Agrotitan - 4.0.2112.1012 - Lote 729

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-16378

Remessa de cobrança Santander com informações divergentes no layout novo e antigo

422184

1 - Menu

  • FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancaria » Remessa de cobrança

2 - Objetivo

No ERP temos a possibilidade de gerar um arquivo de remessa e enviar ao banco com os dados de cobrança.

3 - Alteração

Foi ajustada a forma de emissão do arquivo de remessa de cobrança, para que o mesmo saia conforme solicitado no layout H7815.

AG-16300

Programação de pagamento permitindo efetuar depósito para bancos bloqueados no cadastro da conta movimento

0

1 - Menu

  • FinAgro » Pessoas » Contas a pagar » Programação de pagamento

2 - Objetivo

Realizar ajustes na consulta de contas bancárias para seleção na programação de pagamento, de modo que seja exibido tão somente contas bancárias com status ‘Liberado’.

3 - Alteração

Realizado ajustes na consulta de contas bancárias para seleção na programação de pagamento, de modo que seja exibido tão somente contas bancárias com status ‘Liberado’.

AG-16201

Lentidão no relatório Controle de deposito em poder de terceiro

406671

1 - Menu

Agro3c » Relatórios » Notas » Controle de Deposito em terceiros

2 - Objetivo

Realizar ajuste para melhorar a performance do relatório para uso em bancos Oracle 11.

3 - Alteração

Ajustado a VsConsulta para performar corretamente no Oracle 11, como já faz nas versões do Oracle 19.

AG-16152

Nota de entrada não gera a embalagem do lote de sementes

416592

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Levar a embalagem das notas de entrada nos lotes de sementes, em notas avulsas e a partir de pedidos e em notas de transferência.

3 - Alteração

Ajustado para que seja levada a embalagem das notas de entrada nos lotes de sementes, em notas avulsas e a partir de pedidos e em notas de transferência.

AG-16113

Programação de Pagamento 3/3-12 Duplicata não mostrando para geração da remessa de pagamento quando saldo autorizado parcialmente

 

1 - Menu

  • FinAgro » Pessoas » Contas a pagar » Programação de pagamento

  • FinAgro » Caixas/Bancos » Gerar Arquivo de Pagamentos

2 - Objetivo

Realizar ajustes nas consulta da tela de geração de remessa de pagamento, para que seja exibido as duplicatas que tiveram o saldo autorizado parcialmente, e que posteriormente foram programadas em remessa bancária.

3 - Alteração

Realizado ajustes nas consulta da tela de geração de remessa de pagamento, para que seja exibido as duplicatas que tiveram o saldo autorizado parcialmente, e que posteriormente foram programadas em remessa bancária.

AG-16029

Legislação » Permitir inutilizar CTe com série zero

413424

1 - Menu

Agro3c » Inutilização de CTe

2 - Objetivo

Permitir inutilizar numerações usando a série zero

3 - Alteração

O sistema estava obrigando que a série fosse maior que zero, porém o contribuinte tem o direito de emitir CTes com essa série, logo essa validação foi removida para permitir que o CTe seja inutilizado

AG-16022

Ajustar relatório Saldo/Baixa das Notas Fiscais a partir de quando é informado desconto na aba Totais.

327614

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a partir de 

2 - Objetivo

Realizar correção para que quando for realizada uma nota com desconto informado na aba totais ou diretamente no item retornar os saldos corretamente no relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais a partir de.

3 - Alteração

Foi realizado correção para quando houver desconto informado na nota, tanto na aba totais quanto diretamente no item o rateio do mesmo seja feito corretamente, e assim mostrando os saldos corretamente no relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais a partir de .

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-16002

Programação de Pagamento 3/3-11 Saldo da Duplicata a Pagar errado na tela de Acerto Unificado, quando já tem baixas realizadas

 

1 - Menu

  • FinAgro » Pessoas » Contas a pagar » Programação de pagamento

  • FinAgro » Pessoas » Acerto Unificado

2 - Objetivo

Realizar ajustes na consulta de duplicatas na tela de acerto unificado, de modo que seja apresentado corretamente o saldo de duplicatas a pagar, que possuem parte do saldo programado, e parte do saldo pago.

3 - Alteração

Realizado ajustes na consulta de duplicatas na tela de acerto unificado, de modo que seja apresentado corretamente o saldo de duplicatas a pagar, que possuem parte do saldo programado, e parte do saldo pago.

