Agrotitan - 4.0.2303.1021- Lote 732

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

AG-22279

Ao inutilizar boletos pela tela da duplicata não está alterando o prefixo do ano de impressão.

566368

1 - Menu

  • FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber 

2 - Objetivo

Realizar a correção do boleto para impressão é essencial para assegurar que, ao gerar um novo boleto, o ano de impressão seja corretamente atualizado.

3 - Alteração

Foi realizado a correção para que ao gerar um novo boleto, o ano de impressão seja corretamente atualizado.

AG-22266

Erro Format ao alterar a configuração da Nota Fiscal

565713

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Configurações

2 - Objetivo

Ajustar para que o Sistema permita realizar manutenções nas configurações de notas.

3 - Alteração

Foi ajustado para que o Sistema permita que o usuário realize manutenções nas configurações de notas.

AG-22261

Carregando alíquota arredondada no lançamento CTRC conhecimento

565028

1 - Menu

  • Agro3c » CTRC » CTRC (conhecimento) » CTRC (conhecimento)

2 - Objetivo

Carregar alíquota arredondada de forma correta no lançamento CTRC e respeitar também as casas decimais.

3 - Alteração

Foram realizadas modificações no sistema para que ao lançar um CTRC carregue a alíquota arredondada de forma correta e respeite as casas decimais.

AG-22228

Funcionalidade ligada ao Carregamento Automático dos itens para o Exped 3 não esta funcionando corretamente, considerando apenas valores inteiros.

564051

1 - Menu

  • Exped3c » Processos » Ordem de Carga

  • Exped3c » Processos » Carregamento de Carga

  • Exped3c » Processos » Faturamento de Carga

2 - Objetivo

Tratar uma situação identificada quando o usuário vinculava os pedidos/notas fiscais à ordem de carga e, caso a quantidade contivesse casas decimais, não era apresentada de forma correta.

3- Alteração

Após o ajuste realizado, ao emitir pedidos e notas fiscais com quantidades decimais, ao carregar a carga, os valores são carregados corretamente.

AG-22215

Grid de MDF-e não encerrados com divergência na placa

562057

1 - Menu

  • Agro3c » Docs Eletrônicos » MDF-e » Consulta MDF-e Não encerrados

2 - Objetivo

Ao consultar os MDFe's não encerrados a placa do MDF-e que mostra na grid deve estar listando conforme o MDFe cadastrado.

3 - Alteração

Foram realizadas modificações no sistema para que ao consultar os MDFe's não encerrados a placa do MDF-e que mostra na grid liste conforme o MDFe cadastrado. Antes estava trazendo placas aleatórias e inexistentes nos MDF-e's cadastrados.

AG-22207

Configuração de Nota - não esta travando acerto financeiro

563226

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Configurações » Configuração - aba "5. Acerto Financeiro"

  • Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção - aba "Financeiro"

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Adequado para permitir informar apenas as formas de pagamento disponíveis no Cadastro da Pessoa

3 - Alteração

Houve uma adequação nas Formas de Pagamento do Acerto Financeiro quando na Configuração da Nota Fiscal, aba "5. Acerto Financeiro", o campo "Dados Forma Pagto da Pessoa" estiver como "Sim".

Quando tem uma Forma de Pagamento informada no Cadastro da Pessoa, aba Financeiro, campo Forma de Pagamento, no entanto, não existe formas de pagamento informadas na sub aba "Formas Pag./Parc." então o sistema passa a listar somente a Forma de Pagamento que foi informada no campo Forma de Pagamento no cadastro da pessoa e não lista todas as formas de pagamento cadastradas no sistema.

Caso não houver a Forma de Pagamento no Cadastro da Pessoa, então o sistema passa a buscar as formas de pagamento informadas na Configuração da Nota Fiscal, aba "5. Acerto Financeiro", campo "Gerar nestas Formas de Pagto".

AG-22197

Ao copiar o cadastro do item e mudar o grupo, está mudando automático a tributação do mesmo.

 562790

1 - Menu

  • Agro3c » Estoque » Item » Manutenção

2 - Objetivo

Ao incluir um novo item e inserir um grupo onde possui tributação vinculada, deve trocar a tributação do item ao sair do campo.

3 - Alteração

Foram realizadas modificações no sistema para que ao incluir um novo item e inserir um grupo onde possui tributação vinculada, deve trocar a tributação do item ao sair do campo.

AG-22193

Na visualização da impressão da Ficha Financeira os valores apresentados estão nas colunas incorretas

563417

1 - Menu

  • FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira.

2 - Objetivo

Corrigir para que na impressão da ficha da financeira, os valores sejam apresentados em suas respectivas colunas.

3 - Alteração

Foi corrigido para que na impressão da ficha da financeira, os valores sejam apresentados em suas respectivas colunas.

