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AG-22882 | Erro na conexão do relatório | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-22807 | Ajustar relatorio de saída de pluma | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-22698 | Ajustes na tela de romaneio de entrada de algodão | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoPara o primeiro caso: Foi removido o preenchimento do Local no Entry do almoxarifado e colocado no Entry do próprio campo do local, assim a validação pode ocorrer sem problema ao tentar trocar o almoxarifado por um diferente do parâmetro. Agora é verificado os locais do almoxarifado adicionado, caso tenha apenas 1, adiciona ele automaticamente, caso não tenha nenhum ou mais de 1 é utilizado o almoxarifado padrão.
Para o Segundo caso: Para o Terceiro caso: Para o quarto caso: Foi ajustado para nao limpar os campos observando algumas regras: Foi adicionado uma validação para quando é do tipo Rolo mas não foi adicionado nenhum rolinho, então ocorre um bloqueio na hora do Salvamento. ISSO É NECESSÁRIO, pois quando a o Tipo ROLO é selecionado, os campos de Produtor, fazenda, campo e variedade somem e dão espaço para a Grid de rolinhos. E é a partir dessa grid que é retirado as informações do produtor, fazenda, campo e variedade, que são obrigatórios para salvar o Registro do Romaneio. Ou seja, para salvar o romaneio quando for do tipo Rolo, é necessário ao menos informar um Rolinho.
OBSERVAÇÕES:
4 - Configuração |
AG-22672 | AJUSTES NA TELA DE PRODUÇÃO | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado tratativas para mensagens padrões de erro do sistema: Foi adicionado validaçao na saída dos dois campos de Lote (1 de cada tipo de produção) para validar se o Lote existe. Foi adicionado uma validação na entrada das Grids de lote de produção para realizar uma tentativa de salvamento no caso do registro ainda não estar salvo. Caso tenha algum problema será ativado pelo Request_Validate.
4 - Configuração |
AG-22667 | Verificar o carregamento da multipla seleção na tela de Lote de produção | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi implementado o preenchimento do campo LOTES_COD da tabela TROMENT nos processos de criação de lote, adição e exclusão de romaneios liberados para produção na janela de Seleção Múltipla de Lotes de Produção Da mesma forma foi tratado na tela de Preparação de Lote de Produção para preencher o campo do Lote na TROMENT ao adicionar o Romaneio no lote diretamente por esta tela, ao excluir, código do Lote é retirado do Romaneio
4 - Configuração |
AG-22666 | Ajustes na tela de romaneio de entrada de algodão | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi implementado o preenchimento do campo LOTES_COD da tabela TROMENT nos processos de criação de lote, adição e exclusão de romaneios liberados para produção na janela de Seleção Múltipla de Lotes de Produção Da mesma forma foi tratado na tela de Preparação de Lote de Produção para preencher o campo do Lote na TROMENT ao adicionar o Romaneio no lote diretamente por esta tela, ao excluir, código do Lote é retirado do Romaneio
4 - Configuração |
AG-22661 | Duplicidade de lançamentos no FARMBOX | 575003 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado pastas databases, controllers e modelsqlite; criado Model para a tabela fbexported no arquivo fbexported.js; criado Controller para a tabela fbexported no arquivo fbexportedController.js; criado Routes para os acessar as rotinas de manipulação da tabela fbexported; adicionado Sqlite3 nas dependências do projeto (package.json); adicionado start do serviço sqlite no app.js; criado arquivo index.js na pasta routes para agrupar as rotas; adicionado verificação de registro já enviado ao farmbox, para quando houver alguma falha no banco de dados do psga.
4 - Configuração |
AG-22633 | Corrigir erro na consulta do almoxarifado e ao salvar o romaneio | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-22628 | Importação de XML de NFe não preenche a chave NFe da nota e os segundos da hora de emissão | 574003 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-22627 | Ao adicionar novo item na cotação o campo observação do mesmo não é levado para a solicitação | 573997 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoA sub-tela de adição de produtos na cotação foi reorganizada e agora possui o campo da observação para ser informada também. Ao preencher a observação por esta tela ela é levada para o produto na cotação e também na solicitação assim como as demais informações; Também foi tratado na tela de cotação para que ao alterar a observação de um item da cotação atualizar automaticamente a observação na solicitação também, caso o item não possua requisição gerada.
4 - Configuração |
AG-22606 | Ajustes no processo de desmembramento da requisição | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAlterado trigger para não considerar as parcelas a receber no calculo do total de parcelas da requisição; Removido trecho de código que altera o valor total da requisição quando um cancelamento é realizado; Adicionado código gerador da classificação dos produtos da requisição após a geração dos itens da requisição, na requisição de troca vinda do cancelamento, para ser gerada a pré-classificação posteriormente; Alterado função ExcluirTituloRequisicao para não deletar o título e nem a parcela da troca quando houver mais de um cancelamento por item de requisição, apenas diminuir o valor do título; Reposicionado campos Total parcela, Total requisição, Dif Parcelas e Sit Financeira abaixo da grid financeiro; Adicionado botão Títulos desmembramento/troca e form Valor Desmembramento/troca para mostrar os títulos a receber gerados pela rotina de desmembramento (cancelamento); Adicionado função getVlrDesmembramentoTroca para calcular o valor das parcelas a receber para o campo Valor Desmembramento/troca; Alterado condição na GeraPrecla_Pcadreq para permitir gerar a pré classificação das requisições de troca realizadas pelo cancelamento, pois as mesmas vem com o PCADDEV_COD preenchidos, e estavam sendo impedida a geração; Criado modalpanel para exibir os títulos a receber gerados para a requisição mãe, através do botão Títulos desmembramento/troca da requisição mãe.
4 - Configuração |
AG-22605 | Saída de insumos não salva o registro automaticamente pelo botão Fechar Saída | 573191 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-22556 | Sistema está apresentando de forma errada as movimentaçòes de estoque | 569496 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado no Kardex o relacionamento entre as tabelas de transferência de estoque e movimentação de estoque (AMOVPROD), para considerar, além do código do documento, também o recnum de origem.
4 - Configuração |
AG-22448 | Fechamento da Saída de Insumos permite alterar código do romaneio | 570770 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado Request_Validate para validar alteração de campo chave antes de processar a saída, pois estava alterando o código chave da tabela, após fazer o fechamento, quando o campo era por ventura, alterado manualmente.
4 - Configuração |
AG-22444 | Campo Fazenda e Almoxarifado Editáveis no Romaneio de Entrada/Saída Fechado | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-22384 | Erro ao filtrar autorizador na solicitação de compras | 569046 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-22373 | Não está funcionando o filtro para imprimir por vendedor ou seja seria o produtor da venda do produto | 568923 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriada a query DBOBJ_VIEW_CCONTPROD responsável por criar a view CCONTPROD que traz as informações de produto, código do contrato e safra das tabelas CCONTRAT e CICONTRA; Adicionada view no relatório de estoque unificado para permitir conectar as informações gerais com os contratos apresentados e permitir a filtragem por vendedor Implementado condição que adiciona um join para as tabelas CCONTRAT e CICONTRA na query AWPRODUTO_UNIDADE_CONVERSAO quando o relatório escolhido é o estoque unificado; Obs: O relatório destaca a movimentação de produtos, organizando dados de entrada e saída por produto e almoxarifado. Além disso, fornece informações sobre a quantidade restante nos contratos. Optou-se pela criação de uma view, pois a conexão entre a quantidade restante do contrato e as movimentações do produto ocorre através do produto e da safra, não pelos campos-chave do contrato.
4 - Configuração |
AG-22361 | Erro ao fechar cadastro de aplicação de animais | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoNão houve a necessidade de alterar a rotina de atualização do Peso Atual, já que o mesmo não é atualizado quando informado a Quantidade Aplicada, e sim quando o registro da linha é salvo, independente da quantidade aplicada ser informada. É atualizada pela query RETORNA_PESO_ANIMAL_POR_DATA e não existe condição de tipo de rateio, rodando igual para todos os tipos.
4 - Configuração |
AG-22359 | Ajustar os relatórios de registro de entrada e registro de saída imprimir por UF | 56131 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-22341 | Correção na tela transferência de animais | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-22312 | Verificar totais da pluma no lote de emblocamento após armazenagem e validação ao fechar take-up | 0 | 1 - MenuPSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Entrada de Pluma; PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento; PSGA »Cotton » Movimentação » Pluma » Take-up.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi gerado uma validação para não permitir adicionar, ou ver na Lookup, emblocamentos que abertos ou diferentes de Disponíveis. Foi adicionado a filtragem de centro de custo na query de validação de Cores: Foi corrigido o título do Popup no ML.
