Petroshow 2.0.2401.1001
Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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567983 | Problema ao Finalizar Venda Quando a Condição de Negociação é Alterada | 1 - Menu: PSPDV » Vendas no PDV. 2 - Objetivo: Ajustar PDV para que ao trocar a condição de negociação com o item já lançado na venda, no momento de finalizar o documento não apresente a mensagem de erro Total Pago é inferior ao Total do Cupom e que a venda seja finalizada corretamente. 3 - Alteração: Ajustado PDV para que ao trocar a condição de negociação com o item já lançado na venda, no momento de finalizar o documento não apresente a mensagem de erro Total Pago é inferior ao Total do Cupom, sendo a venda finalizada corretamente. | |
565706 | PSFinanceiro - Registros duplicados na rotina de Baixa de Duplicatas à Pagar | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
564814 | 1 - Menu: PSPDV>>Documentos>>Notas Fiscais>>NF-e de Estorno. 2 - Objetivo: Ajustar PDV para que ao realizar uma nota de estorno de combustível não ocorra a rejeição “908 - Obrigatório o Preenchimento do índice de mistura do Biodiesel”. 3 - Alteração: Ajustado o PDV para que não ocorra a rejeição “908 - Obrigatório o Preenchimento do índice de mistura do Biodiesel” ao gerar uma nota de estorno de combustível. | ||
562118 | PSGerencial - Importação de XML buscando transportador incorreto | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
563028 | Inconsistência na Geração de Nota de Acompanhamento pela Central de Faturamento | 1 - Menu: PSGerencial >> Processos >> Central de Faturamento. 2 - Objetivo: Corrigir problema que ocorria ao gerar as notas fiscais de mais de uma pessoa ao mesmo tempo, sendo que era gerado apenas uma nota referenciando documentos de pessoas diferentes. 3 - Alteração: Corrigido para que ao ser gerado notas fiscais na rotina em questão para pessoas diferentes ao mesmo tempo, que sejam geradas notas distintas para cada pessoa, com os documentos referenciados de acordo com cada pessoa corretamente. | |
551592 | PSGerencial - Falha na distribuição de XML de CT-e's já baixados | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
455757 | Adequar Conciliação de Cartões com a Equals para Atender Layout 3.1 | 1 - Menu: Servidor de Aplicação » Tarefas Agendadas 2 - Objetivo: Adequar a geração e leitura do arquivo de integração com a Equals para atender aos novos layouts. 3 - Alteração: Feito adequação na montagem do arquivo de envio para a Equals para que siga as especificações do Layout VIT V3.1. Além disso, foi ajustada a leitura do arquivo de retorno para que leia as posições conforme o layout 2.0. | |
553785 | PSGerencial - Recalculo de estoque gerando registros novamente para contabilização | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
553681 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | ||
546448 | Enviar Apenas Notas com Alíquotas no Registro I2000 do Fiscal Online | 1 - Menu: PSGerencial>>Processos>>Central Fiscal. 2 - Objetivo: Ajustar a rotina da central fiscal para que somente gere o registro I2000 quando o documento utilizar uma analítica parametrizada na Tributação Reinf e possuir um valor de imposto, resultante da base pela alíquota. Não sendo enviado tal registro sem valor, evitando erros na validação do SPED. 3 - Alteração: Ajustada a rotina da central fiscal para que somente gere o registro I2000 quando o documento ao qual estiver relacionado utilizar uma analítica parametrizada na Tributação Reinf e possuir um valor de imposto, resultante da base pela alíquota. Tendo em vista que, a base e a alíquota será acatada da Tributação Reinf, caso lá não tenha sido informada a alíquota, mas houver essa informação no cadastro da Pessoa, de lá que ela será utilizada. E por fim, se no cadastro da Tributação Reinf não houver a informação da base, mas na nota estiver preenchido o campo “Base de Cálculo Geral” da aba Impostos Retidos, tal informação dali será seguida. Caso não haja a informação da base ou alíquota em nenhum desses lugares não será enviado ao Fiscal o registro I2000. Importante comentar que, a validação será para cada um dos impostos do documento. IRRF, CSLL, PIS, COFINS, INSS e Agregado. Somente será enviado para o imposto que possuir um valor. Evitando dessa maneira problemas na validação do SPED. | |
555267 | PSFinanceiro - Duplicatas a pagar permitindo vincular dados bancários inativos | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
| PSFinanceiro - Agilidade na consulta de dados sobre a rotina de Baixa de Duplicatas à Receber | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
552768 | 1 - Menu: PSPDV/PSComanda >> Inclusão de Item / Sincronização. 2 - Objetivo: Ajustar para que seja possível cadastrar Comandas com quantidade fracionada, se na Unidade do item estiver preenchido um valor maior do que 0 (zero). Sendo que, deve ser desconsiderada a validação do campo Permite Venda Fracionada existente no cadastro do Grupo, tendo em vista que tal campo deve ser utilizado apenas para validações no módulo PSMobile. 3 - Alteração: Ajustado para que seja possível cadastrar Comandas com quantidade fracionada, se na Unidade do item estiver preenchido um valor maior do que 0 (zero). Sendo que, não é mais realizada validação do campo Permite Venda Fracionada existente no cadastro do Grupo. | ||
549777 | PSGerencial - Exclusão de preços na tabela de preço por pessoa filtrando por pessoa | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
546057 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | ||
544472 | 1 - Menu: PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Efetivar Entradas Pendentes. 2 - Objetivo: Aprimorar a efetivação de notas fiscais ao vincular o mesmo centro de custo para itens diferentes de uma nota entre estabelecimentos. 3 - Alteração: Alterado para evitar repetições na validação de registros de centro de custo durante a efetivação de notas fiscais. | ||
539681 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | ||
542023 | Não Exportar Devoluções/Estornos no Registro I2000 do Fiscal Online | 1 - Menu: PSGerencial >> Processos >> Central Fiscal. 2 - Objetivo: Ajustar exportação incorreta sobre registros I2000 (Reinf - R4020) quanto a devoluções e estornos. Tendo em vista que, estes registros não devem ser enviados ao Fiscal, visto que não devem ser considerados na Reinf notas de estorno/devoluções. 3 - Alteração: Ajustada para que não seja exportado para o Fiscal o registro I2000 para documentos fiscais de devolução e estorno. Ajustado também para que não sejam exportados registros I2000 de documentos com situação igual a 02 - Cancelado, 03 - Cancelamento extemporâneo, 04 - NF-e, NFC-e ou CT-e Denegada e 05 - NF-e, NFC-e ou CT-e Numeração Inutilizada. | |
| PSGerencial - Ajustar Listagem de Notificações na Central de Autorizações (TMS) | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
541777 | PSFinanceiro- Falha ao permitir geração de novo NN para portador com faixa limite já atingida | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
464256 | Rodobank - Realizar a Integração de Pontos de Bonificação/Cashback | 1 - Menu: PSPDV » Vendas no PDV 2 - Objetivo: Criar lógica para que quando possua a integração com a Rodobank, os pontos em bonificação ganhos numa venda sejam convertidos em valor e seja enviado para a Rodobank via TrocoPay. 3 - Alteração: Alterado o processo de vendas do PDV para que, quando existir integração com a Rodobank e tenha sido gerado pontos em bonificação, esses pontos serão convertidos em valores e enviados via TrocoPay para a Rodobank. Mais detalhes podem ser acessados na documentação da integração disponível em Integração com a Rodobank |