistência > Debug > Validação banco DAYCOVAL - Remessa de Cobrança

Os testes foram feitos pelo consultor Elisandro, onde após os ajustes da ocorrência foi validado que o processo ficou correto, quando utilizado somente um cabeçalho e habilitado o campo Portfólio para o Banco Correspondente DAYCOVAL.

Porém, o cliente hoje não está utilizando a validação com correção, e sim está usando dois cabeçalhos.

Diante do que foi nos repassado pelo consultor, a tarefa estará sendo finalizada.

AG-8291

Inconsistência » Sistema não validando os direitos de acesso a tabelas no Viasoft3C

1- Menu

  • Viasoft3C » Configuração » Direitos de Acesso » Acesso a Tabelas;

  • Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção.

2 – Objetivo

Implementar o ajuste na falha ao validar as restrições de acesso do usuário definidas no módulo Viasoft3C.

3 - Alteração

Realizado o ajuste nas validações, sistema está respeitando as permissões definidas no módulo Viasoft3C corretamente.

AG-8259

Inconsistência » Sincronizar os lotes com o WMS através do Apontamento

1 - Menu

Agro3C » Produção » Apontamento.

2 - Objetivo.

Realizar o envio do nome do lote para a WMS.

3 - Alteração

Realizado ajuste na integração com a WMS para que passe a enviar na tag <lote> o nome do lote de sua respectiva produção. 

4 - Configuração

É necessário que o sistema esteja parametrizado para realizar a integração com a Forlog.

Agro3C » Produção » Setores » Parâmetro "Integra WMS ?" marcar como "1 - Sim".

AG-8032

Inconsistência » Divergências na rotina Reserva Cod. Receituário

1 - Menu

Agro3C » Notas » Configurações » Configuração

Agro3C » Notas » Manuteção

Em Reag3C » Configurações » Configurações » REAG

2 - Objetivo

Assumir uma sequência numérica das receitas para impressão da DANFE

3 - Alteração

Foi aprimorado o algoritmo para informar qual a numeração do receituário, uma das melhorias também passou a levar em consideração se está configurado para ser reutilizar a numeração (Reag3C » Configurações » Configurações » REAG » Receita » Reutilizar numeração receita, definir como 1 - Sim).

Foi aprimorado o algoritmo para levar em consideração no caso da reserva caso forem emitidas mais de uma receita por NF, no caso de impressão por cultura por exemplo (Reag3C » Configurações » Configurações » REAG » Receita » Imprimir Receit. por Cultura, definir como Sim).

AG-7944

ServerAgroXE » Requisição REST CancelReceberNotaFiscal retornando Operation aborted.

1 - Menu

  • Agro3C  » Notas » Manutenção

  • Integração Agrotitan x Viasuper x Petroshow

2 - Objetivo

  • Ao realizar uma tentativa de cancelamento de Notas utilizando o sistema Viasuper, a qual tenha um documento financeiro bloqueado no sistema Agrotitan (Baixa financeira, bloqueio de período fiscal ou contábil), o cancelamento da nota deve ser abortado devido essa dependência dentro do sistema Agrotitan.

3 - Alteração

  • Efetuado ajuste para a correta propagação da validação da rejeição da Integração da Nota fiscal, para não ocorrer retorno de Operation Aborted.

4 - Configuração

Cadastro de Empresa no Agrotitan (Agro3C > Configurações > Configuração > Empresa), aba ‘Integracoes/Web Services’, ajustar o campo ‘Integra com o ViaSuper?’ deixar o campo marcado como ‘SIM’

AG-7939

Melhoria » Permitir que os filtros da tela de agrupamento de duplicatas fiquem habilitados ao usar o filtro de linha digitável

1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Agrupamento de Títulos/Boletos

2 - Objetivo
Permitir que ao realizar a pesquisa de uma linha digitavel no campo Linha Digitavel, todos os outros campos permaneçam habilitados para consulta, dessa forma facilita para que no banco entre apenas um valor no pagamento.

3 - Alteração
Alteração em:
/trunk/Client/FinAgro/Forms/uFinProcAgupaTituloAPagar.pas
/trunk/Client/FinAgro/Frames/uFinFrameFiltrosDupPagAgrupado.pas
/trunk/Client/FinAgro/units/uFinAgrupaDuplicatasAPagarController.pas
Alterado a tela para deixar os filtros sempre habilitados.
Alterado a regra de pesquisa da tela, segue o fluxo atual:
Quando preenchidos os filtros de linha digitável e de fornecedor, o sistema realiza a contulta inicialmente pela informação do filtro da linha dfigitável, caso não encontre nenhuma duplicata com a linha digitável informada no filtro, realiza a consulta por data vencimento e valor retirado da linha digitável, caso não encontre então realiza a busca pelo filtro de fornecedores.
Revisão 1
Alterado para seguir o padrão de documentação.

AG-7576

Inconsistência » Não está apresentando a tela Envio/Recepção de NF's para a receita na rotina de Gerar NF's de Romaneio

1 - Menu

Agrocafé3C » Processos » Gerar Notas de Romaneio

2 - Objetivo

Possibilitar que após a geração das NF’s a partir desta rotina, o sistema possibilite o envio das mesmas para a Receita.

3 - Alteração

Realizada a implementação para que após realizada a geração das NF’s de Entrada em Depósito, o sistema apresente a tela de Envio/Recepção em Lotes, assim permitindo a autorização das mesmas na Recita/SEFAZ.