4 - Configuração |
AG-22302 | Erro na importação de pluma devido alteração de pasta dos layout | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-22287 | Erro na tela de takeup | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-22282 | Edição e exclusão de cadastro de centro de custos no modo somente exibição | 566398 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-22269 | Apontamento pela nota de entrada permite informar atividade inválida | 565724 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoRealizou-se a implementação da validação da existência de atividade e efetuou-se uma correção abrangente na apresentação de mensagens nos eventos de OnExiting(). Nesses eventos, as mensagens exibidas pela função ML_Stop_Box() estavam inadvertidamente desviando o foco da grade da caixa de diálogo, gerando o bug relatado.
4 - Configuração |
AG-22201 | Emissão de extrato bancário Correção Local | 531605 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado tabela utilizada nos filtros da reportview e adicionada tabela FWMOVBCO em alguns relatórios que apresentaram erros: Criada validação para os campos Data Origem, Data Lançamento e Conta na reporview, mostrando uma mensagem clara e apontando qual é o campo faltante. O processo é interrompido antes de tentar pegar o valor do campo inconsistente, prevenindo o erro que era apresentado anteriormente; Foram validados e configurados os campos das versões 18 e 17Cooperbem para utilizar a tabela FWMOVBCO; Importante ressaltar que na versão 16 deve-se utilizar apenas a tabela FMOVBCO. Isso inclui não adiciona-la ao relatórios dessa versão e não replicar o código da rv de outras versões sem antes analisar com precisão.
4 - Configuração |
AG-22153 | Atualização da marca PSGA para Agrotitan Fazendas | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAlterado algumas das imagens da pasta bitmaps efetuando assim a troca da marca PSGA para Agrotitan Fazendas, que afetam tanto o sistema quanto relatórios Editado os textos (strings) de mensagens ,labels do código, descrições e status_help de parâmetros, autorizações, multilinguais e queries, efetuando as seguintes trocas: Não foram alterados textos onde ocorrem validações de texto pelo código, bem como por queries.
4 - Configuração |
AG-22123 | Sistema está trazendo custo médio negativo em produto - Parte 2 | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoMontei um CALCULA_CUSTOMEDIO_UPDATE com Transaction onde retornava o valor dos dois produtos em questão, então tinha os dois cenários na mão. Após analises percebi que o desconto não estava nem no custo unitário e nem no custo médio, e apesar de ajeitar o custo unitário não estava resolvendo, então encontrei aonde o valor dos custos é montado e lá consegui inserir a condição de desconto em devoluções, assim consegui com que os dois cenário ficassem certos. Um ponto importante é entender que o custo médio diminui apesar do custo unitário ser maior que o anterior, pois como é uma devolução, então a entrada que movimentou o custo deve ser invalidada, pois o produto foi devolvido e para o custo médio essa entrada não existe.
4 - Configuração |
AG-22110 | NFs de saída tendo Base de PIS e COFINS preenchidas indevidamente | 561027 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-22060 | Transferência de estoque permitindo excluir produto quando o status está Em Transito. | 559797 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-22001 | CÓDIGO DE CADASTRO AUTOMÁTICO DE BENS NÃO RESPEITANDO O PARÂMETRO P_INFORMA_COD_BEM_MANUAL_ENTRADA | 557893 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado verificação do parâmetro P_INFORMA_COD_BEM_MANUAL_ENTRADA para validar o código do bem na geração do mesmo, pela nota fiscal de entrada, para que somente valide quando o parâmetro estiver configurado como 'S'.
4 - ConfiguraçãoParâmetro P_INFORMA_COD_BEM_MANUAL_ENTRADA = N: Parâmetro P_INFORMA_COD_BEM_MANUAL_ENTRADA = S: Não será necessário demais configurações manuais.
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AG-21994 | SISTEMA LIMPANDO O CAMPO DO CST AO AJUSTAR OPERAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SAÍDA | 557999 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21979 | ADIANTAMENTO BAIXADO APARECENDO NO RELATÓRIO DO FINANCEIRO COM SALDO | 556854 | 1 - MenuPSGA » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos; PSGA » Movimentação » Títulos » Consulta de Títulos de Adiantamento; PSGA » Relatórios » Relatório de Títulos » Relatório de Adiantamentos na Data Base - Sintético;
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado condição no WHERE do INSERT na tabela temporária FWIADIAN, para quando os registros da FIADIANT tiverem o arquivo origem = '639' - Itens de carta de compensação, compare a data da operação da baixa em que foi realizada no documento que utilizou a carta de compensação, ao invés da data presente na FIADIANT.
4 - Configuração |
AG-21977 | Valores incorretos no LCDPR não convertendo em real os lançamentos em dolar. | 556672 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21963 | sistema permitindo alterar a pré-classificação com a NF fechada | 556996 | 1 - MenuPSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Pedido de frete/RPA; PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Faturamento de Notas/contratos; PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída; PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete; PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém; PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento Contr. de Análise de Fibras; PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento Lotes de Análise de Fibras; PSGA » Sementes - UBS » Movimentação » Royalties » Faturamento de Royalties; PSGA » Sementes - UBS » Movimentação » Cadastro de Pedidos; PSGA » Sementes » Movimentação » Cadastro de Pedidos; PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos; PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Individual; PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote; PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Lote de Acerto; PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Conferência de Títulos; PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociação de Títulos; PSGA » Financeiro » Movimentação » Cheques pre-datados » Cadastro de cheques pre-datado; PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Lançamento de cheques; PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de financiamentos; PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Pedido de Produto Perecivel; PSGA » Compras » Movimentação » Requisição; PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca; PSGA » Estoque » Movimentação » Faturamento de Saídas de Insumo.
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21955 | Lote de títulos aberto sendo copiado | 556730 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21836 | Ajuste no botão de Seleção multipla na tela de Cadastro de Lote de Produção | 549468 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoForam incluídos os campos de total de cargas e peso efetivo total nas grids de romaneios liberados para produção e aguardando liberação. Feito tratativa para preencher automaticamente esses campos com base na seleção feita nas grids. Foi implementada a possibilidade de pesquisa na grids de romaneios aguardando liberação, permitindo agora buscar por informações como romaneio, placa, data, código do produtor, código da fazenda, código do campo e código da variedade.
4 - Configuração |
AG-21835 | Ordernar colunas na tela de registro de ocorrência | 549456 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21681 | Falha na consulta de Clientes no Romaneio, buscando cadastro de campos em vez de clientes. | 550986 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21655 | Descrição invertida no help do parâmetro | 550151 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoQuebrado procedure Verifica_Moeda em duas, sendo criada a procedure habilitaDesabilitaIndiceReq; procedure habilitaDesabilitaIndiceReq fica vinculada ao Column_entry_msg do item 0 da grid de importação de requisição; alterado lógica de verificação de valor índice na procedure Verifica_Moeda, pois estava invertida de acordo com o parâmetro. alterado descrição do help do parâmetro P_MOEDA_AUTO_IMPORTA_REQUISICAO na linha que representa o valor = 'N'.
4 - Configuração |
AG-21652 | Erro na validação de "Grupos Permitidos" e "Produtos Permitidos" dos almoxarifados | 549994 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21648 | Titulo gerado a partir do agrupamento não está marcando como CONTABILIZA ACEITE | 549922 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoEfetuou-se uma correção na função Update_FPagrec_Externo(), garantindo a observância da sinalização CONTABILIZA_ACEITE do agrupador selecionado durante o processo de agrupamento de títulos. Essa medida assegurou que os títulos criados no referido processo estivessem em conformidade com a configuração da flag no agrupador correspondente.
4 - Configuração |
AG-21635 | Ao refazer a pré-classificação da NF o sistema está colocando a unidade de negócio ao invés do centro de custos | 549607 | 1 - Menu2 - ObjetivoSistema deve, na pré-classificação da nota, levar o centro de custo do item da requisição, e não a unidade de negócio do cabeçalho da nota
3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21579 | Erro ao exibir os alertas/bloqueios na tela de apontamentos de campo | 548039 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21560 | Sistema não atualiza horímetro ao trocar de bem nas telas de Apontamento de Patrimônio e Apontamento de Campo | 547801 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoPara abordar a questão identificada, foi incorporada uma lógica adicional que é acionada quando ocorre uma modificação no campo "bem" do registro. Troca antes de salvar o registro: Atualizar o contador inicial para refletir precisamente o valor do novo bem. Ajustar o contador final conforme a regra atual, estabelecendo-o para 0.
Troca em um registro já salvo: Efetuar a atualização tanto no contador inicial quanto no final, garantindo a precisão e consistência dos valores.
Essa implementação assegura que, ao modificar a coluna "bem", os campos relacionados ao contador sejam ajustados de acordo com os cenários específicos, proporcionando uma solução eficaz para a problemática identificada.
