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Agrotitan 4.0.2104.1026 - Lote 727

Agrotitan 4.0.2104.1026 - Lote 727

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-11478

Inconsistência » Mensagem de erro na manutenção de títulos a pagar

299554

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Manutenção de Títulos a Pagar;

2 - Objetivo

Ajustar a rotina de Manutenção de Títulos a Pagar, de modo a corrigir erro ocasionado ao consultar títulos e marcar títulos para manutenção.

3 - Alteração

Ajustado a rotina de Manutenção de títulos a pagar para que não ocorra mais o erro ao consultar os títulos a pagar.

AG-11475

Inconsistência » Valor de juros da duplicata não sendo exibido na baixa do título no PDV.

288610

Tarefa gerada somente para controle de horas de debug em situação encontrada em cliente.

AG-11465

Inconsistência » Erro de validação ao alterar imposto no campo Vlr Outras Desp. Acess. pelo grid impostos (Lote 727)

 

1 - Menu
Agro - Notas » Manutenção.

2 - Objetivo

Corrigir a validação ao alterar o imposto no campo "Vlr Outras Desp. Acess." pelo grid impostos do item.

3 - Alteração

Quando um item possui uma despesa acessória informada no ICMS, o sistema estava validando de maneira equivocada que o valor base do item estava diferente do valor total. Após a correção, o sistema considera a despesa inserida, realizando a validação de forma correta. O ajuste se aplica à nota de entrada e saída, considerando a base normal, isenta e outras.

AG-11459

Melhoria » Adequação do projeto "Monitor de Mensagens" para uso da conexão nativa do Oracle Client

0

1 - Menu

Monitor de Mensagens

2 - Objetivo

Adequação do módulo "Monitor de Mensagens" para uso das propriedades compatíveis com o uso da conexão nativa do Oracle Client.

3 - Alteração

Foi acrescentado suporte para novas propriedades no arquivo de conexão do Monitor de Mensagens, permitindo a possibilidade de o usuário configurar bancos ‘locais’ sem acesso externo, utilizando a propriedade DataBase, ou ainda em acessos externos, utilizando a propriedade Hostname.

AG-11456

Inconsistência » Could not convert variant of type (Null) into type (Integer) no processo de negociação de café.

0

1 - Menu

AgroCafe » Processos » Negociação de Café » Negociação

2 - Objetivo

Através desta rotina possibilita a empresa negociar o café com o produtor, onde a partir de determinado lote de café é possível realizar todas as funções que compõem esse processo, comercialização, serviços que serão cobrados a devolução para o produtor entre outros.

3 - Alteração

Ajustado processo de conversão de valores no momento da negociação de Cafe.

AG-11450

Inconsistência » Lançamento de Juros deixando saldo disponível (QUITADA igual a S)

290042, 296146

1 - Menu

FinAgro » Pessoas » Acerto Unificado

Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de titulos a receber 

2 - Objetivo

Implementar correção referente ao cálculo do juro, quando o título for pago em mais de uma parcela, o juro não tenha seu valor agregado ao total de juros já pago

3 - Alteração

Foi corrigido os métodos utilizados para o cálculo dos juros, visando corrigir os lançamentos com valores inconsistentes, e o status das duplicatas.

AG-11415

Inconsistência » Informações não sendo enviadas para o XML de integração WMS

297350, 298308

1 - Menu

Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Apresentar as os dados de pilha/embalagem no XML.

3 - Alteração

Ajustado para gerar no XML a pilha/embalagem dos lotes de sementes;

AG-11356

Inconsistência » Não esta gerando o lançamento de variação monetária pelo acerto unificado

296103

1-Menu

Finagro » Conta movimento » Lançamento em conta movimento

Finagro » Pessoas » Acerto Unificado

Finagro » Conta movimento » Acerto em conta movimento

Finagro » Pessoas » Baixa de documentos pendentes

2-Objetivo

Possibilitar as baixas de conta movimento com variação monetária.

3-Alteração

Corrigido arredondamento de baixas de contas movimento quando a mesma possui variação monetária.

AG-11321

Inconsistência » Não está contabilizando os lançamentos na Central da Contabilidade

295237

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Contabilizar os lançamentos na Central de Contabilidade que estavam entrando em um loop infinito

3 - Alteração

Foi ajustado uma consulta de banco de dados para ajustar uma inconsistência em que ao realizar os lançamentos dos documentos não estava processando corretamente, estava entrando em um loop infinito sempre buscando o mesmo documento.