AG-22176

Acerto financeiro de nota fiscal a partir de, não está vinculando forma de parcelamento igual ao do pedido

562655, 563329, 563759

1 - Menu

  • Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Deve ser ajustado para que carregue corretamente a forma de parcelamento e as duplicatas geradas no acerto financeiro da nota fiscal a partir de pedidos, levando em consideração os parâmetros de obrigatoriedade da forma de pagamento e parcelamento igual do pedido, seja para notas de vendas ou compras.

3 - Alteração

Ajustado para que carregue corretamente a forma de parcelamento e as parcelas geradas no acerto financeiro de acordo com o que foi informado no pedido após fazer o ‘a partir de’ na nota fiscal (compra e venda). Em notas de compra, foi ajustado para que fique salvo o campo ‘Forma de Parcelamento’ após salvar a nota fiscal, assim como já era feito em notas de venda

Corrigido as validações de obrigatoriedade de forma de parcelamento igual do pedido na nota fiscal (compra e venda) quando utilizado o parâmetro ‘utiliza forma de parcelamento’ nas configurações do pedido

AG-22022

Ao vincular uma nota fiscal por dentro do CTRC, digitando seu número o sistema não esta gravando corretamente a "Seqnotaitem" resultando em divergências de custo.

559081

1 - Menu

  • Agro3c >> CTRC >> CTRC (Conhecimento) >> CTRC (Conhecimento)

2 - Objetivo

Gravar o seq. item de CTRC conforme o seq. item dos itens da nota fiscal quando vinculada ao conhecimento de transporte para cálculo de custo. 

3 - Alteração

O sistema foi ajustado para que o vínculo de nota fiscal e conhecimento de transporte através do menu CTRC, seja feito apenas através do botão ‘Consulta de  Notas’, sendo bloqueado o vínculo através do grid. Isso evita que as informações da nota fiscal sejam preenchidas manualmente e ocasionando erro no cálculo de custo.

AG-21960

Nota de devolução de remessa não considera o custo da origem para a Comissão.

556129

1 - Menu

  • Finagro3C » Pessoas  » Representantes » Gerar Comissões

2 - Objetivo

Rotina utilizada para geração de comissão dos representantes

3 - Alteração

Corrigido erro em cálculo de comissão quando gerado nota de devolução de venda futura.

AG-21796

Considerar preço base + variação quantidade para formação de preço do leite com parâmetro de porcentagem ativo

546849

1 - Menu

  • Leite.exe » Configurações » Configurações » Leite » Aba: Formação de Preço » Var. pela Qualidade ou Exame

  • Leite.exe » Configurações » Configurações » Leite » Aba: Formação de Preço » Exame (%) = Base + Var. Qtde

  • Leite.exe » Cadastros » Exames » Exames X Empresas

  • Leite.exe » Processos » Coletas de Leite

  • Leite.exe » Processos » Formação do Preço do Leite

2 - Objetivo

Considerar o Preço base + Variação por Quantidade para as porcentagens dos exames que irão ser considerados na Formação de Preço do Leite

3- Alteração

Criação do novo parâmetro Exame (%) = Base + Var. Qtde para usabilidade na Formação de Preço do Leite, onde será considerado Preço base + Variação por Quantidade + Exames/Bonificações para montar o Valor Unitário do litro do leite a ser comprado.

AG-21707

Distribuição de Sobras » Criar funcionalidade para salvar resultado antes de gerar financeiro

0

1 - Menu

  • FinAgro3C » Pessoas » Distribuição de Sobras » Gerar divisão de sobras

2 - Objetivo

Criação de etapas distintas para executar e salvar resultado, e outra para geração do financeiro.

3 - Alteração

Criação de um controle de status:

  • “Não iniciada” - quando a distribuição ainda não foi executada

  • “Em Conferência” - quando a distribuição é executada, e/ou está salva

  • “Finalizada” - quando foi gerado o financeiro da distribuição

Inclusão do botão “Gerar Financeiro”, que após ser pressionado precisa da confirmação no botão “Salvar” para emissão das contas movimentos e/ou duplicatas a pagar;

Dada qualquer alteração ou inclusão no processo de distribuição de sobras e a tela for fechada sem salvar os dados, é disparada uma pergunta ao usuário questionando se deseja salvar as alterações

AG-21555

Relatório- referente o Reinf registro R-4010, R4020 e R-4040

546533

1 - Menu

  • Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório REINF

2 - Objetivo
Criado relatórios referentes ao REINF, Registros R-4010, R-4020 e R-4040

3 - Alteração

Criado um novo menu no sistema referente a geração dos relatórios da REINF, Registros R-4010, R-4020 e R-4040 que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório REINF.

