Fisco 6.0.2408.1000
Chave | Resumo | Documentação |
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CONTÁBIL - Correção na Transferência de resultado com saldos por CC | 1 - Objetivo Correção na Transferência de resultado com saldos por CC 2 - Alteração Ajuste no processo de transferência de resultados, mais especificamente quando executado no meio do mês, para garantir que todos os lançamentos sejam validados ao realizar o estorno do saldo e atingir o saldo correto do dia. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Contábil - Realizar bloqueios enquanto execução de Reprocessamento. | 1 - Objetivo Realizar bloqueios enquanto execução de Reprocessamento. 2 - Alteração Implementar um mecanismo de bloqueio no sistema contábil para garantir que, enquanto o sistema estiver reprocessando os lançamentos de determinados estabelecimentos, todas as rotinas que interferem no saldo sejam bloqueadas. Durante a execução da rotina de reprocessamento, as seguintes operações serão bloqueadas para evitar impacto de saldo:
Para as seguinte rotinas o sistema não irá validar: Relação de Lançamentos, Layout de Importação, Reduzidas Disponíveis, Notas Explicativas, Plano de Contas. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
PATRIMONIO - Geração de lançamentos de ajuste com o plugin ativo. | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias | |
1 - Objetivo Erro de inclusão de contas no Plano de Contas 2 - Alteração Ajustado erro ao incluir/alterar uma conta no plano de contas. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FISCAL - GIA SP está deduzindo o valor de outras duas vezes. | 1 - Objetivo GIA SP está deduzindo o valor de outras duas vezes. 2 - Alteração Disponibilizado o parâmetro “Descontar Valor de ICMS-ST e ICMS-ST RET de OUTRAS para GIA-SP” com opção de “SIM” e “NÃO” na rotina “Cadastros: Específicos » Operações fiscais” na aba “Config.Operações Fiscais”, e essa opção aparece apenas para clientes em enviam a GIA-SP, também disponibilizado a seguinte informação “Ao marcar essa opção com “SIM” o sistema irá descontar o valor de ICMS-ST e ICMS-ST RET do valor de OUTROS para as notas de entrada ao gerar o registro CR=10.“ 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
1 - Objetivo Ajuste na montagem do campo ISS 2 - Alteração Realizado um ajuste para que no detalhamento dos impostos das despesas de construção e das construções em andamento, o campo de imposto ISS seja devidamente preenchido com ambos os valores de ISS Retido e não retido. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FISCAL- Correção na emissão do relatório CIAP quando conter saldo de CIAP Extemporâneo | 1 - Objetivo Correção na emissão do relatório CIAP quando conter saldo de CIAP Extemporâneo 2 - Alteração Ajuste na emissão do relatório CIAP Analítico, mais especificamente quando no período de apuração houver aproveitamento de crédito extemporâneo, para não ocorrer erro na emissão do relatório. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
CONTÁBIL - Melhoria na Ordenação do relatório razão auxiliar | 1 - Objetivo Melhoria na Ordenação do relatório razão auxiliar 2 - Alteração Melhorado o ordenamento dos lançamentos no livro razão auxiliar, para que seja por data do lançamento e posteriormente por estabelecimento, essa alteração visa facilitar o processo de conferência das informações. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Reinf - Correção no envio dos eventos 2099 e 4099 quando configurado certificado pfx no 3x. | 1 - Objetivo Correção no envio dos eventos 2099 e 4099 quando configurado certificado pfx no 3x. 2 - Alteração Ajustado para que, no envio dos eventos de fechamento R-2099 e R-4099 da EFD-Reinf, valide ambas as formas de autenticação, ou seja, quando o PFX estiver informado, o envio será feito com o PFX. Caso contrário, o sistema validará a série e senha do certificado. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