4 - Configuração |
AG-21556 | Inconsistência ao Realizar Impressão de seleção Múltipla na Tela de Consulta Requisição | 440098 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi extraída , a lógica de carregamento da grid e transferida para uma nova função chamada PesquisaRequisicao. Esta função é agora utilizada tanto no próprio botão de pesquisa quanto no evento Entering_Scope da tela, garantindo consistência no carregamento dos dados da grid.
4 - Configuração |
AG-21519 | Validar se o contrato tem saldo e validade ao vincular na nota | 523936 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriada validação Valida_Contrato_Armz para verificar se período de vigência do contrato é menor que a data de Entrada/Saída da nota e se o mesmo se encontra fechado; Cadastradas mensagens para cada um ou ambos os casos; Implementada chamada da função no Exiting do campo de Contrato de Armazém nas telas de Nota Fiscal de Entrada e de Saída.
4 - Configuração |
AG-21507 | Aba de RENEGOCIAÇÃO na tela de manutenção de títulos não esta carregando as informações para a aba de VENCIMENTOS ATUAIS | 546359 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado para a Aba de Vencimentos Atuais considerar os valores da aba de Renegociação. Removido atualização da tela que fazia com que qualquer edição do valor e desconto na aba de Vencimentos não funcionasse o calculo (Sempre retornado pro valor original)
4 - Configuração |
AG-21501 | Campo observações do contrato de serviços esta vindo preenchido com caracteres em branco | 546527 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21454 | Relatório de Notas fiscais por contrato não listam devoluções | 544842 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21451 | Sistema emitindo alerta de Duplicate Record na tabela CCONTFAT | 541289 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21450 | relatório de estoque de produtos por almoxarifado gerando erro quando informado filtro personalizado | 544934 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementada condição para adicionar o JOIN da TABELA SPRODEST na query AWPROD_ANT_DEP quando a mesma for utilizada na seleção personalizada; Ajustada seção da linha do produto no rpt para respeitar a condição que já existe na fórmula de supress.
4 - Configuração |
AG-21430 | Tempo de inicialização do sistema | 0 | 1 - MenuPSGA » TCC*; PSGA » Vendas*;
2 - Objetivo3 - AlteraçãoDescontinua as telas do módulo TCC; Descontinua as telas do módulo VENDAS; Altera as telas, dialogs e consultas para não inicializarem ao abrir o sistema.
4 - Configuração |
AG-21369 | Numero de caracteres impossibilitando transferência de saldo | 543211 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21366 | Sistema permitiu emblocar fardo em endereço errado | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado o parâmetro P_VALIDA_TIPO_ENDERECO_DA_PLUMA para definir se vai desejar realizar as validações pelo tipo de Endereço Criado a Query ATUALIZA_MOTIVO_IMPORTACAO_ENDERECO_DIF que atualiza e verifica os fardos com divergência no endereço na importação de classificação. Implementado para aparecer uma tela Popup com os fardos com divergência na tela de Importação de classificação. Adicionado validação na tela de Emblocamento na adição de pluma manual quando houver diferença no tipo de endereço.
4 - Configuração |
AG-21353 | Não atualiza alteração de quantidade dos contratos | 543079 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi adicionado o update do campo QTD_RESTANTE pela query AGRO.CONTRATO.PSGA.CCONTRAT_UPDATE Foi removido o filtro de Inserção da Query AGRO.CONTRATO_PSGA.CICONTRAT_UPDATE Foi adicionado a margem de 5 minutos no campo ULTALT O campo ULTALT da CONTRATOITE do AGRO está em analise, aguardando resposta. Foi realizado um teste no Agrotitan e foi verificado que ao atualizar o Registro de quantidade na tabela CONTRATOITE é atualizado o campo ULTALT na tabela CONTRATO. Não sendo necessário, assim, a criação do campo ULTALT na tabela CONTRATOITE
4 - Configuração |
AG-21297 | Implementar melhorias na Busca das Contas | 0 | 1 - MenuPSGA » Armazém » Movimentação » Inventário; PSGA » Fiscal » Movimentação » PIS/COFINS » Aquisição de Bens; PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada; PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Importação de folha; PSGA » Informações gerenciais » Configuração do módulo EIS » Grupo de contas orçamentário.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAs lookups do plano de contas foram padronizadas com os filtros de tipo de conta e natureza e com o novo padrão de objeto da grid psdbcjGridPromptList; Foi corrigido o onconstrain da lookup OSLOPLANCONCURTAFIN.sl que não estava funcionando; Criada função para componentizar e melhorar a semântica da construção da seleção para o applyfilter_sql no onconstrain das lookups.
4 - Configuração |
AG-21275 | Valores totais do contrato com divergência | 538207 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para não somar notas de devolução no valor recebido. Criado campo CCONTFAT.NF_DEVOLUCAO para indicar que a nota é de devolução, esse campo agora é preenchido ao gerar faturamento na nota. Adicionado total faturado dos eventos na aba de faturamento.
4 - Configuração |
AG-21248 | Status errado para notas de empréstimos de bens | 534516 | 1 - MenuPSGA » Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de saída PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de entrada PSGA » Ativos » Básicos » Cadastro de bens
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado as seguintes opções para a situação do bem no cadastro de bem: Comodato Prestação de Serviços Demonstração
Criado as seguintes opções para a transferência de bens no cadastro de operações: Comodato Prestação de Serviços Demonstração
Ajustado para que ao emitir uma nota de entrada ou saída, com uma operação que utilize a Transferência de bens, o sistema atualize a situação do bem, conforme os novos tipos de transferência Ajustado para quando abrir uma nota de entrada com um bem, caso esse bem não esteja em nota de entrada posterior, o sistema atualize o status do bem conforme a atualização da última nota de saída desse bem.
4 - Configuração |
AG-21207 | Sistema permite apontamento de campo e patrimônio com estouro do limite de horímero | 538362 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriada validação para verificar se data inicial estão preenchidas no registro do apontamento do patrimônio; Criada regra para dar aviso ou bloquear o salvamento do registro de acordo com o parâmetro P_APONTAMENTOS_BLOQUEIA_LIMITE_DIARIO_DO_CONTADOR; Ajustados os parâmetros passados na função Verifica_Limite_Diario para utilizar o valor atual do contador informado → antes ele passava o valor da ultima entrada.
4 - Configuração |
AG-21205 | Apontamentos de Patrimônio filtrando por padrão Centros de Custo | 539009 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21194 | Sistema não atualiza horímetro ao trocar de bem na tela NF de Entrada | 538614 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21063 | Valores divergentes na tela de Comparação Mov. Estoque x Contabil | 524378 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21061 | Não Importar Provisão de Adiantamento não Baixado nas Notas Fiscais conforme parâmetro P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21036 | Erro de sql ao imprimir relatórios sintéticos utilizando filtros personalizados | 533195 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21030 | Sistema não exclui cotação analítica ao desvincular produto/fornecedor | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoO cancelamento da cotação é feito de forma similar entre as telas de cotação e cotação analítica. O que difere era a forma de remover os produtos e fornecedores. Enquanto na tela padrão era possível excluir os registro da PICOTACA, na tela analítica era apenas possível exclui-los das tabelas de trabalho utilizadas para fim de consulta. Por tanto foram feitas as seguintes tratativas: Adicionado botão excluir cotação que é exibido apenas após o cancelamento da mesma. Processo exclui a cotação de fato e todos os registros das tabelas de trabalho relacionados a cotação analítica Adicionadas mensagens na tentativa de exclusão da solicitação para dar mais clareza ao usuário quanto ao que ainda está pendente para excluir
4 - Configuração |
AG-21002 | Sistema não emitindo mapa contábil da baixa do titulo. | 532728 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriada query OLANCTMP_MAPA_FBAIXAS_SEM_PRECLA para processar as baixas dos títulos de adiantamento Ajustada a query OLANCTMP_FPAGREC_FPRECLA para aceitar ler os lançamentos que geram mais de um registro na tabela OLANCTMP (lançamentos das baixas de títulos de adiantamento) Feita tratativa na tela de mapa contábil e no bp integrador do mapa contábil para gerar mapa contábil das baixas quando o título em questão é de adiantamento
4 - Configuração |
AG-20964 | Valores totais do relatório divergentes ao exportar | 522256 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20943 | MENSAGEM AGRUPADOR NAO PODE FICAR VAZIO NESTA OPERACAO DESCONSIDERANDO PARAMETRO | 530195 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20890 | Relatório padrão com problemas na ordenação por data. | 529598 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado o formato da data do rpt; Removido grupo não utilizado de quebra por produtor, que fazia parecer que a ordenação do relatório era aleatória; Feitos pequenos ajustes visuais pontuais no relatório, como o alinhamento das informações.