Na tela do Relatório REINF é possível visualizar as informações diretamente na própria tela e/ou realizar a impressão das informações.

Na geração do relatório é possível filtrar pela data inicial, data final da operação, pelo registro específico da REINF, sendo o R-4010, R-4020 ou R-4040, por Naturezas de Rendimento específicas e por estabelecimentos.

AG-21473

INDÚSTRIA - Consumo fixo de Componentes de Produtos com peso Variável - Apontamentos de Produtos Acabados

0

1 - Menu

  • Industria.exe » Cadastros » Engenharia de Produtos » Composição de Produtos

  • Industria.exe » Processos » Apontamentos de Produtos Acabados

2 - Objetivo

Criação de novo parâmetro de controle de embalagens na composição dos produtos acabados utilizados no módulo Indústria.

3- Alteração

Alteração na nomenclatura do campo “Consumir conforme a Emb. do PA?” para “Embalagem Primária?”

Criação do campo “Embalagem Secundária?”, a fim de contemplar um controle refinado das baixas das embalagens usadas nas produções.

AG-21448

Violações de acesso na rotina de "Autorização Unificada" referente a "Descontos"

506836

1 - Menu

  • Agro3c » Notas » Autorizações Unificadas

  • Agro3c » Pedidos » Autorizações Unificadas

  • Agro3c » Notificação de autorização do Monitor de Mensagens

2 - Objetivo

Adequar o sistema, principalmente na rotina de Autorizações Unificadas, para que não apresentem Violações de Acesso em processos normais nos clientes.

3- Alteração

Realizado tratamento para todos os botões de Executar na rotina de autorização unificada.

Esse tratamento consiste em apresentar tela de loading quando o botão é executado, evitando que o usuário clique várias vezes seguidas, gerando a Violação de Acesso.

A tela de autorização unificada não será mais destruída, somente irá ficar escondida, evitando que toda vez que a tela seja fechada, o objeto seja liberado. Em contrapartida, protege de erros na liberação do objeto que gerava a Violação de Acesso.

AG-21402

Criar coluna para exibir o Usuário que Incluiu o Lançamento

 

1 - Menu

  • FinAgro » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação Bancária de Portadores

2 - Objetivo

Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas.

3 - Alteração

Criada nova tela de conciliação bancária de portadores.

AG-20863

Parametrização na configuração do financeiro e triggers para atualizar DTULTALT (CONCILIACAOCAB e CONCILIACAODET)

 

1 - Menu

  • FinAgro » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação Bancária de Portadores

2 - Objetivo

Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas.

3 - Alteração

Criado nova tela de conciliação bancária de portadores.

AG-20702

Implementar bloqueio para que não seja importado a mesma movimentação para o mesmo portador

 

1 - Menu

  • FinAgro » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação Bancária de Portadores

2 - Objetivo

Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas.

3 - Alteração

Criada nova tela de conciliação bancária de portadores.

AG-20701

Gravar a conciliacao de lançamento com extrato

 

1 - Menu

  • FinAgro » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação Bancária de Portadores

2 - Objetivo

Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas.

3 - Alteração

Criada nova tela de conciliação bancária de portadores.

AG-20700

Gravar a conciliação de extrato com extrato

 

1 - Menu

  • FinAgro » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação Bancária de Portadores

2 - Objetivo

Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas.

3 - Alteração

Criada nova tela de conciliação bancária de portadores.

AG-20699

Gravar a conciliação de lançamento com lançamento

 

1 - Menu

  • FinAgro » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação Bancária de Portadores

2 - Objetivo

Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas.

3 - Alteração

Criada nova tela de conciliação bancária de portadores.

AG-20694

Erro ao realizar copia e cola de configuração de romaneio quando possuí descontos vinculados ou alterado seu ID manualmente

524648

1 - Menu

  • Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração

2 - Objetivo

A tela de Configuração de Romaneios contém todas as configurações necessárias para ser criados e emitido os romaneios.

Foi identificado que ao clicar em copiar uma configuração que contém Descontos e após isso colar novamente e o ID gerado for alterado manualmente para outro que o usuário deseje, ocorre uma mensagem impossibilitando de salvar esta nova configuração.

3 - Alteração

Realizado ajuste na tela Configurações de Romaneios no que tange a funcionalidade de copiar e colar informações, edição de valores e configuração e salvamento , assim mesmo que a configuração contenha descontos informado na grid, o mesmo poderá ser salvo com sucesso

AG-20648

Implementar para que o grid do arquivo (guia conciliação) carregue a partir do banco de dados

 

1 - Menu

  • FinAgro » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação Bancária de Portadores

2 - Objetivo

Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas.

3 - Alteração

Criada nova tela de conciliação bancária de portadores.

