Agrotitan 4.0.2012.1019 - Lote 725
Chave | Resumo | Documentação |
OC para Testes - Integrar o campo 'FCP/ST em Outras' do cadastro de Tributação. | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção 2 - Objetivo Realizar um novo cadastro de tributação, ou realizar alterações em tributacoes existentes, validar no arquivo JSON o campo gerado ‘FCPSTOUT’, o mesmo deve ser gerado contendo uma determinada informação. S ou N. 3 - Alteração Implementado para que ao salvar o cadastro de Tributação no sistema Agro, seja levado junto ao JSON de integração para o sistema Viasuper, a informação do campo FCPSTOUT. 4 - Configuração Configurações » Configuração » Empresas » aba Integrações/Web Services campos “Integra com o Viasuper” campo deve ser configurado para ‘Sim’, e também o campo ‘Versão Integração’ estar configurado para ‘2.0’. | |
1- Menu ExpImpAgro3c » Processos » Central da Contabilidade. 2 - Objetivo Implementar a correção na rotina de Central da Contabilidade, para que ao filtrar por data, mostre os dados sem inconsistências. 3 - Alteração Realizado a correção para mostrar as notas corretamente conforme o filtro utilizado de data sobre as Notas. | ||
Inconsistência » Função Copia e Colar da rotina Conhecimento de CTRC retorna Violação de acesso | 1 - Menu Agro3C » Notas » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento). 2 - Objetivo Efetuar a correção para que o copiar e colar funcione corretamente na rotina de CTRC (Conhecimento). 3 - Alteração Realizado a correção referente à função de copiar e colar, para que não apresente erro na rotina de CTRC (Conhecimento). | |
Inconsistência » Illegal PORT command no momento de realizar o download dos arquivos FTP do REAG | 1 - Menu Reag3C » Configurações » Configurações » Exportação e Importação da Base 2 - Objetivo Baixar os arquivos do FTP corretamente. 3 - Alteração Foi alterado a conexão ao FTP para que seja de forma passiva | |
1- Menu Agro3C » Relatórios » Estoques » Etiquetas de itens. 2 - Objetivo Efetuar a correção, para ajustar a tela de Etiquetas com Código de Barras corretamente. 3 - Alteração Realizado a correção para que o usuário não precise manualmente ajustar a tela para aparecer o campo “Papel utilizado para impressão. | ||
Inconsistência » Não apresenta o item TSI para vincular os lotes na rotina de Expedição de Sementes | 1 - Menu Semente >> Expedição >> Montagem de carga/Faturamento. 2 - Objetivo Ao realizar o processo de montagem de cargas o item e o item similar deve ser carregado corretamente, como também os demais dados. 3 - Alteração Alterado o sistema, para que ao usuário realizar amontagem de cargas através de pedidos o sistema valide corretamente os dados adicionados e ao terminar o processo os dados devem estar corretos | |
1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Contas a Pagar » Contas a Pagar. 2 - Objetivo Implementar a correção da falha, onde, ao gerar o Relatório de Contas a Pagar, o relatório gerava incorreto se filtrado por Todos Estabelecimento. 3 - Alteração Realizado a correção no relatório de Conta a Pagar, visando respeitar os estabelecimentos filtrados. | ||
Incosistência » Método de Consultor Roteiros não está obedecendo às datas informadas pelo usuário. | 1 - Menu Exped3C » Processos » Integração Ravex » Retornar Roteiros 2 - Objetivo Possibilitar que ao realizar a requisição no WebService da Ravex, que o sistema obedeça ao período de data informado pelo usuário. 3 - Alteração Não foram realizadas alterações em tela, foi realizado o ajuste no ServeragroXE.exe para respeitar o período de datas informado em tela pelo usuário. Também foi realizada uma implementação, para alertar o usuário quando o filtro informado de datas for superior a 5 dias. | |
Inconsistência » Totalizador do Relatório Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De. 2 - Objetivo Implementar a correção, onde, ao gerar o Relatório de 'Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De', era gerado com totalizadores incorretos. 3 - Alteração Realizado as correções para que calcule corretamente os totalizadores, seja por item, ou por unidade. Se preferir utilizar o relatório antigo, fazer o seguinte passo:
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1 - Menu ViasoftServerAgroXE → Importação de Cupons 2 - Objetivo Corrigir a importação de cupons que estava apresentando inconsistência ao executar o processo para diversos cupons. 3 - Alteração Ajustada rotina de geração da notas de venda do JetPDV para que a mesma ao tentar importar o cupom, verifique se o provedor de dados está realmente criado, criando o mesmo se necessário para evitar erros. | ||
1 - Menu Agro3C » Notas » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) Agro3C » Produção » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Estoque » Custo » Recalculo Agro3C » Estoque » Custo » Reajuste 2 - Objetivo Ao realizar qualquer processo no cálculo de Custo do Item, ao realizar o processo da Consulta para o cálculo, principalmente para a integração de notas entre os sistemas Viasuper e Petroshow, não devera ocorrer o travamento no sistema nesse processo de cálculo de custos. 3 - Alteração Após elaboração detalhada das partes do SQL da consulta na qual o custo era muito alto do processamento da mesma, realizado alterações para que o impacto fosse o menor possível e tornar a consulta com um tempo aceitável de processamento. Em testes internos em relação ao ticket 195414, conseguimos reduzir de 35 segundos para apenas 5 segundos o processamento da mesma. | ||
Inconsistência » Campos ocultos ou sem nome na rotina de cadastro de Rapel por Grupos | 1- Menu Agro3C » Estoque » Item » Rapel por Grupos. 2 - Objetivo Efetuar correção para que apresente o grid corretamente na rotina de Rapel por Grupos. 3 - Alteração Realizado o ajuste sobre o Label do filtro, onde estava mostrando em branco, atualmente está mostrando corretamente. | |
Inconsistência » Relatório Resumo Financeiro está gerando somente dados (excel) em branco | 1 - Menu FinAgro3c » Relatórios » Relatórios » Resumo Financeiro. 2 - Objetivo Efetuar a correção para carregar corretamente os dados em Excel, na rotina de Relatório Resumo Financeiro. 3 - Alteração Realizado as correções para que na tela de impressão, ao clicar para gerar em Excel, traga as informações necessárias conforme os dados mostrados anteriormente. | |
Inconsistência » Atualizador inteligente apresentando erro ao atualizar a tabela CIDADEBASE. | 1 - Menu Agro3C » Configurações » Forçar Execução do Atualizador Inteligente. 2 - Objetivo Implementar a correção da falha, onde, era solicitado para fazer a atualização inteligente, porém não funcionava. 3 - Alteração Realizado a correção para que não peça a atualização da tabela, quando for “cidadebase”. | |
Melhoria » Ajuste no desempenho da rotina de geração de notas de taxa de serviços em lote - Parte 2 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços 2 - Objetivo Verificar se existe a possibilidade de melhorar o processo e diminuir o tempo de execução da rotina para a geração de cada nota. 3 - Alteração Banco de Dados
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Código-Fonte
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Melhoria » Ajuste no desempenho da rotina de geração de notas de taxa de serviços em lote - Parte 1 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços 2 - Objetivo Verificar se existe a possibilidade de melhorar o processo e diminuir o tempo de execução da rotina para a geração de cada nota. 3 - Alteração Banco de Dados
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Código-Fonte
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1- Menu Exped » Processos » Faturamento de Carga. 2 - Objetivo Implementar a correção, para que quando gerado a nota pela rotina de Faturamento de Carga, no módulo Exped, seja carregado o desconto que está informado no Pedido para a Nota Fiscal, assim como é feito no Agro através do a partir de. 3 - Alteração Realizado a correção para que carregue corretamente o desconto informado no pedido para a Nota Fiscal. | ||
1- Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber. 2 - Objetivo Implementar a correção, onde, ao baixar um título vencido, não retorne a mensagem de solicitação de Juros e Descontos. 3 - Alteração Realizado a correção para que ao baixar uma conta a receber sem juros, não apresente a tela de solicitação de autorização de juros. | ||