4 - Configuração |
AG-20821 | Sistema gerando outros títulos a partir do titulo da requisição, ao vincular na NF. | 522481 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20650 | Mensagem de erro ao dar TAB no campo UND NEGOCIO da reportview | 523090 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20644 | Sistema não respeitando filtros de conta curta do relatório | 523114 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoTratado na report view para considerar os filtros dinâmicos de conta longa e conta curta para o Extrato Sintético (12 meses), pois anteriormente nenhum extrato sintético considerava os filtros dinâmicos Criada função que recebe por parâmetros quais filtros dinâmicos devem ser considerados para o relatório em questão. Caso haja solicitação de mais filtros basta incluir o campo na chamada da função OBS: filtros que passam a ser considerados no Extrato Sintético (12 meses) → Conta Curta, Conta Longa, Data do Movimento. Além do filtro fixo de Unidade de Negócio que já era considerado anteriormente nos extratos sintéticos
4 - Configuração |
AG-20608 | Sistema não esta permitindo vincular adiantamentos no momento de faturar contrato | 517288 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20604 | Criar totais dos fardos selecionados na classificação visual | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20595 | Disponibilizar atalho para abertura do título na Tela de Manutenção | 0 | 1 - MenuPSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada. PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída. PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete. PSGA » Contrato » Movimentação » Lança Contratos.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoDisponibilizado na Nota Fiscal de entrada, saída, conhecimento de frete e contrato, o atalho (ALT+T) para abertura do título na Tela de Manutenção de Títulos.
4 - Configuração |
AG-20553 | SISTEMA NÃO PERMITE EXCLUIR SOLICITAÇÃO DE COMPRA APÓS CLICAR EM GERAR COTAÇÃO | 520442 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20551 | Flag de ajuste fiscal na pesquisa de notas | 475752 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20528 | Criar validação para respeitar o centro de custo informado conforme controle de acesso do usuário. | 361881 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado verificação de centro de custo restrito por usuário, tanto na saída do campo centro de custo, quando no fechamento do Romaneio de Saída de Produção, afim de impedir a gravação e fechamento com centro de custo não permitido para o usuário logado.
4 - Configuração |
AG-20427 | Disponibilizar relatórios de Imposto Customizáveis para TFTG e FDI | | 1 - MenuPSGA » Fiscal» Básicos » Produtos PSGA » Fiscal» Básicos » Tributário » Cadastro de Impostos Customizáveis PSGA » Fiscal» Básicos » Tributário » Cadastro Entrada/Saída PSGA » Fiscal » Relatório » Livros Fiscais » Relatório de Impostos Customizáveis PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriação de Tabela isprodtx Criação de Query para Calcula o imposto dentro da NFe Criação de Relatório para Visualizar a informações
4 - Configuração |
AG-20287 | Alerta bloqueando fechamento de Ordem de serviço | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20262 | Contrato não desvincula da nota cancelada | 513363 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20250 | Apontamento excluído mas a movimentação do produto não | 512725 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20193 | Pré-classificação de requisição e nota com valor de diferença ao realizar a importação | 506239 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20167 | Valor de índice informado Manual substituído pelo valor Dia ao Clicar em Atualizar Título no Lote de baixa | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para quando clicar no botão "Atualizar Título" na tela de baixa de títulos por lote, com um título em dólar selecionado, o sistema atualize o valor a pagar conforme o índice informado no item do lote. Ajustado para quando clicar no botão "Atualizar Título" na tela de baixa de títulos por lote, o sistema atualize corretamente os valores: Valor Atual (o valor que falta a pagar, considerando os acréscimos adicionados no próprio título, como juros, multa etc) Valor Atual do título, sem acréscimos ou descontos adicionados no próprio item do lote Juros informados no título Multa informada no título acréscimo informado no título
Ajustado para quando alterar o valor de desconto, o sistema recalcule o valor à pagar/receber considerando o desconto atualizado. Ajustado a validação da gravação de alteração no item do lote, para que o valor do pagamento não fique diferente do valor do título. Essa validação tem q considerar os acréscimos informados no título e no item do lote.
4 - Configuração |
AG-20094 | Implementar Parâmetro para Permitir gerar Títulos de Contrato com Flag de aceite Marcada | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - ConfiguraçãoO agrupador usado não pode estar com a flag contabiliza aceite marcada, pois caso esteja, não irá respeitar o parâmetro. Configurar o parâmetro P_ACEITE_FATURA_CONTRAT_COMPRA_VENDA como “S” para título ser gerado com a flag “contabiliza aceite” marcada. Caso contrário, marcar como não.
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AG-20053 | Não Importar Provisão de Adiantamento não Baixado nas Notas Fiscais | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para caso a requisição tenha uma provisão de adiantamento, e o adiantamento não está baixado, então, ao vincular a requisição na nota de entrada, o sistema não deverá importar o adiantamento na nota.
4 - Configuração |
AG-19955 | Gerar essas duas novas obrigacoes tributarias TFTG e FDI-PI e e relatório com as informações | 502305 | 1 - MenuPSGA » Fiscal» Básicos » Produtos PSGA » Fiscal» Básicos » Tributário » Cadastro de Impostos Customizáveis PSGA » Fiscal» Básicos » Tributário » Cadastro Entrada/Saída PSGA » Fiscal » Relatório » Livros Fiscais » Relatório de Impostos Customizáveis PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriação de Tabela isprodtx Criação de Query para Calcula o imposto dentro da NFe Criação de Relatório para Visualizar a informações
4 - Configuração |
AG-19924 | Disponibilizar Unidade de Negócios para os Eventos Contratuais | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado o campo "Unidade de Negócio" na aba "Eventos Contratuais" do cadastro de contratos. Ao faturar o evento pela nota de saída, o sistema irá gerar o título com a unidade de negócio configurada no contrato, caso não tenha, irá pegar da nota, como fazia antes.
Ajustado a validação de conta curta no cadastro de eventos fiscais, pois o sistema não validava corretamente quando não informava o centro de custo
4 - Configuração |
AG-19744 | Habilitar geração de parcela sem aprovação da requisição | 464711 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoIntrodução do Parâmetro P_REQUISICAO_GERA_PARCELA_ANTES_AUTORIZACAO: Função geraApenasParcelas(): Objetivo: Gerar parcelas de uma requisição com base nas condições definidas. Implementação: A função verifica a configuração do parâmetro P_REQUISICAO_GERA_PARCELA_ANTES_AUTORIZACAO. Se o valor for "S" e a requisição estiver no status "Aguardando", as parcelas são geradas sem criar títulos. Caso contrário, o processo padrão de geração de parcelas é seguido.
Função CriaTitulosRequisicao(): Objetivo: Criar títulos para as parcelas de uma requisição durante o processo de autorização. Implementação: Esta função atua principalmente quando uma requisição é autorizada. Se o parâmetro P_REQUISICAO_GERA_PARCELA_ANTES_AUTORIZACAO for "S", a função verifica todas as parcelas que ainda não têm títulos associados e cria títulos para elas. Durante esse processo, os títulos recebem informações relevantes, como data de vencimento, juros e outros atributos financeiros. Títulos bloqueados podem ser gerados com base nas configurações e se a requisição tiver um código de safra associado.
Implementação na Autorização da Requisição: A funcionalidade de criação de títulos foi integrada nos pontos do código onde ocorre a autorização da requisição. Isso assegura que os títulos sejam gerados no momento apropriado, dependendo das condições e configurações.
4 - Configuração |
AG-19678 | Criar mensagem de validação na exclusão do romaneio de venda/saída Pluma | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-19613 | Implementar o Filtro de Unidade de Negócios para Romaneios de Entrada / Saída | 420470 | 1 - MenuPSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada de Armazém; PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Saída de Armazém; PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída; PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Entrada de Produção; PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Saída de Produção.
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-19554 | Tela da nota fiscal de entrada não libera o campo Contrato Armazém ao abrir para ajuste | 497165 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para habilitar o campo "Contrato Armazém" sempre que a nota de entrada estiver em "Ajuste Fiscal". Ajustado para habilitar o campo "Contrato" e "Contrato de Serviço" quando a nota estiver em ajuste fiscal, e não tiver bloqueio financeiro ou de estoque. Ajustado para não permitir alterar o almoxarifado com a nota fiscal transmitida, pois nesse não há movimentação de estoque.
