Agrotitan - 4.0.2208.1008 - Lote 731
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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481414 | 1 - Menu
2 - Objetivo Relatório utilizado para conferência de valores pagos de comissão futuramente, com base nas duplicatas já emitidas no sistema. 3 - Alteração Na consulta responsável por buscar os dados do relatório, foi adicionado no retorno da consulta o valor do desconto concedido na baixa da duplicata, neste caso, utilizando o campo DESCONTO da tabela de duplicatas a receber. Além disso, foi realizada a implementação para que quando houver desconto na baixa da duplicata esse valor seja deduzido do valor total, para que o relatório leve em consideração os valores correspondentes a comissão. Dessa forma, a nota em questão não poderá ser exibida no relatório, visto que a comissão já havia sido gerada. | ||
Autorizações Unificadas obriga informações no campo Tipo Desconto | 479676 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para centralizar autorizações de operações do sistema, como notas fiscais, pedidos e situações específicas do financeiro como, por exemplo, aprovação de juros ou descontos, como nesse caso que seria uma autorização para cessão de descontos em títulos à receber, a maior do que o configurado. 3 - Alteração No processamento da Rotina, na coluna Tipo Desconto, foi implementado o mesmo tratamento que é feito hoje quando utilizado o F3 (consulta) na coluna, ou seja, verificando se o mesmo é de fato um desconto e se o TIPOLIBERACAO está como S. Evitando assim, que o usuário informe um código de juros, ou utilize um desconto que não esteja liberado para solicitação de autorização de desconto. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Valores das parcelas das notas incorretos no faturamento de pedido por proporção | 471868 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de notas. Estas, podem ser a partir de um ou vários pedidos. Na configuração do pedido pode ser definido que ele será faturado por Proporção. Ou seja, caso seja feito um pedido de 100 reais em 3 parcelas, uma de 40 outra de 35 e outra de 25, e faturado 40 reais desse pedido apenas, o sistema irá gerar 3 parcelas, de 20 reais, 17,5 reais e 12,5 reais, respeitando a proporção das parcelas. Já se fosse escolhido para faturar por número de parcelas, esta nota de 40 reais iria apenas gerar uma parcela, de 40 reais, pegando a primeira parcela do pedido, e se o valor fosse maior iria pegar o restante das outras parcelas. 3 - Alteração CORREÇÃO
OBSERVAÇÃO
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460415, 481710 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Conceito 2 - Objetivo Ajustar para que quando parametrizado uma configuração, a ação solicitada (Avisar, Bloquear, Nada, Restringir a Prazo, Sol Autorização) ocorra somente com a configuração incluída. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao configurar um parâmetro no conceito, a ação solicitada (Avisar, Bloquear, Nada, Restringir a Prazo, Solicitar Autorização) ocorra exclusivamente para essa configuração específica. Caso nenhuma configuração seja especificada, a validação deve ser aplicada a todas as configurações. Essa abordagem será adotada em todas as etapas de validação em que seja possível informar configurações específicas. | ||
Remessa de pagamento Banco Caixa não está gerando nome Cedente corretamente | 477589 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para geração do arquivo de remessa bancária de pagamentos para envio ao sistema bancário, possibilitando a quitação dos títulos a pagar em aberto, ou seja, se emite uma ordem de pagamento através do arquivo de remessa. 3 - Alteração Foi alterado o campo referente ao nome do Cedente(posições de 62 a 91), realizando a substituição deste campo pelo nome do Sacado (nas mesmas posições) para o banco Caixa - CNAB240, pois se comparado com remessa de pagamento, a informação de cedente/sacado é invertida em relação à remessa de cobrança. Anteriormente, ao gerar uma remessa de pagamento para o banco Caixa (CNAB240), no local onde era para ser exibido o nome do Sacado, estava sendo exibido o nome do Cedente. | |
476295, 475770 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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475430 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Além disso, implementou-se alguns log’s adicionais no envio de e-mails, para que caso ocorra problemas futuros com essa funcionalidade, será possível verificar os logs no servidor e entender melhor a situação. | ||
Valores incorretos de saldo devedor na aprovação de limite de crédito | 467644 | 1 - Menu
2 - Objetivo Considerando que cada pessoa possua um limite de crédito definido em seu cadastro, ele deve ser levado em consideração cada vez que for realizado algum tipo de lançamento (contrato, pedido, nota, duplicata). Caso a pessoa possua limite disponível, o lançamento do documento ocorre normalmente, caso contrário, deve-se autorizar o limite de crédito negativo. 3 - Alteração Foi alterada a maneira de calcular o saldo em conta movimento, deduzindo o crédito do débito, assim como é feito no limite off-line, realizando assim uma padronização de acordo com a ficha financeira em todas as telas que chamam a tela de liberação de crédito. Além disso, foi alterada a ordem de apresentação dos campos, sendo o limite inicial primeiro, em seguida o valor do documento e no final o valor que ficará pendente. | |
