Agrotitan - 4.0.2303.1040 - Lote 732

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

AG-24897

Inutilização de boletos

618987

1 - Menu

FinAgro » Pessoas » Contas a receber » Titulos a receber

FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Manutenção de boletos

2 - Objetivo

Ajustar o processo de inutilização de boletos e geração de novos boletos para diferentes bancos, a fim de atualizar as informações do código de barras e linha digitável, além de permitir a impressão do boleto mesmo após a quitação do título

3 - Alteração

Ajustado para limpar os campos ‘Código de Barras do boleto’ e ‘Linha digitavel do boleto’ no cadastro do título ao inutilizar o boleto na rotina de manutenção de boletos emitidos, atualizando assim esses campos ao imprimir boleto com outro banco

Ajustado para permitir a impressão do título mesmo após a quitação

AG-24865

Erro de "Field NOTACONF not found" na validação de arquivo XML durante a importação de CT-e (Entrada)

618586

Menu:

  • Agro » Ct-e » CTE - Entrada » Importação de XML em lote – CTe

Objetivo:

  • Implementar o ajuste na validação de notas fiscais ao importar o XML.

Alteração:

  • Ajustado o sistema para que a importação do XML do cte e o vínculo a nota fiscal seja feito e o valor do documento seja rateado baseando-se na parametrização da configuração ‘Rateia valor CT-e por?’ do CTE:

    • Peso;

    • Quantidade;

    • Valor dos produtos.

AG-24862

Ajuste na rotina de Manutenção/ Resultado do Orçamento Contábil

0

Documentação para clientes

Menu:

FinAgro3c » Resultados » Orçamento » Financeiro - Contábil » Manutenção

FinAgro3c » Resultados » Orçamento » Financeiro - Contábil » Resultados Orçamentários

Objetivo:

Realizar ajustes na rotina de orçamento contábil e de resultados orçamentários

Alteração:

Feitos ajustes nas rotinas visando a adequação das mesmas. 

AG-24852

Ajuste na rotina do Orçamento Contábil

0

Documentação para clientes

Menu:

FinAgro3C » Resultados » Orçamento » Financeiro - Contábil » Manutenção

Objetivo:

Ajustar a rotina de orçamento contábil  

Alteração:

Ajustes realizados no totalizador e nos valores orçados

AG-24851

Opção "Referencia Nota de Produtor" não está desativando grid Notas Produtor

0

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Configurações » Configuração

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequado sistema para que a aba Notas Produtor da nota fiscal seja exibida/não exibida de acordo com a opção Referencia Nota de Produtor da configuração de nota fiscal

3 - Alteração

  • Adequado sistema para que aba Notas Produtor da nota fiscal seja exibida/não exibida de acordo com a opção Referencia Nota de Produtor da configuração de nota fiscal que pode ser encontrada através do caminho.

AG-24843

Acerto de saldo de duplicatas em Conta Movimento

582461

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a pagar  » Títulos a pagar

FinAgro3C » Relatórios » Contas à Pagar» Duplicatas » Contas à Pagar

2 - Objetivo

Deve ser ajustado para apresentar o valor pago e saldo corretamente no relatório de contas a pagar

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários a fim de corrigir o valor pago e saldo do relatório

AG-24841

Integração Lenke Esgotando Cursores do Banco de Dados

616951

Documentação

Documentação para clientes

Menu:

Indústria » P.P.C.P » Programação da Produção 

Plug-in Integrador Thread Lenke

Objetivo:

Ajustar a liberação dos  clusters que não estavam sendo liberados corretamente 

Alteração:

Alterada a consulta para liberar os clusters corretamente. 

AG-24804

Mensagem de erro relacionada a “TVsCdsForServer.QueryPegaBasico: Invalid parameter" ao validar arquivo XML na importação de CTe (Entrada).

616525

Menu:

  • Agro » Ct-e » CTE - Entrada » Importação de XML em lote – CTe

Objetivo:

  • Implementar o ajuste na validação de CEP ao realizar a importação de XML quando o mesmo não possuir esta informação.

Alteração:

  • Ajustado o parâmetro ‘Validar CEP do prestador XML?’ para que quando definido como ‘SIM’, o sistema valide CNPJ e CEP do XML para de realizar a importação do mesmo.

AG-24799

LCDPR - transferência entre estabelecimentos

615293

Menu:

  • FinAgro3C » Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural (LCDPR)

Objetivo:

  • Implementar o ajuste para que o sistema leve para o LCDPR as duplicatas de acordo com o estabelecimento de origem.

