NF a partir de vendas PDV
OBJETIVO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário a opção de realizar a emissão das Notas Fiscais a partir das vendas realizadas no PDV.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Gerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> NF a partir de vendas PDV:
CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Processos >> Notas Fiscais >> NF a partir de vendas PDV disponibiliza ao usuário a opção de realizar a emissão das Notas Fiscais de Venda, tendo como base as vendas realizadas no PDV.
Tendo isso, ao selecionar a rotina o usuário terá o contato inicial a tela Gerar nota a partir de vendas feitas no PDV:
Nesta, inicialmente o usuário deverá definir os Filtros das vendas do PDV:
Pessoa: Campo onde o usuário deverá informar uma Pessoa para qual será realizada a emissão.
Emissão de: Campo onde poderá definir um período de datas de emissão para as vendas feitas no PDV que serão listadas.
Docs. Pessoa: Campo onde o usuário poderá definir se os documentos exibidos, serão apenas da pessoa informada ou se serão da pessoa informada e de consumidores finais.
Tipo de documento: Campos onde o usuário poderá selecionar um tipo específico de documento para ser listado.
Tipo de Item: Campos onde o usuário poderá selecionar um tipo específico de item para ser listado.
Itens: Campo onde o usuário poderá definir um item especifico para ser listado.
Copiar informações dos cupons para NF-e: Selecionando essa opção o sistema copiará as informações dos cupons selecionados.
Após realizados os preenchimentos dos dados da filtragem, basta o usuário utilizar o botão Executar para dar continuidade no processo de emissão. Feito isso, o sistema exibirá as notas para seleção e posterior emissão da NF, de acordo com os dados preenchidos nos filtros:
Com isso, basta o usuário utilizar o checkbox (caixa de seleção) da coluna Selecionar, para selecionar a nota para a qual deseja realizar a emissão da NF a partir da venda no PDV:
Ainda nesta tela, o usuário tem a opção de definir os Parâmetros Adicionais Para o Processo;
Config. Nota: Campo onde o usuário poderá indicar a configuração de nota que será utilizada na emissão da NF-e.
Renegociar Duplicatas dos Cupons/Notas: Campo onde o usuário poderá definir a renegociação das duplicatas vinculadas a venda.
Data/Hora Emissão e Saída: Campos preenchidos automaticamente, com a data e hora que o usuário iniciou a emissão da nota Fiscal. (Ambos podem ser alterados)
Tendo isso, após realizadas as devidas seleções e preenchimentos, basta o usuário utilizar o botão Salvar disponível no canto superior da tela para concluir o processo:
RESULTADOS ESPERADOS
A realização das emissões das Notas Fiscais a partir das vendas realizadas no PDV, conforme as aplicabilidades selecionadas.
RELATÓRIOS VINCULADOS
A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!
Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.
Sendo ele:
-653 Vendas por PDV – Dia anterior.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2010.1001.