460913 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para exibir, por meio da aba “ Dados Financeiros”, um totalizador dos documentos financeiros considerados na movimentação do limite de crédito, fornecendo ao usuário do setor financeiro informações úteis na tomada de decisão para a aprovação do pedido. 3 - Alteração Foram alteradas algumas consultas que são utilizadas para retornar os dados em tela na rotina mencionada, com o objetivo de otimizar o tempo de retorno dos dados. Anteriormente, havia uma grande lentidão para retornar os dados do pedido. | ||
Monitor Doc fiscal (CT-e) - Importação do XML evento de Cancelamento de CT-e | 0 | 1 - Menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » CT-e » Monitor CT-e 2 - Objetivo Para os CT-e's que contenham evento de cancelamento deverá ser indicado que o mesmo foi cancelado no Monitor CT-e. 3 - Alteração Foram efetuadas implementações no sistema a fim de possibilitar que os documentos que contenham o evento de cancelamento exibam o status do CT-e como 'Cancelado' no campo 'Status CT-e', localizado no menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » CT-e » Monitor CT-e. | |
448171, 448848 | 1 - Menu Agro3c » Relatórios » Legislações » Produção, Importação e Exportação (MAPA) 2 - Objetivo Ajustar para que os dados sejam exportados no Relatório corretamente. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que ao gerar um Relatório MAPA, os dados sejam exportados para a planilha corretamente. | ||
439642 | 1 - Menu
2 - Objetivo Sendo um analista de crédito, posso estar vinculando mais de um Tipo de Limite no cadastro da pessoa, estes por sua vez podem ter um período de vigência específico e durante este período ao emitir um documento posso vincular a este limite e esses consumirão especificamente deste limite. 3 - Alteração Foi alterado para que, dentro da ficha financeira da pessoa, seja bloqueada a exclusão do ‘tipo limite’ quando houver algum documento vinculado à este tipo (duplicata, cheque, conta mov., pedido). Anteriormente, mesmo tendo documento vinculado, era possível prosseguir com a exclusão do ‘tipo limite’, causando divergências. | ||
Melhoria » Monitor Doc fiscal (CT-e) - Download XML e Visualização da DACT-e | 0 | 1 - Menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » CT-e » Monitor CT-e 2 - Objetivo Realizar o download do XML e visualização da DACT-e através do Monitor CT-e. 3 - Alteração Foram realizadas recentemente algumas melhorias no sistema, visando proporcionar aos usuários uma experiência mais completa e funcional. Agora, é possível realizar duas importantes operações: o download do XML do CT-e e a visualização da DACT-e (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) diretamente através do Monitor CT-e. Para acessar essas funcionalidades, basta seguir os seguintes passos:
Download do XML do CT-e: Essa opção permite que você faça o download do arquivo XML do Conhecimento de Transporte Eletrônico. O XML contém todas as informações referentes ao transporte da carga, como dados do remetente, destinatário, produtos, valores, entre outros. Visualização da DACT-e: A DACT-e é uma representação gráfica simplificada do CT-e, que pode ser utilizada para acompanhamento e conferência das informações do transporte. Através dessa opção, você poderá visualizar a DACT-e diretamente no Monitor CT-e, sem a necessidade de imprimir o documento físico. Essas implementações foram realizadas com o intuito de proporcionar mais praticidade e agilidade aos usuários, permitindo o acesso rápido e fácil às informações relacionadas aos documentos do CT-e. Agora, você pode baixar o XML e visualizar a DACT-e de forma conveniente e intuitiva no sistema. | |
0 | 1 - Menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » CT-e » Monitor CT-e 2 - Objetivo Criar job de importação do Monitor CT-e. 3 - Alteração Com o intuito de proporcionar uma gestão mais eficiente e automatizada das tarefas no Monitor CT-e, foram realizadas implementações recentes no sistema, trazendo a funcionalidade de agendamento de tarefas. Essa nova funcionalidade permite configurar a execução periódica de uma tarefa específica, que consiste em consultar e buscar CT-e's emitidas em relação ao CNPJ da empresa. Para configurar e agendar essa tarefa de forma simples e prática, siga os seguintes passos:
Com essa nova funcionalidade de agendamento de tarefas, o Monitor CT-e permitirá que você mantenha um controle atualizado e regular das CT-e's emitidas em relação ao CNPJ da sua empresa. As consultas serão realizadas de forma automática nos intervalos de tempo definidos, trazendo maior eficiência e praticidade ao seu dia a dia. | ||
Monitor CTe - Criação da tela para consulta de CTe's ao Portal documentos unificado Viasoft | 343848 | 1 - Menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » CT-e » Monitor CT-e 2 - Objetivo Criar o menu e tela do Monitor CT-e. 3 - Alteração Foram realizadas implementações no sistema para criar o menu e a tela do Monitor CT-e, incluindo todos os filtros e aspectos visuais da tela. |