Alteração:

  • Ajustado para que os lançamentos sejam apresentados conforme seu estabelecimento de origem, como por exemplo:

    • Origem do lançamento: Estabelecimento 1

    • Baixa do lançamento: Estabelecimento 3

  • Neste caso o sistema deve apresentar o lançamento no imóvel que foi referenciado ao estabelecimento 1

  • Foi incluso na rotina de LCDPR o botão de exclusão de lançamentos, que deve excluir os lançamentos selecionados pelo usuário, de forma que fiquem de fora da criação do LCDPR

AG-24770

Validações incorretas do CEP do prestador no momento de importar um XML de CT-e (Entrada)

615855, 616063, 616602

Documentação para clientes

Menu:

Agro3C » CT-e » CT-e (Entrada) » Importação XML em Lote - CT-e 

Objetivo:

Ajustar a validação de divergências 

Alteração:

Ajustado a consulta referente ao campo ‘Valida CEP prestador XML’

AG-24764

Totalizador de saídas não é exibido no relatório "Extrato Razão Contábil"

615573

Documentação para clientes

Menu:

Agro3C » Relatórios » Estoques » Relatórios Razão » Extrato de Razão Contábil  

Objetivo:

Realizar ajustes no Extrato de Razão contábil 

Alteração:

Adicionado um checkbox na filtragem para considerar o valor total das operações de saídas

AG-24759

Tipos de conta movimento não aparecem nas configurações do financeiro.

0

1 - Menu

Finagro3c » Configurações  » Configuração » Gerais

Finagro3c » Configurações  » Configuração » Financeiro.

Finagro3c » Configurações  » Configuração » Usuários (Parâmetros)

2 - Objetivo

ajustar para que os tipos de conta movimento sejam carregadas nas configurações do financeiro.

3 - Alteração

Realizada a correção para que os tipos de conta movimento sejam carregadas nas configurações do financeiro.

AG-24745

Notas Fiscais referenciadas no a partir não está gravando vinculo na tabela NFITEMAPARTIRDE

 610061, 615206

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequado lógica no vínculo do A Partir De entre Nota Fiscal de Venda e Devolução

3 - Alteração

  • Adequado lógica no vínculo do A Partir De entre Nota Fiscal de Venda e Devolução quando existir duas naturezas vinculadas e com tipos de Entrada/Saída diferentes.

AG-24647

Ajustes tela Resultado dos Orçamentos Contábeis

0

Documentação para clientes

Menu:

FinAgro3C » Resultados » Orçamento » Financeiro - Contábil » Resultados Orçamentários 

Objetivo:

Readequar a tela de resultados dos Orçamentos Contábeis para ficar em conformidade com os ajustes da rotina de orçamento contábil 

Alteração:

Removidas as informações/filtros desnecessários, ajustadas as regras das colunas do grid de acordo com o período. 

AG-24642

Mensagem de saldo insuficiente sendo apresentada de maneira incorreta em notas de devolução.

0

Menu:

  • Agro3C » Notas » Manutenção

Objetivo:

  • Implementar o ajuste na validação de saldo ao informar uma quantidade maior que o saldo disponível*.*

Alteração:

  • Foi implementado no sistema o ajuste para que o sistema apresente a mensagem de ‘saldo insuficiente’ quando a quantidade informada na nota fiscal for maior que o saldo em estoque.

AG-24627

Pedido vinculado a ordem de tratamento permitindo alterar itens.

612680

1 - Menu

  • Sementes » Comercial » Pedido

2 - Objetivo

  • Bloquear edição dos itens do Pedido que esta vinculado a ordem de tratamento de TSI

3 - Alteração

  • Adequado para que esteja bloqueado a edição dos itens do Pedido que esteja vinculado a ordem de tratamento de TSI.

AG-24595

Situação de duplicatas diferente entre Pedido e Nota Fiscal

611879

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequado para situações de duplicatas ficarem iguais entre A Partir De Pedido e a Nota Fiscal

3 - Alteração

  • Adequado lógica no preenchimento da coluna “Situação” nas duplicatas no Acerto Financeiro nas Notas Fiscais quando utilizado o A Partir De Pedido para que as situações das duplicatas da nota fiscal fiquem iguais as duplicatas do Pedido.