4 - Configuração |
AG-19408 | Replicação de arquivos para outras versões | 0 | 1 - Menu Contexto do Windows 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-19241 | Adequar Contabilização da Negociação de Títulos para utilizar dados da Classificação dos títulos Negociados | 0 | 1 - MenuPSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociação de Títulos PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamento de Integração Contábil
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado o campo "Histórico" na tela de Negociação de Títulos, para gravar o histórico do título original. Criado o parâmetro P_CONCATENA_HISTORICO_TITULO_ORIGINAL para indicar se na integração contábil das baixas de títulos agrupados, o histórico do título original será concatenado junto com o histórico da baixa. Ajustado para refazer a pré-classificação na tela de Negociação de títulos, sempre que o usuário alterar a seleção de títulos para gerar o agrupamento Ajustado a integração contábil para levar a pessoa do título original corretamente no histórico da baixa. Antes levava sempre a pessoa da baixa, mesmo se tratando das informações do título original
4 - Configuração |
AG-19225 | Sistema não permite corrigir data de emissão de CTe de entrada | 488046 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoForam ajustadas e adicionadas algumas validações referentes ao fechamento do período contábil e das verificações da geração de integração contábil Foi adicionada a possibilidade de alterar a data de emissão do conhecimento de frete quando o mesmo está em ajuste fiscal e é do tipo TERCEIROS, mediante a informação de motivo da alteração Para tanto foi criado também o campo ICONFRET.MOTIVO_ALT_EMISSAO que é solicitado ao alterar a data referida Foi adicionada uma forma de visualização do motivo da alteração através do Tooltip (DICA) que é exibido ao posicionar o mouse sobre o campo da data de emissão. Caso haja uma nova tentativa de alteração no mesmo cenário, o usuário será avisado que já houve uma alteração da data para isso e poderá visualizar o motivo informado anteriormente através de uma mensagem na tela, podendo optar por ajustar novamente ou manter o ajuste atual
4 - Configuração |
AG-19182 | Trocar Grid da aba de Serviços da tela de Apontamento de Patrimônio para modelo novo | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-18944 | Inserir campo de centro de custo na ordem de serviço devido a contabilização | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para não levar Unidade de Negócio do cabeçalho da ordem de serviço para a maquina, pois a mesma agora só aceita Centro de Custo. Inserida coluna de centro de custo na tabela da maquina com as validações necessárias. Ajustada geração de lançamentos contábeis para contabilizar ordens de serviço, ao marcar flag Apontamentos de Bens
4 - Configuração |
AG-18591 | Melhoria Aderência Cooperbem Implementar o Fechamento de Produção com Parâmetro de fechamento por Romaneio | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriar na query T_CALCULA_RENDIMENTO_TROMENT fazer o fechamento pela TPLUMA.TROMENT_COD=TROMENT.TROMENT_COD Criar index 5 na TOLEI para facilitar a busca TLOTEI.THPLUMA_COD=THPLUMA.HPLUMA_COD , alem da safra, cento de custo e cod lote Ajustar a TSLOTEH, para filtrar corretamente, produtor, fazenda. campo e variedade
4 - Configuração |
AG-18456 | Aderência Cooperbem Adequar tela para Produção por Romaneio no PSGA | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-18230 | Atualizar API do Portal Algodoeira | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoRotaRequest MethodsRoutesEntitiesModelControllerAbensGETAbensRoutes.jsAbensAbensModel.jsAbensController.jsScamposGETScamposRoutes.jsScamposScamposModel.jsScamposController.jsSccustoGETSccustoRoutes.jsSccustoSccustoModel.jsSccustoController.jsSfazendaGETSfazendaRoutes.jsSfazendaSfazendaModel.jsSfazendaController.jsSilangitGETSilangitRoutes.jsSilangitSilangitModel.jsSilangitController.jsSsafrasGETSsafrasRoutes.jsSsafrasSsafrasModel.jsSsafrasController.jsSturnosGETSturnosRoutes.jsSturnosSturnosModel.jsSturnosController.jsSvariedGETSvariedRoutes.jsSvariedSvariedModel.jsSvariedController.jsTcorGETTcorRoutes.jsTcorTcorModel.jsTcorController.jsTfardaoGETTfardaoRoutes.jsTfardaoTfardaoModel.jsTfardaoController.jsThplumaGETThplumaRoutes.jsThplumaThplumaModel.jsThplumaController.jsTloteiGETTloteiRoutes.jsTloteiTloteiModel.jsTloteiController.jsTloteshGETTloteshRoutes.jsTloteshTloteshModel.jsTloteshController.jsTplumaGETTplumaRoutes.jsTplumaTplumaModel.jsTplumaController.jsTportfazGETTportfazRoutes.jsTportfazTportfazModel.jsTportfazController.jsTromblohGETTromblohRoutes.jsTromblohTromblohModel.jsTromblohController.jsTromentGETTromentRoutes.jsTromentTromentModel.jsTromentController.jsTtipoGETTtipoRoutes.jsTtipoTtipoModel.jsTtipoController.js As seguintes rotas da api legada foram substituídas e suas respectivas funcionalidades agora só supridas pelas novas rotas. 4 - Configuração |
AG-18160 | Ajustes no processo de nota fiscal quando for utilizar instrução de embarque | 0 | 1 - MenuPSGA » Contrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque PSGA » Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Romaneio de saída de produção
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para na tela de Romaneio de Saída de Produção e Romaneio de Venda de Pluma, caso possuam instrução de embarque vinculada, e a operação de venda da aba fiscal do contrato tenha sido informada, vai levar ela para a tela de gerar nota fiscal dos romaneios.
4 - Configuração |
AG-18150 | Aderência Cooperbem Relatório de Resumo Movimentação | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi criado a tabela de trabalho TWMOVPER Foi desenvolvido a query INSERE_RESUMO_MOVIMENTO_PERIODO que já entrega os valores de fardos, entradas, saídas, produção ou rendimento dependendo do tipo do relatório, sendo tudo agrupado pelo produtor e o tipo de endereço do mesmo. Foi criado a RV própria para esse relatório, pois além de trabalhar diretamente com a tabela de trabalho, é necessário algumas particularidades em sua filtragem, ja que é trabalhado com 4 tabelas principais distintas. Foi criado o Relatório TRELRESUMOMOVPERIODO.rpt
4 - Configuração |
AG-18147 | Aderência Cooperbem Implementar a Geração da Planilha de Classificação no CGA | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-18135 | Aderência Cooperbem Formação e impressão automática de Planilha de Classificação | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-18116 | Utilitário Canguru - Manipulação de objetos | 0 | 1- Menu Git 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração |
AG-18100 | Ajustes no processo de atualizar e habilitar aba na tela de instrução de embarque | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAlterado local da procedure que preenche dados adicionais para que não seja necessário avançar e voltar no registro para atualizar essa informação Tratado para desabilitar aba de lotes quando o tipo da instrução de embarque for diferente de 2 - Pluma
4 - Configuração |
AG-18016 | Utilitário de Desenvolvimento "Canguru" | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-17932 | Aderência Cooperbem Adequar o Fluxo de Lançamentos da Produção ao Novo Layout do CGA | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-17921 | Aderência Cooperbem CGA Rotina de Produção | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado campos PLUMA_PERC e PLUMA_KGS na tabela ROMENT, para realizar os cálculos de rendimento de pluma e quilos de pluma produzidos por romaneio de entrada; Criado paleta de cores para marcar o campo % Rend Pluma por romaneio, de acordo com a porcentagem produzida; Criado parâmetro para visualização de apenas os fardos das etiquetas nos campos referente a etiqueta produção, ultima etiqueta e próxima etiqueta;
4 - Configuração |
AG-17920 | Aderência Cooperbem CGA Tela de Produção | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-17660 | Ajustar o sistema para considerar a Desoneração do ICMS na base de cálculo do Pis e da Cofins para apresentar nas informações complementares da DANFE | 442649 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-17590 | Ajustar a performance na geração das informações ao gerar o relatório razão analítico separado por projeto | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoMudanças Principais: Remoção do Cursor Secundário: A principal alteração é a remoção do cursor secundário, anteriormente utilizado para iterar e calcular certos valores. Cursores são conhecidos por serem ineficientes, especialmente em grandes conjuntos de dados. Optou-se por substituí-lo por uma abordagem mais set-based, usando Common Table Expressions (CTEs). Introdução das CTEs: Três CTEs foram introduzidas para processar e calcular os valores necessários: CTE_CR_PART: Essa CTE extrai dados da tabela OLANCTOS, similarmente ao que o cursor CR_PART fazia. CTE_CALCULATION: Esta CTE processa os dados da primeira CTE. Ela calcula um valor ajustado e um valor acumulativo baseado em valores de débito ou crédito. CTE_AGGREGATION: Esta CTE finaliza o processamento, agregando os valores calculados e combinando entradas de CONTA em uma única string.
Atualização de GCAP_OWLANCTO: Com base nos resultados das CTEs, a tabela GCAP_OWLANCTO é atualizada. Os valores de débito ou crédito também são ajustados, dependendo da natureza da transação.