AG-16001

Programação de Pagamento 3/3-10 Adicionar filtros na tela de Geração de Remessa de Pagamento

 

1 - Menu

  • FinAgro » Pessoas » Contas a pagar » Programação de pagamento

  • FinAgro » Caixas/Bancos » Gerar Arquivo de Pagamentos

2 - Objetivo

Realizar implementação de filtros na tela de geração de remessas de pagamento, sendo eles, ‘Programadas’, ‘Não Programadas’ e ‘Todos’.

3 - Alteração

Realizado  implementação de filtros na tela de geração de remessas de pagamento, sendo eles, ‘Programadas’, ‘Não Programadas’ e ‘Todos’.

AG-16000

Programação de Pagamento 3/3-9 Ajuste na impressão das informações do Recibo

 

1 - Menu

  • FinAgro3c » Pessoas » Acerto Unificado » Acertar Programação de Pagamento

2 - Objetivo

Realizar ajustes na montagem e impressão do recibo de baixas de programação de pagamento, de modo que ao realizar a baixa de uma programação com valor parcial, o recibo apresente o valor, valor pendente e baixado corretamente.

3 - Alteração

Realizado ajustes na montagem e impressão do recibo de baixas de programação de pagamento, de modo que ao realizar a baixa de uma programação com valor parcial, o recibo apresente o valor, valor pendente e baixado corretamente.

AG-15999

Programação de Pagamento 3/3-8 Saldo errado das duplicatas a pagar na tela de Baixa de Documentos Pendentes quando tem Programação de Pagamento

 

1 - Menu

  • FinAgro3c » Pessoas » Baixas de Documentos Pendentes

2 - Objetivo

Realizar ajustes para que os valores referentes a duplicata programada sejam apresentados corretamente nas colunas ‘Saldo Programado’ e ‘Saldo’ da tela de Baixa de Documentos Pendentes.

3 - Alteração

Realizado  ajustes para que os valores referentes a duplicata programada sejam apresentados corretamente nas colunas ‘Saldo Programado’ e ‘Saldo’ da tela de Baixa de Documentos Pendentes.

AG-15996

Erro ao substituir títulos já existentes na importação de títulos oriundos da Senior

0

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Exportação/Importação Senior

2 - Objetivo

Através desta rotina possibilita realizar o envio e recebimentos de dados por meio de um API entre os sistemas Agro e Sênior onde toda movimentação ocorre por meio de arquivos XML de acordo com cada endpoint.

3 - Alteração

Foi ajustado a opção de substituir documentos já existentes, anteriormente quando existiam mais de um documento já existente gerava erro ao tentar efetuar a sincronização.

4 - Configuração

Possuir a integração devidamente configurada com o Link do ambiente da Sênior.

AG-15993

Monitor NFe » Falha ao utilizar o filtro de visualizar documentos sem manifestação

-1

1 - Menu

Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e

2 - Objetivo

Ajustar filtro de visualizar documentos sem manifestação ao utilizar o Monitor NF-e

3 - Alteração

Realizado um ajuste no tratamento no filtro de data no Monitor NF-e para que filtre as notas fiscais sem manifestação corretamente e não retorne erro de Falha Catastrófica.

AG-15992

Lançamento financeiro oriundo do Petroshow não integra para o Agro devido erro na contabilização.

402018

1 - Menu

Agro3C » Integração com o Petroshow

FinAgro3c » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira

2 - Objetivo

Através desta integração possibilita realizar o envios e recebimentos de dados que ocorre por meio de arquivos JSON, dentre as principais informações que são integradas citamos: Cadastros de pessoas, Itens e Notas Fiscais.

3 - Alteração

Foi ajustado o retorno do envio dos lançamentos integrados, removendo a "máscara" do erro, assim facilitando a resolução do problema.

4 - Configuração

Possuir a integração devidamente configurada e os dois módulos instalados.

AG-15987

Relatório Saldo/Baixa de Notas Fiscais a partir de mostrando Qtd Baixada e Saldo incorretos

410864

1 - MENU

Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa de Notas Fiscais A Partir De

2 - OBJETIVO

Ajustar para que quando a devolução estiver configurada ou não para devolver o saldo para a nota de origem, as informações do ‘Relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De’ sejam exibidas corretamente.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que seja mostrado corretamente as informações do Relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De, mesmo que a devolução esteja ou não parametrizada para devolver o saldo para nota de origem.