AG-24593

Contabilização de nota não está respeitando o campo ASSOCIADO da tabela NFCAB para buscar as informações de contas

611348

Menu:

  • ExpImp3c » Processos » Central de contabilidade

Objetivo:

  • Implementar o ajuste na contabilização de notas fiscais de ASSOCIADO.

Alteração:

  • Foi implementado no sistema o ajuste nas contas contábeis utilizados contabilização notas fiscais de associados.

AG-24548

Lentidão na troca de estabelecimentos ao validar nf's de transferência na abertura do sistema.

608571, 614185

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Consulta NFs de Transferência de outros Estabs

2 - Objetivo

  • Adicionado indexadores na rotina de Consulta NFs de Transferência de outros Estabs

3 - Alteração

  • Adequado sistema com a adição de indexador na rotina de Consulta NFs de Transferência de outros Estabs para melhorar a performance na seleção de estabelecimentos pelo usuário.

AG-23956

Criar script para ajustar os valores em pedidos que estão com valores divergentes na RATCC

0

Documentação para clientes

Menu:

Agro3C » Pedidos » Manutenção 

Objetivo:

Garantir que não hajam divergências de valores entre pedidos e rateios de centro de custo

Alteração:

Adicionado script que atualiza o rateio conforme o pedido

AG-23887

Cálculo incorreto no valor Previsto na Receita de Fluxo de Caixa quando envolve pedidos

602649

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Manutenção.

Agro3c » Notas » Manutenção.

Finagro3c » Resultados » Fluxo de caixa.

2 - Objetivo

Corrigir a fim de que na linha “Previsto” sejam desconsiderados os pedidos já faturados, isto é, sejam computados os pedidos pendentes, mais as duplicatas em aberto. 

Quando se tratar de faturamento de pedido parcial, a linha “Previsto” deverá considerar o que ainda está em aberto.

3 - Alteração

Ajustado para que os valores corretos sejam exibidos na rotina de fluxo de caixa.

AG-23729

Advertência ao editar CTRC que descontou o valor de ICMS da base de calculo do PIS e COFINS

603976

1 - Menu

Agro3c » CT-e » CT-e (Entrada)

  • Manutenção

  • Configuração

2 - Objetivo

Permitir a alteração dos valores deduzidos dos impostos com base no ICMS, dependendo de como a configuração de CT-e de entrada está parametrizado.

3- Alteração

Criado o novo campo Vlr. Exclusão Base, no grid de impostos do CT-e de entrada, para que considere a parametrização de Valida Impostos? e Desc. Val. ICMS da Base Calc. Imp na configuração de CT-e de entrada. Quando sim para os campos, o valor apresentado será em relação ao ICMS do CT-e. Caso seja necessária a alteração desse valor, é preciso alterar o valor da base do imposto, para que o CT-e seja emitido corretamente.

AG-23711

APONTAMENTO A PARTIR DE NOTA VALIDANDO SALDO INDEVIDAMENTE

595419,619372

1 - MENU

Lavoura » Processos » Apontamentos » Gerar Apontamento de Nota Fiscal

2 - OBJETIVO

Ajustar para que seja validado corretamente o saldo do item quando gerado apontamentos a partir da rotina de Gerar Apontamento de Nota Fiscal.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para validar corretamente o saldo do item quando gerado apontamentos a partir da rotina de Gerar Apontamento de Nota Fiscal.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-23708

Lançamentos de baixas de duplicatas gerando dois IDCTB no módulo contábil

598360

Menu:

  • FinAgro3C » Caixa/Banco » Cobrança bancária » Processa Arquivo de Retorno

Objetivo:

  • Implementar o ajuste na contabilização de duplicatas baixadas por arquivos de retorno*.*

Alteração:

  • Foi implementado no sistema um log na contabilização de duplicatas baixadas por arquivos de retorno, para que seja rastreado contabilizações que gerarem o IDCTB duplicados.

AG-23703

Parâmetro 'Visualizar lançamento de grupos restritos' no cadastro do usuário não funciona

570912

1 - Menu

FinAgro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetro)

FinAgro » Contas movimento » Grupos de tipos de lançamento

FinAgro » Relatórios » Contas movimento » Saldo das contas

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao utilizar a opção de lançamentos restritos, retorne corretamente os dados no relatório.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao utilizar a opção de lançamentos restritos, retorne corretamente os dados no relatório.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-23669

Importação de vínculos SISDEV sendo substituídos após alteração

600014

1 - MENU

Reag3C » Configurações » Configurações » Integrações » Importação SISDEV

2 - OBJETIVO

Ajuste de rotina de importação das informações de produtos do SISDEV, evitando divergência em lançamentos.

