Agrotitan - 4.0.2303.1005 - Lote 732

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-20548

Campos do cadastro do Tipo de Conta Movimento não estão sendo exibidos.

0

1 - Menu

  • Finagro3C » Pessoas » Conta Movimento

2 - Objetivo

Rotina utilizada para verificar os tipos de lançamentos de conta movimento.

3 - Alteração

Foi realizado um ajuste para que esses campos voltaram a serem visíveis tipo provisão de juros, n° dias p vencto, calculo de juros.

AG-20502

Ficha financeira mostra apenas 6 dígitos do código da pessoa

0

1 - Menu

  • Finagro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira 

2 - Objetivo

Rotina utilizada para a geração da ficha financeira da pessoa

3 - Alteração

Alterado tamanho do campo de código da pessoa e grupo CM na ficha financeira, para não cortar o código quando digitado 8 ou mais dígitos.

AG-20496

Nota fiscal de entrada retornando cdsPedidos: Cannot perform this operation on a closed dataset.

519386, 519497

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Corrigir o erro ao salvar nota fiscal com pedido e XML vinculado ao documento fiscal

3 - Alteração

  • Houve a correção e refatoração do código fonte para ajustar uma situação em que estava retornando erro técnico referente ao CDS Pedidos estar fechado para transações com o banco de dados quando a nota fiscal tem pedido vinculado e houve a importação da nota fiscal através de arquivo XML.

AG-20483

Cadastro de Item com erro ao Copiar e Colar de cadastro já existente

392724

1 - Menu

Agro3C » Estoque » Item » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar para que quando não ocorrerem alterações na listagem no cadastro do item não seja necessário/solicitado o salvamento. Ajustar também para quando realizado esse processo essas informações sejam transferidas ao cadastro novo e automaticamente o item seja listado no Cadastro.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que, não seja solicitado o salvamento quando não houver alterações na listagem no cadastro do item. Feito os ajustes também para que ao realizar o processo de 'Copia e Cola' do cadastro, as informações sejam automaticamente transferidas para o novo cadastro, e o item seja incluído automaticamente na lista do Cadastro e na Tabela de Item x Limite.

AG-20480

CLONE - Ajustar a Qtd. Composição da 2ª produção de subitem

497773

1 - Menu

Indústria » Cadastros » Produção » Manutenção

Indústria » Processos » Apontamento

2 - Pré-Requisitos:

  • Os itens utilizados deverão estar corretamente parametrizados no menu “Cadastros » Engenharia de Produtos » Composição de Produtos” de modo a gerar sub-itens.

  • Também deverá possuir uma programação de produção criada no menu “P.P.C.P » Programação da Produção” para que seja possível a realização do apontamento.

 3 - Objetivos

Proporcionar ao usuário a correta geração das informações nas produções internas de sub-item no que tange a “Qtd a Baixar”, “Qtd. Composição” e geração / distribuição dos custos de acordo com a revisão do produto, não gerando informações indevidas ou incoerentes.

4 - Alteração

Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:

  • Ajustado para que o campo “Qtd. Composição” gravado na 2ª produção de subitem acompanhe o número de apontamentos gerados, evitando divergências na distribuição de custos para os demais produtos envolvidos no processo;

  • Realizado outros ajustes no que tange ao controle de volumes no Indústria, quando o mesmo trabalha com subitens, como por exemplo, o volume gravado nos lotes.

AG-20459

Erro na emissão do relatório de pedidos "cdsRel: Field 'PESSOA' not found"

514399

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Pedidos » Relação de pedidos

2 - Objetivo

Ajustar para que seja possível visualizar o relatório.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para os filtros que apresentam erro na emissão do relatório a fim de que o mesmo seja impresso de forma correta com o Modo de Impressão Analítico, Sintético e Apenas Resumo.

AG-20449

Ajustar centro de custo para o lançamento de CMV

517800, 522490

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Ajustar a contabilização do lançamento de CMV para utilizar o centro de custo por grupo.

3 - Alteração

Realizado ajuste na contabilização do lançamento de CMV para utilizar o centro de custo do grupo quando parametrizado.