4 - CONFIGURAÇÃO

Para que o saldo volte para a origem é necessário parametrizar a configuração de devolução:

  • Agro3C » Notas » Configuração » Escolher a configuração de devolução » abri a aba ‘11. NF’s A Partir De » Devolve Saldo para Nota de Origem » 'Sim'.

Caso não queira que o saldo volte para a nota de origem informe ‘Não’.

AG-15980

Base de comissão de devolução incorreto quando possui nota de remessa

0

1-Menu

Finagro3c » Pessoas » Representantes » Gera Comissões

2 - Objetivo

Quando realizado o processo de Venda Futura e Remessa e Devolução da remessa, o valor da Base de Comissão e Base Devolvida, deve levar em ambos os campos o valor devolvido financeiramente, respeitando o imposto dispensado da devolução.

3 - Alteração

Foi necessario criar um parâmetro na configuração da nota “Comissão pela venda futura“, o qual deve ser marcado na configuração de Remessa, para que não considere o valor da remessa e sim da Venda Futura.

AG-15958

Campos para integração Consulta de Títulos Online

414740

1 - Menu:
Agro » Configurações » Configuração » Empresas » guia Integrações/Web Services » campo Integra com o Salesforce? = 1-Sim.
Agro » Configurações » Configuração » Configuração Integração Salesforce » Configuração Salesforce.

2 - Objetivo:
Implementar integração via API pública de documentos financeiros para "Cadastro de Pessoa Jurídica" (CNPJ).

Implementar integração via API pública de documentos financeiros para "Cadastro de Pessoa Física" (CPF).

3 - Alteração:
Implementado integração via API pública de documentos financeiros para "Cadastro de Pessoa Jurídica" (CNPJ)., do Agro para o Salesforce.

Implementado integração via API pública de documentos financeiros para para "Cadastro de Pessoa Física" (CPF), do Agro para o Salesforce.

AG-15957

Campos calculados para integração CLIENTES (IN)

411465

1 - Menu:
Agro » Configurações » Configuração » Empresas » guia Integrações/Web Services » campo Integra com o Salesforce? = 1-Sim.
Agro » Configurações » Configuração » Configuração Integração Salesforce » Configuração Salesforce.
Agro » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção.

2 - Objetivo:
Implementar integração de campos calculados para "Cadastro de Pessoa Jurídica" (CNPJ).

Implementar integração de campos calculados para "Cadastro de Pessoa Física" (CPF).

3 - Alteração:
Implementado integração de campos calculados para "Cadastro de Pessoa Jurídica" (CNPJ)., do Agro para o Salesforce.

Implementado integração de campos calculados para "Cadastro de Pessoa Física" (CPF), do Agro para o Salesforce.

AG-15926

Relatório Ficha do Produtor listando pessoas que não fazem parte do grupo de pessoa informado no filtro.

408386

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Produtor » Ficha do Produtor

Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar correção para que se no cadastro da pessoa não tiver grupo informado, e no relatório de ficha do produtor for filtrado por grupo de pessoa, o relatório respeite o filtro e só retorne pessoas do determinado filtro filtrado.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que se no relatório de ficha do produtor for filtrado por grupo de pessoa, o mesmo respeite o filtro e só retorne no relatório as pessoas do grupo filtrado.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-15896

Rotina Cobrança de Taxas de Serviços Manual está duplicando itens

408396

1 - Menu

Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços Manual

2 - Objetivo

Realizar correção para que na rotina de Cobrança Taxas de Serviços Manual não duplique os itens da nota fiscal.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que quando criado um romaneio e em seguida a nota fiscal, caso desejar gerar a cobrança de serviços manual o sistema não duplique os itens das notas.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-15821

Baixa de lotes na ordem de carga com quantidades diferentes entre AGRO e EXPED

389946

1 - Menu 

Exped3C » Processos » Ordem de Carga;

2 - Objetivos

Os faturamentos de carregamentos de ordens de carga, devem funcionar corretamente de forma que validem os lotes certos;

3 - Alteração

Alteração na tela, de forma que o sistema valide corretamente os lotes dos itens carregados que serão faturados, assim evitando que ocorram inconsistências.

AG-15809

Quantidade zerada ao gerar devolução no módulo café

400788

1 - Menu

AgroCafe » Processos » Negociação de Café » Negociação

2 - Objetivo

A tela de Negociação tem como objetivo de realizar a devolução dos cafés que estão depositados no armazém da cooperativa para que assim o produtor possa retira-lo ou ainda realizar a venda para a cooperativa.

