Agrotitan - 4.0.2208.1005 - Lote 731

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-18570

Ajuste para permitir alteração de pré-classificação financeira ao salvar nota fiscal(Cavaco Forte)

463223

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada para emissão de Notas Fiscais de Venda, Compra e Devoluções.

3 - Alteração

Foi realizado alteração na consulta ‘SEL_PC_ACERTOFINPAG’ onde na base oracle estava fixado o valor ‘0’ para o campo ‘ESTABCLIENTE’ no trecho pertinente ao UNION dos resultado de ‘Pagamentos em Duplicatas’.

Agora foi adicionado o trecho de código ‘PDUPPAGA.ESTABFORNECEDOR AS ESTABCLIENTE’ no UNION ‘Pagamentos em Duplicatas’ de modo que o funcionamento seja igual ao que ocorre em base Firebird.

AG-18552

Comissão com canal de venda

468448

1 - Menu

  • FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissão

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar a geração dos valores de comissões para os representantes da empresa

3 - Alteração

Realizado ajuste no processo de geração de Comissão para o representante e o Canal de Venda para esse representante, passando a variável dos Itens da nota fiscal para o calculo da comissão, afim de preencher todo calculo da comissão do Canal de Venda.

AG-18535

Mensagem de informação Pagamento gerando diversas vezes, conforme gerado impressão da DANFE

467816, 467616, 466361

1 - Menu

Agro » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada para a geração ou lançamento de notas fiscais para clientes ou fornecedores.

3 - Alteração
Foi ajustada a mensagem da nota para não duplicar o registro do acerto financeiro, a cada edição que a mensagem recebia. Agora gravará a ultima alteração efetuada.

AG-18534

Ajuste da limitação de 5.000 itens para a rotina de inventário de estoque

463573

1- Menu

AGRO3C » Estoque » Saldo » Inventário de Estoque;

2 - Objetivo

O sistema deve permitir que o cliente realize o inventário sem limitar a contagem dos itens. Também deve ser permitida a inclusão de novos itens na contagem após realização do procedimento inicial;

3 - Alteração

Ajustado no sistema para que no inventário o cliente possa incluir os itens necessários sem a limitação da contagem em 5000 itens, como estava estabelecido anteriormente.

AG-18457

Ordem de carga não lista pedidos de outras filiais

460553

1- Menu

Exped3c » Processos » Ordem de Carga

2- Objetivo

Após executar a consulta, o sistema devera retornar os pedidos na procura rápida conforme os filtros definidos, independente de qual aba estiver ativa.

3- Alteração

Foi realizado uma alteração na consulta dos documentos na tela procura rápida de pedidos. O sistema não estava retornando os documentos de todos os estabelecimentos.

AG-18454

Importação de colaboradores SENIOR

464639

 1 - Menu

ExpimpAgro3c» Processos» Exportação/Importação Sênior

2 - Objetivo

A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil.

3 - Alteração

Foi realizado o ajuste da importação de colaboradores, corrigindo o problema que ocorria quando importávamos um colaborador cujo a opção consulente estava desmarcada em seu cadastro do Agro.

4 - Configuração

Para ser possível realizar a integração com a sênior se faz necessário possuir configurado o web service de homologação, usuário e senha para que assim o envio e recebimento de informações possa ocorrer entre ambos os softwares.

AG-18306

Mensagem de Key Violation ao emitir nota no Agro3c que controla notas de despesa e receita do Módulo FrotaAgro

459963

1- Menu

Agro3c » Notas » Manutenção

2- Objetivo

Corrigir a mensagem de 'Key Violation' que ocorria quando ia realizar o vinculo de veículo a uma nota de despesa/receita do Frota;

3- Alteração

Após a alteração realizada, a mensagem de "Key Violation" não é mais exibida ao vincular os veículos nas notas de despesa/receita.