AG-20438

Código da cultivar causa erro de chave primária

517557

1 - Menu

Sementes » Cadastros Gerais » Sementes » Cultivar

2 - Objetivo

Ajustar para que ao cadastrar uma Cultivar o código seja gerado automaticamente.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que, o ID do cadastro da ‘Cultivar’ seja gerado automaticamente e não manualmente pelo usuário, e que ele siga a sequência corretamente sem duplicar o ‘Código da Cultivar'.

AG-20382

Bug » Correções 4.0.2303.1003

516466

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Corrigir erro de violação de acesso na rotina de manutenção de notas fiscais e abertura do acerto financeiro ao salvar nota fiscal automaticamente

3 - Alteração

  • Houve a correção e refatoração do código fonte para ajustar uma situação em que estava retornando erro de violação de acesso na rotina de notas fiscais quando importado nota fiscal através de arquivo XML e a abertura da tela de acerto financeiro para informar a forma de pagamento quando essa deveria ser selecionada automaticamente ao salvar a nota fiscal.

AG-20344

Erro ao executar pesquisa na Baixa de documentos pendentes

514839

1 - Menu

Agro3C » Configurações » Configuração » Usuários (parâmetros) » aba adicional » sub aba Encontro de Documentos Pendentes.

Agro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao entrar na rotina de baixa de documentos pendentes não retorne erro ao recarrega-lá, além de garantir que a nova rotina seja retornada apenas pare caso o banco, seja Oracle.

3 - Alteração

Foi realizado correção Realizar na rotina de documentos pendentes não retorne erro ao recarrega-lá, além de garantir que a nova rotina seja retornada apenas pare caso o banco, seja Oracle.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-20341

Ajuste no filtro “Exibir Notas do Imposto Agrupado” da central de contabilidade

0

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Ajustar o processamento de lançamentos contábeis de produção interna

3 - Alteração

Realizado ajuste um ajuste para que a funcionalidade do parâmetro “Exibir Impostos Agrupados” ocorra apenas quando estiver marcado.

AG-20221

Mostrar notas que estão com diferença entre as tabelas NFITEMIMPOSTO e NFIMPOSTOCTB [3/4]

0

1 - Menu

ExpImpAgro3C >> Processos >> Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Filtrar notas fiscais que estão com diferença na contabilização dos impostos.

3 - Alteração

Foi implementado na Central de Contabilidade o checkbox ‘Diferença Impostos Agrupados’, cujo objetivo é filtrar e reprocessar separadamente as notas fiscais que apresentam divergências na contabilização dos impostos. Essa funcionalidade está disponível apenas quando utilizada a forma de contabilização ‘Diária’, que agrupa o lançamento contábil dos impostos por dia.

AG-20114

Baixa de lotes em notas a partir de

509474, 518789

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar para que ao emitir uma Nota de Saída (Transferência) a partir de uma Nota de Entrada (Transferência), a tela de lotes traga apenas a quantidade certa do saldo dos lotes e não insira valores negativos no saldo. Ajustar também a mensagem de erro ao fechar a tela de lotes sem salvar um deles.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que, quando for emitida uma Nota de Saída (Transferência) a partir de uma Nota de Entrada (Transferência) e a nota de entrada possuir ao menos um item com um lote vinculado e ao menos um lote não possuir saldo então o sistema não deve listar este(s) lote(s) para seleção na tela de seleção de lotes e não selecionar nenhum lote.

Feito os ajustes necessários também para que, ao fechar a tela de lotes sem salvar um deles, não seja exibida uma mensagem de erro. Em vez disso, apresente um alerta informando a obrigatoriedade de informar os lotes antes de salvar a nota. Caso a nota OBRIGUE lotes e o usuário fechou a tela dos lotes, não salvou, então posteriormente o sistema deve alertar que a conf. de nota obriga lotes e que para um ou mais itens não foram informados os lotes.