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
Inconsistência » Função Copia e Colar da rotina Configuração de CTRC não está funcionando | 1 - Menu Agro3C » Notas » CTRC (Conhecimento) » CTRC Configuração. 2 - Objetivo Efetuar a correção para que o copiar e colar funcione corretamente na rotina de Configuração de CTRC. 3 - Alteração Realizado a correção referente à função de copiar e colar na rotina de CTRC Configuração. | |
Inconsistência » Itens duplicados não agrupando quantidades no SIGEN | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Reag » Processos » Gerar Arquivos A.R.T. » SIGEN - SC 2 - Objetivo Deve-se apresentar apenas uma linha de nota na movimentação do SIGEN-SC 3 - Alteração Na VsConsulta SEL_SIGEN_MOVIMENTACOES Foi removido do GROUP BY DADOS.QUANTIDADE | |
1- Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De. 2 - Objetivo Implementar a correção/melhoria, onde, ao efetuar o Efetivamento do Lançamento Programado, e abrir o lançamento gerado, o campo de Dt. Base Juros não era preenchido (vazio). 3 - Alteração Realizado a correção para que o sistema insira corretamente a data base de juros, no lançamento programado, após efetuar a efetivação do mesmo. | ||
Inconsistência » Sistema não realiza quebra de linha na reimpressão de etiquetas de carregamento. | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
Inconsistência » Itens duplicados não agrupando quantidades no SIGEN | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Reag » Processos » Gerar Arquivos A.R.T. » SIGEN - SC 2 - Objetivo Deve-se apresentar apenas uma linha de nota na movimentação do SIGEN-SC 3 - Alteração Na VsConsulta SEL_SIGEN_MOVIMENTACOES Foi removido do GROUP BY DADOS.QUANTIDADE | |
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
Inconsistência » Não está gerando o Segmento N para o Banco 33 - Santander no Arquivo de Pagamento | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Observações: | |
Inconsistência » Ordem de Carga não está validando obrigatoriedade de lote da configuração da nota | 1- Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração Realizado o ajuste na falha ao salvar a Ordem de Carga, agora o sistema está validando o parâmetro “Controlar Lotes?” antes de salvar a Ordem, caso o parâmetro esteja configurado para obrigar o controle de lote o sistema não permite salvar até que seja informado o lote no pedido ou nota fiscal. | |
Legislação » Criar parâmetro de desconto da base de PIS e COFINS para cálculo de ICMS Desonerado. | 1 - Menu Agro3C > Estoque > Tributação > Manutenção 2 - Objetivo Criação de parâmetro de desconto da base de PIS e COFINS para cálculo de ICMS Desonerado 3 - Alteração Na rotina Agro3C > Estoque > Tributação > Manutenção foi criado um novo campo chamado "Desc. ICMS Disp/Deson BC. Imp." para que quando setado como SIM deverá deduzir da Base do Imposto valores gravados nos campos Valor Desoneração e Valor Tributação Isentas. Esse novo parâmetro só deve ser permitido preencher ou habilitar se o sistema estiver configurado para gerar ICMS Dispensado/Desonerado, ou seja, caso os parâmetros "Cálc. Auxiliar Imp. Dispens" e "Considera Desoneração de ICMS ZFM" estiverem como Não, e "Desc. Vlr ICMS Disp/Deson BC. Imp." estiver como Sim, então será mostrado um alerta ao usuário: "O sistema não foi configurado para ICMS Disp/Deson, não é permitido Salvar. | |
Inconsistência » Não realiza apontamento de sementes quando a ordem possui mais de um item | 1 - Menu Sementes » UBS » Ordem de Produção 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Conceito 2 - Objetivo Para ajustar a validação de conceito quando utilizada a rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s) localizada em Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s), para a geração de notas de Devolução. Para que ao utilizar a rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s) e for necessário a autorização do conceito, seja apresentado a tela de solicitação de autorização apenas uma vez. 3 – Alteração Corrigido verificação do Conceito para emissão de notas de devolução a partir da rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s) para que seja verificado o conceito e respeitada a parametrização da ação a ser realizada, sendo elas Bloquear, Avisar, Nada ou Solicitar Autorização. Alterado ordem de eventos do sistema para que seja solicitado a autorização do conceito apenas uma vez em tela ao gerar notas a partir da rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s). | ||