AG-18295

Ao realizar baixas parciais nos títulos à receber, o campo desconto não esta sendo respeitado

459245

1- Menu

FinAgro  » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber

2- Objetivo

O sistema permite realizar baixas de títulos à receber de forma total ou parcial, bem como aplicar desconto se for preciso.

3- Alteração

Foi realizado um ajuste na baixa de títulos à receber visando que, quando for necessário lançar desconto na baixa de títulos à receber e proceder com a baixa parcial do título, então o desconto não pode zerar e o sistema deve contabilizar os valores em aberto.

AG-18141

Log de retorno não sendo gerado ao importar apontamentos do Farmbox

462476

 1 - Menu

ExpimpAgro3c» Processos» Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar importação de apontamentos oriundos do Farmbox ao agro.

3 - Alteração

Foi realizado o ajuste da importação de apontamentos,  corrigindo o problema que ocorria onde não eram apresentados os logs de importação em tela, somente no ServerXE.

4 - Configuração

Se faz necessário possuir a integração com a Farmbox devidamente configurada, também é necessário possuir alguns apontamentos para a importação.

AG-18113

Retorno de remessa de pagamento não está atualizando o status da duplicata, quando utilizado a programação de pagamento habilitada

453164

1 - Menu

  • Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a pagar

2 - Objetivo

Rotina utilizada para efetuar a leitura do retorno de remessa, onde é realizado a busca do título correspondente aquela movimento e posterior sua movimentação financeira pela rotina, podendo baixar total ou parcial.

3 - Alteração

Ajustado a comparação de valores baixados na duplicata, de modo que passe a considerar acréscimos/descontos para definir se o título está quitado ou não, evitando assim que o saldo do título seja quitado mas o mesmo permaneça com Status de não quitado.

AG-18084

Deduzir da base de PIS/COFINS o valor de ICMS na entrada de CTRC

456885, 456879, 457050, 458402, 458667, 459172, 458662, 460536, 465744, 467750

1 - Menu

Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento)

2 - Objetivo

Deduzir da base de PIS/COFINS o valor de ICMS na geração de CTRC.

3 - Alteração

Foram realizadas alterações no sistema para permitir a configuração de dedução do valor do ICMS na entrada do CTRC (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas) da base de PIS/COFINS. Para configurar essa opção, siga os passos abaixo:

  • Acesse o menu Agro3c » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC Configuração

  • Na tela de configuração do CTRC, procure pela seção de impostos.

  • Localize o campo "Desc. Val. ICMS da Base Calc. Imp.".

  • Selecione a opção 'Sim' nesse campo.

  • Salve as alterações realizadas.

Após seguir essas etapas, o sistema estará configurado para deduzir o valor do ICMS da base de cálculo dos impostos PIS/COFINS no momento da entrada do CTRC.

AG-18029

Erro de ID ao importar Apontamentos do Farmbox

 454694

 1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar Importação de dados do sistema Farmbox para o sistema Agrotitan.

3 - Alteração

Foi realizado ajuste de uma falha onde o sistema não conseguia encontrar um equipamento com o id vindo da Farmbox, o que impedia a importação do apontamento, após ajuste o problema foi corrigido, assim, a importação de apontamentos voltou a ocorrer sem demais problemas.

4 - Configuração

Integração com a Farmbox devidamente configurada.

AG-17996

Gravar rateio pré-definido pela pré-configuração sem necessidade de abrir RATCC do item

451075

1 – Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 – Objetivo

*2.1 –*Fazer com que não seja necessário que cliente clique no botão ‘Rateio de Centro de Custo’ para que o RATCC seja ajustado nos itens que possuem pré-configuração de RATCC

3 – Alteração

*3.1 –*Foi realizado um ajuste na rotina de nota fiscal para que quando existe uma pré configuração de RATCC e for realizada a emissão de uma NF que possui itens que estão na pré configuração, o sistema deve incluir automaticamente sem que o cliente tenha que clicar no botão Rateio de Centro de Custo’

