Agrotitan - 4.0.2208.1012 - Lote 731

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-19416

Saldo anterior no relatório extrato de conta movimento

490088

1 - Menu

  • Finagro 3C » Relatórios » Conta movimentos » Extrato de contas movimento

2 - Objetivo

Rotina utilizada para o processo de geração do relatório de extrato de contas movimento

3 - Alteração

Realizado ajuste para que seja exibido corretamente o saldo inicial no Relatório.

AG-19412

Erro de conversão ao tentar atualizar limite de crédito utilizando a integração com a Agrometrika.

439322

1 - Menu

  • FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Integração Agrometrika » Sincronização Agrometrika.

2 - Objetivo

Rotina utilizada para atualizar os dados vindos do sistema Agrometrika

3 - Alteração

Criada a função ConsultarConceito, onde é realizado o tratamento quando o conceito não existe, evitando assim, que ocorra o erro relatado na tarefa.

AG-19371

Relatório de comissão futura com valores da base de comissão sendo multiplicados correspondente ao número de parcelas na nota fiscal

491128

1 - Menu

  • FinAgro3C » Pessoas » Representante » Gera Comissão

  • FinAgro3C » Relatórios » Representantes » Comissão Futura

2 - Objetivo

Rotina utilizada para identificar as notas e valores de comissões geradas para representantes 

3 - Alteração

Realizada a implementação da nova variável para a montagem da fórmula da comissão, para isso foi necessário criar um novo campo

Nos processo de geração da Comissão foi realizada a implementação para que seja alimentada a nova variável da comissão;

AG-19362

Adequar coletas repetidas na mesma data no Mapa de Recebimentos de Leite

0

1- Menu

Leite » Processos » Exportar Mapa Recebimento de Leite

2- Objetivo

Após realizar todas as etapas do processo de Coleta de Leite, Formação do Preço e a Emissão de Notas, é possível gerar o arquivo do Mapa de Recebimento do Leite para importação pelo aplicativo mapa_recebimentos_de_leite.exe, disponibilizado pela SEF-MG. Dessa forma, o laticínio pode cumprir suas obrigações legais junto à Secretaria da Fazenda e aproveitar os incentivos oferecidos pelo governo de Minas Gerais.

3- Alteração

Foi implementada uma nova rotina no sistema para atender às necessidades dos laticínios de Minas Gerais. Agora, é possível exportar o Mapa de Recebimento do Leite diretamente do sistema, de forma prática e rápida. Esse recurso é fundamental para que os laticínios cumpram suas obrigações legais junto à Secretaria da Fazenda e possam usufruir dos incentivos oferecidos pelo governo do estado. Com essa nova funcionalidade, o processo de geração do Mapa de Recebimento do Leite fica mais ágil e eficiente, contribuindo para o sucesso dos negócios dos laticínios mineiros.

AG-19360

Vencimento DAP não está atualizando pela rotina de Atualização de Pronafianos

491584

1 - Menu

Agro3c » Cadastro Gerais » Pessoas » Atualização de Pronafianos

Agro3c » Cereais » Dap » Cadastro Informações Pronaf

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao realizar a atualização de pronafianos pela rotina de atualização de pronafianos, atualize corretamente os dados do cadastro pronaf.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao realizar a atualização de pronafianos pela rotina de atualização de pronafianos, atualize corretamente os dados do cadastro pronaf.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-19348

Erro ao gerar nota a partir de romaneio

490854,489864, 492171

1 - Menu

Agro3C » Romaneio » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s)

Agro3C » Romaneio » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao gerar nota a partir de romaneio tanto vinculando manualmente pelo A PARTIR DE, geração automática ou pela rotina de gera nota(s) de romaneio(s) não retorne o erro de quantidade diferente da leitura.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao gerar nota a partir de romaneio tanto vinculando manualmente pelo A PARTIR DE, geração automática ou pela rotina de gera nota(s) de romaneio(s) não retorne o erro de quantidade diferente da leitura.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-19339

Valores incorretos no relatório extrato de conta movimento

490088

1 - Menu

  • Finagro 3C » Relatórios » Conta movimentos » Extrato de contas movimento

2 - Objetivo

Rotina utilizada para o processo de geração do relatório de extrato de contas movimento

3 - Alteração

Realizado ajuste para que seja exibido corretamente o saldo inicial no Relatório.

AG-19331

Relatório de Comissão não carrega informações do representante, quando filtrando-o canal de venda

487633

1 - Menu

  • FinAgro » Relatórios » Representantes » Comissões

2 - Objetivo

Rotina utilizada para identificar as notas e valores de comissões geradas para representantes e canais de venda.  