Visto que em alguns casos ao fazer a devolução total do lote , quando é gerado as notas alguns itens ficam com suas quantidades zeradas e então impossibilitando o envio da nota ao sefaz.

3 - Alteração

Realizado ajuste a onde ao gerar a Nota Fiscal referente a negociação , o sistema irá agrupar a quantidade da nota quando o detectar que ficará muito baixa para calcular, assim não apresentando itens sem informação de quantidade e podendo realizar o processamento da nota.

4 - Configuração

  • N/D

AG-15747

Ajuste na contabilização de PIS/COFINS no CTRC de entrada

398955

1 - Menu

  • Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC Configuração

  • Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento)

  • ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade

2 - Objetivo

Realizar ajuste para que um CTRC emitido com recolhimento de impostos, contabilize o valor registrado coerente com a emissão.

3 - Implementação

Realizado ajuste para que a quantidade de itens e o rateio de valores fique condizente com a contabilização proposta.

AG-15722

Erro na movimentação do Backflush quando utiliza item com a composição zerada

0

1- Menu

Industria » Processos » Backflush » Execução do Backflush;

Industria » Cadastros » Produção » Manutenção;

2- Objetivo

Corrigir o erro que ocorria no processo de Backflush quando no momento da digitação fosse atribuído o valor zero á um item da composição do PA e o saldo não era movimentado corretamente.

3- Alteração

Após a alteração realizada, quando a Materia Prima da composição está com o valor zero, o processo de Backflush movimenta o saldo de forma correta, sem a necessidade de executar a rotina de Recalculo de Saldo

AG-15696

Campos para integração Limite de Crédito CLIENTES (IN)

0

1 - Menu:
Agro » Configurações » Configuração » Empresas » guia Integrações/Web Services » campo Integra com o Salesforce? = 1-Sim.
Agro » Configurações » Configuração » Configuração Integração Salesforce » Configuração Salesforce.
Agro » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção.

2 - Objetivo:
Implementar integração de campos calculados para "Cadastro de Pessoa Jurídica" (CNPJ).

Implementar integração de campos calculados para "Cadastro de Pessoa Física" (CPF).

3 - Alteração:
Implementado integração de campos calculados para "Cadastro de Pessoa Jurídica" (CNPJ)., do Agro para o Salesforce.

Implementado integração de campos calculados para "Cadastro de Pessoa Física" (CPF), do Agro para o Salesforce.

AG-15670

Pedidos do CRM sincronizando e ficando sem etapas de aprovação

401494

1 - MENU

 ServerXE

Agro » Pedidos » Manutenção

2 - OBJETIVO

Ajustar para que ao gerar pedido pelo CRM/Mobile, quando o pedido está parametrizado para utilizar aprovação por etapa, ao sincronizar os pedidos do CRM, as etapas devem ser carregadas corretamente.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que quando o pedido utiliza aprovação por etapas, ao gerar pedido pelo CRM/Mobile, as etapas sejam carregadas corretamente ao sincronizar os pedidos do CRM.

AG-15668

Adequação de todos os relatórios demonstrativos de estoque a movimentação do Backflush

401540

1 - Menu 

  • Agro3c » Relatórios » Estoques » Movimentação Sintética de Estoque
    Descrição: Relatório que lista a movimentação dos itens em ordem cronológica, fazendo composição de saldo conforme movimentações.

  • Agro3c » Relatórios » Estoques » Conferência dos Itens
    Descrição: Relatório que mostra a movimentação dos itens com base na Natureza de Operação e/ou Confg. de Nota, mostrando totalizadores com base na Quantidade * Valor Total.

  • Agro3c » Relatórios » Estoques » Movimentação Diária
    Descrição: Relatório utilizado para ser feita a conferência da movimentação de estoque efetuada no dia.

2 - Objetivos

Realizar a impressão corretamente das informações de saldo e custos nos relatórios citados, juntamente quando ocorre o processo do Backflush;

3 - Alteração

Modificações nas consultas do sistema, para que seja feita a utilização correta das informações dos relatórios para exibir os dados lançados via backflush nas produções do indústria

AG-15644

Integração Farmbox: Cadastro» Talhões»variedades»cultura

391796

1 - Menu

ExpImpAgro3c » Processos »  Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox.

2 - Objetivo

Rotina utilizada para importação de apontamentos oriundos do Farmbox.