AG-20045

Gerar nota a partir de romaneio emitindo mensagem de duplicidade de NFP incorretamente

507794,521244

1 - Menu

Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s)

2 - Objetivo

Ao gerar uma nota fiscal a partir de um romaneio, utilizando a opção Uma nota por Romaneio, quando há romaneios com a mesma série NFP e números de NFP do produtor diferentes, e a configuração da nota esteja marcada para validar duplicidade de NFP, o sistema atualmente emite uma mensagem de bloqueio para impedir a conclusão do processo. No entanto, foi identificado que esse bloqueio não está sendo validado corretamente.

Além disso, vimos a necessidade de aprimorar a clareza da mensagem de bloqueio, tornando-a mais compreensível para os usuários.

3 - Alteração

Realizado o ajuste na validação referente a configuração de Validar Duplicidade NFP quando e utilizado a geração por Uma nota por Romaneio. 

Também alterado a mensagem:

Para:  

Unable to embed resource: UfKJC3prngbFY-cWjmPdxFamPhM9-HODbfHhSZUkOzxmItJ4x2F-_w5D3I5QvUQ_kudlhp7YOWOAmCt4s5BCKQ4Iu7E4TyfSA8ZhalUOtbDJJwoEKXzZzaN1H8Ve3kG1PbsXW_5svMdm49KBKHn_bUU of type application/octet-stream

4 - Configuração

  • N/D

AG-20021

Violação de Acesso nas Autorizações Unificadas

506836

1 - Menu

Configurações » configuração » usuários(Parâmetros)

Notas » manutenção

Pedidos » autorização unificada

2 - Objetivo

Bloquear o acesso a outras funções e botões na tela de autorização unificada, quando estiver sendo salvo alguma autorização de inclusão de notas com o limite de desconto maior do que o permitido

3 - Alteração

Modificação no código fonte, onde quando está sendo executada a função de autorização de criação de duplicatas com o limite de desconto acima do permitido, outras funções e botões são bloqueadas para manter a consistência do sistema.

AG-19856

Relatório comissões do representante duplicando o valor Base à vista

502804

1 - Menu

  • FinAgro3C » Relatórios » Representantes » Comissões

2 - Objetivo

Rotina utilizada para a geração do relatório de comissões

3 - Alteração

Corrigido comportamento inadequado na geração do relatório de comissão quando não utilizado filtro de representante.

AG-19783

Ajustes REAG - Testes Gerais

520850, 521422

1 - Menu

Reag3C » Cadastro » Defensivo » Defensivo

Reag3C » Cadastro » Restrições de Defensivos » Restrição por Diagnóstico

Reag3C » Receituário » Receituário

2 - Objetivo

  • Ajustar para que qualquer usuário consiga visualizar os cadastros incluídos por usuários Viasoft e por ele mesmo.

  • Ajustar para que na emissão do receituário os itens para a emissão da nota fiscal sejam substituídos, permanecendo somente os itens dos produtos incluídos no receituário.

3 - Alteração

  • Feito os ajustes necessários para que, qualquer usuário consiga visualizar os cadastros incluídos por usuários Viasoft e consiga editar e visualizar cadastros realizados por ele mesmo (cadastros acima de 50000).

  • Feito os ajustes necessários para que, para que na emissão do receituário antes da nota fiscal, quando realizada a substituição de produto no receituário, os itens para a emissão da nota fiscal sejam substituídos, permanecendo somente os itens dos produtos incluídos no receituário.

AG-19728

Relatório de pedido não Mostrando Total dos Itens na visualização Layout B

0

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar para que o valor total dos itens seja trazido na impressão do pedido.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que, o valor total dos itens seja trazido ao campo “Total dos Itens“ na impressão do pedido em Layout B.

AG-19726

Tratar mensagem ao estornar e excluir cheques recebidos e emitidos

0

1 – Menu

FinAgro3C » Caixa/Banco » Cheques Recebidos » Baixa/Estorno

FinAgro3C » Caixa/Banco » Cheques Emitidos » Baixa/Estorno/Impressão

2 - Objetivo

Corrigir para que ao realizar o estorno/exclusão de um cheque emitido ou recebido o sistema realize o procedimento sem apresentar inconsistências ao usuário.