4 - Configuração |
AG-16891 | Ajustar as Classificações Financeiras Incorretas de Adiantamentos na Base de Cliente | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16861 | Otimização de Locks do Multilingual - APIs | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoSubstituição das estruturas de geração de código automático pela nova function disponível diretamente no banco de dados “DBOBJ_GCA_SHLANG” para as APIs: 4 - Configuração |
AG-16811 | Nota de entrada não traz informações do financeiro da requisição vinculada | 437167 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16795 | Aprimorar e atualizar consulta de baixa de títulos em lote | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoExclusão de comentários desnecessários para o entendimento do código, assim como linhas em branco a mais; Alteração do layout da lookup (redistribuição e redimensionamento dos objetos na tela); Alteração da grid de dados: psdblist para psdbCJGridPromptList; adicionado Pagamento Eletrônico adicionado Status do Pagamento Eletrônico.
peAnchors alterado de anBottomRight para anBottomLeft em alguns objetos para adequação ao tamanho da tela; Adicionado o objeto pscomboForm CFStatusPagamentoEletronico e psCheckBox chkb_PagamentoEletronico como parte do filtro; Alteração do tipo do oBtnAdicionar e oBtnAtualiza de psButton_SL_Btn_Adicionar para psButton_Adicionar_SL e de psButton_SL_Btn_Atualizar para psButton_Atualizar_SL respectivamente, para se adequar ao tipo da grid; Dentro do evento de click do botão “Seleciona”:
4 - Configuração |
AG-16715 | PSGA - URGENTE - Sistema não está permitindo fechar nota dizendo que a parcela da requisição não possui saldo a vincular | 433359 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoSistema estava permitindo utilizar provisão de adiantamento mesmo sem saldo à vincular. Ao dar entrada na requisição, o sistema bloqueia a utilização do adiantamento da requisição, pelo fato do mesmo adiantamento estar vinculado em várias requisições, ultrapassando o saldo total do adiantamento. Ajustado para o sistema controlar o "saldo à vincular" e "Saldo Vinculado" da provisão de adiantamento, corretamente.
4 - Configuração |
AG-16684 | Disponibilizar Filtro com múltipla Seleção de contas, Independente da Conta Principal para o Extrato Bancário | | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFeita a implementação da seleção múltipla dentro da FRVFMOVBCO.rv. Irá funcionar apenas para o relatório de extrato bancário (FRelExtrato.rpt). A implementação implicou em diversas mudanças no FRelExtrato.rpt para atender à seleção múltipla. Em acordo com requisitos e programadores, foi decidido em deixar a seleção múltipla apenas para o relatório acima, pois as mudanças implicariam na modificação de todos os relatórios referentes a esta RV. Além disso, seria necessário modificar relatórios personalizados dos clientes para se adaptar a RV. Os outros relatórios não foram modificados e irão continuar com o mesmo funcionamento como se fosse seleção de contas inicial e final. Nesse caso, quando escolhido conta inicial diferente da conta final, a conta final será mudada para a conta inicial. Caso seja escolhido várias contas na seleção múltipla: Para o FRelExtrato.rpt será mostrado todas as contas selecionadas e para cada uma o saldo e saldo conciliado de cada conta; Para os outros relatórios, será considerada apenas a primeira conta informada.
Algumas querys foram duplicadas e tendo apenas a linha que considera as contas iniciais e finais modificadas, recebendo uma string com todas as contas ( conta in ('001','002','0605') - como exemplo): A _DIF é para indicar que é para a seleção múltipla.
4 - Configuração |
AG-16683 | Inserir o Funcionalidade Limpar Filtros nas Report Views | | 1-Menu PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de extrato bancário; PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de títulos; PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de movto financeiro (gerencial); PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de baixas; PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de lotes de baixas de titulos; PSGA » Financeiro » Relatórios » Posição bancaria; PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de lotes de pagamento eletrônico.
2-Objetivo Permitir limpar rapidamente os Campos de Filtro Digitados e Check-Box marcados nas Telas de Relatórios 3-Alteração Disponibilizado Botão de Limpeza de Campos de Filtro Digitados e Check-Box nas Telas de Relatório 4-Configuração Não é necessário aplicar configurações, para a utilização basta que o Novo Botão seja acionado que a limpeza de Campos Digitados e Check-Box será realizada. |
AG-16612 | Lentidão no inventário e não calcular custo médio se houver erro de processamento | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjusta para não calcular o custo médio quando o processo terminar com erro, Otimiza o processo de fechamento e abertura do inventário; Otimiza as queries CALCULA_CUSTOMEDIO_UPDATE (~50%) e CALCULA_CUSTOMEDIO_INDUSTRIA (~95%).
4 - Configuração |
AG-16611 | Corrigir lentidão ao selecionar produtos nas consultas na Requisição e Cadastro de Produtos | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16445 | Relatório de Comprovação de Exportação | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado um relatório Comprovante de exportação, onde vai filtrar no resumo, somente os cfop 5504,5927ou 6927,7504
4 - Configuração |
AG-16361 | Erro ao tentar baixar lote com título de carta de compensação | 421589 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoIncluído rotina de exclusão da carta de compensação gerada na baixa de lote no cancelamento de item do lote; Incluído rotina de verificação de vinculo de carta de compensação em outro documento, antes de realizar o cancelamento do item do lote quando for do tipo carta compensação; Trocado tabela fantasma FFHCARTC pela tabela original FHCARTAC na exclusão da carta compensação, nas rotinas de cancelamento de lote e cancelamento de item de lote, pois estava desposicionando o registro e causando erro de find equal no OnValidating da coluna oFILOTE_COD_CARTAC da grid de itens de lote.
4 - Configuração |
AG-16295 | Revisar rotina de atualização de saldo de adiantamento | 0 | 1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos 2-Objetivo A Rotina de Vínculo e Desvínculo de adiantamentos alimenta a Posição com os Saldos nos Títulos de adiantamento, por ter diversas rotinas utilizando esta funcionalidade torna-se necessário uma revisão e certificação da confiabilidade deste processo 3-Alteração Revisão da Rotina 4-Configuração A utilização da Rotina não requer configuração específica |
AG-16264 | Melhoria em relatório de Custos de Aplicação | 288779 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoNo relatório Custo de aplicação(LRelCustoGeral1.rpt) deverá ser realizada as seguintes alterações: incluir a soma total na tela principal da coluna Tamanho(Ha) criados Runing total de: coluna Tamanho(ha) evaluando a cada codigo de campo, e sendo printado no final do relatório como uma soma geral. RTotal_TamanhoH b) coluna Tamanho(ha) evaluando a cada codigo de campo, printado e resetado a cada cod_fazenda. RTotal_Tamanho_Campo_Por_Fazenda c) coluna Tamanho(ha) evaluando a cada codigo de campo, printado e resetado a cada cod_cultura. RTotal_Tamanho_Campo_por_Cultura 2 - Incluir na coluna Média/Tamanho(ha), a média do cálculo, sendo da seguinte forma: a soma da coluna do Custo Total, e dividir pela soma do coluna Total(Ha) Criado formulas auxiliares para calcular a média da coluna “Média/Tamanho(ha)” a)Criado média geral no final do relatório b)Usando a mesma lógica do item a ) porem as formulas são resetadas a cada modificação de fazendo, tendo assim a media por fazenda → Media_Tamanho_ha_Por_Cod_fazenda c) criado a média por cod_cultura - > Media_Tamanho_Ha_Por_Cultura ( mesma logica de item a e b )
3- No Sub Relatório descrição do campo, na qual deverá aparecer o que compõe o valor da coluna Custo/Produto/Serviço, iniciando por Grupo de produtos lançados e os valores pertinentes ao campo e após um novo sub-relatório informando os produtos na qual foi realizado os apontamentos, pertinentes ao campo/talhão. Criado sub relatório “ Sub_Informacoes_Vlr_Total_Apt” que printa todos os os produtos e serviços que geraram a coluna “Custo Produto/Serviço” “Sub_Informacoes_Vlr_Total_Apt” - > printa todos os produtos agrupado por tipo ( Serviços ou produtos) e grupo de produto
4 - A coluna variação cambial poderá ser retirada não havendo necessidade da mesma. excluído coluna referente a valor cambial DEMAIS ALTERAÇÕES PEDIDAS DURANTE VALIDAÇÃO: A)modificado label “Média Tamanho/ha' para 'Custo R$/Ha' B) printar “Tamanho Ha”, “Ha Aplicado, ”Custo Produto/Serviço” no subrelatório e quebrar por Tipo e por sequencia grupo do produto RELATÓRIO IMPLEMENTADO DIRETAMENTE NO CLIENTE
4 - Configuração |
AG-16209 | Implementar exportação de qualquer relatório para excel | 0 | 1 - MenuPSGA » Armazém » Relatórios PSGA » Ativos » Relatórios PSGA » Compras » Relatórios PSGA » Contabilidade » Relatórios PSGA » Contratos » Relatórios PSGA » Cotton » Relatórios PSGA » Estoque » Relatórios PSGA » Financeiro » Relatórios PSGA » Fiscal » Relatórios PSGA » Industria » Relatórios PSGA » Informações gerenciais PSGA » Lavoura » Relatórios PSGA » Rebanhos » Relatórios PSGA » Sementes » Relatórios PSGA » Sementes UBS » Relatórios PSGA » TCC » Relatórios PSGA » Vendas » Relatórios
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado classe para as saídas da RVs. Criado opção de exportação para arquivo nas RVs; Criado tela para exportação de relatórios sem configuração (padrão).