AG-11312

Inconsistência » Lentidão na Rotina de envio de movimentações para o SIGEN.

291966, 294183, 292859, 298735, 294747, 284629

1 - Menu

  • Reag » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIGEN-SC

2 - Objetivo

Ajustar o sistema, a fim de que a lentidão que vem ocorrendo ao enviar registros para o SIGEN, pare de ocorrer.

3 - Alteração

Foi ajustado a forma em que o sistema realiza a autenticação, junto ao SIGEN para poder enviar as informações, onde dessa forma, não ocorre mais o problema de lentidão que estava ocorrendo.

AG-11289

Inconsistência » Romaneio retornando para a leitura de peso após exclusão

292969

1 - Menu

Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos

Agro3C » Romaneios » Manutenção

2 - Objetivo

Implementar correção na exclusão de romaneio e reabertura via leitura de peso.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma correção na rotina de romaneio/leitura de peso, onde, quando o romaneio for excluído, não deverá voltar a aparecer na tela de Leitura de Peso para que seja gerado novamente.

AG-11254

Inconsistência » Ajustar informação do CNPJ do Estab nos Relatórios de Imposto de Renda

292576

1 - Menu.

Agro3C.

  • Relatórios > Produtor > Imposto de Renda.

  • Relatórios > Produtor > Imposto de Renda - Regime de Caixa.

2 - Objetivo.

Ajustar relatórios de imposto de renda para que liste os CNPJs dos estabelecimentos selecionados, de acordo com movimentações feitas nos mesmos.

3 - Alteração.

Foi ajustado os relatórios de imposto de renda para que liste os CNPJs dos estabelecimentos selecionados, de acordo com movimentações feitas nos mesmos.

AG-11227

Inconsistência » Duplicata importada quitada no acerto unificado permanece aberta (QUITADA igual a N)

290042, 296146

1 - Menu

FinAgro » Pessoas » Acerto Unificado

Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de titulos a receber 

2 - Objetivo

Implementar correção na rotina de baixa de baixas de duplicatas a receber e acerto unificado, onde quando há calculando juros, ficava saldo pendente na view VDUPREC, responsável pelos valores exibidos na Ficha Financeira, mas o campo “QUITADA” da tabela PDUPREC ficava igual a SIM.

Ou o saldo era baixado totalmente, entretanto o campo QUITADA, não era atualizado. 

3 - Alteração

Corrigido os métodos utilizados para o cálculo dos juros, visando corrigir os lançamentos com valores inconsistentes, e o status das duplicatas.

AG-11201

Melhoria » Configuração para Prazo p/Pagamento carregar automaticamente no acerto.

238332

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Configuração

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Implementar melhoria na rotina de pedidos, onde deve ser criada uma opção nas configurações de “Controle de Datas”, chamada ‘Inicializa Prazo p/pagamento’.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma melhoria na rotina de pedidos, onde deve ser criada uma opção nas configurações de “Controle de Datas”, chamada ‘Inicializa Prazo p/pagamento’, com as opções ‘Sim’ e 'Não’ para quando estiver = não, o sistema deve deixar em branco a data “Prazo para pagamento” no pedido e deve solicitar ao usuário o preenchimento, quando estiver = sim funcionaria como está atualmente.

4 - Configuração

  • Foi criada uma configuração em Pedidos » Configuração » Controle de Datas: Chamada ‘Inicializa Prazo p/pagamento’, com as opções ‘Sim’ e 'Não’ para quando estiver = não, o sistema deixe em branco essa data e solicite ao usuário o preenchimento.

AG-11156

Inconsistência » Possibilitando vincular valores maiores de CM a parcelas de pedidos pela antecipação financeira de pedidos

285827

1 - Menu

Finagro/Sementes » Pessoas » Antecipação Financeira;

Sementes » Expedição » Montagem de carga/Faturamento;

Sementes » Comercial » Antecipação financeira de pedidos;

2 - Objetivo

Ajustar o desmembramento de conta movimento limitado ao valor da parcela, de maneira que não ocasione mais erros com valores maiores que a parcela.

3 - Alteração

Realizado ajustes na rotina de antecipação financeira de pedidos, de modo a não ocorrer mais erros no desmembramento de valores de conta movimento.

AG-11121

Legislação » Alterar URL utilizada para gerar QR Code NFC-e estado MG

1

-

AG-11094

Viasoft 3C » Licenciamento

0.0

1 - Menu

  • Viasoft3C > Novo Licenciamento.