3 - Alteração

Implementado o ajuste para que quando estornado ou excluído um cheque com a contabilização inconsistente, o sistema não apresente ao usuário mensagens de inconsistência.

AG-19560

Duplicata quando há parcelamento está gerando com valor incorreto na cobrança de pesagem avulsa.

0

1 - Menu

Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Pesagem Avulsa

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao gerar leitura de peso e romaneio, quando for gerado o lançamento financeiro com parcelas maior que 2x, divida corretamente o valor entre as parcelas.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao gerar leitura de peso e romaneio, quando for gerado o lançamento financeiro com parcelas maior que 2x, divida corretamente o valor entre as parcelas.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-19523

Possibilitar a replicação de informações da "Aba Integração Lenke" do cadastro dos itens para "Outros Estabelecimentos" que fazem este controle

496223

1- Menu

Agro3c » Estoque » Item » Manutenção » Aba Indústria » Integração Lenke

2- Objetivo

O sistema possibilita cadastrar/editar as informações referentes a integração com a Lenke de um cadastro de item em um estabelecimento que possui “Integração com a Lenke”.

3- Alteração

Foi realizado um ajuste visando corrigir a inconsistência no momento de cadastrar / editar um cadastro de item em um estabelecimento que possui “Integração com a Lenke = 1 - Sim” mais especificamente na “Aba Integração Lenke”, no sentido de não estava sendo exibida a mensagem solicitando se o usuário deseja replicar os dados para outros estabelecimentos.

AG-19510

Sistema Apresenta Nota de Transferência Pendente Porém ela já está lançada.

493266, 477700, 502537

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Consulta NF’s de Transferências  de Outros Estabs.

2 - Objetivo

  • Ajustar a importação de XML de nota fiscal de transferência de entrada

3 - Alteração

  • Houve uma correção em que ao importar um arquivo de XML de nota fiscal de transferência de entrada os documentos continuavam sendo listados na rotina de Consulta NF’s de Transferências  de Outros Estabs. sendo que a entrada já estava realizada.

AG-19311

Criar os cálculos para enviar os dados para a api de contas a receber da Deps

 

1 - Menu

  • Finagro 3C » Pessoas » Pessoa » Análise de crédito

2 - Objetivo

Rotina utilizada para análise de crédito de um cliente a nível de informações cadastrais(Dados contidos no sistema) e a nível de mercado, com informações em outras empresas, Serasa/SPC.

3 - Alteração

Implementado funcionalidade para envio e consulta de contas a receber para a DEPS.

AG-19105

Unificar filtros "Somente Inconsistentes no Contábil" e "Lançamentos Não Processados no Contábil" e "Somente Doc. Inconsistente" (2º ONDA)

0

1 - Menu

Expimp3C >> Processos >> Central de Contabilidade

2 - Objetivo

  • Unificar em um único checkbox as funcionalidades dos filtros de inconsistência. 

  • Informar no lançamento de contabilização o motivo de erro que gerou inconsistência no módulo Contábil.

3 - Alteração

Foi realizada a unificação dos filtros ‘Somente Inconsistentes no Contábil’ e ‘Lançamentos Não Processados no Agrotitan’, para um novo checkbox chamado de ‘Somente Inconsistentes e Não Processados’. O novo filtro tem a função de buscar e apresentar os lançamentos gerados no Agrotitan, mas que ficaram sem contabilização. Quando utilizada a Contabilidade Online com integração ao Módulo Contábil, o filtro ‘Somente Inconsistentes e Não Processados’, deve apresentar tanto os lançamentos sem contabilização, quanto os inconsistentes no Módulo Contábil, além de apresentar o motivo de erro que gerou a inconsistência. 

AG-18245

Rotina de exportação de inventário ST

431772

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo

Criar rotina de exportação de inventário ST.

3 - Alteração

Foi realizada uma implementação para gerar rotina de exportação de inventário ST.

Foi gerada a nova aba 'Inventário' no menu 'ExpImpAgro3c » Configurações » Configuração » Conf. Exportação Fiscal » Conf. Param. Exportação Fiscal' onde é possível selecionar as opções '1- Base ST Ret' ou '2- Base ST' no campo 'Base de ST para dos Saldos em Estoque'.