3 - ALTERAÇÃO

Ajustado os vínculos automáticos dos produtos SISDEV, a fim que de que, quando realizada a importação das informações e posteriormente seus vínculos, os códigos ja existentes nos cadastros de itens não sejam substituídos, incluindo informação de produto e embalagem somente em cadastros onde o campo se apresenta em branco e possuir registro MA no cadastro do item.

AG-23649

Ajuste no Totalizador por Estab no relatório comissões

572165

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissões

2 - Objetivo

Realizar correção para retornar corretamente o totalizador no relatório de comissão.

3 - Alteração

Foi realizado correção para retornar corretamente o totalizador no relatório de comissão.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-23643

Data de Emissão maior que a Data de Entrada / Saída em notas fiscais emitidas pelo Módulo Exped

601417

1 - Menu

  • Exped » Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF’s de Saída

2 - Objetivo

  • Adequado lógica no preenchimento de Data de Emissão em Notas Fiscais emitidas no módulo Exped

3 - Alteração

  • Adequado lógica no preenchimento de Data de Emissão em Notas Fiscais emitidas no módulo Exped para que seja referenciado a Data de Emissão da primeira nota fiscal e as notas fiscais geradas automaticamente fiquem com a mesma data de emissão da primeira nota fiscal.

AG-23637

Rejeição 629 não fazendo a conversão de embalagem quando separar produtos por lote

 599253

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequado cálculo de conversão de embalagem quando separar produtos por lote para tratamento da Rejeição 629 da SEFAZ

3 - Alteração

  • O sistema passa a percorrer todos os itens da nota verificando se existe algum item com mais de um lote vinculado para entrar no Controle de Quebra de Itens por Lote.

AG-23611

Exportação fiscal do Bloco K registro K235 quando tipo TSI tem apresentado diferença

598391

1 - Menu

  • Expimp3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo

  • Ajustado exportação fiscal do Bloco K registro K235

3 - Alteração

  • Ajustado para que na exportação fiscal do Bloco K registro K235 a quantidade consumida dos itens da composição interna fiquem condizentes com a produção interna quando o tipo da produção é TSI e adequado também para que não sejam mais carregados os insumos que foram substituídos na produção (Campo “idmercsub” no JSON enviado ao fiscal).

AG-23574

Falha no processo de negociação do café para gerar notas de devoluções e no processo de estorno.

599151

1 - Menu

AgroCafe » Processos » Negociação de Café » Negociação » Devolução

AgroCafe » Processos » Negociação de Café » Estorno

2 - Objetivo

Na rotina de negociação de café, são geradas as notas de Devolução, Compra e Cobrança de Serviços referentes ao lote de café movimentado. Nessa rotina, é possível vincular o contrato para movimentar valores e quantidades conforme acordado, garantindo o cumprimento do contrato. A lista de lotes gerados a partir da entrada em depósito do produtor é exibida, permitindo ao usuário selecionar os lotes desejados.

3 - Alteração

Foram realizados ajustes na rotina de negociação de café, em específico no processo de devolução e estorno de negociação. Na devolução, foi corrigido o cálculo das quantidades, anteriormente a quantidade ficava com valores incorretos com base na multiplicação da quantidade comercial com a embalagem.

Também foi realizado o ajuste na rotina de estorno, pois anteriormente quando uma negociação gerava mais de 3 notas, no momento de estorno apenas 3 eram canceladas, o restante permanecia com status normal.

4 - Configuração

Deverá existir saldo nos lotes para realizar a devolução.

AG-23470

Opção para listar Representante e Canal de Venda no Relatório de Comissão

595941

1 - Menu

Relatórios » Representantes » Comissões

2 - Objetivo

Criar uma opção para listar os representantes e canal de venda na emissão do relatório

3 - Alteração

Criado o campo 'Listar Representante e Canal de Venda', caso habilitado, será listado os representantes e canal de venda das notas

AG-23260

Lentidão na rotina Acerto Individual de Conta Movimento.

