Agrotitan - 4.0.2303.1036 - Lote 732

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

AG-23869

INDUSTRIA - Quantidade em saldo negativo na integração com a LENKE após alteração de dados entre estabs

607238

1 - Menu

Indústria3C » Plugin Integrador Thread Lenke » Apontamentos

2 - Objetivo

Adequar o comportamento do integrador da Lenke para que considere estabelecimentos diferentes entre Agro e Lenke.

3- Alteração

Considerar estabelecimento do agro para ignorar os apontamentos gravados nas tabelas que são utilizadas para controlar o log de saldo dos itens quando o setor estiver configurado para controlar saldo negativo.

AG-23868

Sementes » LAS » Solicitação de Serviços » Erro ao gerar solicitação de análise.

606972

1 - Menu

  • Sementes » LAS » Solicitação de Serviço

  • Sementes » LAS » Gerar Solicitação a partir de Amostras Pendentes

2 - Objetivo

  • Adequado rotinas do módulo Sementes para permitir informar corretamente as Amostras

3 - Alteração

  • Houve um ajuste na lógica de código fonte do sistema que permite informar corretamente as amostras nas rotinas Solicitação de Serviço e Gerar Solicitação a partir de Amostra Pendentes quando na configuração do Tipo de Análise o campo Calcula Valores esteja marcado como Sim.

AG-23857

Remessas gerando com sequencial zero

605211

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Comercial

2 - Objetivo

Realizar correção para que retorne corretamente o número da remessa de acordo com o cabeçalho informado na geração do arquivo de pagamento/remessa bancária.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que retorne corretamente o número da remessa de acordo com o cabeçalho informado na geração do arquivo de pagamento/remessa bancária.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-23848

Relatório Vencidas / A Vencer x Pessoa, não está somando o valor da multa para compor o saldo corrigido.

606048

1 - Menu

FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Vencidas/A Vencer x Pessoa

2 - Objetivo

Ao gerar o relatório Vencidas/A Vencer x Pessoa o sistema deverá carregar o campo de saldo corrigido considerando os valores de Multa, Juros e Desconto

3 - Alteração

Ajustado para ser considerado os valores de Desconto, Multa e Juros no campo Saldo Corrigido do relatório

AG-23806

Produções geradas pelo módulo indústria não são excluídas do módulo contábil quando realizado o estorno

0

Documentação para clientes

Menu:

Indústria » P.P.C.P » Programação da Produção 

Indústria » Processos » Apontamento 

Indústria » Processos » Exclusão de Apontamentos

Objetivo:

Ajustar lançamentos contábeis que não estavam sendo excluídos posterior ao estorno do apontamento do Módulo Indústria.

Alteração:

Sistema ajustado para excluir os lançamentos contábeis juntamente a exclusão dos apontamentos.

AG-23799

Lançamentos de produções internas gerados pelo módulo industria duplicados na contabilidade

 598360

1 - Menus

ExpImp3c » Processos » Central de Contabilidade

Job Processamento Contabilidade Online » 08-Processa_Contb_Online

 2 - Objetivos

Possibilitar a correta contabilização das produções internas provenientes do Módulo Indústria em decorrência de apontamentos normais e também de decomposição, evitando duplicidades de registros.

3 - Alteração

Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:

Ajustado uma Vsconsulta específica relacionada ao job “08-Processa_Contb_Online” de modo a evitar a duplicidade no retorno das informações, garantindo a integridade dos dados e sua consequente contabilização.

AG-23736

Parâmetros de usuários, seleção de formas de pagamento para NF-e Rápida.

600414

1 - Menu

Configurações » Configuração » Usuário Parâmetros » Adicional » Pedidos

2 - Objetivo

Deve ser setado corretamente as formas de pagamento no botão de multi-seleção ‘Formas de Pagamento’ na permissão ‘Formas de pagamento permitidas na NF-e rápida’ conforme o que está na configuração

3 - Alteração

Ajustado para respeitar corretamente o campo da permissão ‘Formas de pagamento permitidas na NF-e rápida’ no botão de multi-seleção

AG-23642

Falha catastrófica no faturamento de senha sementes.

601143

1 - Menu

Sementes » Expedição » Montagem de Carga / Faturamento

2 - Objetivo

Ajustar para que as baixas de documentos pendentes não retornem “Falha Catastrófica” ao gerar as notas de vendas de sementes.

3 - Alteração

Feita uma mudança na consulta SEL_BXDOCTOCONTAMOV para não duplicar os registros conforme a quantidade de pedidos vinculados ao lançamento de conta movimento.