AG-17873

Remessa do banco Safra com valor incorreto de juros

450917

1 - Menu

  • Finagro3C» Caixas/bancos » Cobrança bancária » Gerar arquivo de remessa

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar a geração de arquivos de remessa para o Banco Safra

3 - Alteração

Revertida a implementação feita na tarefa AG-14995FINALIZADA para que o cálculo de juros volte a fazer como era antes para o banco Safra; 

Realizada apenas uma implementação para que quando for informado o código do banco Safra, automaticamente seja alterado a opção do campo Código do Juros de Mora para 1 - Valor por Dia.

AG-16622

Sistema Pulando sequência da Nota Fiscal

430111, 433491, 438712, 440181, 441755

1 - Menu

Agro3C » Notas » Configuração

2 - Objetivo

Realizar adequação para que ao gerar nova configuração de nota fiscal não altere a numeração de Nota Fiscal

3 - Alteração

Realizado adequação para que ao gerar uma nova configuração de notas fiscais em determinado momento não altere a numeração de nota fiscal.

AG-16292

Ajustar reprocessamento de lançamentos de impostos de forma diária quando informado mais que um estabelecimento

0

Documentação

1 - Menu

ExpImpAgro3c » Processos » Central de Contabilidade

Agro3C » Estoque » Tributação » Imposto

2 – Objetivo

Foi realizado um ajuste para que quando dentro do “Agro3C » Estoque » Tributação » Imposto” na aba contabilidade, no campo “Forma de Contabilidade” estiver como “1 – Diária”

os impostos das notas de diferentes estabelecimentos devem ser gerados dentro do “EXPIMP”

Normalmente

3 – Alteração

Dado que o sistema está parametrizado para realizar a contabilidade diariamente e no modulo “EXPIMP” forem gerados os impostos de NF selecionando mais de um estabelecimento, o sistema deve gerar os mesmos normalmente.

AG-16263

Integração Agro» Vtrina para e-commerce parametrização e integração pedido» Multilojas.

423201

1 - Menu

AgroEXPIMP » Processos » Integração E-Commerce » Conf. Vtrina

AgroEXPIMP » Processos » Integração E-Commerce » Conf. Vtrina Marketplace

AgroEXPIMP » Processos » Integração E-Commerce »  Vtrina Pedido 

2 - Objetivo

Esta é uma rotina utilizada para integrar o Agro com diferentes e-commerces que os clientes estão usando. É possível configurar parâmetros para estabelecer a integração e comunicação de informações entre o Agro e a Vtrina, o que permite inserir pedidos em vários estabelecimentos de acordo com a parametrização.

3 - Alteração

Visto a necessidade de utilizar a Integração Vtrina com o Agro de forma Multiloja , sendo assim houve alterações na parte de Processos e Layouts tanto para facilitar o uso e atender o funcionamento total do processo.

AG-15932

Agro3c » Erro ao fazer a cópia de uma nota fiscal

408661

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo
Ajustar a funcionalidade de copia e cola de notas fiscais

3 - Alteração
Estava retornando um erro técnico para o usuário ao utilizar a funcionalidade de copiar e colar na rotina de notas fiscais após alterar o número da nota fiscal e adicionar o item.

A inconsistência foi corrigida permitindo que a nota fiscal seja salva sem apresentar erros quanto a utilização dessa funcionalidade.

AG-15889

Notas de complemento de preço não contabiliza quando a quantidade estiver zerada e utiliza o controle de estoque negativo

407880

1 – Menu

ExpImpAgro3c » Processos » Central de Contabilidade.

2 – Objetivo

Ajustar o processo de contabilização para notas com configuração 206.

3 – Alteração

Dado que uma nota com configuração 206 no estab. 3 foi lançada, quando a mesma for gerada na central de contabilização, o sistema deve contabilizar normalmente a Nfs.