É possível também filtrar por NCM e CST para realizar a exportação através do menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0.

AG-17708

Conf. Cameras por Estabelecimento

0

1 - MENU

Agro3C » Romaneios » Integrações » Conf. Câmeras

Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso

Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso (antiga)

Agro3C » Romaneios » Manutenção

2 - OBJETIVO

Realizar a implementação da nova rotina de Configuração de Câmeras por Estabelecimento, onde deve ser criado dentre suas funcionalidades o momento de captura, novas tabelas para a gravação dos dados e botão de importação de configuração de câmeras já cadastrada no usuário(Parâmetros). Para assim garantir a precisão das pesagens, assegurando que correspondam aos produtos que estão sendo registrados.

Possibilitar informar a maneira como as imagens capturadas serão salvar e permitir realizar o teste das câmeras.

As imagens capturadas das câmeras parametrizadas devem ser apresentadas na aba ‘Capturas', e no relatório do romaneio deve ser apresentada no local correto de ‘Primeira Pesagem’ e 'Segunda Pesagem’.

Importante criar uma ordem para validação das câmeras, onde deve se manter a configuração do usuário
caso não exista a configuração para o estabelecimento.

3 - ALTERAÇÃO

Foi realizado a implementação da nova rotina de Configuração de Câmeras por Estabelecimentos, onde pode ser configuradas câmeras a partir do botão 'Incluir', assim como, importar a configuração de algum usuário.

As imagens que são capturadas com essas configurações, são armazenadas na tabela ‘ROMAPESOFOTO’ que realiza o vinculo no romaneio a partir da tabela 'ROMAFOTOS’. Onde mesmo que não encontre configurações no usuário, o sistema deve imprimir as imagens correspondentes ao romaneio.

Nas configurações de câmeras por estabelecimento tbm é possível definir o momento de captura:

Onde:

  • 0 - Nenhum : Não será capturado imagem com essa câmera em momento nenhum da leitura de peso.

  • 1 - Pesagem Tara: Será capturada imagem com essa câmera quando for adicionado peso da tara.

  • 2 - Pesagem Tara somente Saída: Será capturada imagem com essa câmera quando for adicionado peso da tara e a leitura de peso ser uma saída.

  • 3 - Pesagem Tara somente Entrada: Será capturada imagem com essa câmera quando for adicionado peso da tara e a leitura de peso ser uma Entrada.

  • 4 - Pesagem Total: Será capturada imagem com essa câmera quando for adicionado peso da total.

  • 5 - Pesagem Total somente Saída: Será capturada imagem com essa câmera quando for adicionado peso total e quando a leitura de peso ser uma saída.

  • 6 - Pesagem Total somente Entrada: Será capturada imagem com essa câmera quando for adicionado peso total e quando a leitura de peso ser uma Entrada.


Quando a opção de Captura no cliente está marcada como 'Sim', a operação de captura da imagem vai ocorrer somente na aplicação client, sem se comunicar com o servidor, enquanto o processo de captura da imagem é realizado o sistema fica aguardando até a imagem ser capturada. E quando a opção de Captura no cliente estiver marcada como 'Não', a operação de captura da imagem vai ocorrer se comunicando com o servidor, em formato de thread, o sistema não irá aguardar enquanto a imagem é capturada.


Nesta mesma tela de Cadastro de Câmeras, no campo ‘Salvar como’, o sistema possibilita salvar em banco, disco ou em ambos:

Onde as imagens são armazenadas da seguinte forma:

  1. Em banco: Será armazenado somente no campo ‘IMAGEM' da tabela 'ROMAPESOFOTO'.

  2. Em disco: Será armazenado somente no campo ‘ARQUIVONOME' da tabela 'ROMAPESOFOTO’.

  3. Em banco e disco: Será armazenado em ambos, ‘IMAGEM' e ‘ARQUIVONOME’ da tabela 'ROMAPESOFOTO’.

Ao gerar os romaneios de leituras na qual capturaram imagem, será registrado na tabela 'ROMAFOTOS'.