AG-23640

Endereço na Importação de XML no CTRC

595920

Menu:

  • Agro » CTRC » CTRC(Conhecimento) » Importação de XML em lote - CTRC

Objetivo:

  • Implementar o ajuste na validação de CEP ao realizar a importação de XML.

Alteração:

  • Ajustado o parâmetro ‘Validar CEP do prestador XML?’ para que quando definido como ‘SIM’, o sistema valide CNPJ e CEP do XML para de realizar a importação do mesmo.

AG-23623

Relatório Imposto de Renda - cliente impressão

599882

Menu:

  • Agro » Relatório » Produtor » Imposto de renda

Objetivo:

  • Implementar o ajuste na apresentação de notas fiscais que possuem mais de uma forma de pagamento.

Alteração:

  • Ajustado o relatório do imposto de renda para apresentar as notas fiscais independentemente da forma de pagamento utilizada.

AG-23525

Valor dos produtos não contabiliza quando a conta é informada no RATCC

594504 / 599254

Menu:

  • Agro3C » Notas » Manutenção

Objetivo:

  • Implementar o ajuste na contabilização da forma de pagamento de notas que possuem RATCC.

Alteração:

  • Foi implementado o ajuste na contabilização para que a forma de pagamento utilizado nota fiscal seja contabilizada utilizando as informações do RATCC da nota fiscal.

AG-23440

Planejamento de carga permitindo alocar o mesmo documento na carga

576979

1 - Menu

Agro3C » Produção » Ração

2 - Objetivo

Ajustar para que quando necessário seja possível retornar ao inicio do processo e refazer os passos sem que os registros incluidos anteriormente sejam mantidos.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que quando necessário retornar ao inicio do processo de distribuição da carga, seja possível reiniciar o processo sem que informações incluídas anteriormente sejam mantidas, evitando com que saldos superiores ao agendamento realizado seja carregado nas caixas.

AG-23297

Tela de Duplicatas no Faturamento de Pedidos exibida indevidamente.

591808

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

Exped3C » Processos » Faturamento de Carga

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao gerar uma nova nota pela rotina de Faturamento de carga do exped, não retorne a tela de acerto financeiro.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao gerar uma nova nota pela rotina de Faturamento de carga do exped, não retorne a tela de acerto financeiro.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-22993

Validar NF referenciada na importação do XML

514951

1 - Menu

Agro3C » Notas »Manutenção

2 - Objetivo

Permitir que seja possível validar se a nota vinculada no a partir de é a mesma nota que está na tag NFref do XML, evitando assim que seja relacionadas notas de forma errada.

3 - Alteração

Foram realizadas alterações no sistema para permitir que seja definido se determinada configuração de nota irá fazer a validação das notas referenciadas ou não.

Acesse o menu Agro3C» Notas » Configurações »Configuração

Na Aba 10  tem a opção:  Validar Notas Ref do XML, onde pode ser colocado SIM ou NÃO

Onde o SIM vai fazer a validação no momento que for selecionadas as notas no APartirDe

E onde NÃO, vai manter sem a validação

Salve as alterações realizadas.

E pode fazer a inclusão das notas.

AG-22762

Opção de zerar juros/desconto não está funcionado na baixa de documentos pendentes

578067

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes  

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao baixar os títulos ou fazer o encontro de contas na rotina de Baixa de Documentos Pendentes retorne corretamente os descontos, valores e caso o usuário desejar zerar os juros/descontos, o mesmo funcione corretamente.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao baixar os títulos ou fazer o encontro de contas na rotina de Baixa de Documentos Pendentes retorne corretamente os descontos, valores e caso o usuário desejar zerar os juros/descontos, o mesmo funcione corretamente.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-22725

Implementar reimpressão de boleto e envio por email na tela de manutenção de boletos híbridos

 

1 - Menu

Finagro3C » Caixas/Bancos »  Cobrança Bancária » Manutenção de boletos híbridos 

2 - Objetivo

Rotina utilizada para fazer a manutenção de boletos híbridos, podendo ser feito consulta de status, reimpressão, envio por email, pedido de baixa e alteração da data de vencimento.

3 - Alteração

Criado as opções de envio de boleto por e-mail, reimpressão e pedido de alteração da data de vencimento

AG-22564

Ajustar a nomenclatura da opção "Bônus extra (R$)" da formação de preço do leite, bem como realizar a adequação dos valores que a mesma comporta.