3 - Alteração

Realizada alteração no fonte, para que não ocorra erro ao gerar o relatório utilizando o filtro Agrupar Itens por NF;

Alterada a consulta responsavel pela execução do relatório, para que quando filtrado o relatório pelo canal de venda, seja exibido o código e nome da pessoa canal de venda;

Alterada a consulta  responsavel pela execução do relatório, para que quando filtrado o relatório pelo canal de venda, seja exibido o código e nome da pessoa canal de venda.

AG-19299

Aumentar o desempenho do sistema quando é gerada Produção Interna a partir de Nota

483598

1- Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2- Objetivo

O sistema possibilita a parametrização da nota fiscal para que esta gere uma produção interna assim que que a mesma for salva

3- Alteração

Foi realizado a criação de um índice visando sanar o problema de lentidão excessiva do sistema os processo de salvamento de nota fiscal, quando esta é gerada baixando vários pedidos do “A partir de”.

AG-19255

Notas recusadas aparecem com ciência da operação no monitor Nfe

488488, 489142

1 - Menu

  • ServerXE

  • Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e

2 - Objetivo

  • Buscar as notas fiscais de entrada emitidas para o estabelecimento que estão com a situação igual a Desconhecimento da Operação

3 - Alteração

  • Houve o desenvolvimento de uma correção em que as notas fiscais de entrada obtidas através da rotina do Monitor NF-e era alterado sua situação para Ciência da Operação invés de permanecer como Desconhecimento da Operação.

AG-19218

Banco ABC adaptar o parâmetro para informar a distribuição do bloqueto.

0

1 - Menu

  • FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de cobrança

2 - Objetivo

Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, enfim…

3 - Alteração

Realizado ajuste para quando o tipo de emissão de bloqueto for “1- Banco emite e Numera”, então a posição 062 seja = 1, que significa “Banco Distribui”. Alteração realizada para o banco 246 - ABC

AG-19148

Alterar forma de validação da DAP para validar apenas a safra da nota.

0

1 - Menu

Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimos/Descontos

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar correção para que na validação do saldo total de Sc/ha valide a safra da nota.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que na validação do saldo total de Sc/ha valide a safra da nota.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-19113

Falha ao exportar dados do relatório resumo financeiro + pedidos para excel

482301

1 - Menu

  • Relatórios » Resumo financeiro + pedido 

2 - Objetivo

Rotina utilizada para transportar dados de relatório Resumo Financeiro + Pedido para Excel. 

3 - Alteração

Realizado ajustes na propriedade Save do relatório, de modo que todos os componentes dos detalhes do relatório passaram a estar marcados como True, com isso não ocorrerão mais falhas na exportação dos dados do relatório para arquivo xls e xlsx.

AG-19111

Valor do produto elevado incorretamente.

 482345, 487128

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Corrigir valor no valor do produto que esta elevando seu valor incorretamente quando calculado ICMS Desonerado na nota fiscal

3 - Alteração

  • Foi realizado uma correção em que o valor do produto era elevado incorretamente quando calculado ICMS Desonerado na nota fiscal, e assim o valor total da nota fiscal ficava divergente.

AG-19078

Ajustes no Processo de Estratégia de Aprovação Pedidos de Compra

441340

1 - Menu
Agro3c » Pedidos » Aprovação » Aprovação Estratégia Pedidos Compra

2 - Objetivo

Realizar ajustes no sistema para que seja possível realizar o processo Estratégia de Aprovação de Pedidos de Compras em conjunto com a Aprovação por Etapas.

3- Alteração

Após a alteração realizada, é possível realizar o processo Estratégia de Aprovação de Pedidos de Compras em conjunto com a Aprovação por Etapas.

AG-19072

Contabilização incorreta da duplicata quando a baixa do cheque ocorre no portador diferente do qual foi gerado o cheque

482923

1 – Menu

Agro3C » Estoque » Compras » Gerar Atendimento

2 - Objetivo

Implementar o ajuste para que ao recontabilizar a baixa de cheques de diferentes portadores, o sistema não altere as contas contábeis do lançamento do cheque

3 - Alteração

Implementado a melhoria para que caso necessário recontabilizar o lançamento e baixa de cheques entre portadores diferentes, o sistema não altere a conta contábil do lançamento do cheque.