4 - Configuração |
AG-16195 | Envio de e-mail para os fornecedores a partir da cotação analítica | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16172 | Ajuste Financeiro do Conhecimento de Frete | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado a aba para ajuste do financeiro de Conhecimento de Frete na tela "Ajuste Financeiro de Documentos Fiscais", para ajustar os títulos de CT’es que se encontrem fechados. Criado a rotina para ajustar os títulos de Conhecimento de Frete que se encontram fechados, desde que os títulos não estejam baixados ou contabilizados. Caso o título tenha bloqueio financeiro, poderá alterar somente “Código de barras“ e “Agrupador“, salvo regra mais específica. Caso o título tenha bloqueio financeiro e proteção de arquivo, não poderá alterar o código de barras Caso o título tenha bloqueio financeiro e contabilizar aceite, não poderá alterar o agrupador OBS: Bloqueio financeiro ocorre após a baixa total ou parcial do título
4 - Configuração |
AG-16150 | Ajuste na validação de valor unitário da nota de entrada maior do que a requisição | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para quando o sistema for verificar se o valor unitário da nota fiscal de entrada é maior do que o valor unitário da requisição, considerar os custos adicionais informados manualmente na nota, tais como desconto, frete, seguro etc. O total dos valores acessórios (informados apenas na nota) deverão ser rateados proporcionalmente (de acordo com o valor total de cada item) no valor unitário dos itens, antes de comparar com o valor unitário da requisição.
4 - Configuração |
AG-16149 | Criar validação na fase de intrução de embarque e ajuste na fase de instrução de embarque | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16082 | Melhorias na tela de conhecimento de frete | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionando Send Find_By_Recnum para atualizar o registros na tela, tanto na emissão como no cancelamento Criado função que grava o xml, conforme esta configurado no configurador Unificou funções de gerar arquivo Mudou a função para Traduz_new
4 - Configuração |
AG-16021 | Portal de Controle de Notas Fiscais parte 3 - (Desenvolvimento da Tela no PSGA) | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriada Tela do Monitor de NF-e no PSGA Tela de Envio de Manifestos Criada grupo de configurações do Monitor, na Configuração de Certificados do Sistema
4 - Configuração |
AG-16020 | Portal de Controle de Notas Fiscais parte 2 - (Desenvolvimento da API) | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16014 | Implementar melhorias na Busca das Contas | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15995 | Melhoria nas rotinas que utilizam Phantomjs | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi movida função para Verifica_Status_Webserver para o arquivo traduz_basicos, pois ela estava se repetindo em projetos diferentes. Na Função Verifica_Status_Webserver também foi adicionado na chamada para levantar api um parâmetro onde o valor dele é o caminho da pasta programs do sistema, para que os scripts para levantar api, são eles upserver.bat e upserver.vbs, não precisem ser alterados manualmente, possibilitando o versionamento da WebServer. Foi criada nova função que prepara e retorna os caminhos necessário para a utilização do phantomjs, e também foi substituido a antiga forma nas rotinas que utilizam phantomjs. Nessas rotinas também foi alterada chamada de executaveis para que rodem sincronos com o sistema.
4 - Configuração |
AG-15988 | Reorganização da estrutura de execução do PSERV_AUTORIZAREQ | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15897 | A webcotação apresenta demora na recuperação dos dados tabulados no front web | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoRefatorar rotas: Para trabalharem com offset, limit e order Modificar as grids de solicitação e cotação no front-end para trabalharem de modo lazy load carregando só os registros necessários. Adicionar parâmetro no ‘.env’ do back-end para definir se a aplicação vai usar uma configuração para sql server inferior ou igual a 11.v ou uma para uma versão superior
4 - Configuração |
AG-15881 | Problemas no login do sistema | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoNo bug do item 1 . Mensagem de “Registro não encontrado” da tabela SRVMNTR : Criado verificações em PSG_MAE para não disparar delete sem que tenha registro posiciado No bug do item 2. O login do sistema apresenta vários erros quando tenta logar com um usuário que não está devidamente criado no banco de dados: Criado verificação através de query para procurar registros na tabela de log do sistema, se não foi gerado, a query volta = 0 , bloqueado o sistema.
4 - Configuração |
AG-15853 | Melhoria de desempenho do Atualizador do Sistema | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15849 | Processamento da Nota Fiscal acusando indevidamente divergência no Valor das Parcelas | 0 | 1-Menu 2-Objetivo Permitir Fechamento de Nota fiscal quando a Nota contiver Taxa / Imposto e for Vinculada ao Adiantamento 3-Alteração Ajustado para realizar o Fechamento da Nota Fiscal independente da configuração do Parâmetro de retenção do imposto contábil(P_NF_SAIDA_USA_IMPOSTO_RETIDO_CONTABIL ) 4-Configuração Não será necessário configuração manual para este ajuste |
AG-15797 | Ajustar para que ao Descartar/Rejeitar seja realizado a Saída do Produto Final do beneficiamento | 0 | 1-Menu PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Beneficiamento PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Manutenção do Status do Lote 2-Objetivo Cerificar para que ao descartar ou Rejeitar um Lote ocorram as movimentações corretamente conforme Parametrizado 3-Alteração Efetuado ajuste das Rotinas de descarte e rejeição de Lotes de sementes UBS 4-Configuração Configurar conforme cenário de trabalho: Operação, o Produto e Almoxarifado conforme abaixo: Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Servidor Buscar por “P_DLOTE_” Indicar Operação, o Produto e Almoxarifado para os respectivos parâmetros
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AG-15735 | Ajustes nas telas de instrução de embarque | 0 | 1 - MenuContrato » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de Embarque Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque Contrato » Movimentação » Lança Contratos Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída
2 - ObjetivoObjetivo de controlar as vendas de Pluma para exportação pela tela de instrução de embarque, na tarefa foi tratado ajustes solicitados em apresentação para label do contrato, validação na venda pluma, tipo de instrução de embarque. e desabilitar campos da instrução de embarque
3 - AlteraçãoAlterou o tipo de instrução de embarque de produto para grãos. Alterou a label no contrato de cod fase para cadastro fase Alterou a validação ao fechar a venda pluma quando não tem na instrução de embarque informada no romaneio de venda. o desabilitar da fase foi ajustado para tela de instrução de embarque bloquear todos os campos
4 - Configuração |
AG-15726 | Criar tabelas para armazenar os usuários que realizaram autorização | 0 | 1 - MenuPSGA » Compras » Movimentação » Solicitação Compras PSGA » Compras » Movimentação » Cotação PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriação das tabelas Tabela para armazenamento de registros de autorização solicitadas nas solicitações Tabela para armazenamento de registros de autorização solicitadas nas cotações Tabela para armazenamento de registros de autorização solicitadas nas requisições Criação da função de registro de envio de requisição de autorização por e-mail. gera registro de autorização das solicitações gera registro de autorização das cotações gera registro de autorização das requisições Implementação nas rotinas PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação Compras PSGA » Compras » Movimentação » Cotação PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
4 - Configuração |
AG-15671 | Validação para fechamento de romaneio | 0 | 1 - MenuPSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos PSGA » Contratos » Movimentação » Exportação de mercadorias » Instrução de embarque PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para não permitir fechar um romaneio de saída de pluma com a quantidade de fardos do emblocamento maior do que a quantidade de fardos disponíveis da instrução de embarque vinculada. Ajustado para não permitir avançar para a última fase da instrução de embarque de pluma quando a quantidade de fardos carregadas for diferente da quantidade de fardos informada.
4 - Configuração |
AG-15637 | Ajustar abertura da janela de Observaçoes Fiscais | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15611 | Falha na tela de nota fiscal de saída divergência dos CFOP | 399642 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado validação para que, caso a NF tenha apenas um item (e em caso de entrada, for emissão própria) o CFOP informado na grid de produto e o informado no cabeçalho devem ser o mesmo. Em casos de NF com mais de um item, a validação não se aplica.