3 - Alteração

Realizado ajustes na mensagem apresentada no log de retorno quando o código da variedade estiver incorreto ou for inexistente, anteriormente não era apresentada de maneira correta, assim sendo difícil entender qual era o real problema e também como resolvê-lo. 

4 - Configuração

É necessário obter a integração com Farmbox ativa.

AG-15604

Adicionar data de entrega dos pedidos na integração da Agrosys

399459

1 - Menu

ExpImp3C » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys

Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas.

2 - Objetivo

Criar um campo de data de entrega/previsão dos pedidos importados pela Agrosys.

3 - Alteração

Criado e ajustado o campo data de entrega dos pedidos da Agrosys, caso não seja informado pela Agrosys, o pedido será importado com essa informação em branco.

AG-15598

CLONE - ExpImpAgro3c » Implementar a exportação de Instrumentos de pagamentos eletrônicos (Registro 1601) Livros Fiscais - Fiscal Windows (Versão superior

393397,396532

1 - Menu

Finagro3C » Cobrança/Pagto Bancário » Carteiras » Carteiras Digitais

Agro3C » Pessoa » Cadastro de Intermediadores da Operação

ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais

2 - Objetivo

Implementar a exportação de Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (Registro 1601) para a geração do arquivo TXT a ser enviado ao Fiscal

3 - Alteração

Para enviar a informação da Instituição Financeira do portador de um acerto financeiro realizado através de pagamento em PIX para o sistema Fiscal em Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (1601) será necessário informar a Instituição Financeira na nova coluna criada no menu Finagro3C » Cobrança/Pagto Bancário » Carteiras » Carteiras Digitais no grupo de "Portadores" da carteira digital, coluna "Instituição Financeira".

No caso de pagamento em cartão de crédito a informação da Instituição Financeira a ser enviada ao sistema Fiscal atualmente é configurada em Finagro3C » Cartões/Vales/Outros » Outras Formas de Recebimento » Cartões de Crédito no grupo "Configurações por Estabelecimento" na coluna "Prestador".

Para enviar a informação do Intermediador de um acerto financeiro para o sistema Fiscal é necessário informar o intermediador no novo campo criado em Agro3C » Pessoa » Cadastro de Intermediadores da Operação, o novo campo é o "Pessoa".

Então ao informar o intermediador em uma nota fiscal de venda, realizar o acerto financeiro em cartão de crédito ou PIX e salvar a nota fiscal no sistema é possível gerar o arquivo TXT de exportação ao Fiscal com as informações dos instrumentos de pagamentos eletrônicos.

Para gerar o arquivo TXT com as informações de instrumentos de pagamentos eletrônicos é preciso acessar o caminho ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais e realizar a geração do arquivo TXT no período desejado que contém as operações de pagamentos eletrônicos.

Caso não tenha vinculado a pessoa no cadastro intermediadores em( "Agro3C » Pessoa » Cadastro de Intermediadores") e não esteja informado uma instituição financeira no portador da carteira digital em (Finagro3C » Finagro3C » Cobrança/Pagto Bancário » Carteiras » Carteiras Digitais), ao fazer a emissão de uma nota fiscal e a sincronização com o sistema Fiscal não haverá o intermediador e nem a instituição financeira nas operações com pagamentos eletrônicos, no entanto, se após isso for informado a instituição financeira no portador e o intermediador através do caminho mencionado anteriormente e realizar a geração do arquivo para exportação ao sistema Fiscal as informações estarão atualizadas de acordo no arquivo TXT.

Caso uma operação de pagamento eletrônico não tenha uma pessoa intermediadora e nem uma instituição financeira no sistema Fiscal pode aparecer advertências/erros na geração do arquivo do SPED.

AG-15558

Alterações no Controle de Automação de Cancelas

364320

1 - Menu

Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos 

Agro3C » Romaneios » Manutenção

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar a criação de uma nova opção na rotina de configuração de romaneio para abrir a cancela depois da autorização da nota fiscal.

3 - Alteração

Foi criado na configuração do romaneio, campo 'Abrir cancelas de Peso Saída = 3-Nota Fiscal', que só irá abrir caso a mesma esteja autorizada com status 100.

4 - Configuração
Ajuste de end-points na configuração de Usuário(Parâmetros).

Configurar o server XE.
Configurar nas configurações do romaneio campo ‘Abrir cancelas de Peso Saída = 3-Nota Fiscal’.