1 - Objetivo Melhoria na Geração do registro I355 2 - Alteração Ajuste na montagem do registro I355, para montar o registro no arquivo ECD, quando a transferência de resultado do exercício é realizada em dia diferente do último do mês. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FISCAL- Melhoria na montagem do Bloco B no arquivo SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo Melhoria na montagem do Bloco B no arquivo SPED ICMS/IPI 2 - Alteração Ajustado na consulta para montar apenas os documentos de aquisições e prestações de serviços sujeitas ao ISS nos seguintes modelos: NF (código 01), NFSE (código 03), NFA-e (código 3b), NFP-e (código 04), CTRC (código 08), nf-e (código 55), nfc-e (código 65) e nf3-e (código 66). 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
CONTÁBIL - Correção no ordenamento das contas do Livro Razão em grid | 1 - Objetivo Correção no ordenamento das contas do Livro Razão em grid 2 - Alteração Ajustado o ordenamento das contas no livro razão em grid, para que sejam apresentadas na ondem correta facilitando a visualização do usuário ao conferir os saldos. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
CONTÁBIL - Remover no processo Prepara Base para SPED as opções de processar saldo. | 1 - Objetivo Remover no processo Prepara Base para SPED as opções de processar saldo. 2 - Alteração No processo de preparação das bases para o SPED, foram ocultadas as opções de processamento de saldo "Datas e Saldos" e "Somente Saldos". A rotina foi ajustada para executar apenas o processamento de datas. Sendo assim, não existe o combo para seleção. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
1 - Objetivo Envio de identificadores específicos da Reinf 2 - Alteração Implementamos uma nova opção na tela de Retorno dos Eventos da EFD-Reinf, chamada "Reenviar?", com o objetivo de possibilitar o reenvio/envio dos protocolos selecionados. No Wizard de apuração da EFD-Reinf, especificamente na etapa de “Retorno dos Eventos”, foi adicionada a opção “Reenviar?”. Esta opção fica oculta da tela e só é visível ao clicar com o botão direito do mouse sobre algum protocolo com erro de “Inativo e Inoperante”. Além disso, uma opção de “Excluir” foi implementada no Wizard de apuração da EFD-Reinf, também na etapa de “Retorno dos Eventos”. Esta opção é disponível apenas para o usuário VIASOFT e permitirá a exclusão de qualquer protocolo, independentemente de seu status (com sucesso ou com erro). 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
Fiscal - Unificar processo MD-e ao processo de Conferência DF-e | 1 - Objetivo Unificar processo MD-e ao processo de Conferência DF-e 2 - Alteração Na rotina de Conferência DF-e foram realizado os seguintes ajustes:
Criado em Cadastros Específicos >> Importação >> Importação NF-E (Entradas), uma nova opção, chamada Configuração Para Importação, com os seguintes Campos:
Implementado um novo campo com a opção "Importar XML". Esse campo deverá ser do tipo checkbox e apenas é habilitado a marcação quando a nota tiver o status "Documento não localizado no fiscal". Esta opção também valida se para o estabelecimento em questão, na configuração de certificado Digital, a opção DOWLOAD DO XML esta marcada. Se não estiver, não habilita, nem mesmo a opção de marcar nas notas fiscais. Implementado um novo botão na tela chamado "Importar documentos" que será habilitado quando ao menos uma das notas estiverem com o checkbox descrito no item acima marcado. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
1 - Objetivo Ajustar processo Reinf Evento R-2055 quando mesma pessoa possuir notas com e sem processo Judicial 2 - Alteração Ajustado tanto na tela de geração do EFD Reinf, quanto no relatório funrural, para que não ocorra duplicidade nos casos que existam notas com e notas sem processo administrativo/judicial, para a mesma pessoa e mesmo indicador de aquisição. Implementado uma melhoria no agrupamento das notas na tela de apuração da EFD-Reinf, mais especificamente quando selecionado o Evento R-2055, para o agrupamento ser sempre por indicativo de aquisição e pessoa (CNPJ OU CPF), independe se alguma das notas possuem ou não processo judicial. Além disso, também foi tratado no evento R-2055 para enviar todos os números de processo judiciais informados no evento, pois anteriormente, quando tem mais de um número de processo o sistema realizava o envio apenas de um. 3 - Configurações Necessárias Não há. |