572388

1 - Menu

  • Leite » Configurações » Configurações » Leite - aba Formação de Preço

  • Leite » Processos » Formação do Preço do Leite

2 - Objetivo

  • Ajustado a nomenclatura da opção "Bônus extra (R$)" da formação de preço do leite e realizado a adequação dos valores que a mesma comporta

3 - Alteração

  • Bônus Extra (R$) passou a ser chamado de Alteração Financeira;

  • Passou a ser permitido valores negativos no campo Alteração Financeira

AG-22452

Parametrização configuração de nota para obrigar CTRC, permite salvar sem a informação

557381

Documentação para clientes

Menu:

  • Agro » Notas » Configurações » Configuração

Objetivo:

  • Implementar a validação quando o parâmetro ‘Obriga Lançar Frete ou CTRC’ estiver como ‘SIM’ e na nota fiscal não ser informado nenhum frete ou CTRC.

Alteração:

  • Foi implementado a advertência ‘Obrigatória inclusão de frete ou CTRC’ que será apresentado ao usuário caso o parâmetro ‘Obriga Lançar Frete ou CTRC’ estiver como ‘SIM’ e na nota fiscal não ser informado nenhum tipo de frete ou CTRC, de forma que não será permitido salvar a nota sem essa informação.

AG-22032

Ajustar menu de CTRC para CT-e (Entrada)

0

Documentação para clientes

Menu:

  • Agro3C » CT-e

  • Agro3C » CT-e (Entrada) 

  • Agro3C » CT-e (Emissão)

  • Agro3C » Relatorios

  • Agro3C » Configurações 

  • ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

Objetivo:

  • O Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) foi descontinuado e substituído pelo Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe). Por isso é preciso alterar os campos CTRC para CT-e 

Alteração:

  • Todos os menus e rotinas de CTRC foram alterados para CT-e

AG-21190

Permitir informar centro de custo para o CMV por item e operação

488087

Documentação para clientes

1 - Menu

Agro3C » Estoque » Item » Item - Conf. Contábil

2 - Objetivo

Melhorar o processo da contabilização do Custo da Mercadoria Vendida (CMV). Permitindo uma maior flexibilidade na parametrização do CMV. 

3 - Alteração

Foram incluídas as colunas ‘Conta Estoque CMV’, ‘C. Cus Estoque CMV’ e ‘Conta CMV’, ajustando a hierarquia dos campos.

AG-21067

Analisar performance da Procedure PSALDODUPPAG

533829

1 - Menu

Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber

Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Baixa de títulos a receber.

Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar.

Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Baixa de títulos a pagar.

Finagro3c » pessoas » Baixa de documentos pendentes.

Finagro3c » Relatórios » Contas a receber » Duplicatas » Contas a receber.

Finagro3c » Relatórios » Contas a pagar » Duplicatas » Contas a pagar.

Finagro3c » Cadastros Gerais » Pessoas » Ficha Financeira.

2 - Objetivo

Criação de duas novas procedures responsáveis por obter os valores referente as despesas (isto é pagamentos e juros) e receitas (descontos), conforme a analítica vinculada a mesma.

3 - Alteração

Alteração realizada a nível de banco de dados, nenhuma alteração em tela.

AG-19445

Aperfeiçoar controle de concorrência para duplicatas

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1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Gerar Títulos a Receber » Cartões de Crédito

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao baixar títulos a receber ou gerar títulos a partir de cartão não bloqueie incorretamente o próprio usuário por controle de concorrência.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao baixar títulos a receber ou gerar títulos a partir de cartão não bloqueie incorretamente o próprio usuário por controle de concorrência.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-18309

Tela de manutenção de boletos Híbridos

 

1 - Menu

Finagro3C » Caixas/Bancos »  Cobrança Bancária » Manutenção de boletos híbridos 

2 - Objetivo

Rotina utilizada para fazer a manutenção de boletos híbridos, podendo ser feito consulta de status, reimpressão, envio por email, pedido de baixa e alteração da data de vencimento.

3 - Alteração

Criado nova rotina para a manutenção de boleto Cobrança com PIX (Hibrido) para o banco Sicredi

AG-16333

Não permitir cadastrar mais que um tipo de documento na mesma Pré-Classificação Financeira

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Documentação para clientes

Menu:

  • Agro3C » Cadastros Gerais » Pré-Classificação Financeira

Objetivo:

  • O objetivo das alterações propostas é melhorar o processo de pré-classificação financeira, evitando erros e redundâncias que ocorrem atualmente.

Alteração:

  • Implementou-se uma validação para impedir a criação de um novo cadastro de pré-classificação financeira com informações duplicadas.