1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Conceito 2 - Objetivo Para ajustar a verificação de documentos vencidos do grupo utilizado no cadastro da pessoa, quando realizada a verificação de Conceito vinculado a pessoa. 3 – Alteração Ajustado a consulta de documentos vencidos para o grupo associado ao cadastro da pessoa, quando realizado a validação de conceito para documentos vencidos. | ||
Inconsistência » Sistema não está gerando lotes automaticamente | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
1 - Menu 2 - Objetivo Enviar a Tag EX_TIPI quando for informado no Cad do NCM ou Cad do Item o campo DESTAQUE EXCEÇÃO. 3 - Alteração | ||
Integrar o campo 'FCP/ST em Outras' do cadastro de Tributação. | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção 2 - Objetivo Realizar um novo cadastro de tributação, ou realizar alterações em tributacoes existentes, validar no arquivo JSON o campo gerado ‘FCPSTOUT’, o mesmo deve ser gerado contendo uma determinada informação. S ou N. 3 - Alteração Implementado para que ao salvar o cadastro de Tributação no sistema Agro, seja levado junto ao JSON de integração para o sistema Viasuper, a informação do campo FCPSTOUT. 4 - Configuração Configurações » Configuração » Empresas » aba Integrações/Web Services campos “Integra com o Viasuper” campo deve ser configurado para ‘Sim’, e também o campo ‘Versão Integração’ estar configurado para ‘2.0’. | |
1 - Menu Finagro3C - Relatórios » Contas a Receber » Razão » Razão de Clientes 2 2 - Objetivo Possibilitar a visualização do relatório “Razão de Clientes 2” em formato de grid, facilitando a exportação das informações. 3 - Alteração Implementada a visualização do relatório em formato de grid através do botão “Apresentação em Grid/Exportar” apresentado no cabeçalho da tela. A visualização em grid conteém as mesmas informações exibidas em modo gráfico ou texto, e permite exportar o primeiro nível do relatório no formato de grid para excel (e demais formatos disponíveis, como xml e pdf). | ||
1 - Menu Finagro3C - Relatórios » Contas Movimento » Razão de Contas Movimento 2 2 - Objetivo Possibilitar a visualização do relatório “Razão de Contas Movimento 2” em formato de grid, facilitando a exportação das informações. 3 - Alteração Implementada a visualização do relatório em formato de grid através do botão “Apresentação em Grid/Exportar” apresentado no cabeçalho da tela. A visualização em grid conteém as mesmas informações exibidas em modo gráfico ou texto, e permite exportar o primeiro nível do relatório no formato de grid para excel (e demais formatos disponíveis, como xml e pdf). | ||
1 - Menu Finagro3C - Relatórios » Contas a Pagar » Razão » Razão de Fornecedores 2 2 - Objetivo Possibilitar a visualização do relatório “Razão de Fornecedores 2” em formato de grid, facilitando a exportação das informações. 3 - Alteração Implementada a visualização do relatório em formato de grid através do botão “Apresentação em Grid/Exportar” apresentado no cabeçalho da tela. A visualização em grid conteém as mesmas informações exibidas em modo gráfico ou texto, e permite exportar o primeiro nível do relatório no formato de grid para excel (e demais formatos disponíveis, como xml e pdf). | ||
Melhoria » Monitor NF-e -Parte 07/09 » Visualizar PDF da DANFE e efetuar Download do XML | 1 - Menu Agro3C > Notas > Monitor NF-e 2 - Objetivo Visualizar PDF da DANFE e efetuar Download do XML 3 - Alteração Foi adicionado dois novos campos na tabela de notas fiscais na rotina do Monitor NF-e, o primeiro é a coluna que traz um botão para download do XML da nota fiscal, o segundo, é uma coluna que traz um botão para fazer a impressão/visualização da DANFE da nota fiscal. Além disso, foram adicionados novos filtros na tela, podendo agora filtrar por colunas, filtrar geral através do botão da busca localizado no lado esquerdo da tela, abrir e fechar todas as "árvores" de estabelecimento, marcar todas as notas fiscais em tela. |