AG-15531

Relatório Diário de Contratos - Trazendo contrato já baixado com filtro "Pendentes"

390701, 409032

1 - MENU

Agro3C » Relatório » Diário de Contratos

2 - OBJETIVO

Ajustar para que não seja listado indevidamente contratos totalmente baixados no relatório de Diário de Contratos do tipo pendente.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que o sistema utilize a configuração da unidade para que não liste contrato totalmente baixado no relatório de Diário de Contratos do tipo pendente.

AG-15502

Nota de complemento não somar na origem na tela de a partir de

312472

1 - Menu.

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo.

Implementar opção para que a nota de complemento seja listada na tela de a partir de, sem somar o complemento com a nota de origem.

3 - Alteração.

Foi desenvolvido uma correção na tela de a partir de, para que a nota de complemento seja listada na tela de a partir de, sem somar o complemento com a nota de origem, podendo assim ao devolver referenciar as notas de origem corretamente.

4 - Configurações necessárias.

Cadastros Gerais » Natureza a partir de: Ter vinculo a partir de com a nota de retorno/devolução e nota de complemento.

Configurações » Configuração » Agro, aba Notas, parâmetro ‘Soma Qtde Compl. na origem’ quando informado sim, será mantido o comportamento atual, mostrando apenas a nota de origem e somando a quantidade do complemento.

Quando informado não, na tela de a partir de irá mostrar a nota de origem com quantidade e valor originais e um novo registro referente a nota de complemento.

AG-15494

Impressão da ficha Financeira exibindo lançamentos restritos.

388937,399205

1 - Menu

FinAgro 3C » Pessoas » Ficha Financeira

2 - Objetivo

Retirar informações não necessárias da ficha financeira.

3 - Alteração

Realizada alteração para que o sistema respeite parametrização de usuário e não retorne informações sem permissão.

AG-15438

Não listando o Grupo de Pessoas na formação de preço do leite, quando o cadastro não tem vínculo com Grupo Familiar

0

1- Menu

Leite » Processos » Formação do Preço do Leite

2- Objetivo

Corrigir a situação que ocorria ao abrir a Rotina de Formação de Preço do Leite e informar os dados necessários, o campo “Grupo Pessoa” ficava gravado com  mesmo a pessoa possuindo “Grupo de Pessoas” informado em seu cadastro.

3- Alteração

Após a alteração realizada, a informação da “Aba 2 - Coletas X Produtor” no campo “Grupo Pessoas”, na Formação do Preço do Leite, respeita os seguintes critérios:

Quando definido somente um 'Grupo de Pessoas' no cadastro: Essa informação aparece na “Aba 2 - Coletas X Produtor”.

Quando definido somente um 'Grupo Familiar' no cadastro: Essa informação aparece na “Aba 2 - Coletas X Produtor”.

Quando definido um “Grupo Pessoas” na “Aba Principal” do cadastro de pessoas E um “Grupo Familiar” na “Aba Leite”: Na “Aba 2 - Coletas X Produtor”, aparecerá a informação de “Grupo Familiar”.

Quando os campos “Grupo Familiar” e “Grupo Pessoas” estão vazios: Na “Aba 2 - Coletas X Produtor” aparece a informação ''.

AG-15416

Relatório de Inventário em Posse/ em Poder de Terceiros com valores unitários e totais negativos

382327

1 - MENU

Agro3C » Relatórios » Estoque » Inventário em Posse/em Poder

2 - OBJETIVO

Ajustar para que o relatório de Inventário em Posse/em Poder de Terceiros liste totais e valores unitários corretamente.

3 - ALTERAÇÃO

Ajustado para que o relatório de Inventário em Posse/em Poder de Terceiros liste corretamente os totais e valores unitários.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Na configuração do Agro, aba Custo/Saldo, deverá ser informada as configurações que serão consideradas no relatório:

Agro3C » Configurações » Configuração » Agro » aba ‘Custo/Saldo’ » informar configurações que serão consideradas no ‘Relatório de inventário de estoque de terceiros em posse' no campo ‘Conf NF Invent. terc em Posse’ » informar configurações que serão consideradas no 'Relatório de Inventário de estoque em poder de terceiros’ no campo ‘Conf NF Invent. em Poder de T’.

