Agrotitan 4.0.2105.1009 - Lote 728

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-12364

Inconsistência » Nota Fiscal Transferência Entrada não gravando informações do lote na tabela LOTEGERAL

322788

1 - Menu.

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo.

Implementar correção para que ao dar entrada em um item que controle lote por uma nota de transferência, seja automática ou manual os dados dos lotes sejam gerados corretamente.

3 - Alteração.

Desenvolvido correção na rotina de transferência entre estabelecimentos para ao dar entrada em um novo lote geral, os dados sejam gravados corretamente.

AG-12356

Melhoria » Implementar um campo para vincular uma "cultura" no cabeçalho do pedido no CRM-Web

 

1 - Menu:
CRM Web » Pedido.

2 - Objetivo:
Implementar campo de “Cultura” na rotina de Pedidos do CRM Web.

3 - Alteração:
Implementado campo de Cultura no cabeçalho da rotina de pedidos. No item, os campos de Cultura e Diagnóstico, que são habilitados ou desabilitados conforme o que estiver definido na opção “Obriga Cultura e Diagnóstico” na configuração do Pedido do Agro3C.

AG-12354

Inconsistência » Travamento na tela de receituários

317747, 312588, 318972, 319345, 312427, 317268, 323403

1 - Menu

Reag3C » Receituário » Receituário 

Agro3C » Notas » Emissão de Receituário  

2 - Objetivo

Necessário a correção na rotina de emissão de receituários, a fim de corrigir o looping em tela, permitindo que seja emitido receituários sem travar o sistema.

3 - Alteração

Ajustado para que caso possuir algum registro preso na tabela SEQPRIMARYKEY referente a tabela RECEITCAB no banco de dados, após 1 minuto deve ser excluído esse registro para que possa salvar o próximo receituário que esteja emitindo. Lembrando que a mensagem ‘Aguarde um momento para emissão do Receituário!’ ainda vai aparecer em tela durante 1 minuto caso isso ocorra, basta aguardar, clicar em “OK” na mensagem e salvar o receituário.

AG-12337

Inconsistência » Opção "Visibilidade e Layout dos Campos" não funciona na rotina de Notas quando possuí campos personalizados. (Lote 728)

 

1 - Menu

Agro » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar a correção do acesso a funcionalidade de Visibilidade e Layout dos Campos, quando a base possuir campos personalizados na tela de Notas Fiscais.

3 - Alteração

Anterior a implementação, ao realizar o acesso a funcionalidade de Visibilidade e Layout dos Campos na tela de Notas Fiscais, quando existir campos personalizados, o sistema exibia uma mensagem de erro. Com a implementação realizada, a funcionalidade está sendo possível acessar nas bases que possuem campos personalizados de forma correta.

AG-12268

Inconsistência » Controle de Concorrência não deletando o ID da Ordem após salvar o apontamento

313165, 312496

1 - Menu

  • Agro3C » Produção » Ordens Bloq. A partir de

  • Agro3C » Produção » Apontamento

2 - Objetivo

Ajustar o Bloqueio de Ordens apartir de para que o mesmo funcione corretamente bloqueando as ordens que estão recebendo algum ajuste por um usuário até que ele finalize o mesmo. e a ordem volte a ficar disponível.

3 - Alteração

Foi ajustado para que o sistema, quando um usuário esteja trabalhando com uma ordem o bloqueio Apartir de funcione corretamente e após o usuário liberar a ordem o bloqueio Apartir de seja removido.

AG-12250

Inconsistência » Debug » Variáveis dos impostos no CTRC por item não calculam corretamente ao ter nota com item duplicado

319418

1 - Menu

  • Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC(Conhecimento)

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivos

Que sejam ajustados os cálculos que se referem a variável CTRCNF_ItemImposto_RAT, para que considerem os valores totais dos impostos para o cálculo do rateio dos mesmos, afim de que o valor total do CTRC Rateado fique correto na fórmula do custo e por consequência o valor do Custo final que utilizar as variáveis de rateio, validem corretamente

3 - Alteração 

  • Adicionada validação para que, quando a CTRC estiver vinculada a múltiplas notas, atribua 1 ao valor de _NfItCtrcNfItRat (o qual será utilizado no cálculo do valor do imposto posteriormente). Caso não houverem múltiplas notas, realizará o cálculo de NF_VALORTOTAL / NF_TOTPROD (Valor total da NF dividido pelo valor total do produto)

  • Adicionada validação da SeqNotaItem no cálculo dos impostos, fazendo com que, caso houverem itens duplicados na nota fiscal, utilize a sequencia dos mesmos para que o cálculo seja realizado corretamente

AG-12198

Inconsistência » Alteração de cultura na nota, ocasionando mensagem de item não encontrado

 317268

1 - Menu

  • Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para que o mesmo não apresente mais o erro de item notfond ao realizar a troca de cultura de uma nota fiscal que tem A partir de com pedido.

3 - Alteração

Foi realizado o ajuste necessário para que o sistema não apresente mais o erro de item not found ao realizar a troca de cultura na tela de notas fiscais quando se tem um pedido vinculado.