AG-20613

Criar guia para importação do arquivo .OFX (gravar no banco de dados)

 

1 - Menu

  • FinAgro » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação Bancária de Portadores

2 - Objetivo

Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas.

3 - Alteração

Criado nova tela de conciliação bancária de portadores.

AG-20569

DEBUG - Nota de compra gerada pelo Controle de Deposito Não desconta as taxas de serviço do financeiro

521263, 536431

1 - Menu

  • Agro3c» Cereais» Controle de Depósito

2 - Objetivo

A funcionalidade principal da rotina de Controle de Depósito é permitir que o usuário automatize o processo de geração de notas de autorização de compra e notas de compra, com base no saldo do produtor. No entanto, durante a execução desta rotina, identificamos uma questão relacionada ao cálculo do valor líquido pago na nota de compra.

Ao realizar a geração da nota de autorização de compra, seguida pela nota de compra por meio desta rotina, observamos em alguns casos uma discrepância no cálculo do valor líquido pago. Mais especificamente, o sistema não estava considerando de maneira adequada as cobranças de taxa de serviço durante esse cálculo.

3 - Alteração

Realizado ajuste nas rotinas de cálculos de cobranças de taxa de serviço.

AG-20441

Erro ao fazer a alteração do código da carteira digital no acerto financeiro da nota

516166

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

  • FinAgro3C » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira

2 - Objetivo

Identificar e corrigir o motivo pelo qual o sistema exibe a mensagem de erro ao tentar salvar a nota fiscal, que no acerto financeiro optpu pela forma de recebimento carteira digital e alterou o código da carteira.

3 - Alteração

Alteração realizada a nível de banco de dados, nada alterado em tela.

AG-20331

Fixar o diretório de leitura da DllInscE32.dll

0

1 - Menu

  • Agro3c » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção

  • Agro3c » Notas » Manutenção

  • Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes

2 - Objetivo

Fixar o diretório de captura da dll DllInscE32.dll em Client/Dlls

3 - Alteração

Implementada para o sistema buscar a dll DllInscE32.dll no diretório Client/Dlls na pasta raiz de instalação.

AG-19293

Serviço integrador da Equals (JOB)

 

1 - Menu

  • Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas

  • ViasoftServerAgroXE » Controle » Tarefas Agendadas

2 - Objetivo

Rotina utilizada para o cadastro de jobs automáticas do ServerXE.

3 - Alteração

Foram criadas duas novas tarefas para o ServerXE, uma para efetuar a solicitação de um relatório da equals e outra para realizar a baixa deste relatório:

Unable to embed resource: CG80ZGOotxhP_-b0_nl00anCoHiP_peCqMzg5ECCOc47ZEUd2-e_xED9YSLr6hGZJpr1LznkSsklezqqwWLw_bA9XND0XxQgwEas02MQYBxLAJoDu0EPwEQz2beVbXE8Od8-dQbjdHsJ of type application/octet-stream

Essas jobs funcionaram apenas para relatórios do dia anterior, e é recomendado manter o intervalo de execução entre a job 52 e 53 de uma hora.

4 - Configuração

Para que isso seja possível, é necessário integração com a equals configurada.

AG-18982

Café » Saldos de lotes não baixam completamente em devolução.

480924

1 - Menu

  • AgroCafe » Processos » Negociação de Cafe » Negociação

2 - Objetivo

A rotina de negociações de café envolve três possíveis operações: Comercialização, Devolução e Cobrança de Serviço. A situação surgida nesse processo ocorre no momento em que efetuamos a devolução de saldos de café aos produtores, mediante a emissão de notas, sejam elas gerenciais ou não, com ou sem cobrança de serviços.

As notas são geradas com base nas quantidades registradas na etapa de referenciação dos lotes. No entanto, foi identificado que há saldos remanescentes em alguns lotes, mesmo após a realização da baixa total do lote.

3 - Alteração

Realizado ajuste na  adequação da rotina de Devolução na Negociação de Café para fazer os vínculos corretos dos lotes de saída informados. 

AG-18508

Substituição de grids e inclusão de campos na rotina Conciliação Bancária de Portadores

409638

1 - Menu

  • FinAgro » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação Bancária de Portadores

2 - Objetivo

Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas.

3 - Alteração

Criada nova tela de conciliação bancária de portadores.

AG-15557

Implementar Tipo de Pessoa no Agro (3/3)

0

1 - Menu:

  • Agro3c » Cadastro » Pessoa.

2 - Objetivo:
Implementar Tipo de Pessoa no Agro.

3 - Alteração:
Implementado no cadastro de Pessoa, o combo de Tipo de Pessoa com as opções Cliente, Lead e Prospect. Implementado também para não realizar a validação/bloqueio de cadastros com documentos duplicados quando o tipo da pessoa for Lead ou Prospect.