2 - Objetivo

Ajustar o sistema, a fim de que o novo licenciamento libere todos os módulos, que o cliente possui de uma vez.

3 - Alteração

Foi ajustado a forma em que o sistema realiza a autenticação, e licenciamento, a fim de garantir que quando o novo licenciamento busque as informações do cliente o mesmo já traga a liberação para os demais módulos do cliente, como por exemplo, Servidor de aplicação DF-e.

AG-10504

Melhoria » FinAgro3C » Conciliação de cartão

0

1 - Menu
Finagro3c » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação de Cartão

2 - Objetivo
Espera-se que após a conciliação, com as informações colocadas nos campos novos, os lançamentos trazidos, estejam dentro do período informado, melhorando assim a visualização dos lançamentos.

3 - Alteração
Será utilizadas a consulta SEL_CONCILIACARTAO que já possui o campo DUP.DTEMISSAO e DUP.DTVENCTO originado da tabela: PDUPREC
Caso o cartão diferente de CIELO/ALELO, será habilitado apenas o campo de vencto inicial

4 - Configuração

AG-10497

Inconsistência » Bug ao gerar laudo de um lote com uma determinada sequencia

0

1 - Menu

Agrocafé3C » Cadastro » Laudo » Laudo de Classificação - Armazém

2 - Objetivo

A tela de Laudo de Classificação - Armazém tem como finalidade classificar lote do  café para ser armazenado na cooperativa , assim nele informando vários dados ex Bebida , Tipo , Padrão ,broca e entre outros. O mesmo tem suma importância de realizar este processo , pois nele é verificado a qualidade do café .

3 - Alteração

Realizado ajuste quando é informado lote com a nomenclatura 2-(AAAAMMDDSeqLote) e -(AAAADDMMSeqLote) , mesmo estando com problemas de informar dados em outros campos quando este lote estava informado. Com isto foi alterado a forma que o sistema montava o filtro evitando este problema.

4 - Configuração

  • N/D

AG-10477

Inconsistência » Erros encontrados ao realizar testes no módulo AgroCafe

0

1 - Menu

Agrocafé3C » Processos » Leitura de Peso » Leitura

Agrocafé3C » Relatórios » Produtor » Inventário de lotes de café

2 - Objetivo

01

A tela de Leitura de Peso tem como finalidade realizar vários procedimentos referente a entrada ou saída do café , é responsável de fazer a pesagem do veículo com o produto café que entra ou sai da cooperativa e entre outros 

02

A tela do Relatório de Inventário de lotes de café tem como finalidade mostrar a quantidade de lotes de entrada em um determinado produtor , assim facilitando a busca pelas movimentações de estoque/lotes.

3 - Alteração

01

Na tela de chave de acesso , foram corrigidos inconsistências visuais , como o tamanho da tela para exibir o botão de consulta e erro no clique duplo na grid quando esta vazia

02

No Relatório de Inventário de lotes de café , Implementado o carregamento de logotipo padrão do sistema e corrigido o bug da visualização ao imprimir 

4 - Configuração

  • N/D

AG-10476

Inconsistência » Ajustar contabilização de simples remessa quando existe desconto

268678,257308,289863

1 - Menu

Agro - Notas » Manutenção;
ExpImp - Processos » Central de Contabilidade.

2 - Objetivo

Retornar o comportamento padrão do processamento contábil de notas do tipo venda futura e remessa de entrega futura.

3 - Alteração

Houveram 3 implementações envolvendo notas do tipo venda futura e remessa de entrega futura, onde acabou acarretando alguns processamentos equivocados. Tendo em vista essas situações, foi necessário retornar para a forma padrão o processamento desses tipos de nota, e posteriormente realizar uma melhor avaliação para uma correção efetiva.

AG-10127

Inconsistência » Nota de devolução sem quantidade nos itens no módulo AgroCafe

261595

1 - Menu

AgroCafe » Processos » Negociação de Café » Negociação

2 - Objetivo

Quando é realizada uma devolução de café, a tela não conseguia lidar com movimentação de saldo muito pequeno, onde a terceira casa decimal não podia ser utilizada assim em alguns casos ocasionando diferença, com isso ao gerarmos à nota de devolução a mesma fica sem nenhum valor informado no campo quantidade em alguns itens.