AG-15373

Implementar a exportação de Instrumentos de pagamentos eletrônicos (Registro 1601)

393397,396532, 417846

1 - Menu

Finagro3C » Cobrança/Pagto Bancário » Carteiras » Carteiras Digitais

Agro3C » Pessoa » Cadastro de Intermediadores da Operação

ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo

Implementar a exportação de Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (Registro 1601) para o Monitor Exportação Fiscal 3.0

3 - Alteração

Para enviar a informação da Instituição Financeira do portador de um acerto financeiro realizado através de pagamento em PIX para o sistema Fiscal em Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (1601) será necessário informar a Instituição Financeira na nova coluna criada no menu Finagro3C » Cobrança/Pagto Bancário » Carteiras » Carteiras Digitais no grupo de "Portadores" da carteira digital, coluna "Instituição Financeira".

No caso de pagamento em cartão de crédito a informação da Instituição Financeira a ser enviada ao sistema Fiscal atualmente é configurada em Finagro3C » Cartões/Vales/Outros » Outras Formas de Recebimento » Cartões de Crédito no grupo "Configurações por Estabelecimento" na coluna "Prestador".

Para enviar a informação do Intermediador de um acerto financeiro para o sistema Fiscal é necessário informar o intermediador no novo campo criado em Agro3C » Pessoa » Cadastro de Intermediadores da Operação, o novo campo é o "Pessoa".

Então ao informar o intermediador em uma nota fiscal de venda, realizar o acerto financeiro em cartão de crédito ou PIX e salvar a nota fiscal no sistema é possível sincronizar essas informações com o sistema Fiscal no menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 na nova opção criada em Periódicos, chamada de Pagamentos Eletrônicos.

Em Periódicos » Pagamentos Eletrônicos esta a tela de "Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos" sendo possível a utilização dos seguintes campos para filtrar as operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos:

  • Data Inicial

  • Data Final

  • Estabelecimento

Após clicar no botão "Exportar" então é possível acompanhar a sincronização dos documentos na aba "Acompanhamento" no menu "Mov. Pagto Eletrônicos".

Caso não tenha vinculado a pessoa no cadastro intermediadores em( "Agro3C » Pessoa » Cadastro de Intermediadores") e não esteja informado uma instituição financeira no portador da carteira digital em (Finagro3C » Finagro3C » Cobrança/Pagto Bancário » Carteiras » Carteiras Digitais), ao fazer a emissão de uma nota fiscal e a sincronização com o sistema Fiscal não haverá o intermediador e nem a instituição financeira nas operações com pagamentos eletrônicos, no entanto, se após isso for informado a instituição financeira no portador e o intermediador através do caminho mencionado anteriormente e realizar o reenvio das informações de Pagamentos Eletrônicos pelo ExpImp3C será atualizado a informação no sistema Fiscal.

Caso uma operação de pagamento eletrônico não tenha uma pessoa intermediadora e nem uma instituição financeira no sistema Fiscal pode aparecer advertências/erros na geração do arquivo do SPED.

AG-15371

Validações entre Pega-Lote e Embalagens do item no lançamento da Nota Fiscal

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1 - Menu

Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Validar a embalagem do meu pedido na entrada do lote na nota por meio do A partir de, bem como, realizar o ajuste para parar de apagar a embalagem após informar a quantidade do meu lote.

3 - Alteração

Foi ajustado para realizar a validação da embalagem do pedido no a partir de, bem como, foi realizado o ajuste para parar de apagar a embalagem após informar a quantidade do lote.

AG-14720

Possibilitar incluir alíquotas dos impostos de saída nas formulas da rotina de Formação Preço de Vendas.

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1 - Menu

Agro3C » Estoque » Item » Preço de Venda » Formação Preço de Venda 

Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Custo/Saldo

2 - Objetivo

Realizar a criação de um novo parâmetro chamado ‘Considera Trib.Saída na Formaç' nas configurações do Agro » Aba Custo/Saldo, com isso será validado o novo parâmetro ALIQUOTA_IMP_SAIDA no cálculo da formação de preço do item e n rotina de formação de preços com a opção 'Utiliza fórmula’ irá habilitar a aba Fórmulas, nela será possível configurar a natureza de operação que será a referencia dos parâmetros para o cálculo do novo preço .

3 - Alteração

Foi realizado a criação de um novo parâmetro chamado ‘Considera Trib.Saída na Formaç' nas configurações do Agro » Aba Custo/Saldo, com isso será validado o novo parâmetro ALIQUOTA_IMP_SAIDA no cálculo da formação de preço do item e n rotina de formação de preços com a opção 'Utiliza fórmula’ irá habilitar a aba Fórmulas, nela será possível configurar a natureza de operação que será a referencia dos parâmetros para o cálculo do novo preço.