AG-9333

[1/4] AG-3875 Melhoria » Realizar Acerto de Documentos Pendentes da Comercialização de Café

 

1 - Menu

AgroCafé » Processos » Negociação de Café » Negociação;

2 - Objetivo

Ao utilizar a rotina de Negociação de Café para realizar a Compra de Café do Produtor, o sistema automaticamente realiza a emissão das NF’s de Cobrança e Serviço, Devolução, Compra e Crédito Presumido de ICMS, e para finalizar o processo é emitida a PC(Prestação de Contas). Relatório que faz o abatimento do valor da NF de Compra com os serviços que precisam ser pagos, resultando o valor líquido a receber do produtor.

Esse abatimento é feito apenas em tela,  através das rotinas FinAgro3C faz o abatimento dos valores e o pagamento do valor líquido para o produtor. 

Porém, o processo gera uma demanda muito grande no setor do Financeiro , assim houve a necessidade de automatizar a baixa desses documentos de serviços. 

3 - Alteração

Criada a baixa automática de documentos pendentes, o processo de baixa de documentos pendentes consiste em fazer a baixa de uma conta movimento ou de uma duplicata, contra um documento, que neste caso é a NF.

Sendo assim o realizar o processo Comercialização através do menu Processos » Negociação de Café » Negociação, ao gerar a NF de Compra, o sistema deverá descontar do acerto financeiro o valor correspondente aos serviços que estão sendo cobrados.

4 - Configuração

01 - Acessar as Configurações do Cafe em ‘AgroCafé » Configurações » Configurações » Agro Café » Aba(Negociação Café) » Aba(Comercialização) » Aba(Conf. Notas)'

  • No Campo ‘Realiza Acerto na Comercialização ?’ alterar o campo de ‘Não’ para ‘Sim’

Sim - Ao realizar uma comercialização de lotes de café, será realizada automaticamente a baixa dos documentos gerados pela cobrança de serviços do lote. 

Não - Irá realizar o processo normalmente e os documentos gerados pela cobrança de serviço permanecerão pendentes.

02 - AgroCafé » Processos » Nota » Configuração

  • Aba(5. Acerto Financeiro)

    • A configuração “Aceitar estas Formas Pagto” deverá conter uma forma de pagamento do tipo “Conta Movimento”

  • Aba(22. Analít/Sit x Forma Pgto)

    • Deverá ser incluído e configurado registro no qual a Forma Pagto. seja do tipo “Conta Movimento” (utilizar a mesma informada no item anterior)

AG-4637

Melhoria » Aumento da quantidade de decimais nos campos de "Valores" presentes nas tabelas de frete relacionadas ao Gerenciamento de Transporte

0001

1 - Menu
Agro » CTRC » Gerenciamento de Transporte » Gerenciamento de Transporte

2 - Objetivo
Esta rotina é responsável por delinear as regras que o sistema irá respeitar para geração dos pagamentos de fretes a prestadores, dentre elas atualmente pode-se configurar regras relacionadas ao “Frete KM Tonelada, Frete KM Rota, Frete KM Calculado”.

3 - Alteração
Alterado DisplayFormat, EditFormat e DecimalPlaces dos campos Valor KM, Valor Frete e Valor Fixo Frete para aceitar 4 casas decimais.

4 - Configuração

AG-3875

Melhoria » Realizar Acerto de Documentos Pendentes da Comercialização de Café

0000

1 - Menu

AgroCafé » Processos » Negociação de Café » Negociação;

2 - Objetivo

Ao utilizar a rotina de Negociação de Café para realizar a Compra de Café do Produtor, o sistema automaticamente realiza a emissão das NF’s de Cobrança e Serviço, Devolução, Compra e Crédito Presumido de ICMS, e para finalizar o processo é emitida a PC(Prestação de Contas). Relatório que faz o abatimento do valor da NF de Compra com os serviços que precisam ser pagos, resultando o valor líquido a receber do produtor.

Esse abatimento é feito apenas em tela,  através das rotinas FinAgro3C faz o abatimento dos valores e o pagamento do valor líquido para o produtor. 

Porém, o processo gera uma demanda muito grande no setor do Financeiro , assim houve a necessidade de automatizar a baixa desses documentos de serviços. 

3 - Alteração

Criada a baixa automática de documentos pendentes, o processo de baixa de documentos pendentes consiste em fazer a baixa de uma conta movimento ou de uma duplicata, contra um documento, que neste caso é a NF.

Sendo assim o realizar o processo Comercialização através do menu Processos » Negociação de Café » Negociação, ao gerar a NF de Compra, o sistema deverá descontar do acerto financeiro o valor correspondente aos serviços que estão sendo cobrados.

4 - Configuração

01 - Acessar as Configurações do Cafe em ‘AgroCafé » Configurações » Configurações » Agro Café » Aba(Negociação Café) » Aba(Comercialização) » Aba(Conf. Notas)'

  • No Campo ‘Realiza Acerto na Comercialização ?’ alterar o campo de ‘Não’ para ‘Sim’

Sim - Ao realizar uma comercialização de lotes de café, será realizada automaticamente a baixa dos documentos gerados pela cobrança de serviços do lote. 

Não - Irá realizar o processo normalmente e os documentos gerados pela cobrança de serviço permanecerão pendentes.

02 - AgroCafé » Processos » Nota » Configuração

  • Aba(5. Acerto Financeiro)

    • A configuração “Aceitar estas Formas Pagto” deverá conter uma forma de pagamento do tipo “Conta Movimento”

  • Aba(22. Analít/Sit x Forma Pgto)

    • Deverá ser incluído e configurado registro no qual a Forma Pagto. seja do tipo “Conta Movimento” (utilizar a mesma informada no item anterior)