3 - Alteração

01 - Ajustado na tela de negociação do café para que os campos de quantidade de casa decimais fiquem igual a quantidade de casas decimais do saldo do lote(3 casas decimais).

02 - Implementado no sistema a seguinte regra para a geração de notas:

  • Quando a quantidade do item foi menor que 0.01 ao invés de gerar a linha do item na nota ele irá somar na próxima linha que encontrar no grid que seja do mesmo item, como por exemplo:

    • Item 1 - Quantidade de 0,001

    • Item 1 - Quantidade de 1

    • Na situação acima os itens se agruparam e a quantidade do item ficará na nota com 1,001;

    • Atenção: Quando a somatória das quantidades dos itens que contenham valor menor ou igual a 0,01 ultrapassar o valor de 0,1 o sistema jogará o valor excedente para o próximo item. 

    • Desde que, exista mais de um item com quantidade maior que 0,01, caso contrário o sistema irá agrupar todo a quantidade em um único item

4 - Configuração

  • N/D

AG-10109

Inconsistência » Lentidão/Falha Catastrófica ao gerar Relatório Vendas por Representante

260983

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Notas » Saída » Vendas por Representante

2 - Objetivo

Implementar correção no relatório “Vendas por Representante” para que seja gerado em tempo ágil e sem falhas.

3 - Alteração

Foi desenvolvido uma correção na relatório “Vendas por representante” para que seja gerado sem que ocorra erros e tenha uma melhora significativa na performance para geração do relatório para usuários “Normais” e “Supervisores”.

Para fins de registro, durante meus teste o relatório está sendo gerado, com diferentes tipos de filtro e datas acima de um ano num tempo máximo de 5 minutos

AG-9749

Melhoria » Ao gerar duplicatas a receber nas rotinas de Conhecimento e nota Acrescentar a serie do documento - Parte 3

120061

1- Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção.

2 – Objetivo

Implementar a parametrização para adicionar o registro “Série” nas duplicatas geradas do acerto financeiro em uma nota fiscal gerada a partir de um pedido*.*

3 - Alteração

Sistema ajustado para implementar o número da série da nota fiscal no número de documento das duplicatas importadas do pedido de origem.

AG-9421

Inconsistência » Erro de validação ao alterar imposto no campo Vlr Outras Desp. Acess. pelo grid impostos

123

1 - Menu
Agro - Notas » Manutenção.

2 - Objetivo

Corrigir a validação ao alterar o imposto no campo "Vlr Outras Desp. Acess." pelo grid impostos do item.

3 - Alteração

Quando um item possui uma despesa acessória informada no ICMS, o sistema estava validando de maneira equivocada que o valor base do item estava diferente do valor total. Após a correção, o sistema considera a despesa inserida, realizando a validação de forma correta. O ajuste se aplica à nota de entrada e saída, considerando a base normal, isenta e outras.

AG-8314

Melhoria » Implementar controle para que notas lançadas por XML não gravem uma quantidade maior que o saldo do a partir de

219061

1 - Menu

Agro » Notas » Manutenção - Importação de XML - Saldo a partir de

2 - Objetivos

Ao incluir uma entrada de nota fiscal através de XML ou de maneira manual buscando os saldos pendentes no a partir de,  o sistema deve visualizar os saldos que estão pendentes para cada item, de acordo com parametrização das naturezas de operações e a partir de. 

Com o intuito de que quando esse saldo for excedente do que se encontra no a partir de,  principalmente para as entradas de importação de XML, mas também para as inclusões via a partir de que houverem edições nas quantidades dos itens, o sistema barre a finalização do salvamento da NF. Mostrando numa mensagem em tela quais são os saldos excedentes para correção.

E também para que cada item possua seu vínculo direto com as notas que estão no a partir de. Não permitindo assim, que notas fiscais sejam importadas pelo xml sem nenhuma contrapartida definida.

3 - Alteração 

  • Diante do fato gerador da ocorrência, foi implementada a opção dentro da configuração da nota, aba 11 - Nf’s a Partir De o campo “Valida Saldo A Partir De Aut”, onde ao marcar o parâmetro como Sim o sistema deve barrar a entrada de notas fiscais quando o saldo a ser dado entrada do XML for excedente do saldo remanescente no A Partir De. 

  • Devendo ser trazida uma mensagem em tela, a fim de mostrar quais são os itens, saldos do XML e saldos do a partir de. Para que o usuário possa efetuar a comparação dos saldos.

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