4 - Configuração
Será necessário ajustar na configuração do Agro a opção Considera ‘Trib.Saída na Formaç = 1-Sim’, será necessário também ajustar a fórmula de preço do item

AG-14708

Violação de acesso ao importar cupons do JetPDV através do job presente no ServerXE

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1 - Menu

ServerAgroXE » Job » JET_Imp_Cupons

2 - Objetivos

Proporcionar a correta importação dos cupons advindos do JetPDV, sem a ocorrência de violações de acesso e travamentos no ServerXE.

3 - Alteração

Ajustado alguns pontos no sistema, dentre eles:

  • Implementado para que o ServerXE não instancie um determinado componente específico ligado a auditoria.

AG-14656

Na leitura de peso carregar as informações da notas de trânsito(NF PRODUTOR), ao informar um numero de nota de transito

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1 - Menu.

Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso

2 - Objetivo.

Implementar ajuste na rotina de Controle de Notas de Transito, para que tragam na leitura de peso o endereço usado na nota, data da nota do produtor e nome do motorista..

3 - Alteração.

Foi desenvolvido um ajuste na rotina de Controle de Notas de Transito, para que tragam na leitura de peso o endereço usado na nota, data da nota do produtor e nome do motorista.

AG-14016

Inserir Filtro de Finalidade / Tipo na tela de Transferência entre Produtores

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1 - Menu.

Agro3C » Notas » Transferência entre Produtores

2 - Objetivo.

Implementar filtro na rotina de Transferência entre Produtores para que permita filtrar pelo Tipo/Finalidade do Romaneio, também foi incluído o campo no grid, visando facilitar a visualização da informação.

3 - Alteração.

Foi adicionado um filtro na rotina de Transferência entre Produtores para que permita filtrar pelo Tipo/Finalidade do Romaneio, também foi incluído o campo no grid, visando facilitar a visualização da informação.

AG-13983

Faturamento de remessa de suínos deve assumir os custos CMV

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1 - Menu

  • CLAgro » Processos » Faturamento de Suínos » Faturamento de Suínos 

2 - Objetivo

Deve ser possível optar para utilizar o preço do item igual ao custo do lote (como já era utilizado) ou o custo médio do item de acordo com a parametrização.

3 - Alteração

Foi criado uma parametrização para que possa optar se utiliza o custo (médio) do item ou o preço do item igual ao custo do lote como já era feito no sistema no faturamento de suínos. Por padrão, o parâmetro virá HABILITADO, ou seja, utilizará o preço do item igual ao custo do lote, para utilizar o custo médio do item, basta desabilitar esse parâmetro.

4 - Configuração

Processos » Nota Fiscal » Configuração aba 9 - Controle de Lotes » sub-aba Lote de Animais »  Preço do item igual Custo do Lote?

Processos » Nota Fiscal » Configuração aba 15 - Preço/Custo: No campo ‘Usar Preço’ selecionar a opção ‘C-Custo do Item’ e no campo ‘Custo para Preço’ selecionar o código do custo médio.

AG-13897

Adequar a integração de ITS - Bayer para o manual 2.8

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1 - Menu

  • Agro3C » Romaneio » ITS Monsanto Créditos de royalties 

2 - Objetivo

Atualizar a rotina para estar de acordo com o manual ITS Bayer 2.8

3 - Alteração

Foram realizadas implementações de botões, abas, rotinas e configurações, para que atenda as adequações do novo manual.

Abaixo segue o manual de configuração da rotina com essas novas atualizações.

https://nimitz.atlassian.net/wiki/spaces/DPU/pages/2659090612/ITS+-+Bayer

AG-13874

Implementar configuração para visualização de Histórico de Apontamentos no agro monitor

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1 - Menu
ERP Lavoura » Processos » Apontamentos » Configuração

2 - Objetivo
Implementar parâmetro para definir sincronização de apontamentos finalizados no Agro Monitor.

3 - Alteração
Criado na rotina de Configuração dos apontamentos, os campos de "Histórico de apontamentos?" e "Safras" que define se os apontamentos já finalizados devem ou não ser sincronizados no Agro Monitor e quais safras deverão conter nos apontamentos sincronizados.

AG-12224

Erro ao abrir Rastreabilidade pelo Remote App

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1 - Menu

Rotina de Rastreabilidade

2 - Objetivo

Possibilitar o correto funcionamento da rotina de Rastreabilidade, para clientes que utilizam o Cloud.

3 - Alteração

Necessário adicionar a Midas.Dll na pasta de executáveis do módulo Agro.