Chave | Resumo | Documentação |
AG-8489 | Testes » Melhoria » Faturamento do Produtor » Funcionalidade do Controle de Frete | 1 - Menu 2 - Objetivo Utilizando a rotina de Nota Fiscal e também a rotina de faturamento do produtor, realizar o faturamento de notas que contenham Romaneio na entrada, e o valor do Frete no Romaneio. 3 - Alteração Realizar testes do processo do faturamento do produtor, contendo fretes no Romaneio, e levando o valor do frete como bonificação de impostos. Realizar o mesmo processo para os faturamentos da nota manualmente Realizar o mesmo processo para a rotina de Faturamento do produtor Realizar o faturamento utilizando contratos. Realizar a alteração do valor unitário, com o campo Valor Combinado.
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AG-8321 | Inconsistência » Violação de acesso ao clicar em executar e logo após em gravar na rotina Executar TSI | 1-Menu Sementes » TSI » Ordens de TSI; Sementes » TSI » Ordem de TSI x Lotes; Sementes » Cadastros Gerais » Sementes » Lote de Semente. 2-Objetivo Correção ao tentar inserir código de itens de “Embalagens” inexistente, clicar no botão “Armazém” sem antes clicar no botão executar e validação ao tentar excluir lote de sementes com movimentação. 3-Alteração Ajustado a Ordem de TSI, inserindo um código inexistente na grid do botão “Embalagens”, tentando salvar e fechar o mesmo (está apresentando validações). Incluído códigos existentes na grid para analisar se não impactou no processo de cadastro.
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AG-8271 | Inconsistência » Erros ao não informar descrição ao incluir um Tipo de TSI | 1-Menu Sementes » TSI » Configurações TSI » Tipos de TSI 2-Objetivo Validações ao deixar o campo "descrição" vazio e incluir item sem selecionar grupo da Composição. 3-Alteração Rotinas de teste: Criado registros novos e simulado o processo conforme solicitação da tarefa; Testado com registros já cadastrados; Validação apresentando caso não informar a descrição; Com a descrição preenchida, caso deixar a composição vazia, ao clicar no botão "Incluir item", está apresentando validação para incluir o grupo da Composição.
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AG-7793 | 6/9 Criar rotina para geração de financeiro DAP Parte 2 | 1-Menu Agro » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » Aba Adicional » Sub aba Pronaf 2-Objetivo Documentação AG - DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf - Documentação para Usuários - Confluence 3-Alteração GERAÇÃO FINANCEIRO DAP Implementado uma nova tela; Nessa tela irá filtrar notas que serão possíveis de gerar o acerto financeiro DAP; Filtros obrigatórios da tela: “Configuração financeira”. Caso esse campos esteja com valor e o grid também, se o usuário alterar o valor desse campo será exibida uma mensagem que será limpo o grid, usuário tem como escolher se deseja continuar ou não; “Safra”; “Estabelecimentos”; “Dt. emissão nota entre”. Caso a data inicial for maior que a data final não deixa prosseguir;
Legendas da tela: Pronto para gerar (preto): quando o registro não contêm pendências que impeçam a geração financeira; Contêm pendências (amarelo): quando o registro possui erro que devem ser ajustados para a geração; Financeiro gerado em aberto (verde): quando foi gerado o financeiro mas o mesmo não foi baixado possibilitando o estorno; Financeiro gerado quitado (vermelho): quando foi gerado financeiro e o mesmo foi baixado parcialmente ou completo, impede o estorno; A primeira coluna do grid representa a legenda de cada registro;
Validações: Geração financeira: A geração financeira da DAP ocorre por pessoa, endereço, e forma de pagamento. Pois pode ser associado um registro diferente da tabela de fixação com formas de pagamento diferentes; Ao selecionar um registro para a geração, irá ser selecionado automaticamente todos os registro que contenham a mesma pessoa, o mesmo item, e o mesmo endereço; Pode ser gerado um acerto financeiro com mais de um item se a pessoa, endereço e tipo da forma de pagamento for a mesma;
Estorno financeiro: Log: Ao clicar no botão “Gerar/estornar financeiro” começara o processo de geração e estorno dos registro marcados; Só será permitido clicar nesse botão se ao menos um registro estiver marcado; Na tela seguinte terá um grid que serve como log das gerações, onde mostra a pessoa o documento e o valor que foi gerado, e também a ação (estornado ou gerado); Irá ter dois botões “voltar” volta para a tela inicial limpando o grid, e “Fechar” que fecha a rotina”.
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AG-7523 | Inconsistência » Sistema permitindo excluir análise de terceiros sem exclusão do boletim e dos resultados | 1-Menu Semente » LAS » Solicitação de Análise de Lab. Terceiro 2-Objetivo Quando houver a tentativa de exclusão de uma solicitação de análise de laboratório de terceiro, que possua vínculo com amostras aprovadas e documentas, deve disparar uma mensagem avisando ao usuário que não é permitida essa ação. 3-Alteração Foi feita uma validação que vai pegar o Status do Resultado da amostra, caso esteja aprovado, o usuário não poderá excluir a solicitação, em outros casos ele poderá. Foi modificada a consulta SEL_SESLABAMOSTRATERC, adicionado um Inner Join para que consiga ser puxada essa informação da tabela SEAMOSTRA
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AG-5312 | Melhoria » PIX - (2/6) Permitir acerto em Carteira digital » Testar Acerto Financeiro no Leite e Exped | 1 - Menu Exped3C > Processos > Nota Fiscal Exped3C > Processos > Faturamento da Carga/Gerar NF’s de Saida Leite3C > Processos > Nota Fiscal Leite3C > Processos > Gerar NF para as Coletas de Leite
2 - Objetivo Utilizando a rotina de Nota Fiscal dos módulos Leite e Exped, realizar emissão de notas contendo o acerto financeiro ‘Carteira Digital’ Utilizando a forma de pagamento como o Total da nota, e parcial, mesclando com outras formas de pagamento existentes. 3 - Alteração Criada novo tipo de Forma de Pagamento no sistema Agrotitan, a qual foi denominada como ‘Carteira Digital’ |