AG-18954

Alteração em layout de receituário agronômico para o estado do RS

479026

1 - Menu

  • Reag3c » Receituário » Receituário

2 - Objetivo

Substituição de nomenclatura e inclusão de informação em cabeçalho para receituários emitidos para o RS.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários a fim de tornar o campo condizente com a legislação, informando a modalidade e equipamento de aplicação em conjunto.

AG-18949

Ao realizar a baixa de vários cheques emitidos os lançamentos financeiros não estão gravando corretamente a pessoa do cheque

474733

1 - Menu

  • Finagro » Caixa/bancos » Cheques Emitidos » Baixa/Estorno de cheque

  • FinAgro» Caixa/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira

2 - Objetivo

Rotina utilizada para a movimentação dos cheques emitidos pela empresa, podendo fazer a baixa, devolução, exclusão e estorno.

3 - Alteração

Realizado a adição do comando locate para que atribuições de valores da baixa de cheques ocorra

AG-18909

Monitor não está carregando notas que estão no Portal Nf-e.

 479446, 479069, 480042, 478180

1 - Menu

  • ServerXE

  • Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e

2 - Objetivo

  • Buscar as notas fiscais de entrada emitidas para o estabelecimento emitidas nos últimos 7 dias para o Monitor NF-e

3 - Alteração

  • Houve o desenvolvimento de uma melhoria na rotina do Monitor NF-e que passa a buscar as notas fiscais de entrada emitidas nos últimos 7 dias e que não estavam disponibilizados na rotina do Monitor NF-e, sem necessidade de alterar o último NSU para 0 para buscar as notas fiscais.

AG-18898

Erro no Valor das Nfs Anteriores - Fixação Preço de venda

465644

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

Agro3C » Notas » Emissão de Contratos

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao fazer uma nota com complemento retorne corretamente o valor das NFs anteriores na nota de fixação.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao fazer uma nota com complemento retorne corretamente o valor das NFs anteriores na nota de fixação.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-18889

Alterar método de busca do documento de Origem da Nota de Devolução, na rotina de Acerto Financeiro da nota

 

1 - Menu

  • Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada para emissão de notas fiscais

3 - Alteração

Criado regra para ao realizar a busca dos dados do acerto financeiro da Nota, o sistema valide primeiramente o que esta devindo na configuração da Nota, aba ‘24 - Analit/Sit x Forma Pagto’, e leve para duplicata os dados da Situação, Portador e Analítica

AG-18820

Implementar layout para o banco Daycoval sem correspondente

475829

1 - Menu

  • FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de cobrança

  • FinAgro3C » Pessoas » Contas a receber » Impressão de Títulos a Receber

2 - Objetivo

Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, enfim…

3 - Alteração

Realizado ajuste para quando o Banco Correspondente for = 0 no cabeçalho de cobrança do banco 707 - Daycoval, na impressão de boletos seja respeitado o código do banco 707. E para que, na geração de Cobrança Bancária, nas posições 71-82 sejam carregados espaços em branco, em vez de zeros.

AG-18783

Valor de NF’s anteriores calculando incorretamente na tag VLRNFANT

474414

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar correção para retornar corretamente os valores no campo VLRNFANT.

3 - Alteração

Foi realizado correção para retornar corretamente os valores no campo VLRNFANT.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-18751

Exclusão de portador não sendo acionada na integração entre Agro X Petroshow

0

 1 - Menu

Rotina responsável por realizar a manutenção de portadores.

2 - Objetivo

Rotina responsável por realizar a manutenção de portadores.

3 - Alteração

Foi realizado o ajuste do problema onde anteriormente não estava sendo comunicada a exclusão de portador .

4 - Configuração

Para que seja possível realizar o procedimento, se faz necessário que o sistema contenha a integração com o sistema Petroshow devidamente configurada. 

AG-18584

Acerto financeiro da nota não está respeitando situação definida no pedido

467621

1 - Menu

  • Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada para emissão de notas fiscais

3 - Alteração

Realizado ajustes nas units responsáveis pela validação da formas de acerto importadas do pedido, de modo que caso a configuração do pedido esteja definido para obrigar a situação financeira, esta será importada para a Nota Fiscal.

AG-18248

Seleção automática de lotes na pesagem, a informação dos lotes deve vir do Software do SIGAFRAN.

460932

1 - Menu

Agro3C » Produção » Ração » Pesagem de Ração 

2 - Objetivo

Criar uma opção para vincular os lotes de forma automática de acordo com a pesagem do Sigafran.