Quando configurado para salvar em disco, ou em banco e disco, é de extrema importância que o caminho do repositório seja informado no campo ‘Repositório de capturas’ para que sejam salvas corretamente.


Também, na tela de cadastro é possível inativar toda a configuração ou uma câmera específica. Quando inativado a configuração, o sistema irá validar se nos parâmetros do usuário logado possui câmeras configuradas para utilização, e caso não tenha, nenhuma imagem será capturada. Esta mesma validação é realizada quando a única câmera ou todas as câmeras são inativas no grid da configuração.

Caso seja inativada somente uma câmera e outra permaneça ativa, o sistema continuará utilizando as configurações de câmeras do estabelecimento.


Foi implementado um botão com a funcionalidade de testar as câmeras na tela de Cadastro de Câmeras.

Esse teste é realizado da seguinte maneira:

  • Deve ser selecionado a câmera na qual deseja realizar o teste, onde será apresentado uma mensagem se a câmera está funcionando ou não;

  • Caso não selecionado uma câmera, o sistema irá testar a primeira que encontrar, e também apresentará uma mensagem informando se esta funcionando ou não.

Mensagens do teste de câmeras na configuração do estabelecimento:

É necessário que antes de testar a câmera do estabelecimento, salvar as configurações realizadas.


Apenas permitirá um cadastro para cada estabelecimento, e apenas o estabelecimento poderá visualizar sua configuração.

Além disto, foi implementado uma aba chamada 'Capturas' na tela de Romaneios.

Nesta aba possui um botão de 'Carregar Imagens' onde será carregado as imagens capturadas durante o processo de pesagem do romaneio selecionado. Também ao imprimir o romaneio, as imagens serão apresentadas em seus locais corretos, primeira pesagem e segunda pesagem, mesmo que aquele romaneio não possua duas imagens.

Importante ressaltar que, quando há configuração em ambos (usuário logado e estabelecimento) o sistema vai capturar as imagens do estabelecimento. Caso não tenha ou todas as câmeras do estabelecimento estejam inativas, então será utilizada a do usuário logado.

4 - CONFIGURAÇÃO

Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-15960

Integração PSGA Imprimir Qtde Fardos e Blocos nas Informações Adicionais da DANFE

409468

1 - Menu

Agro3C » Notas » Configuração » Configuração.

Agro3C » Notas » Manutenção.

2 - Objetivo

É possível utilizar o sistema PSGA para controle da industrialização do produto, integrando com o módulo Agrotitan as informações dos romaneios para geração da nota fiscal.

Com essa integração , foi identificado a necessidade de dados do Bloco e Quantidade de Fardo ser apresentada na impressão da Nota Fiscal , quando os produtos forem importados do sistema PSGA, com isso a necessidade de criar uma configuração que determine que esses dados apareçam ou não na Nota Fiscal.

3 - Alteração

Foi criado a opção/configuração Imprime Informações Cotton a mesma será responsável de apresentar as informações de Bloco e Quantidade de Fardos no Rodapé da Nota Fiscal.

4 - Configuração

Acessar as Configurações da Nota  em ‘Agro3C » Notas » Configurações » Configuração'

  • Acessar a Configuração da nota Desejada, na aba ‘13. Mensagem NF’ alterar o campo ‘Imprime informações Cotton’ para ‘1 - Sim’

AG-15936

Implementar controle de validação de saldo negativo na exclusão de documentos do sistema de acordo com parâmetro da configuração de nota por 0 - Local de Estoque ou 1 - Estabelecimento

404574

1- Menu

Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3c » Notas » Configurações » Configuração » Aba 7 - Itens » Valida saldo negativo por »

2- Objetivo

O sistema possibilita a parametrização da nota fiscal para controlar o saldo do item por: Local de estoque ou Estabelecimento.

3- Alteração

Foi realizado um ajuste a fim do sistema observar corretamente a configuração da nota fiscal Valida saldo negativo por: local de estoque ou estabelecimento. Assim não permitindo a exclusão da NF de compra que alimentou o saldo do item já movimentado.