588176

1 - Menu

FinAgro3C » Conta Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao entrar na rotina de Acerto em Conta Movimento, informar os filtros e recarregar para retorno dos dados, não demore para retorno dos mesmos, ou seja, melhorar a lentidão do retorno dos dados na rotina.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao entrar na rotina de Acerto em Conta Movimento, informar os filtros e recarregar para retorno dos dados, o mesmo não apresente lentidão

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-23188

Orçamento Financeiro - Contábil sem centro de custo PAI

0

Documentação para clientes

Menu:

FinAgro3C » Resultados » Orçamento » Financeiro - Contábil » Manutenção

Objetivo:

Remover obrigatoriedade do centro de custo pai nas configurações gerais e fazer ajustes na rotina

Alteração:

Criado um campo para preenchimento do centro de custo pai na rotina 

feitos ajustes de adequação na rotina

AG-23063

Sistema não valida zeros a esquerda, ao vincular NFP na nota

585119

1 - Menu
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » 4.NF » Valida Duplicidade NFP
Agro3C » Notas » Manutenção » Notas Produtor

2 - Objetivo

Implementar o parâmetro “Valida Duplicidade NFP”, para que, caso marcado como “Sim”, não seja possível a emissão de uma nota fiscal contendo no grid “Notas Produtor” uma numeração de nota e série que já tenham sido utilizadas anteriormente em outra emissão de nota fiscal. Assim como, impedir a inserção de zeros à esquerda na numeração de NFP.

3 - Alteração

Alterado para que, caso na configuração de nota fiscal utilizada na emissão da nota a opção “Valida Duplicidade NFP” esteja marcada como “Sim”, não seja possível a emissão dessa nota fiscal com uma numeração de NFP já utilizada. Também ajustado para que não seja mais permitido a inserção de zeros à esquerda na numeração de NFP, no grid de “Notas Produtor”.

AG-21627

Emissão da nota fiscal

 

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar a rotina de nota fiscal para carregar somente os pedidos aprovados pela rotina de aprovação de controle orçamentário ou que não controlam orçamento financeiro contábil

3 - Alteração

Ajustado o ‘A partir de’ da nota fiscal, para carregar apenas os pedidos liberados ou os que não controlam orçamento financeiro contábil

Ao realizar o ‘A Partir De’ referente a pedidos com RATCC, será carregado os itens na nota fiscal com o RATCC vinculado anteriormente no pedido

Se a configuração da nota fiscal não estiver habilitada que controla orçamento financeiro por pedido (Aba 7. Itens da configuração da nota fiscal) apresentará um aviso para habilitá-la ao salvar a tela do ‘A Partir De’ caso os itens dos pedidos selecionados possuírem esse controle

AG-21621

Rotina de aprovação do controle orçamentário

 

1 - Menu

Agro3C » Aprovação » Aprovação Controle Orçamentário

2 - Objetivo

Deve ser criado a rotina de aprovação de pedidos vinculados a orçamento financeiro contábil, permitindo visualizar os valores do item x orçamento financeiro contábil

3 - Alteração

Criado a rotina para controle de aprovações/reprovações de pedidos vinculados ao orçamento financeiro contábil

O usuário logado precisará ter acesso à rotina, para isso precisará habilitar a permissão nas Configurações » Parametros (Usuário): ‘Autoriza Orçamento Excedido’

Todas as reprovações/aprovações gerará um log na tabela LOGAPRORCAMENTO do banco de dados

AG-21618

Emissão de pedido (manual e solicitação de compras)

 

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Deve ser criado uma regra para atender os valores do orçamento financeiro contábil ao emitir pedidos de compra utilizando RATCC

3 - Alteração

Criado a regra para atender o valor do orçamento financeiro ao emitir pedidos de compra utilizando RATCC, podendo-se liberar pedidos com valores abaixo do orçamento ou solicitar para autorização pedidos com valores acima do orçamento

AG-21251

DEGUB - Relatório Ficha do Produtor + Serviço emitindo quantidade de Quebra Técnica incorretamente

 

1 - MENU

Agro3c » Relatórios » Produtor » Ficha do Produtor + Serviços

2 - OBJETIVO

Ajustar para que o totalizador de serviço no relatório de Ficha do Produtor + Serviços apresente o valor correto.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que o totalizador de serviço no relatório de Ficha do Produtor + Serviços apresente o valor correto.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-24900

Custo incorreto ao gravar CTRC usando integração com o ViaSuper

 

1 - Menu

Agrotitan » CT-e» CT -e (Entrada)» Manutenção

2 - Objetivos

Atualizar o valor de Frete, Custo de aquisição e custo médio de mercadorias pertencentes a notas lançadas através do ViasuperTitan.

3 - Alteração

Ajustadas condições referentes aos campos a serem atualizados em uma nota lançada pelo ViasuperTitan, para que seus custos sejam corretamente calculados.