4 - Configuração |
AG-15608 | Sistema permitindo Plantio Farmbox Informar Safra diferente do Cadastro de Campo | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15606 | Ajustes na tela de Cadastro de Inventário | 0 | 1-Menu PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Cadastro de Inventário 2-Objetivo Melhorar a Usabilidade da rotina 3-Alteração Otimizado a Tela de Cadastro de inventário 4-Configuração Não se aplica |
AG-15506 | Ajuste na tela de venda de pluma ao informar contrato | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para nos romaneios de venda de pluma na somente contratos do produto Pluma. Se o contrato selecionado tem apenas uma instrução de embarque vinculada preencher a instrução de embarque automática. A Instrução Embarque também deve está com status diferente de concluída para permitir o vínculo na tela.
4 - Configuração |
AG-15495 | Implementar o envio dos Campos complementares de Valor na Solicitação de Autorização da Requisição | 0 | 1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisições 2-Objetivo Ajustar Procedimento da autorização por e-mail em requisições com Desconto 3-Alteração Implementado ajustes para uma melhor exibição do e-mail quando a Requisição possuir Descontos, Fretes, impostos ou Outras despesas 4-Configuração O Ajuste efetuado não necessita configuração A implantação da solicitação de autorização de Requisições por e-mail possui documentação própria |
AG-15471 | Autorização de Requisição com status Aguardando e com autorização discrepante | 0 | 1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisições 2-Objetivo Ajustar situação Pontual com registros Orfãos 3-Alteração Efetuado Ajustes in loco 4-Configuração O Ajuste efetuado in loco em Situação específica A implantação da solicitação de autorização de Requisições por e-mail possui documentação própria |
AG-15406 | Implementar Retorno da Validação por Documento na Conciliação Bancária | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15397 | Implementar a Alimentação do usuário que emite a nota no campo COD_USER | 393558 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15350 | Inserir validação de exclusão nos Níveis compra | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15320 | Implementar envio de e-mail para Requisição no cancelamento | 0 | 1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2-Objetivo Implementar a notificação por e-mail para o cancelamento da Requisição de compras 3-Alteração Implementado a notificação por e-mail para o cancelamento da Requisição de compras 4-Configuração Esta implementação estará disponível para o PSGA já parametrizado com asolicitação de autorização de Solicitação/Requisição por e-mail O Ajuste requer a implantação da solicitação de autorização de Solicitação/Requisição por e-mail que possui documentação própria; |
AG-15318 | Implementar envio de e-mail para solicitação de compras autorizadas | 0 | 1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras 2-Objetivo Implementar a criação de e-mail de notificação na solicitação de compras quando for autorizada ou cancelada. 3-Alteração Implementado a notificação na solicitação de compras quando for autorizada ou canceladas 4-Configuração Acessar PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema e Definir o parâmetro P_PSGA_API_NOTIFICA_APROVA_CANCELA_SOLICIT com o Valor “S” O Ajuste requer a implantação da solicitação de autorização de Solicitação/Requisição por e-mail que possui documentação própria; |
AG-15263 | Processo de contabilização de baixa de títulos de financiamento, trazendo conta errada para os valores de acréscimo financeiro. | 390811 | 1 - MenuPSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Tipos de Financiamento. PSGA » Contratos » Básicos » Gerais » Tipo de Documento. PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Financiamentos. PSGA » Financiamento » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado campo FIPRECLA.ST_ACRESC_FINAN na geração de clones de pré-classificação pois não estava sendo levado quando existia acréscimo financeiro informado; *trocado campo STPDJMA.CTA_CURTA_ACRESCIMO para STPDJMA.CTA_CURTA_ACRESCIMO_FINAN pois estava puxando a conta errada na coluna da pré-classificação; implementada validação e flag para deixar campo ST_ACRES_FINAN da pré-classificação editável em situações de Acréscimo financeiro informado manualmente em título, e quando o arquivo origem do título é referente a tabela de parcelas do financiamento (FFINPARC).
4 - Configuração |
AG-15103 | Disponibilizar envio de e-mail para a Emissão Própria na Tela de Gerenciamento de NFe | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementar procedure logMensagemBot() ao remover solicitação de autorização da tabela PFILAUTO sem que esta seja autorizada com sucesso, registando assim as solicitações que não obtiveram êxito sendo removidas de modo a dar seguimento na fila. Foi desenvolvida a função ValidAlcadaUsrParaCot() que verifica se um usuário específico tem alçada suficiente para autorizar um pedido de cotação. Implementa ValidAlcadaUsrParaCot() na validação do BotAutorizaCotacao() já que por e-mail o usuário só tem como autorizar todos os itens solicitados, assim só podendo autorizar se possuir alçada para tal. Foi desenvolvida a função StatusVisualItemCotacao() que retorna cores para os itens de uma cotação conforme o padrão visto na tela de cotação horizontal.
4 - Configuração |
AG-15071 | Desenvolver o relatório de saldo contrato armazenagem por Data | 367358 | 1-Menu PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório contrato armazenagem » Posição de Saldos do contrato por Data (Personalizado). 2-Objetivo Emitir um relatório com o Saldo do Contrato até a Data Informada. 3-Alteração Disponibilizado o Relatório personalizado Posição de Saldos do contrato por Data. 4-Configuração Na selecionar o Relatório Posição de Saldos do contrato por Data em “PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório contrato armazenagem” Informar os Filtros desejados e preencher os filtros <Data Inicial> sendo o Início da Vigência dos contratos e <Data Final>sendo a ultima data desejada para os movimento a serem totalizados. |
AG-14972 | Erro ao validar a ECD no PVA ocorre a mensagem de erro O registro I051 | 336476 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14931 | Ajustes na tela de cancelamento/troca/devolução de requisição | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoNa manutenção de títulos, corrigir os campos conforme a requisição mãe Importar a requisição de desmembramento usando o vincular títulos requisição Corrigido erro ao clicar em pré-classificação da requisição mãe, quando existe requisição de desmembramento
4 - Configuração |
AG-14860 | Formas de pagamento não alterando ao gerar uma requisição ou gerando uma compra do cadastro de cotação | 381797 | 1 - MenuPSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras PSGA » Compras » Movimentação » Cotação PSGA » Compras » Movimentação » Requisição. PSGA » Fiscal »Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída PSGA » Fiscal »Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-14797 | Fixar índice de Referência na Tela de Baixa Títulos por Lote de Acerto | 0 | 1 - MenuConfigurador » Configurador » Parâmetros do Servidor. PSGA » Financeiro » Movimentação » títulos » Manutenção de Títulos. PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote de Acerto.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado o campo FILOTECC.VALOR_INDICE_REFERENCIA para fixar um valor do índice de referência da conta bancária utilizada na movimentação bancária de acerto da baixa de lote de acerto. Adicionado a query DBOBJ_CONVERTE_INDICE_MOVBCO para criar a função que converte o índice da baixa de um título para o índice da conta bancária utilizada na baixa. Ajustado para o sistema calcular o valor de índice de referencia na tela de baixa de lote de acerto com base na conta corrente de acerto.
4 - ConfiguraçãoConfigurar uma conta corrente no parâmetro “P_CONTA_CORRENTE_ACERTO”. Configurar o parâmetro ”P_USA_MOEDA_PADRAO_REFERENCIA” como 'S' o valor do parâmetro. Configurar um índice de acordo com a conta selecionada anteriormente no parâmetro “P_MOEDA_PADRÃO_REFERENCIA“.
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AG-14387 | Aumentar a capacidade de tamanho de imagem para anexo nos bens | 371869 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13956 | Portal de Controle de Notas Fiscais parte 1 - (Busca por informações e viabilidade da integração ) | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoEssa tarefa não teve replicação, serve como registro de tempo todas as reunião, acertos, tentativas e etc.
4 - Configuração |
AG-12554 | Valor das parcelas na nota fiscal de saída são truncados ao invés de arredondados | 327329 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado uma verificação, quando for adiantamento de contrato não arredonda e demais adiantamentos arredonda, essa situação só acontece quando a moeda é dólar. Acrescentada a função Arredonda_2_Casas_SQL após a função Converte_Moeda_Decimal na Procedure Seta_Valor_Final para arredondar o valor final. A tarefa foi desenvolvida dentro da loockup FSLSELADIANTFPAGREC.SL, porem a AG 15073, o arredondamento foi feito dentro da grid, ao adicionar o adiantamento.
4 - Configuração |
AG-9827 | Ajuste e Bloqueio de Alteração de Títulos com diferença | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-4117 | Implementar automação no histórico de deduções na tela de título | 95423 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração ANALISE LEONARDO 27/09/2023 Recriado relacionamento entre FPRDEDUC e ICIMPOST de forma correta Ajustado destroy de array na CVWMOVNF 4 - Configuração |