AG-7357

Melhoria » Somar Valor de IPI, ICMS ST e FCP-ST na rotina de importação de XML

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção, importação de XML

2 - Objetivo

Possibilitar para que sejam somados os valores dos impostos IPI, ICMS-ST e FCP-ST para a coluna Outras do imposto ICMS, quando utilizado os impostos IPI e ICMS  do XML conforme enviados pelo fornecedor.

3 - Alteração

Realizada a adição de dois checkbox, sendo um para Somar o FCP-ST em outras e o outro para somar IPI e ICMS-ST na tela de importação de XML.

Criado botão onde é agrupado as opções já existentes as duas novas configurações chamado de “Outras Configurações >>” na tela de Importação de XML.

Realizado o desenvolvimento para que carregue o valor do FCP-ST em Outras do ICMS da rotina de importação de XML para a tela de Manutenção de Nota Fiscal, o carregamento ocorre quando marcado o checkbox “Somar FCP-ST em Outras”, existindo valor de FCP-ST no XML e esteja sendo utilizado o imposto ICMS do XML.

Realizado o desenvolvimento para que carregue o valor do ICMS-ST em Outras do ICMS da rotina de importação de XML para a tela de Manutenção de Nota Fiscal, o carregamento ocorre quando marcado o checkbox “Somar IPI/ST em Outras”, existindo o valor de ICMS-ST no XML e esteja sendo utilizado o imposto ICMS do XML.

Realizado o desenvolvimento para que carregue o valor do IPI em outras do ICMS da rotina de importação de XML para a tela de Manutenção de Nota Fiscal, o carregamento ocorre quando marcado o checkbox “Somar IPI/ST em Outras”, existindo o valor do IPI no XML e esteja sendo utilizado o imposto ICMS e IPI do XML.

AG-5072

Inconsistência » Relatório de Duplicatas a Pagar com Itens, com valores divergentes no totalizador, ao alterar o filtro de ordem.

1 - Menu

FinAgro » Relatórios » Contas a Pagar » Duplicatas a Pagar com Itens.

2 - Objetivo

Apresentar corretamente os valores do relatório Duplicatas a pagar com itens, independente da ordem selecionada.

3 – Alteração

Alterado para que apresente corretamente os valores do relatório independente da ordem de filtro informada.

 

AG-4876

Inconsistência » Data de prazo de pagamento do pedido, sendo alterada automaticamente.

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Ao realizar a consulta da forma de pagamento do pedido sem que o sistema altere automaticamente o campo “Dt. Prazo Pagto”.

3 - Alteração

Ajustado na tela de Manutenção de Pedidos a consulta da formas de pagamento do Pedido, para que nesse momento o sistema não faça a alteração das informações no campo “Dt. Prazo Pagto”.

AG-4590

Melhoria » Enviar requisição de abertura das cancelas apenas após salvo o romaneio.

1 - Menu

Romaneios » Manutenção

2 - Objetivo

Implementar a abertura da cancela no salvar dos romaneios.
3 - Alteração

Criado um parâmetro na configuração do romaneio chamado Abrir Cancelas de Peso Saída na guia adicional, sub guia Gerais, onde o usuário escolherá se a cancela abrirá no botão salvar do Romaneio ou no botão salvar da Leitura de peso

AG-3394

Inconsistência » Não gravando corretamente as informações de Nota vindas do Petroshow e Viasuper

1 - Menu

Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Gravar no sistema Agrotitan o campo IPISTOUT na tabela NFITEMIMPOSTO, gravando os dados do campo enviados pelo JSON dos sistemas Viasuper e Petroshow.

3 - Alteração

Ajustado o recebimento da Nota fiscal, gravando os dados do campo IPISTOUT vindos no JSON das notas fiscais.

AG-3325

Inconsistência » Ajuste no envio da Modalidade da Tributação para o Petroshow quando ICMS for Diferido

1 - Menu

Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar a integração das informações  de tributação para o sistema Petroshow, no que se refere  a informações da Modalidade da Base ST.

3 - Alteração

Realizado um ajuste no envio da Modalidade da Base St para o Sistema Petroshow, onde foi criado mais uma opção, denominada ‘Nenhum’ para que seja enviado o campo como NULL para a tributação do Petroshow.

AG-2150

Melhoria » Adicionar a situação de Eliminação na manutenção de Cooperados

1 - Menu
⦁ FinAgro » Configurações » Configuração » Configuração de Cooperados
⦁ FinAgro » Pessoas » Pessoa » Manutenção Cooperado

2 - Objetivo
Incluir a rotina de Eliminação em Manutenção de Cooperados.

3 - Alteração
Modified: C:\\D\\zRede\\WorkSpace\\trunk\\App\\Agro\\Client\\Units
uConfCooperado.dfm
Modified: C:\\D\\zRede\\WorkSpace\\trunk\\App\\Agro\\Client\\Units
uConfCooperado.pas
Modified: C:\\D\\zRede\\WorkSpace\\trunk\\App\\Agro\\Client\\Units
uManutPessoa.dfm
Modified: C:\\D\\zRede\\WorkSpace\\trunk\\App\\Agro\\Client\\Units
uManutPessoa.pas
Modified: C:\\D\\zRede\\WorkSpace\\trunk\\App\\Agro\\Client\\Units
uPessoa.dfm
Alerado o cadastro de configuração de cooperado, adicionado o tipo de eliminação.

  • Criado rotina de elimanção de cooperado

  • Alterado grid de históricos de cooperado em manutenção de pessoas.
    Revisão de código 1 feita
    Revisão de Requisitos.
    Foi adicionado o campo "Histórico Padrão p/Eliminação" na configuração de cooperado.