3 - Alteração

Foi implementado uma configuração para que seja feito o vinculo dos lotes de forma automática na rotina de pesagem de ração de acordo com a pesagem do Sigafran;

Caso o lote que esteja informado no Sigafran esteja vencido no Agro3c, esses lotes não serão vinculados, tendo que vincular de forma manual outros lotes válidos do sistema;

Caso já tenha vinculado algum lote no planejamento selecionado, ao clicar no botão ‘Importar Pesos’ apresentará uma mensagem se deseja atualizar e vincular os lotes de acordo com a pesagem do Sigafran;

Caso importar os lotes do Sigafran e possuir quantidade pendente à ser vinculada, ao clicar em ‘Salvar’ na tela de pesagem do ração do sistema apresentará um aviso informando qual planejamento e qual caixa está com quantidade pendente a ser vinculada.

4 - Configuração

Configurações » Configuração » Agro aba Produção  Baixa Lotes Export. Sigafran.

AG-17995

Ajuste no processo de alteração do acerto financeiro da nota quando existe troco.

0

1 - Menu

  • Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada para emissão de Notas de Venda e Compra no sistema Agrotitan.

3 - Alteração

Ajustada função para considerar o troco da própria tela de acerto financeiro, quando esta existir. Para que o troco anteriormente informado na nota não interfira no cálculo

AG-16982

Verificar e validar o saldo em relatório de extrato de conta movimento que está inconsistente

441553

1 - Menu
FinAgro » Relatórios » Contas Movimento » Extrato de Conta Movimento

2 - Objetivo
Durante o processo de gerar o relatório para verificar o saldo da conta movimento em diferentes datas, o mesmo deve trazer o saldo correto de acordo com a data inserida no filtro para a emissão do relatório.

3 - Alteração
Realizada a alteração da consulta, para que traga o saldo correto de acordo com a data.

AG-16546

Baixa de títulos por retorno bancário não está considerando desconto

408407

1 - Menu

  • Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancária  » Processa arquivo de retorno(Pagtos bancários)

2 - Objetivo

Rotina utilizada para leitura do arquivo de retorno de conciliação bancária dos títulos a pagar, possibilitando a geração das baixas dos boletos enviados na remessa de pagamento, ou seja, se emite uma ordem de pagamento através do arquivo de remessa e o retorno é a constatação do pagamento desses títulos com dados sobre o pagamento. 

3 - Alteração

Realizado ajuste para que seja considerado descontos/juros na baixa de um título ao realizar o processamento do arquivo de retorno para pagamento bancário, com isso, a baixa do título a pagar ocorre de forma adequada.

AG-16452

Erro no componente GMMap na rotina de Avaliação Pluviométrica

441877,493804

1 - MENU

Lavoura » Processos » Monitoramento » Avaliação Pluviométrica » Avaliação Pluviométrica
Lavoura » Processos » Monitoramento » Avaliação Pluviométrica » Consulta Avaliação Pluviométrica

PSAgro » Processos » Planejamento de Safra

2 - OBJETIVO

Ajustar para que ao cadastrar a avaliação pluviométrica ou consulta-la, na aba Mapas, seja apresentado corretamente o mapa e sua localização. E ajusta-lo também, para que carregue corretamente o mapa no planejamento de safra.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que ao cadastrar a avaliação pluviométrica ou consultar uma avaliação pluviométrica, a aba mapas e os campos que utilizam o mapa apresentem corretamente o mapa. E foi ajustado também, para que o mapa seja carregado corretamente no planejamento de Safra.

AG-15760

Permitir adicionar mais de uma vez o estado no Percurso do MDF-e

400989

1 - Menu
Agro3C » Docs. Eletrônicos » MDF-e » Manifesto Eletrônico de Docs Fiscais

2 - Objetivo
Permitir adicionar mais de uma vez o estado no Percurso do MDF-e

3 - Alteração
Houve uma mudança no sistema para que permita adicionar mais de uma vez o estado no Percurso do MDF-e, por exemplo, a mercadoria sai de BA, passa por GO-DF-GO e descarrega em MT, nesse caso a melhor rota é passar duas vezes por GO, dessa forma o sistema foi ajustado para que permita informar mais de uma vez a mesma UF no Percurso.

AG-14881

"Nome do Layout" está vazio no cadastro de layout de etiquetas do Agro3C

382534

1 - Menu

  • Agro3c » Cadastros Gerais » Layouts » Cód. Barras/ Etiquetas de Produtos

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para valiar corretamente o campo “Nome do Layout” no cadastro de Layouts » Cód. Barras/ Etiquetas de Produtos 

3 - Alteração

Foi ajustado para avaliar corretamente o campo “Nome do Layout” no cadastro de Layouts » Cód. Barras/ Etiquetas de Produtos